附表2房屋建筑工程施工标准化管理检查考评表.docx

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附表2房屋建筑工程施工标准化管理检查考评表

2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表(20分)

工程项目名称:

序号

检查项目

考评内容

评分标准

应得分数

实得分数

检查情况

建设单位质量行为标准化

1

施工前办理施工图设计文件审查情况

施工图设计文件审查资料

出具《施工图审查文件》和批准书的,计1分;无《施工图审查文件》和批准书,或审查时间和批准时间滞后开工时间的,计0分。

1

2

施工前办理质量监督手续情况

监督注册登记表

按规定办理质量监督手续的,计1分;无委托书或委托时间滞后于开工时间的,计0分。

1

3

“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况

授权书、质量承诺书

按规定签署的,计1分;未按规定签署的,计0分。

1

4

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

图纸会审纪要或记录,设计交底记录,设计变更

按规定组织的,计0.5分;无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计0分。

0.5

5

原设计(涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等)有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

施工图审查报告

按要求重新报审,计0.5分;原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件未按要求重新报审的,计0分。

0.5

小计

4

施工单位质量行为标准化

6

“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况

授权书、质量承诺书

按规定签署的,计1分;不按规定签署的,计0分。

1

7

项目负责人资格和履责情况

工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。

项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计1分;

项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。

1

8

项目部人员配备及到位情况

投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件

项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计1分;项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。

1

9

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

施工组织设计和施工方案

按规定审批的,计1分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,计0分。

1

10

施工技术交底情况

各分项工程的技术交底记录

按规定组织技术交底的,计1分;无交底记录或内容无针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的,计0分。

1

11

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况

项目部配备的操作技术规程及相关规范标准

按规定配备的,计1分;施工现场无验收规范、图集的,计0分。

1

12

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

施工现场

按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计2分;未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计0分。

2

13

质量问题和质量事故处理情况

质量问题和质量事故调查报告和处理方案

处理及时,整改措施有效的,计1分;未按规定处理的,计0分

1

小计

9

监理单位质量行为标准化

14

“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况

授权书,质量承诺书

按规定签署的,计0.3分;未按规定签署的,计0分。

0.3

15

总监理工程师资格及履责情况

总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件

总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.3分;总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。

0.3

16

项目监理部人员配备及到位情况

监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录

项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计0.4分;

项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。

0.4

17

监理规划、监理实施细则的编制、审批情况

监理规划和监理实施细则

按规定编制、审批的,计0.4分;无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的,内容无针对性的,计0分。

0.4

18

对施工组织设计、专项施工方案的审查情况

施工组织设计、专项方案审查记录

按规定审查的,计0.3分;无审查记录,或审查不及时的,计0分。

0.3

19

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

材料、构配件、设备审查表

按规定进行审查的,计0.5分;无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的,计0分。

0.5

20

对分包单位的资质进行核查情况

分包单位资质核查记录表

按规定进行核查的,计0.3分;未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,计0分。

0.3

21

见证取样制度的执行情况

见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格

按规定实施见证取样制度的,计0.5分;无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的,计0分。

0.5

22

组织和审查工程变更情况

工程变更文件

按规定进行审查的,计0.3分;工程变更人员、程序不符合规定要求的,计0分。

0.3

23

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

旁站方案和旁站监理记录

按规定实施旁站监理的,计0.4分;未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的,计0分。

0.4

24

对施工质量进行巡视、平行检验情况

巡视、平行检验和监理记录

按规定进行巡视、平行检验的,计0.4分;无巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,计0分。

0.4

25

隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况

隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录

按规定进行验收的,计0.5分;无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的,计0分。

0.5

26

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单和质量问题整改结果回复单

质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全的,计0.4分;无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,计0分。

0.4

小计

5

检测机构质量行为

27

“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况

授权书,质量承诺书

按规定签署的,计0.5分;未按规定签署的,计0分。

0.5

28

是否超出资质范围从事检测活动

工程质量检测机构营业执照和资质证书

在资质范围内承接任务的,计0.3分;超出资质范围承接任务的,计0分。

0.3

29

检测方案实施情况

检测方案

按规定制定方案并实施的,计0.2分;未制定检测方案或未严格按照检测方案实施的,计0分。

0.2

30

检测报告内容及结论

检测报告

检测报告完整规范,结论明确的,计1分;

检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确的,计0分。

1

小计

2

合计

20

检查人员:

日期:

年月日

 

2.2工程质量标准化管理考评表(25分)

工程项目名称:

序号

检查项目

考评内容

评分标准

应得分数

实得分数

检查情况

工程资料标准化

(一)

原材料、成品、半成品、构配件

水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告

质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.5

钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告、型式检验报告

质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.5

砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件的合格证书、出厂检验报告

质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.5

预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检验报告

产品合格证书、出厂检验报告齐全的,计0.5分;不齐全的,计0分。

0.5

钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料的质量合格证明文件、中文标识、检验报告

质量证明文件齐全的,计0.4分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.4

预制构件及预应力混凝土锚具、夹具的合格证书、出厂检验报告

质量证明文件齐全的,计0.3分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.3

防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告

质量证明文件齐全的,计0.3分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.3

 

(二)

 

施工试验报告

地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告

按规范和设计要求进行检验的,计0.5分;未按规范要求检验地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性的;地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.5

混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定

混凝土试件留置符合规范规定;统计评定结果合格的,计0.5分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计0分。

0.5

砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定

砂浆试件留置符合规范规定;统计评定结果合格的,计0.3分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计0分。

0.3

钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

按规范要求进行工艺试验的,计0.4分;未按规范要求进行工艺试验的,计0分。

0.4

钢筋焊接、机械连接试验报告

按规范、设计要求进行复试的,计0.4分;未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.4

钢结构连接(焊接)质量检测报告

按规范、设计要求进行检测的,计0.3分;未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.3

回填土检验报告

按规范、设计要求进行回填土检验的,计0.3分;未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.3

沉降观测记录

沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的,计0.3分;不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.3

 

(三)

 

施工记录

水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录

按规范规定进场检验和送检的,计0.3分;未按规范规定进场验收及见证取样和送检的,计0分。

0.3

桩基试桩、成桩记录

按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的,计0.3分;未按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的,计0分。

0.3

混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录

按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录的,计0.2分;未按规范要求进行记录;记录不规范的,计0分。

0.2

预应力筋的张拉、安装和灌浆记录

按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的;记录不规范的,计0.2分;未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的;记录不规范的,计0分。

0.2

预制构件、钢构件吊装记录

按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录规范的,计0.2分;未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录不规范的,计0分。

0.2

钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录

按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;检验符合规范规定和设计要求的,计0.2分;未按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;2、检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.2

填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告

按规范要求进行填充墙砌体植筋、进行锚固力检测的;填充墙砌体植筋记录规范、锚固力检测报告符合规范规定和设计要求的,计0.3分;未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.3

结构实体检验记录

按规范要求进行结构实体检验;结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的,计0.3分;未按规范要求进行结构实体检验;结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的,计0分。

0.3

(四)

质量验收记录

地基验槽记录

按照设计、规范要求进行地基验槽的,计0.5分;未按照设计、规范要求进行地基验槽的,计0分。

0.5

桩位偏差、桩顶标高验收记录

对于预制桩、钢桩,桩位偏差不符合规范要求得;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高符合规范要求的,计0.5分;不符合规范要求的,计0分。

0.5

隐蔽工程验收记录

隐蔽验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计0.5分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0分。

0.5

检验批、分项、分部(子分部)验收记录

验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计1分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0分。

1

工程质量问题处理及验收记录

工程质量问题处理程序符合要求,验收记录详实,准确的,计0.5分;处理程序不符合要求,验收记录不详实,不准确的,计0分。

0.5

工程实体质量标准化

(五)

样板引路

材料样板

原材料、构配件按照验收合格的样品进行进场验收,并经监理确认计0.3分;原材料、构配件未按照验收合格的样品进行进场验收,或未经监理确认计0分

0.3

加工样板

现场成品、半成品加工前,先做样板,根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收计0.3分;现场成品、半成品加工前,未先做样板,便已进行大批量的加工的,计0分

0.3

 

工序样板

钢筋安装、模板安装、砌体、屋面、地面、抹灰、外墙保温等分项工程先做标准工序样板,样板符合设计要求并能显示每道工序的工艺及结果,计0.3分;施工时未先做样板或样板不能显示每道工序的工艺及结果,计0分。

0.3

样板验收

样板完成后,由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收,确认符合设计及规范要求,计0.4分;样板完成后未进行样板验收,或验收签认手续不全计0分。

0.4

样板交底

样板确认后,由项目技术负责人向施工班组逐级进行技术交底计0.3分;样板确认后,未进行技术交底或交底未交至一线施工人员,计0分

0.3

工程实体与施工样板材料、工艺、工序及施工质量是否相符

工程实体以施工样板为指导,各材料、工艺、工序及施工质量均达到样板的标准,计0.4分;工程实体的材料、工艺、工序及施工质量未能达到样板标准,计0分

0.4

(六)

钢筋工程

钢筋品种、级别、规格和数量:

对照施工图检查

钢筋品种、级别、规格及数量符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计1分;不符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计0分。

1

钢筋代换:

检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件

钢筋的品种、级别和规格发生变更办理设计变更文件的,代换后钢筋的品种、级别、规格、数量符合设计变更文件要求的,计0.5分;未办理设计变更文件的,不符合设计变更文件要求的,计0分。

0.5

钢筋加工制作:

检查加工、绑扎质量是否满足要求

钢筋弯钩、弯折等加工质量符合施工图设计文件或规范要求的,计0.5分。

不符合设计文件或规范要求的,计0分。

0.5

钢筋连接:

检查连接方式和连接质量

钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率符合施工图设计文件或规范要求的,钢筋接头外观质量符合规范要求的,计0.5分;不符合设计、规范要求的,计0分。

0.5

受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:

检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度

受力钢筋位置符合施工图设计文件要求,受力钢筋位置和保护层厚度偏差超过规范允许偏差1.5倍及以上的,计0.5分;不符合设计文件,规范的,计0分。

0.5

(七)

混凝土工程

混凝土试块留置、养护:

检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等

符合规范要求的,计1.5分;不符合规范要求的,计0分。

1.5

混凝土的外观质量和尺寸偏差:

检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差

未有严重外观质量缺陷的,尺寸在允许偏差范围内的,计1.5分;有严重外观质量缺陷的;有超过尺寸允许偏差1.5倍的;没有经监理(建设)单位认可的技术处理方案的,计0分。

1.5

(八)

砌体工程

砌筑砂浆强度和试块留置

砂浆试块养护室(箱)温湿度条件达到要求的,砂浆试块留置频率、数量符合规范要求的,经回弹法抽测砂浆强度推定值达到设计要求的,计0.5分;不符合规范、设计要求的,计0分。

0.5

砌块质量

砌块质量符合要求的,计0.4分;使用国家明令淘汰材料的,不符合节能认定要求的,承重墙体砌块存在破损、裂缝的,使用的砌块产品龄期不足28天的,计0分。

0.4

墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

墙体转角处、交接处未同时砌筑的,临时间断处砌成斜槎或斜槎留置尺寸符合规范要求的,小砌块将生产时的底面反砌于墙上的,计0.3分;不符合规范要求的,计0分。

0.3

灰缝厚度及砂浆饱满度

水平灰缝厚度或砂浆饱满度达到规范要求的,计0.3分;达不到规范要求的,计0分。

0.3

构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 

构造柱、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式符合施工图设计文件或规范要求,拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式符合施工图设计文件或规范要求,楼梯间及人流通道设置钢丝加强网的,计0.5分;不符合设计文件、规范要求的,计0分。

0.5

(九)

实体质量抽测

钢筋原材料:

使用游标卡尺现场抽测直径

符合标准、规范规定的,计0.5分;不符合标准、规范规定的,计0分。

0.5

钢筋位置、数量、保护层厚度:

使用钢筋扫描仪现场抽测

钢筋位置、受力钢筋保护层厚度在允许偏差范围内的,数量符合设计要求的,计0.5分;有超过尺寸允许偏差1.5倍的;钢筋数量不符合设计要求的,计0分。

0.5

混凝土构件强度:

使用混凝土回弹仪现场抽测

回弹法测定的混凝土强度推定值符合该构件的混凝土设计强度等级的,计0.5分;达不到设计强度等级的,计0分。

0.5

楼板厚度:

使用厚度检测仪或钻孔现场抽测

楼板厚度检测值在允许偏差范围内的,计0.5分;有超过尺寸允许偏差1.5倍的,计0分。

0.5

(十)

其他

预制承重构件安装

预制承重构件的外观质量没有严重缺陷或不存在影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差的,预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施符合施工图设计文件或规范要求的,计1分;存在严重缺陷或影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差的,预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施不符合施工图设计文件或规范要求的,计0分。

1

钢结构安装

钢结构外观质量符合规范要求的,钢结构安装位置、连接部位质量符合施工图设计文件或规范要求的,计0.5分;不符合规范、设计文件要求的,计0分。

0.5

施工荷载控制:

观察检查楼层及堆载情况

各种施工荷载未超过结构设计承载能力的,混凝土强度达到设计及规范要求后进行堆载的,计 分;施工荷载超过结构设计承载能力的,混凝土强度未达到设计及规范要求即进行堆载的,计0分。

0.5

合计

25

检查人员:

日期:

年月日

 

2.3安全管理考评表(44分)

工程项目名称:

序号

检查项目

考评内容

评分标准

应得分数

实得分数

检查

情况

1

安全管理体系

机构人员

设置了安全管理机构和满足现场要求的安全管理人员计0.5分;未设置安全管理机构、无专职安全员一票否决;安全员数量不满足要求及证件不符合要求每人扣0.2分。

3

安全目标及责任制

制定了安全管理目标,建立了完整的安全生产责任制计0.5分;未制定安全管理目标扣0.5分;目标不合理或责任制不健全每项扣0.2分。

安全管理制度

制定了各项安全管理制度计0.5分;无管理制度扣0.5分;管理制度不齐全扣0.3分;制度无针对性扣0.2分。

安全操作规程

操作规程齐全计0.5分;无操作规程扣0.5分,不齐全扣0.5分。

特种作业人员

特种作业人员数量满足工程需要,证件符合要求计1分;不符合每一人扣0.5分。

2

安全措施费用

费用制度

建立了安全措施费用管理制度计1分;无制度扣1分,制度无针对性扣0.5分。

 

2

费用计划

编制了安全措施费用使用计划,按计划实施计0.5分;使用计划编制不合理扣0.3分,使用不规范扣0.3分。

费用台账

有完整的安全措施费台账计0.5分;无台账扣0.5分,台账不规范扣0.2分。

3

安全教育培训

培训教育制度

编制了年度安全培训教育制度计1分;无制度扣1分,制度不完善扣0.5分。

2

入场安全教育

按要求进行了三级安全教育计0.5分;未进行扣0.5分,考核资料不符合每人扣0.2分。

变换工种安全教育

对变换工种人员进行了安全教育记录齐全计0.5分,未教育或不齐全扣每人0.2分。

4

安全技术交底

交底制度

建立了安全技术交底制度计1分;未建立扣1分,制度不完善扣0.5分。

2

交底内容

进行了书面交底计0.5分;无交底扣0.5分,交底内容不全面、无针对性扣0.3分。

签字手续

签字手续符合要求计0.5分,不符合每人扣0.2分。

5

专项施工方案(临时用电、深基坑、脚手架、模板支架、起重机械安拆等)

安全技术措施

施工组织设计安全技术措施齐全计1分;无措施扣1分,安全技术措施不完善扣0.3分。

3

危险性较大分部分项工程专项方案

按照规定编制危险性较大的分部分项工程专项方案计1分;无专项方案一票否决;方案不完善扣0.3分,审批手续不符合规定扣0.2分。

超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案按照规定组织专家论证计1分,未组织专家论证或未按照论证方案实施的一票否决。

6

安全检查

安全检查制度

建立了完善的安全检查制

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