审计局监察上半年工作总结与审计局监督工作总结汇编.docx

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审计局监察上半年工作总结与审计局监督工作总结汇编

审计局监察上半年工作总结与审计局监督工作总结汇编

 

审计局监察上半年工作总结

今年上半年,主要是把思想认识进一步统一到*精神上来,统一到旗委、政府和盟审计局全年工作的决策部署上来,首先明确了今后审计工作的指导思想和目标:

紧紧围绕党的*和盟局、旗委、政府确定的中心工作,各项重大任务,全面落实科学发展观,把推进法治、维护民主、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,进一步突出重点,加大力度,把握规律,改进方法,更加有效地发挥审计监督的作用。

今年的工作思路是:

要紧紧围绕全旗经济和社会发展大局,紧紧围绕党委、政府的中心工作,紧紧围绕关系人民群众切身利益的重大事项,加大效益审计和专项审计调查的分量,更加注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题,提出改进和完善建议,使审计工作在规范财经秩序,推动深化改革,促进经济社会又好又快发展,保障社会公平正文,制约和监督权力运行,促进廉政建设等方面发挥更大作用。

在继续坚持“压数量、保质量、抓重点、出精品”工作思路的同时,确定了“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”的工作思路,为完成好今年的审计工作任务提供了保证。

元月17日旗委政府听取了审计局20*年度政府投资项目审计情况和结果的汇报,对审计工作结予了充分肯定,也提出了更高的要求。

2月21日政府听取了审计局的全面工作汇报,政府田永旗长,巴图副旗长结合审计职能和全旗实际,就加强和改进审计工作讲了很好的意见。

2月29日旗委扩大会议上、旗委副书记、政府旗长田永代表旗委向大会所作的工作报告中,旗委书记巴格那在大会的总结讲话中,都用一定的篇幅专门强调了审计工作的重要性和做好审计工作的必要性。

2月27日旗委研究决定审计局长增补为政府党组成员。

审计局班子20*年业务实绩考核评为实绩突出,班子中1人评为优秀档次;全盟审计系统业务综合考评为三等奖,分别受到旗委、政府和行署表彰。

3月4日全旗58个单位、76人参加了全盟审计工作电视电话会议,各部门主要领导全部到会,取得了很好的会议效果,为更好地完成会议提出的目标任务奠定了基础,会后大家投入了紧张的工作。

3月21日旗委常委、组织部长牵头召开了干部监督工作联席会,重点研究讨论了经济责任审计工作。

3月25日旗人大常委会听取了审计局工作汇报,就人事、干部、财政监督列入重要议事日程。

5月19日盟局领导深入*调研指导审计工作,听取情况后,与政府分管领导交换了意见,进一步推动审计工作进入快车道。

国务院第一次廉政工作会议上温家宝总理特别强调加强财政预算执行、固定资产投资、国有资产安全审计工作的重要性,为加强审计工作的开展增加了推力。

由于旗委、政府十分重视审计工作,审计环境的极大改善,我们也深感责任重大,任务艰巨,有动力,也有压力,必须把心思用在工作上。

上半年全旗审计业务工作情况

在进一步解放思想,拓宽思路,求真务实,全锐意进取,扎实工作,强化审计监督职能和手段的基础上,加强对重点资金、重点部门和人民群众关注的热点问题的审计监督,较好地落实了上半年的各项工作任务。

全年安排审计项目26个,其中统审项目13个,已完成审计(调查)13个单位(项目)。

查出违纪违规资金243万元,管理不规范资金57万元;应上缴财政4.2万元;归还原渠道资金6万元;出具审计报告和报送审计调查报告9篇;编发审计信息、专题报告17篇,被上级审计机关和旗委、人大、政府采用6篇。

主要成效:

一、以服务财政改革为目标,深化了财政预算执行审计。

严格遵循“依法取财、科学理财、有效用财”的原则,注意把握总体情况,揭露突出问题,从体制机制上分析原因,提出建议,促进规范管理。

全旗预算执行共审计5个单位,查出违规资金241万元。

对本级20*年度预算执行情况审计时,除了审计旗财政、地税、国库外,还对政府采购中心、农业开发办、林业局等部门预算执行情况进行了审计。

通过审计,查出财政预算执行中未及时拨付专项资金2,729,8616万元,欠拨社保基金6*.98万元;查出部门预算执行中政府采购中心,支付工程款未开具正式发票,以单位往来收据列经费支出36万元,超限额现金支付69万元。

林业局挪用育林基金用于公务费支出2.2万元;挪用森林生态效益补偿资金7.7万元用于汽车保险、燃油、购置电脑设备;报支公益林病虫害防治费中,虚列5千元,支出人工费2万元,以花名册发放,未开具发票,对上述查出的问题,依法作出了审计决定。

同时,于20*年5月13日在*第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议上,受政府委托、向常委会作了《关于20*年*本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,会前旗政府还研究批转了《*审计局关于20*年度财政预算执行情况的审计结果报告》,同时人大邀请审计局领导举办了财政预算监督的专题讲座。

二、领导干部经济责任审计

深入贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导原则,把领导干部任中(任期)经济责任作为重点,把反映领导干部履行经济责任情况,被审计单位的财务收支、领导干部廉洁自律等作为审计着眼点,了解经济责任人任职期间的财务管理整体情况。

年初,旗委组织部委托安排经济责任审计项目13个,其中任中审计项目10个,离任审计项目3个,截止6月20日共完成经济责任审计项目6个,查出违规资金2万元,管理不规范资金57万元。

通过审计,查出固定资产管理不规范,超标准支付大额现金、帐面暂付款数额较大的问题比较普遍,根据存在的问题和有关规定,我们有针对性的提出了整改意见并做出相应处理。

三、以提高政府投资项目资金使用效益为重点,积极推进固定资产投资审计。

针对近年来政府投资规模不断加大的实际情况,将固定资产投资审计确定为每年的重点工作。

旗委、政府多次召开会议,专门研究固定资产投资审计工作,讨论并通过了《*政府投资建设工程管理办法(试行)》,具有很强的操作性,为进一步规范政府投资审计提供了法规依据。

年初完成的20*年度502公路、工业园区道路工程、市政基础设施建设项目、农牧林水、文化、教育、体育、卫生等审计项目54个,决算报审价31,545万元,核减5548万元,核减率17.59%。

我们的主要做法是提前介入、跟踪审计、以核实工程量为切入点,正好抓住了容易出问题的关键环节,主要就是决算时的工程量水份大,虚假签证是对工程造价影响较大的因素,必须审计时实地测量、隐蔽工程必须跟踪审计,将第一手材料掌握准确。

纪委、监察局派人全程参与了重点项目、重点资金的审计,取得了很好的效果。

四、金融外资审计成效明显

以规范金融外资使用为目标,开展了对*卫生防疫站20*年度世行贷款结核病控制项目和财政部门管理的外债项目专户资金、配套资金及管理费用情况的审计。

同时正在进行教育布局调整项目的审计,出具审计报告2份,为督促项目单位严格遵守项目协议,规范财务管理和会计核算,为改善投资环境、提高利用外资和金融业贷款质量,防范外债金融风险等方面发挥了重要作用。

五、加强自身建设、提高依法审计的能力

我们坚持以人为本,注重加强自身建设,培养一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍。

将审计人才建设作为长期根本的任务来抓,在现有条件下,如何更加有效地提高干部队伍素质,为审计事业的发展提供更为有力的人才支撑。

首先,加强班子建设,尤其是要提高领导干部的素质,提高管理水平和业务能力作为落脚点,注重充分发挥班子的模范带头作用,带头执行民主集中制,提高科学民主决策水平,自觉维护班子的团结,增强凝聚力和创造力;带头转变作风,树立科学发展观,增强宏观意识和大局观念,增强事业心和责任感。

其次,积极探索适应审计工作需要的干部管理机制,从各方面培养和锻炼干部,为年轻干部的成长创造条件。

第三,继续以审计干部能力建设为核心,加大教育培训力度,着力培养一批核查问题的能手,分析研究的高手和计算机应用的强手,不断提高一专多能的复合型人才在审计人员中的比重。

加强了机关党的建设,深入学习*精神,注重对党员干部的理想信念,党的宗旨、党的纪律等方面的教育,使全体党员和审计人员树立正确的世界观、人生观和价值观,始终保持昂扬向上的精神状态。

认真落实审计工作中的各项纪律,大力推进建设学习型、规范型、效率型、廉洁型、和谐型“五型”机关进程,做到即要坚持原则,依法审计、又要严格自律、廉洁从审,杜绝以权谋私,不断增强审计工作的透明度,确保审计成果的客观公正。

平时注重弘扬“依法、求实、严格、奋进、奉献”的审计精神,积极开展审计文化建设和群众性精神文明创建活动,加强基础设施建设等方面均取得了明显成果。

二十字工作思路的学习理解和落实情况

自治区审计厅党组在学习贯彻党的*精神中,联系实际提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”的工作思路,具有明确的内涵,具有现实针对性,得到基层广大审计干部的认可和赞同,在实践中认真贯彻落实这一工作思路和相关的配套文件精神,落实好相关配套措施,联系起来理解,结合实际落实,正是对十二字工作思路的拓展和完善,具有很强的连续性;同时又涵盖了业务工作和自身建设,具有全面性;同时将配套制定的相关规定和采取的措施,使之具有可操作性。

当前审计工作面临着审计理念需要进一步转变,审计管理模式要向科学、规范和效率迈进,审计范围和规模日益扩大,新的审计内容、技术和方法不断丰富的新课题摆在眼前。

审计干部必须增强紧迫感、危机感和责任感,要清醒地认识工作中存在的差距、问题和各种困难,只有树立科学的审计理念,创新工作方法、改进管理模式、探索审计规律,紧紧围绕党委、政府的重大决策和要求,围绕经济社会发展大局开展工作,使审计工作的指导思想更加明确、审计行为更加规范、自身管理更加完善、审计纪律更加严明、服务发展的成效更加显著,全面提高依法审计能力和审计工作水平,实现审计工作的法制化、规范化和科学化是唯一出路。

树立科学的审计理念,就是要把科学发展观作为审计工作的灵魂和指南,把维护人民群众的利益、促进经济社会全面协调可持续发展作为审计工作的根本目标,把提高依法审计能力、实现审计工作的科学发展作为有效履行职责的重要途径。

为此,正确处理好三个方面的关系十分重要。

一是处理好审计监督与参谋服务的关系,找准服务与监督的结合点。

二是处理好微观审计与宏观建设的关系,发挥审计建设性作用。

三是处理好审计数量与审计质量的关系,树立“精品”意识。

在实践中摸索进一步强化效益审计,建立和健全效益审计与财政财务审计、专项资金审计、经济责任审计、政府投资项目的决算和结算审计相结合的新的审计机制。

加大审计决定落实力度,强化审计整改,做到边审边改,促使被审单位建章立制,堵塞漏洞,加强管理,从机制和制度上预防违法违规问题的发生。

要认真落实审计署6号令,进一步规范审计工作程序,实现对审计质量的全程控制,做到依法审计,规范审计行为,全面提高审计质量。

在实践中,注重强化“七种”意识,即大局意识、责任意识、服务意识、创新意识、团结意识、廉洁意识、学习意识,全面提高审计能力。

审计局监督工作总结

今年以来,我局审计工作在县委、县政府的正确领导下,以创建“学习型、服务型、创新型、高效型、廉洁型”五型审计机关为目标,加强对重点领域、重点部门、重点资金、重大政策执行的审计监督,圆满完成了各项工作任务。

现就有关情况总结报告如下:

一、基本情况

20**年计划安排审计(调查)项目64项。

截至目前,共完成审计项目140项。

其中:

财政审计5项,行政及企事业单位财务收支审计25项,基本建设竣工决(结)算审计101项,专项资金审计(调查)6项,领导干部经济责任审计3项。

同时,完成建设工程拦标价审核132项,配合市审计局开展预算执行单位“三公经费”及会议经费审计调查、政府性债务审计调查各1项。

共查出违规行为金额1441.4万元,管理不规范金额2201.4万元,归还原资金渠道322.9万元,调帐处理10.6万元,核减工程预(结)算3506.3万元,收缴财政62万元,提交审计报告、审计综合报告、信息等近200篇。

县审计局被省审计厅命名为全省审计系统20**年审计宣传先进集体,被市审计局评为20**年全市审计工作先进集体,被县委、县政府评为20**年目标责任考核优秀单位、“创选评”竞赛活动最佳单位,被县纪委评为20**年反腐倡廉宣传教育优秀单位。

今年10月,县审计局被市审计局推荐为全省审计机关先进集体。

二、今年工作的主要特点

(一)突出重点,积极开展审计工作

一是积极推进计划审计项目的开展。

第一,通过建立被审计对象统计机制、业务股室沟通机制,坚持审计覆盖面、重要性和审批报告原则,科学制定全年审计工作计划。

第二,参加上级审计机关统一安排的审计项目。

按照全省统一组织,配合市审计局完成国对我县农村义务教育学生营养改善计划实施情况及我县政府性债务的审计(调查)工作。

第三,认真实施上级审计机关统一部署项目的审计工作。

按照全省统一部署,我局组织审计人员,对我县18个预算执行单位“三公经费”和会议经费管理使用情况进行专项审计调查,向市局上报了专项审计调查报告。

第四,突出重点,统筹安排,顺利推进计划项目审计。

今年的重点审计项目是行政事业单位财政财务收支审计和预算执行审计,目前这些项目基本完成。

二是基本建设审计持续开展。

今年以来,我局继续加大了对基本建设项目的审计力度。

根据工程建设年初项目集中开工,拦标价审计任务量大的实际情况,我局调整审计力量,共安排2个审计小组同时开展工程拦标价审计工作,基本做到了拦标价审计项目不积压,工作效率进一步提高。

同时,严格执行县级重点建设项目优先安排审计,确保重点项目进度。

全年共完成基本建设竣工决(结)算审计101项,核减价款481.2万元;完成工程拦标价审核132项,核减预算价款3025万元。

分别占送审价的5.6%和12.5%。

这些项目的开展,对加快重点项目开工建设,提高建设资金效益发挥了积极的作用。

三是经济责任审计提前筹划。

制定今年审计计划时,我们把经济责任审计列入今年审计重点。

按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”和加大任中审计力度,实现任中审计经常化、制度化的总原则,我们积极和组织部门协调,研究制定了经济责任审计计划。

审计范围包括县级重点预算执行单位,同时兼顾任中审计和党政主要领导一并审计。

全年共计安排审计项目13个。

目前实施阶段已经结束的项目8个,其余项目正在陆续展开具体的审计实施工作。

四是绩效审计、审计公告和计算机审计统筹开展。

一是全面使用OA和AO系统。

全年共在OA中传输处理文件120余件,在AO中进行审计项目72项,审计项目数据包、审计审理等工作均实现了在AO中进行。

二是加强审计项目进度管理。

实行审计项目实施定额管理,在AO中维护审计计划时,按照规定的审计实施时限要求,具体确定该项目实施的起止时间;在审理审计项目和签发审计文件时,在AO中考核各项目的实施时间,并将其作为审计质量考核的一个重要指标,全面提高审计效率和质量。

三是通过下达指令性任务,要求完成绩效审计、审计公告和计算机审计实例等。

全年所有审计项目均按照要求进行了绩效审计,已完成AO实例15个,计算机审计方法5个;已上报市审计局11个AO实例,3个计算机审计方法,公告审计结果16篇。

五是各项教育整顿活动扎实开展。

开展“治懒治散”专项教育、“改作风抓落实促发展”和“正行风、促服务、树形象”集中教育实践等主题活动,认真抓好机关纪律作风建设;组织开展“股室比服务,个人比业绩”活动,年终评选先进股室、优秀审计项目、优秀公务员、学习先进个人和信息先进个人,树立典型和榜样,推动全局工作科学发展;积极参加评选“我推荐、我评议身边好人”、“学雷锋活动月”等活动,积极参加植树造林、义务献血等公益活动。

加大包村抓点和扶贫帮困工作。

今年春秋季建园期间,向御驾宫镇提供核桃建园补助资金3万元。

做好审计人员学习培训工作,努力提高人员素质。

选派人员参加OA、AO知识培训等17人次,组织参加AO认证考试4人次,全年撰写审计综合报告、审计青年论坛论文等51篇,其中1人获得全省青年审计论坛论文三等奖。

六是群众路线教育实践调研活动成果明显。

通过走访、征求意见、座谈会、公开信等形式,共收集到群众反映的原始意见和建议404条,经梳理汇总,共收集6方面28条的意见和建议。

实际解决了翟家山村、川湾村道路硬化问题;给翟家山村、川湾村10户贫困农户每户送去慰问金300元,通过民政渠道给翟家山村4户特困农户申请困难补助,解决了群众当前的生活困难。

对两村外出务工人员技能培训、发展特色种养殖、道路绿化亮化排水、村上环境卫生、多维公司蚊蝇污染、村务公开等方面提出了解决方案或意见和建议,在今后逐步解决。

七是廉政建设工作常抓不懈。

制定印发了《县审计局20**年党风廉政建设工作的安排意见》及反腐倡廉工作安排意见,与各业务股室签定了目标责任书。

运用录像、图片、典型案例分析等形式对审计干部进行宣传教育,继续执行征求意见表、《廉政纪律反馈单》和审计回访制度,加强对审计人员执行廉政纪律情况和审计执法情况的检查。

三、20**年审计工作打算

一是要认真抓好党的十八大和十八届三中全会精神的贯彻落实,坚持用科学发展观统领审计工作,不断创新思路、方法和机制,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为我们工作的出发点和落脚点。

二是要继续认真做好财政预算执行审计工作。

明年此项工作的重点是努力做到“四个加大”,即:

加大对预算执行审计发现新问题的关注力度,促进依法理财,依法行政;加大对财政投资重点项目审计的广度和深度,促进提高资金使用效益;加大对“三公经费”和会议经费的审计检查力度,促进规范管理,杜绝损失浪费;加大对人民群众最关心、最现实、最直接的切身利益的问题的审计力度,促进社会公平,维护人民群众的切身利益。

三是要进一步改进经济责任审计,加强对权力的监督与制约。

在这项工作中,一定要按照委托要求进行。

制定审计计划时要统筹安排,逐步加大任中审计力度。

在审计实施过程中,要提前介入,做好审前调查。

主动协调,积极采纳各方面意见。

充分收集审计证据,客观分析审计资料,慎重评价经济责任,把我县经济责任审计工作提高到一个新的水平。

四是认真做好专项资金审计特别是涉及民生工程项目和资金的审计工作。

要结合我县专项资金项目规模和管理使用该项资金的部门和单位的实际安排审计项目,做好和其他专项审计的有机统一,全力抓好专项资金的审计工作。

五是继续加大基本建设审计工作力度。

在做好基本建设拦标价、变更会审和竣工决(预)算审计工作的同时,要重点做好对基本建设的现场审计工作,加强基本建设全过程审计监督力度,严肃查处虚列虚报项目、基本建设程序不健全、决算不真实和损失浪费等问题,切实保证基建资金效益。

六是贯彻“重在整改”的要求,提高审计决定的执行效果。

抓好审计决定、审计建议的落实,提高审计机关的公信力、执行力和权威性。

对屡查屡犯的问题和整改不到位的问题,加大处罚力度。

进一步重视审计综合分析,扩大审计成果的利用,标本兼治,善于从具体审计结果中发现体制、机制和具体政策、办法中存在的问题,总结归纳提炼出能够服务于领导决策的意见和建议。

七是以建立“学习型、服务型、创新型、高效型、廉洁型”机关为目标,狠抓队伍建设。

以法律法规、计算机知识和投资审计培训为重点,以培养查核问题的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手为目标,进一步加强审计干部的职业能力建设。

紧密结合审计工作特点,强化内部监督,严肃审计纪律,规范审计行为,教育全体干部职工严格遵守“十二不准”规定,正确对待人民赋予的审计权力,树立审计机关廉洁奉公的良好形象。

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