关键装置重点部位安全检查表.docx
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关键装置重点部位安全检查表
关键装置及重点部位安全检查表
(1)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
重点部位
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
堆放区
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、安全标志、限速标志、危害告知牌是否完整,位置是否醒目
检查现场
2、消防栓、消防水带、灭火器等消防器材是否完好、有效
3、监视装置是否完好,视频远传是否正常
4、安全通道、消防通道是否畅通
2
应急器材
应急救援物资、器材准备是否充分
检查现场
3
管理
1、公司管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场
检查记录
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、岗位巡回检查是否按规定路线、频次
4、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
5、搬运、装卸是否按操作规程作业
4
现场
1、堆码是否符合要求
检查现场
2、现场排涝沟道是否畅通
3、现场照明是否符合生产需求
5
车辆
1、是否按规定路线行驶
2、运输的车辆及驾驶员是否符合要求
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表
(2)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
关键装置
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
电炉变压器
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
外部及现场
1、外壳是否清洁;安全标志、消防设施是否齐全完好;室内变压器通风设备是否完好;
检查现场检查记录
2、各部位的接地是否牢靠;
2
吸湿器
吸湿器是否完好、吸附剂是否变色;
3
油温
变压器的油温和温度是否正常,储油柜的油位是否与温度相对应,各部位有无渗油、漏油
4
瓷件
是否完整,无闪络现象,排序标志是否明显、正确
5
套管
清洁,无破损、裂纹,无放电痕迹等异常现象
6
引线接头、电缆、母线
引线接头、电缆、母线有无发热迹象;
7
运行
声音、电压是否正常;调压装置的动作是否正常;
8
各密封点
是否漏油、渗油;
9
油枕油位
油位是否正常
10
继电保护
整定值是否正确,动作是否可靠,有载调压装置的动作情况是否正常;各种保护装置是否齐全、完好;
11
冷却器
1、各冷却器手感温度是否相近,油压、水压是否正常,
2、冷却器从旋塞放水检查有无油迹;
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(3)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
重点部位
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
配电室
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
序号
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全标志是否齐全、完好‘监视装置是否完好
检查现场
2
操作工是否配备符合国家安全要求的绝缘工具,是否齐全、有效
3
安全通道、应急通道是否畅通
4
防火措施是否落实,灭火器配备是否充足、有效
5
与配电室相连接的电缆沟、桥架口等是否有防止雨水、地下水渗入和动物窜入的措施
6
配电柜安全防护是否符合要求
7
地面是否铺设绝缘胶垫,
8
是否有符合安全规定的遮拦网和警示标识
9
配电室是否清洁,通风、照明是否符合要求
10
各回路是否清洁,压接是否良好,是否有过热现象
11
各类保护装置是否正常
12
门窗是否完好,门口是否张贴安全警示标识牌
13
操作工是否按要求穿戴个人防护用品,是否遵守操作规程
14
操作工是否按规定路线、频次进行岗位巡回检查
15
配电柜内各装置是否正常
16
是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(4)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
关键装置
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
电炉
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、安全警示标志是否完整,张贴位置是否醒目
检查现场
2、监视测量装置及电器仪表显示是否正常,固定式监测报警仪是否正常;视频监视装置是否完好,是否按规定维护保养
3、洗眼器、喷洒淋设施、安全水池等是否完好,
4、安全设施、消防设施是否完好,消防通道是否畅通
2
应急器材
应急物资、器材准备是否充分,应急柜内物品是否与明细表相符
检查现场
3
工艺控制
各项工艺控制指标是否符合工艺要求,有无违反工艺纪律现象
检查现场
4
电炉本体
1、炉底、炉壁、导气管温度显示是否正常
检查现场
2、炉底通风沟是否畅通,有无积水
3、炉壁、炉底有无变形、发红现象,钢壳有无龟裂
4、渣(铁)口、钢平台、电极孔等是否泄漏
5
仪表管理
仪表管理是否符合制度要求,电炉电流过流保护装置、瓦斯报警装置是否正常
检查现场
6
电气设备
电气设备是否符合安全要求,转动部位的防护罩是否完好;润滑是否符合要求
检查现场
7
班组管理
1、岗位操作工是否按要求穿戴劳动保护用品
检查现场
检查记录
2、是否遵守安全操作规程
3、是否按规定的路线、时间进行巡回检查
4、有无非本岗位的人员进入现场
8
其它
1、现场照明是否符合生产需要
检查现场
2、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
3、操作记录填写是否工整、清洁、准确
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(5)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
重点部位
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
精制磷区域
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、监视测量装置是否完好,视频远传是否正常
检查现场
2、消防栓、灭火器等消防设施是否完好、有效
3、洗眼器、喷淋设施、安全水池是否完好
4、安全标志、危害告知牌等是否完整,张贴位置是否醒目
5、安全通道、消防通道是否畅通;安全护栏是否完好;现场照明是否符合要求
2
应急器材
应急物资、器材准备是否充分,应急柜内物品是否与明细表相符
检查现场
3
设备
1、系统各动、静设备是否完好,有无泄漏
检查现场检查记录
2、工艺管道、阀门是否阻塞,有无“跑、冒、滴、漏”
3、设备、管道标识是否符合要求
4、动设备润滑是否符合要求
5、计量器具是否准确,计量桶、阀门、皮管有无安全隐患
4
人员
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场检查记录
2、操作人员是否按规定穿戴劳动保护用品
3、是否遵守岗位操作规程
4、是否按规定路线、频次进行巡回检查
5、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(6)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
重点部位
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
0#、0#炉成品包装及储罐区
装置(部位)名称
0#、0#炉成品包装及储罐区
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、监视测量装置是否完好,视频远传是否正常
检查现场
2、消防栓、消防水带、灭火器等消防设施是否完好、有效
3、洗眼器、喷淋设施、安全水池是否完好
4、安全标志、危害告知牌等是否完整、清洁,张贴位置是否醒目
5、安全通道、消防通道是否畅通;安全护栏是否完好;现场照明是否符合要求
6、罐区围堰是否完好,围堰内水位控制是否符合要求
2
应急物资
1、应急物资、器材、工具准备是否充分
检查现场
2、应急柜内物品是否清洁,数量是否与明细表相符
3
人员
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场
检查记录
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、操作工是否按规定穿戴劳动保护用品
4、操作工是否按操作规程作业,是否按规定路线、频次进行巡回检查
5、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
4
生产设施
1、计量设施是否完好,计量是否准确
检查现场
2、现场地面是否有易造成跌滑的油渍或其它液体,沟道是否畅通,照明是否符合要求
3、包装及储罐区的工艺管道、阀门、罐体是否泄漏
5
其它
运输车辆、驾驶员是否符合安全要求
检查现场
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(7)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
关键装置
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
烘干机
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、监视和测量装置是否完好,固定式监测报警仪是否完好;视频监控是否完好
检查现场
2、安全护栏是否完好,安全标志是否完整,危害告知牌是否放置在明显位置
3、防爆片等安全附件是否完整、有效
4、消防器材是否完好、有效
5、安全通道、消防通道是否畅通
6、安全防护设施是否完好,维护保养是否按要求
2
应急物资
1、应急物资、器材准备是否充分
检查现场
2、应急柜内物品是否整洁,数量是否与明细相符
3
设备管理
1、设备转动部位安全防护罩是否齐全、完好
检查现场检查记录
2、烘干机挡轮、托轮是否正常,减速箱是否漏油、电机运行是否正常
3、设备维护保养是否符合要求,润滑是否到位
4、设备运行记录填写是否工整、清洁、准确
4
人员管理
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、操作工是否按规定穿戴劳动保护用品
4、操作工是否按操作规程作业,是否按规定路线、频次进行巡回检查
5、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
5
现场
现场是否清洁,沟道是否畅通,照明是否符合生产需求
检查现场
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(8)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
重点部位
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
锅炉房
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、监视和测量装置是否完好,视频监控是否完好
检查现场
2、安全护栏是否完好,安全标志是否完整,危害告知牌是否放置在明显位置
3、压力表、安全阀、水位计等附件是否完好、有效;联锁装置是否灵敏
4、消防器材是否完好,安全通道、消防通道是否畅通
5、安全防护设施是否完好,维护保养是否按要求
2
应急物资
1、应急物资、器材准备是否充分
检查现场
2、应急柜内物品是否整洁,数量是否与明细相符
3
设备管理
1、锅炉是否经相关部门定期检验
检查现场
检查记录
2、受热部件是否发红、变形;承压部件、钢架结构、支撑架是否变形、损坏
3、锅炉辅机转动部件安全防护罩是否完整,动设备润滑是否符合要求
4、设备维护保养是否符合要求;运行记录填写规范
4
人员管理
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场
检查记录
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、操作工是否按规定穿戴劳动保护用品
4、操作工是否持证上岗
5、操作工是否按操作规程作业,是否按规定路线、频次进行巡回检查
6、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
5
现场
现场是否清洁,沟道是否畅通,照明是否符合生产需求
检查现场
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(9)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
关键装置
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
泥磷回收装置
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、监视和测量装置是否完好,视频监控是否完好
检查现场
2、安全护栏是否完好,安全标志是否完整,危害告知牌是否放置在明显位置
3、水封桶等安全附件是否完好、有效
4、消防器材是否完好;
5、安全通道、消防通道是否畅通
6、安全防护设施是否完好,维护保养是否按要求
2
应急物资
1、应急物资、器材准备是否充分
检查现场
2、应急柜内物品是否整洁,数量是否与明细相符
3
设备管理
1、设备运行是否正常,维护保养是否符合要求
检查现场
检查记录
2、工艺设备、管道、阀门是否完好、有无阻塞或泄漏
3、转锅有无变形、括擦现象
4、设备运行记录填写是否工整、清洁、准确
4
人员管理
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
检查现场检查记录
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、操作工是否按规定穿戴劳动保护用品
4、操作工是否按操作规程作业,是否按规定路线、频次进行巡回检查
5、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
5
现场
1、现场是否清洁,沟道是否畅通
2、现场照明是否符合要求
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(10)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
关键装置
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
燃磷水合塔
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、监视和测量装置是否完好,视频监控是否完好
检查现场检查记录
2、安全护栏是否完好,安全标志是否完整,危害告知牌是否放置在明显位置
3、压力表、水位计、安全阀、温度表等等安全附件是否完好、有效
4、消防器材是否完好
5、安全通道、消防通道是否畅通
6、安全防护设施是否完好,维护保养是否按要求
2
应急物资
1、应急物资、器材准备是否充分
2、应急柜内物品是否整洁,数量是否与明细相符
3
设备管理
1、燃磷水合塔、磷酸泵、引风机等设备是否正常,润滑是否符合要求
2、供磷桶、喷枪、管道、阀门等是否畅通、有无泄漏
3、运转设备安全防护罩是否完好
4、装置运行记录填写是否工整、清洁、准确
4
人员管理
1、管理人员是否按规定到联系点督促指导工作及解决安全生产中出现的问题
2、管理人员是否督促操作工执行和落实安全生产方针、政策、法规、制度
3、操作工是否按规定穿戴劳动保护用品
4、操作工是否按操作规程作业,是否按规定路线、频次进行巡回检查
5、是否按制度要求对外来人员、非本岗位操作人员管理
5
现场
现场是否清洁,沟道是否畅通;照明是否符合要求
备注
本表已经[0000]00号文批准实施
关键装置及重点部位安全检查表(11)
检查日期:
年月日•042406
受检部门
检查单位
类型
关键装置
受检部门负责人(签字)
检查组负责人(签字)
装置(部位)区域
装置(部位)名称
脱砷反应装置
检查依据
检查要求
依据公司《安全生产规章制度》,公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组,每季度组织检查一次,并如实将检查情况录入检查表;
检查结果填写:
符合√、异常×,并将异常情况进行描述。
参加检查
人员
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
异常情况描述/处置
1
安全设施
1、监视和测量装置是否完好,视频监控是否完好
检查现场检查记录
2、安全护栏是否完好,安全标志是否完整,危害告知牌是否放置在明显位置
3、压力表、温度表等等安全附件是否完好、有效
4、消防器材是否完好;安全通道、消防通道是否畅通
5、放空管等安全设施是否完好,维护保养是否符合要求
2
应急器材
1、应急物资、器材准备是否充分
2、应急柜内物品是否整洁,数量是否与明细相符
3
设备管理
1、工艺设备、管道、阀门是否泄漏,压力、温度是否符合要求
2、设备运行是否正常,维护保养是否符合要求
3、脱砷釜有无腐蚀、泄漏等现象
4
脱砷剂
脱砷剂使用和管理是否符合安全生产