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工程检查用表

建筑市场检查表(S-2)

受检工程基本情况表

工程所在地:

工程名称

 

工程地点

 

施工许可证号

 

开工日期

 

建设规模

㎡(或万元)

市场各方主体情况

单位

单位名称

单位资质

项目负责人姓名

项目负责人资格

建设单位

 

 

 

 

施工总承包

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

专业承包单位

 

 

 

 

 

 

 

 

分包单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理单位

 

 

 

 

备注:

 

检查结果建议:

检查人员:

检查日期:

各方主体项目现场须提供材料清单(S-3)

类别

序号

材料名称

检查情况

建设单位

1

招标公告(复印件)

 

2

招标文件

 

3

投标文件

 

4

中标通知书

 

5

施工总承包合同

 

6

专业承包合同

 

7

施工许可证

 

8

建设工程款支付凭证

 

9

缴纳农民工工资保障金凭证(金额)

10

缴纳建设工程社会保障费凭证(金额)

11

隐患排查主体责任落实情况(隐患制度落实情况)

总包单位

12

资质证书、安全生产许可证(复印件)

 

13

项目部主要管理人员花名册

 

14

项目经理劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单

 

15

技术负责人劳动合同、社保证明、职称证书、工资发放单

 

16

质量负责人劳动合同、社保证明、岗位证书、工资发放单

 

17

安全负责人劳动合同、社保证明、岗位证书、工资发放单

 

18

专业分包合同

 

19

劳务分包合同

 

20

材料设备采购合同

 

21

材料设备租赁合同

 

22

专业分包工程款支付凭证

 

23

劳务分包款支付凭证

 

24

材料设备采购台帐、支付凭证

 

25

材料设备租赁台帐、支付凭证

 

26

自有机构设备、周转材料的证明

 

27

缴纳农民工工资保障金凭证(金额)

28

隐患排查主体责任落实情况(隐患制度落实情况)

29

施工现场计划生育工作开展台账

30

施工现场是否设有工地食堂,经营许可凭证

31

施工现场消防工作开展台账

32

施工人员实名制工作开展情况(个人信息表等)

分包单位

33

现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单

 

监理单位

34

监理例会会议纪要

 

35

隐患排查主体责任落实情况(隐患制度落实情况)

36

监理月报

 

37

工程材料/构配件/设备报审表

 

38

分包单位资质和人员资格报审材料

 

注:

1、上述材料除注明复印件外,均需提供原件。

2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市﹝2014﹞118号)等有关规定处理。

检查结果建议:

检查人员:

检查日期:

 

建设单位检查表(S-4)

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

1

达到规模标准的,依法进行招标;应公开招标的,采取公开招标方式招标;可以依法不招标的,履行相关核准手续

符合□不符合□

 

2

未设置不合理的招投标条件,未排斥或限制潜在投标人或投标人

符合□不符合□

 

3

未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位

符合□不符合□

 

4

不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业

符合□不符合□

 

5

未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包

符合□不符合□

 

6

不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位

符合□不符合□

 

7

开工前依法取得建筑工程施工许可证

符合□不符合□

 

8

工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致

符合□不符合□

 

9

按照合同约定支付工程款

符合□不符合□

 

10

其他问题:

检查结果建议:

检查人员:

检查日期:

施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表(S-5)

检查项目

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

项目管理机构

1

在施工现场设立项目管理机构

符合□不符合□

 

2

施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员

符合□不符合□

 

项目经理

3

项目经理与施工单位订立劳动合同

符合□不符合□

 

4

项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□不符合□

 

5

项目经理工资由施工总承包单位支付

符合□不符合□

 

6

项目经理按合同约定到岗履职

符合□不符合□

 

技术负责人

7

技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订

符合□不符合□

 

8

技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□不符合□

 

9

技术负责人工资由施工总承包单位支付

符合□不符合□

 

10

技术负责人按合同约定到岗履职

符合□不符合□

 

质量负责人

11

质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订

符合□不符合□

 

12

质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□不符合□

人员情况

质量负责人

13

质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付

符合□不符合□

 

14

质量管理负责人按合同约定到岗履职

符合□不符合□

 

安全负责人

15

安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订

符合□不符合□

 

16

安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□不符合□

 

17

安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付

符合□不符合□

 

18

安全管理负责人按合同约定到岗履职

符合□不符合□

 

分包单位负责人

19

分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订

符合□不符合□

 

20

分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳

符合□不符合□

 

21

分包单位现场负责人的工资由分包单位支付

符合□不符合□

 

22

分包单位现场负责人按合同约定到岗履职

符合□不符合□

 

工程合同情况

专业分包合同

23

专业分包工程(土方、支护、桩基、防水等)由中标单位发包,分包单位具有相应的资质及安全生产许可证书

符合□不符合□

 

24

总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包(钢结构除外)

符合□不符合□

 

25

专业分包单位不存在再分包(劳务作业除外)

符合□不符合□

 

工程合同情况

劳务分包合同

26

劳务分包作业由中标单位发包,劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书

符合□不符合□

 

27

劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包

符合□不符合□

 

材料设备合同

28

材料、设备采购合同由中标单位签订

符合□不符合□

 

29

材料、设备租赁合同由中标单位签订

符合□不符合□

 

工程款项支付

情况

专业分包

30

专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□不符合□

 

31

专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配

符合□不符合□

 

劳务分包

32

劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□不符合□

 

33

劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用

符合□不符合□

 

材料设备采购

34

材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致

符合□不符合□

 

35

材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配

符合□不符合□

 

材料设备租赁

36

材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致

符合□不符合□

 

37

材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配

符合□不符合□

 

自有

38

施工单位自有机械设备、周转材料的,具有相应证明材料

符合□不符合□

 

其它问题

1

 

2

 

总体结论

1

建设单位:

2

总包单位:

3

分包单位:

4

是否下发执法建议书:

注:

1、对有关材料不齐全的,应在“检查情况描述”栏中明确,并按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》处理;

2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;

3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员;

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

受检人员(签名):

1、项目经理:

2、技术负责人:

3、质量负责人:

4、安全负责人:

检查人员(签名):

检查结果建议:

检查日期:

建设工程施工质量检查表(Z-1)

受检工程基本情况表

工程所在地:

  

单位工程名称

工程地点

施工许可证号

开工日期

建筑面积

平方米

建筑层数

结构类型

形象进度

质量责任主体和有关机构

单位

单位名称

单位资质

项目负责人姓名

项目负责人执业资格

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

备注

检查结果建议:

检查人员签字:

检查日期:

工程建设强制性标准执行情况检查表(Z-2)

检查项目

检查内容

评价

备注

符合

不符合

一、工程资料

(一)原材料、成品、半成品、构配件

1

水泥及外加剂、掺合料

2

钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

3

砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件

4

预拌混凝土、砂浆

5

钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料

6

预制构件及预应力混凝土锚具、夹具

7

防水材料

(二)施工试验报告

8

地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告

9

混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定

10

砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定

11

钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

12

钢筋焊接、机械连接试验报告

13

钢结构连接(焊接)质量检测报告

14

回填土检验报告

15

沉降观测记录

(三)施工记录

16

水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录

17

桩基试桩、成桩记录

18

混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录

19

预应力筋的张拉、安装和灌浆记录

20

预制构件、钢构件吊装记录

21

钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录

22

填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告

23

结构实体检验记录

(四)质量验收记录

24

地基验槽记录

25

桩位偏差、桩顶标高验收记录

26

隐蔽工程验收记录

27

检验批、分项、分部(子分部)验收记录

28

工程质量问题处理及验收记录

二、工程实体

(五)钢筋工程

29

钢筋品种、级别、规格和数量:

对照施工图检查

30

钢筋代换:

检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件

31

钢筋加工制作:

检查加工、绑扎质量是否满足要求

32

钢筋连接:

检查连接方式和连接质量

33

受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:

检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度

(六)混凝土

工程

34

混凝土试块留置:

检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等

35

混凝土的外观质量和尺寸偏差:

检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差

(七)砌体工程

36

砌筑砂浆强度和试块留置

37

砌块质量

38

墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

39

灰缝厚度及砂浆饱满度

40

构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况

(八)实体质量抽测

41

钢筋原材料:

使用游标卡尺现场抽测直径

42

钢筋位置、数量、保护层厚度:

使用钢筋扫描仪现场抽测

43

混凝土构件强度:

使用混凝土回弹仪现场抽测

44

楼板厚度:

使用厚度检测仪或钻孔现场抽测

(九)其他

45

预制承重构件安装

46

钢结构安装

47

施工荷载控制:

观察检查楼层及堆载情况

结果统计

符合项不符合项     符合率

检查结果建议:

检查组成员签字:

检查日期:

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表(Z-3)

序号

检查项目

检查内容

评价

1

施工前办理质量监督手续情况

检查监督注册登记表

□符合

□不符合

2

施工前办理施工图设计文件审查情况

检查施工图设计文件审查资料

□符合

□不符合

3

施工前办理施工许可(开工报告)情况

检查施工许可证(开工报告)

□符合

□不符合

4

按规定委托监理情况

检查监理合同

□符合

□不符合

5

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

按规定组织

未按规定组织

□符合

□不符合

6

原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

 

 

 

7

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

8

项目负责人资格和履责情况

项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责

项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责

□符合

□不符合

9

项目部人员配备及到位情况

项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责

□符合

□不符合

10

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

按规定审批

未按规定审批

□符合

□不符合

11

施工技术交底情况

按规定交底

未按规定进行交底

□符合

□不符合

12

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况

按规定配置

未按规定配置

□符合

□不符合

13

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

□符合

□不符合

14

质量问题和质量事故处理情况

处理及时,整改措施有效

未按规定处理

□符合

□不符合

 

 

 

15

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

16

总监理工程师资格及履责情况

总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责

总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责

□符合

□不符合

17

项目监理部人员配备及到位情况

项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责

□符合

□不符合

18

监理规划、监理实施细则的编制、审批情况

按规定编制、审批

未按规定编制、审批

□符合

□不符合

19

对施工组织设计、专项施工方案的审查情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

20

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

21

对分包单位的资质进行核查情况

按规定进行核查

未按规定进行核查

□符合

□不符合

22

见证取样制度的执行情况

按规定实施见证取样制度

未按规定实施见证取样制度

□符合

□不符合

23

组织和审查工程变更情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

24

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

按规定实施旁站监理

未按规定实施旁站监理

□符合

□不符合

25

隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况

按规定进行验收

未按规定进行验收

□符合

□不符合

26

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全

未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查

□符合

□不符合

27

监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理

按照工程监理规范的要求实施监理

未按照工程监理规范的要求实施监理

□符合

□不符合

28

是否超出资质范围从事检测活动

在资质范围内承接任务

超出资质范围承接任务

□符合

□不符合

29

检测报告内容及结论

检测报告完整规范,结论明确

检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确

□符合

□不符合

项目参建主体两年行动落实情况

30

“法定代表人授权书”签署情况

建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”

□符合

□不符合

31

“工程质量责任终身承诺书”签署情况

建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”

□符合

□不符合

32

受检企业和项目开展两年行动情况

受检项目建设、施工、监理单位是否制定两年行动实施方案或采取有效落实措施,是否有相关证明材料

□符合

□不符合

33

受检项目参建各方项目负责人及项目人员组织或参加两年行动相关宣贯培训工作情况

受检项目建设、施工、监理单位项目负责人及项目人员是否组织或参加,是否有相关证明材料

□符合

□不符合

建设单位

符合项不符合项

施工单位

符合项不符合项

监理单位

符合项不符合项

检测机构

符合项不符合项

两年行动落实情况

符合项不符合项

合计

符合项不符合项      符合率

检查结果建议:

检查组成员签字:

检查日期:

 

2017年阿拉善盟预拌砼质量专项检查用表(Z—4)

企业名称

法人姓名

联系电话

技术负责人

到岗情况

联系电话

检查内容

检查情况

资质情况

相关技术人员

持证上岗情况

合同的签订规范性及相关质量条款的履行情况

企业质保体系、质量责任制度的建立及落实情况

1、质量管理组织制度;

2、企业安全生产规章制度;

3、安全生产操作规程和大型设备安全生产操作规程;

4、搅拌机使用管理制度与操作规程和搅拌机维修计划与维修保养制度;

5、泵车、混凝土运输车维修计划与保养制度;

6、预拌混凝土生产工艺流程;

7、预拌混凝土质量控制与冬季施工质量控制技术措施;

8、预拌混凝土搅拌作业指导书;

9、预拌混凝土生产质量定期自查、自检制度及自检明细;

10、预拌混凝土操机员交接班制度;

11、预拌混凝土搅拌计量和搅拌时间抽查制度;

12、预拌混凝土出厂检验记录,异常预拌混凝土处理、退回预拌混凝土处理制度及记录;

13、冬季施工预拌混凝土测温制度;

14、预拌混凝土质量定期回访制度等。

生产和运输设备

生产设备

计量配料系统

计量设备

运输设备及其他

试验室

管理

试验室人员到岗情况

检测能力(如具备砂、石、水泥常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能能力等)

试验设备(如:

是否满足生产要求、是否按时校准)

场地和环境(标养室不小于30㎡等)

试块制作和养护(有记录、存放、标识应符合有关规定,是否存在施工企业代做等试块)

技术标准(是否有现行试验标准、规程、规范等技术资料)

试验原始记录和报告(如:

原始记录和报告应真实、正确、清晰,签名齐全)

原材料质量控制

采购和贮存(如:

是否有原材料进仓台账,是否分品种规格分仓贮存、并有明显的标识,是否存在使用国家、地方明令禁止的原材料,质量证明文件等)

进场检验和送检(如:

是否按批量进行检验记录等)

生产过程质量控制

生产记录(如:

开盘通知及配合比通知、每月生产台账等)

混凝土配合比设计及生产配合比调整(如:

按要求进行混凝土试配且记录齐全,砂、石含水率测定记录,配合比调整通知,外加剂、粉煤灰掺量符合国家和相关技术标准要求,混凝土配合比验证材料)

混凝土质量发货情况

质量记录

混凝土强度统计分析情况

混凝土出厂合格证

交货检验情况

质量事故处理情况(或不合格产品处理情况)

档案管理情况

各项资料的归档整理情况

备注

检查结果建议:

检查人员:

检查日期:

建筑施工安全及打非治违监督执法检查表(A)

工程名称:

施工企业:

监理企业:

工程类别:

房屋建筑工程/市政工程

年月日

序号

检查项目

检查内容

检查结果

需要说明的事项

符合

基本符合

不符合

建设单位

施工许可证和安全监督手续

不填

按规定拨付了建设工程安全作业环境及施工措施所需费用情况

不填

监理单位

1、监理人员资格及配备符合规定。

编制安全监理规划和安全监理实施细则

2、危险性较大的分部分项工程专项施工方案,总监理工程师审核签

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