差旅费报销单据粘贴填写流程.docx

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差旅费报销单据粘贴填写流程

2017年差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程

为了更好的管理财务工作,配合各部门审批方便简洁化,提高工作效率,现拟定《报销单据粘贴填写流程》,请各部门仔细阅读并执行。

相关费用请在次月26号寄回公司审核(驻地的同事),请遵照以下正确填单样式填写报销单。

一、单据填写细则:

1、报销部门以及职别:

与工资条上的部门和职位相对应。

2、姓名:

与身份证上相同,请勿填写英文名或者职位名。

3、出差事由:

销售部出差按照实际业务开发填写,培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。

4、出差起止日期:

按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。

5、出差日期:

与车票的日期相同。

6、起讫地点:

与车票的出发地到目的地相同。

7、天数:

出差天数,包含住宿天数。

8、车船费:

出差相同地方的长途车费累计。

9、市内交通费:

按照公司《出差制度》规定,每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。

10、住宿费:

出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用,出差若无住宿的则无需填写费用,按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。

①住宿费需提供付款凭证,如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证,网上预订等截图,连同出差行程表上传人易网站;②如在小地方无住宿发票的,请事先在钉钉申请,走审批流程(人力审核考勤,财务审核真实情况),经核实后,可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。

11、出差补助:

即出差误餐补贴,当天往返且符合早9:

00前出发晚16:

00后回程的按1天计算,出差且符合早9:

00后出发晚16:

00前回程的按照半天计算。

12、住宿节约补助:

公司是大家共同经营维护的,主张出差员工开源节流,切莫铺张浪费。

13、其他:

指的是话费补贴,按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。

14、出差人:

务必出差人亲自填写,不可找人替代填写。

15、部门主管:

由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过,再由大区经理签名复核,最后由部门总监审批。

16、审核:

行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。

17、会计:

先由费用会计审核单据的合理性,包括发票号码是否连号,发票真假查验,发票章盖章清晰与否等等。

再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支,做到收支金额准确无误。

18、负责人:

总经理审批。

备注:

费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致,如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。

费用审核中如发现虚报费用的,则追究于报销人及其直属上级,各扣除双方绩效10分。

二、差旅报销单填写及黏贴样式:

1.汇总表及汇总费用单的填写方式:

首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表(附表)”,没有此表的可以到公司QQ群文件里面下载或找财务领取,如下图所示

填好上图所示的报表后,则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单”,两者选其一即可,无需两个都填写,如下图所示

上图所示的“差旅费报销单”和“费用报销单”都只需填写汇总的金额即可,无需填写明细,明细以“出差情况汇报表(附表)”为准。

以上费用单填写完毕后,开始黏贴单据,

2.正确的住宿及餐费等发票的黏贴方式如下图所示:

住宿费总金额不可超过《出差制度》所规定的级别标准。

比如:

长沙住宿费标准160元/天,住宿天数为5天,则住宿费总金额为800元,住宿费发票若超过800元则个人承担,公司不给予报销。

住宿费粘贴在同一张上面,发票长度超过粘贴单的宽度则横向粘贴,住宿发票必须有清晰的发票专用章,如上图所示

先用一张白纸粘在最下面,白纸的大小不能超过费用单,超出部分需要裁剪掉,然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上,因发票宽度超出了费用单,所以下面需要折起一部份,如果长度超出了费用单,也需要把超出部分往里面折一点,如宽度和长度都没有超出,则不用折起。

黏贴的时候,不用全部涂上胶水,只需在最左上角涂上一点,粘紧即可,如上图所示(如有两张发票以上,对齐贴好即可,不能粘成鱼鳞状)。

2.1住宿发票错误的粘贴样式,如图所示:

3、过路费、过桥费、火车票、交通车票、停车费等正确的黏贴方式(需黏贴鱼鳞状)如下图所示:

首先用一张白纸粘在最下面,白纸的大小不能超过费用单,超出部分需要裁剪掉,然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上,因是小型定额发票,所以黏贴方法不能跟之前一样,全部对齐的粘在一起,需要贴成鱼鳞状,如果发票太多,一张白纸不能全部贴完,可以再重新用一张,以此类推至贴完为止,不用贴的太厚,如上图所示。

4、全部单据黏贴方式。

首先放在最上面的第一张是“差旅费报销单”或者“费用报销单”→“出差情况汇报表(附表)”、因报表的大小已超过费用单,所以需要把超出部分折起,折叠方式如下图所示:

如上图所示,折叠好之后就粘在费用单后面→最后把所有的发票黏在贴报表后面。

黏贴的时候记得旁边无需全部涂上胶水,只需在左上角涂上一点黏贴在一起即可。

三、报销单据填写注意事项:

1、金额合计小写使用人民币符号¥。

例如:

¥1847.00

2、金额合计大写使用人民币符号¥。

例如:

¥万壹仟捌佰肆拾柒元零角零分。

切记不要用

或一条横线代替零。

3、预支与补助:

出差前有预支的才填写预支的金额,无则所示划掉;补助是实际报销扣减预支的余额。

4、常用金额大写字及单位:

壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。

如图所示:

 

四、人易报销系统填写:

1、登录人易账号,选择费用管理→费用明细列表→新建→填写详细的费用明细→保存→单据编号填写在报销单的右上角:

此差旅费报销单据粘贴填写流程2017年3月15日起执行,请严格遵照,多谢配合!

 

财务部

2017年3月14日

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