仓库管理控制程序.doc

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仓库管理控制程序

1、目的

2、适用范围

3、职责

4、定义

5、相关文件

6、流程图

7、流程图说明

8、相关表单

9、附件

1、目的:

使公司仓储收发、存放等作业明确,以使帐物相符,并有效予以控制,优化库存,防止仓储物变异,进而维护产品质量。

2、适用范围:

本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。

3、职责:

3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。

3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。

3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。

4、定义:

4.1原材料:

各类化工原料

4.2配件:

各类五金材料,机器配件,包装材料及杂物。

4.3半成品:

已加工成型,但未完成所有工序的产品。

4.4成品:

已加工好的各种产品。

5.相关文件:

《搬运、储存、包装与防护的控制程序》

《服务控制程序》

《不合格品的控制》

《仓储管理制度总则》

《原材料安全库存表》

《配件安全库存表》

6、流程图:

6.1仓储作业流程总图:

6.3配件仓库作业流程图:

6.4半成品仓库作业流程图:

部门

内容

步骤

生产部

备注

1.

2.

3.

4.

5.

接收

盘点

特殊半成品

生成货签

周期盘点

实物盘点

记录

堆放

标识

出库

入库

1.半成品检验单

1.入库单

1.半成品安全库存表

1.申请单

2.出库单

6.5成品仓库作业流程图:

部门

内容

步骤

生产部

销售部

备注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

上工序

盘点

周期盘点

实物盘点

生成货签

出库

记录

接收

堆放

特殊成品

标识

入库

1.成品检验单

2.成品包装记录表

1.入库单

1.出货通知单

2.出库单

7、流程图说明:

7.1仓储作业流程总图说明:

7.2原材料仓库作业流程图说明:

作业流程

作业流程说明

1.产生采购请求

由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量,填写《请购单》申报给采购部,安排供应商及时出货。

2.供应商

采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。

3.接收

原材料进厂后,验收员应核对供方交付单证,并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。

填写《报检单》,通知质检部门进行检验。

对未检原材料加以醒目的标识,并合理堆放。

4.入库

1.经质检合格的原材料应更换合格标识,并填写《入库单》。

2.如因生产急需或特殊情况,原材料来不及检验或验证而放行时,应对该项物资予以明确标识并做好记录,且留有一定数量的样品,一旦对留样检验或验证不符合要求时,应立即追回。

3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料,需有关部门出具的相关证明,再入库。

5.定义物料

按照物品的特性,在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。

有些物资应适当进行库存控制,使其在有效期内使用完毕。

如在平时发现已超过有效期的物资,应按相关法规或条例处理。

详见<<危险化学物品安全技术说明书>>。

对原材料进行库存控制,以节约资源,详见附录1<<原材料安全库存表>>。

6.计划和盘点

1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。

2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析,确认。

在周期盘点中,计算原材料的库存周转率,以便各部门做分析检讨。

7.发料

1.生产部根据生产计划,通知原材料仓库准备发料。

2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续,仓管员应根据核准的申请单进行送料作业,并填写《出库单》。

实行先进先出的作业流程。

8.配料

9.下工序

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7.3配件仓库作业流程图说明:

作业流程

作业流程说明

1.采购请求

由设备部根据实际需求,向采购部提交《申购单》,由采购部安排进行采购。

2.供应商

3.接收

仓管员依据送货单,对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验,检验合格后签字确认并留存。

4.验收

进行外观检验,看有无破损、残缺,如有不合格品,要求经办人员更换,并补货。

5.入库

经检验合格后的配件填写《入库单》,并登记入册。

并按各类用途分类堆放,并进行标识,以便存取。

6.主要配件

对价值贵重的配件进行库存控制,以节约资源。

详见附录2《配件安全库存表》。

7.计划和盘点

1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。

2.用ABC分析法对所有的配件进行分类。

在周期盘点中,计算配件的库存周转率,以便各部门做分析检讨。

8.出库

由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续,仓管员应根据核准的《领料单》发放配件,并进行登记。

实行先进先出的作业流程。

9.下工序

7.4半成品仓库作业流程图说明:

作业流程

作业流程说明

1.接收

半成品入库,需有质检部出具的《半成品检验单》,并由质检部加盖合格章,并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量,由专人送交仓库,并与仓管员核对无误后,进行接收。

2.入库

根据核实后数据如实填写《入库单》,并加以标识,分类堆放,保持干净、整洁的储存环境。

3.特殊半成品

加以明显的标识,并在指定区域内整齐堆放,在登记本上及库存卡中进行记录。

4.盘点

1.对库存半成品定期进行盘点。

2.对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》,详见附录3。

3.应在周期盘点时,计算半成品的库存周转率,以便各部门做分析检讨。

5.出库

生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续,仓管员根据核准的《领料单》发放半成品,并开具《出库单》。

实行先进先出的作业流程。

特殊说明:

特殊半成品:

1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品.

2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品).

7.5成品仓库作业流程图说明:

作业流程

作业流程说明

1.上工序

2.接收

成品仓库根据质检部出具的《成品检验单》,并在单据上加盖合格章,并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量,进行接收。

3.入库

根据核实后的数据如实填写《入库单》,并加以标识,分类堆放,保持干净、整洁的储存环境。

4.特殊成品

加以明显的标识,并在指定的区域内堆放,在登记本上及库存卡上进行记录。

5.盘点

对库存成品应定期进行盘点,并计算成品的库存周转率,以便各部门做数字统计。

6.出库

成品出库,应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出货通知单》,并由仓管员开具《出库单》,办理出货手续。

特殊说明

特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品)

8、相关表单:

《领料单》

《库存状况核查表》

《库存卡》

《验收单》

《出货通知单》

《成品包装记录表》

《出库单》

《入库单》

《半成品检验单》

《成品检验单》

《报检单》

9、附件:

制订

审核

批准

日期

日期

日期

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