上海浦东新区中小企业贷款信用担保中心.docx
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上海浦东新区中小企业贷款信用担保中心
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心的主要职责是掌握和了解本区中小企业经济发展的信息,帮助有发展潜力的企业获得银行贷款,并及时为企业提供担保,促进本区经济的发展。
二、机构设置
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心的编制为8人,实际在职职工为7人,根据上述职责,不设内设机构。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
117.54
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
111.42
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
27.97
九、医疗卫生与计划生育支出
8.95
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
185.74
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.30
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
228.96
本年支出合计
228.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
228.96
总计
228.96
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
228.96
117.54
111.42
208
社会保障和就业支出
27.97
3.40
24.57
208
05
行政事业单位离退休
27.97
3.40
24.57
208
05
02
事业单位离退休
2.11
2.11
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.47
0.90
17.57
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
7.39
0.39
7.00
210
医疗卫生和计划生育支出
8.95
8.95
210
11
行政事业单位医疗
8.95
8.95
210
11
02
事业单位医疗
8.95
8.95
215
资源勘探信息等支出
185.74
114.14
71.61
215
08
支持中小企业发展和管理支出
185.74
114.14
71.61
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
185.74
114.14
71.61
221
住房保障支出
6.30
6.30
221
02
住房改革支出
6.30
6.30
221
02
01
住房公积金
6.30
6.30
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
228.96
217.84
11.12
208
社会保障和就业支出
27.97
27.97
208
05
行政事业单位离退休
27.97
27.97
208
05
02
事业单位离退休
2.11
2.11
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.47
18.47
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
7.39
7.39
210
医疗卫生和计划生育支出
8.95
8.95
210
11
行政事业单位医疗
8.95
8.95
210
11
02
事业单位医疗
8.95
8.95
215
资源勘探信息等支出
185.74
174.62
11.12
215
08
支持中小企业发展和管理支出
185.74
174.62
11.12
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
185.74
174.62
11.12
221
住房保障支出
6.30
6.30
221
02
住房改革支出
6.30
6.30
221
02
01
住房公积金
6.30
6.30
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
117.54
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
3.40
3.40
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
114.14
114.14
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
117.54
本年支出合计
117.54
117.54
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
117.54
总计
117.54
117.54
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
3.40
3.40
208
05
行政事业单位离退休
3.40
3.40
208
05
02
事业单位离退休
2.11
2.11
208
02
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.90
0.90
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
0.39
0.39
215
资源勘探信息等支出
114.14
114.14
215
08
支持中小企业发展和管理支出
114.14
114.14
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
114.14
114.14
合计
117.54
117.54
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
98.72
98.72
301
01
基本工资
33.99
33.99
301
02
津贴补贴
3.47
3.47
301
03
奖金
5.51
5.51
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
54.46
54.46
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
0.90
0.90
301
09
职业年金缴费
0.39
0.39
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
16.71
16.71
302
01
办公费
0.11
0.11
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.23
0.23
302
05
水费
0.11
0.11
302
06
电费
302
07
邮电费
1.04
1.04
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
1.05
1.05
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.31
0.31
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
0.38
0.38
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费