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上海浦东新区中小企业贷款信用担保中心.docx

1、上海浦东新区中小企业贷款信用担保中心上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心的主要职责是掌握和了解本区中小企业经济发展的信息,帮助有发展潜力的企业获得银行贷款,并及

2、时为企业提供担保,促进本区经济的发展。二、机构设置上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心的编制为8人,实际在职职工为7人,根据上述职责,不设内设机构。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入117.54一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入111.42四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出27.97九、医疗卫生与计划生育支出8.95十、节能环保支出十一、城乡社区支出十

3、二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出185.74十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.30二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计228.96本年支出合计228.96用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计228.96总计228.962017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计228.96117.54111.42208社会保障和就业支出27.973.4024.5720805行政

4、事业单位离退休27.973.4024.572080502事业单位离退休2.112.112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.470.9017.572080506机关事业单位职业年金缴费支出7.390.397.00210医疗卫生和计划生育支出8.958.9521011行政事业单位医疗8.958.952101102事业单位医疗8.958.95215资源勘探信息等支出185.74114.1471.6121508支持中小企业发展和管理支出185.74114.1471.612150899其他支持中小企业发展和管理支出185.74114.1471.61221住房保障支出6.306.30221

5、02住房改革支出6.306.302210201住房公积金6.306.302017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计228.96217.8411.12208社会保障和就业支出27.9727.9720805行政事业单位离退休27.9727.972080502事业单位离退休2.112.112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.4718.472080506机关事业单位职业年金缴费支出7.397.39210医疗卫生和计划生育支出8.958.9521011行政事业单位医疗8.958.95210110

6、2事业单位医疗8.958.95215资源勘探信息等支出185.74174.6211.1221508支持中小企业发展和管理支出185.74174.6211.122150899其他支持中小企业发展和管理支出185.74174.6211.12221住房保障支出6.306.3022102住房改革支出6.306.302210201住房公积金6.306.302017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款117.54一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、

7、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3.403.40九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出114.14114.14十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计117.54本年支出合计117.54117.54年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计117.54总计117.54117.542017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项

8、目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出3.403.4020805行政事业单位离退休3.403.402080502事业单位离退休2.112.112080205机关事业单位基本养老保险缴费支出0.900.902080506机关事业单位职业年金缴费支出0.390.39215资源勘探信息等支出114.14114.1421508支持中小企业发展和管理支出114.14114.142150899其他支持中小企业发展和管理支出114.14114.14合计117.54117.542017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计

9、人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出98.7298.7230101 基本工资33.9933.9930102 津贴补贴3.473.4730103 奖金5.515.5130104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资54.4654.4630108机关事业单位基本养老保险缴费0.900.9030109职业年金缴费0.390.3930199 其他工资福利支出302商品和服务支出16.7116.7130201 办公费0.110.1130202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.230.2330205 水费0.110.1130206 电费30207 邮电费1.041.0430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.051.0530212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费0.310.3130214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.060.0630217 公务接待费0.380.3830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费

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