施工企业考核办法修订版2.docx
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施工企业考核办法修订版2
泰安市市区保障性安居工程
施
工
企
业
现
场
管
理
办
法
泰安市保障性安居工程指挥部
二0一一年九月
施工企业现场管理办法
第一条为加强施工项目管理,保障工程施工顺利进行,确保工程质量,实现安全生产、文明施工,树立全新的全员全过程成本控制观念,提高项目管理水平,结合泰安市市区保障性安居工程实际,制定本办法。
第二条管理考核依据
1、招投标文件、施工合同、设计图纸
2、《建筑工程强制性条文》、《山东省住宅工程质量通病防治措施》
3、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
4、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》
5、国家、省、市建设行政主管部门的有关质量、安全、环境的法律、法规、规范、办法。
6、施工现场制定的各项管理制度、质量环境安全管理体系文件以及《建筑施工安全标准图集》、《视觉识别形象标准》《建筑文明施工标准图集》等。
第三条考核方式:
考核每月进行一次,由建设单位有关领导带队,现场工程管理人员牵头,组织建设单位、监理单位、施工单位的相关人员每月一次对施工现场所有在建工程项目进行抽查考核、评分、排名、奖罚。
第四条考核内容
以施工现场为主体,根据不同季节、不同工程对象的施工情况确定以下检查项目。
考核分为六个方面:
相关单位评价、人员机构到位情况、工程质量(包括人员管理及实体质量)、安全生产(包括机电管理)、资料管理(包括工程技术档案及安全管理档案)、进度管理、文明施工。
满分115分,其中:
相关单位评价15分、人员机构到位10分、工程质量35分、安全生产30分、资料管理10分、进度管理10分、文明施工5分。
第五条考核要求
1.检查人员行为规范,本着“公平、公正、合理”的原则进行检查评分。
2.在月度施工现场检查时,建设单位现场领导,监理单位总监、总监代表,施工单位项目经理、施工员、技术员、质检员、必须到场。
该项目工程技术档案资料、安全管理档案资料和现场劳务档案资料应由专人负责,接受检查。
3.检查完毕后,对发现的问题、隐患,由监理人员下发不合格项整改报告,施工项目负责人对检查发现的问题进行签字确认。
4、对月度检查后,反馈的重大隐患问题,在规定的期限内未得到落实、解决的,对问题所在的施工单位处以定额的罚款,并对项目经理给予通报批评。
第六条考核通报:
每次考核、排名情况及点评在例会上进行通报及奖罚兑现。
第七条工程款支付:
当按合同需要支付工程款时,将按该阶段所有月考核得分比例折算工程款支付额。
第八条本办法由泰安市保障性安居工程指挥部负责解释。
第九条本办法从二0一一年十月一日起执行。
2011年9月15日
表1建设单位(监督单位)、监理单位、施工企业检查评分表
工程名称
施工单位工程部位
检查部门检查项应得分实得分
建设单位1.月评价情况30(40)
(监督部门)
2.监督部门检查情况10(0)
监理单位月评价情况30
施工企业1.安全检查≥2次∕月15
2.质量检查≥2次∕月15
合计100
评分得分=合计实得分×15%15
本表由建设、监理单位根据施工现场实际情况填写。
表2人员机构及到位检查表
工程名称
施工单位
部位进度
结构类型
框剪结构
序号
检查
项目
扣分标准
应得分
实得分
1
项目管理制度健全,管理人员配备齐全
每缺1人,扣5分
8
2
各管理人员及特种作业人员证实齐全,人证相符
每缺1人,扣5分
10
3
人员考核,五大员到位,按时出勤
每缺1人,扣5分
10
4
分项(砼浇筑、分项验收等)现场管理人员到位情况
据分项方案每缺1人/次扣10分
30
5
会议参加情况
项目经理
每缺1次,扣5分
20
技术负责人
每缺1次,扣5分
12
质检员
每缺1次,扣2分
5
安全员
每缺1次,扣2分
5
6
合计
100
7
评分
得分=合计实得分×10%
10
本表由建设、监理单位根据施工现场实际情况填写。
表3-1钢筋质量检查评分表
工程名称
施工单位
部位进度
结构类型
框剪结构
序号
检查
项目
扣分标准
应得分
实得分
1
原材料
外观质量符合要求,检测合格、报告及时
20
2
加工
弯钩准确,尺寸符合要求
20
3
安装
规格型号及数量应用正确
5
受力钢筋的连接方式,接头位置、锚固长度符合要求
14
箍筋加密符合要求
8
绑扎钢筋网尺寸(长、宽±10mm,
网眼±20mm)
5
绑扎的梁、柱钢筋骨架尺寸(长±10mm,宽、高±5mm)
5
受力钢筋
间距(±10mm)排距(±5mm)
5
保护层厚度(柱、梁±5mm,板、墙±3mm)
6
绑扎箍筋、横向钢筋间距±20mm
7
钢筋起弯点位置20mm
3
预埋件位置:
中心线5mm,高差+3,0mm
2
4
合计
100
5
评分
得分=合计实得分10%
10
本表由建设、监理单位根据施工现场实际检查情况填写。
表3-2模板质量检查评分表
工程名称
施工单位
部位进度
结构类型
框剪结构
序号
检查
项目
扣分标准
应得分
实得分
1
模板原材料
模板材料强度、刚度符合要求
5
2
模板施工
模板支撑稳定性、立柱位置和垫板,每处扣1分
10
3
模板清理干净及时,脱模剂涂刷合格
5
模板起拱高度1-3/1000,每处扣2分
5
预埋件、预留洞口位置、尺寸符合要求
(中心线10mm;尺寸+10mm,0mm)
5
模板安装轴线位置符合要求(5mm)
5
底模上表面标高(±5mm)
8
截面尺寸(柱、墙、梁+4,-5mm)每处扣1分
8
层高垂直度(不大于5m为6mm)
4
模板拼缝严密无损孔洞被损,每处扣1分
15
模板支设高低差(2mm),每处扣1分
15
表面平整度(5mm)每处扣1分
5
4
模板拆除
模板拆除时试块强度符合规范要求且存放整齐
10
5
合计
100
6
评分
得分=合计实得分10%
10
本表由建设、监理单位根据施工现场实际检查情况填写。
表3-3砼质量检查评分表
工程名称
施工单位
部位进度
结构类型
框剪结构
序号
检查
项目
扣分标准
应得分
实得分
1
砼原材料
商砼进场检查记录
4
2
坍落度符合要求,测量及时
6
3
砼施工
混凝土强度等级及试块的取样和留置
3
砼浇筑避免形成冷缝,剪力墙应分层浇筑,振捣均匀到位
10
施工缝的留置位置和接茬处理
6
砼养护到位
8
砼成品
外观质量一般缺陷(蜂窝。
麻面、烂根等)每处扣2分
13
砼试块强度符合要求,报告及时取回,否则每组扣2分
5
截面尺寸不符合要求每处扣1分
8
轴线位置偏差(墙、梁、柱8mm;剪力墙5mm)
8
垂直度
层高≤5m为8mm
5
全高(H/1000且≤30)
5
电梯井
长、宽对定位中心线(+25mm,0mm)
5
全高垂直度(H/1000且≤30)
表面平整度(8mm)
9
预埋设施中心线位置(预埋件10mm,预埋管5mm),预留洞口中心线位置15mm
5
4
合计
100
5
评分
得分=合计实得分15%
15
本表由建设、监理单位根据施工现场实际检查情况填写。
表4安全生产检查评分表
工程名称
施工单位
序号
检查
项目
扣分标准
应得分
实得分
1
“三宝”使用
安全帽与安全带未佩戴每人扣2分;安全网搭设不同步或不合格每处扣2分;
9
2
“四口”防护
防护不到位扣2分
9
3
“五临边”防护
有空挡或防护不到位每处扣2分
4
4
脚手架
脚手架搭设不符合要求每项扣3分
10
5
模板工程
模板支设不符合要求每处扣2分
10
6
安全通道
搭设不符合规定扣4分
4
7
安全标志
无安全标志扣2分;标识不规范每处扣1分
4
8
机械检查情况
设备外观
零部件缺、损坏扣2分;有陈旧性油污扣2分
2.5
9
运行状况
带病工作每台扣2分;无保护接零每处扣2分
2.5
10
钢丝绳
磨损断丝超标扣5分;缺油锈蚀扣2分;卡子不符合要求扣5分
5
11
安全装置
装置配置不全或失效有一处扣5分
5
12
操作棚
无操作棚扣5分;操作棚不符合规定扣2分
5
13
起重设备
起重设备安装无验收手续扣2分;塔吊、龙门架、施工电梯无专项方案分别扣2分;无维护保养记录扣2分;无证操作扣5分
5
14
临电安全
配电原则
未使用TN-S系统扣5分;未采用三级配电二级保护扣5分
5
16
配电线路
不符合JGJ46-2005扣5分;未使用五芯电缆扣2分
5
17
配电装置
箱体不符合扣3分;距地高度不足扣2分;无锁无标志扣3分;元件失效参数不当扣3分
5
18
接地装置
接地数量不足,缺一项扣2分;装置不符合要求扣2分;垂直运输机械无防雷击装置扣3分
5
19
电气资料
无临时用电方案扣5分;无漏电保安器检查记录扣2分;无电工维修记录扣2分;电工无证上岗扣3分
5
8
合计
100
9
评分
得分=合计实得分×30%
30
本表由建设、监理单位根据施工现场实际情况填写。
表5文明施工管理检查评分表
工程名称
施工单位
序号
检查
项目
扣分标准
应得分
实得分
1
封闭
管理
有一项不符合要求扣3分
15
2
现场
标牌
七牌二图内容不全,缺一项扣1分;
15
3
材料堆放、标示、施工场地
有一项不符合要求扣2分
25
4
生活
设施
在建工程兼住宿的扣5分;施工作业区与办公、住宿划分不明显的扣2分;无厕所或不符合要求的扣5分;
20
5
消防
治安
施工现场消防不符合要求的扣5分;
10
6
卫生
急救
不符合要求有一项扣1分
5
7
道路硬化
主要道路不硬化一处扣5分
10
合计
100
评分
得分=合计实得分×5%
5
本表由建设、监理单位根据施工现场实际情况填写。
表6进度管理检查评分表
工程名称
施工单位
部位进度
结构类型
框剪结构
序号
检查
项目
扣分标准
应得分
实得分
1
制定相应完成工期目标措施。
无目标措施扣20分
20
2
制定总计划、月计划、周计划
未及时上报总计划、月计划、周计划扣25分
30
3
按照计划组织施工
关键工作未按照计划组织施工,每五天扣1分
20
4
保证不间断施工
未保证不间断施工扣10分
20
5
做好冬雨期施工方案确保工期顺利完成
未做好各项施工方案扣10分
10
7
8
9
10
11
合计
100
12
评分
得分=合计实得分×10%
10
本表由建设、监理单位根据施工现场实际情况填写。
表7工程资料检查评分表
工程名称
施工单位
部位进度
结构类型
框剪结构
序号
检查
项目
扣分标准
应得分
实得分
1
工程技术资料检查
管理和工程质量资料
工程测量放线记录不合格扣2分,防水渗漏、蓄水试验检查记录漏一项扣2分,无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣2分,无基础、主体工程验收记录扣3分,有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分
15
2
原材料产品出厂合格证及进场检验报告
无产品出厂合格证、无销售单位红章扣2分,批量及使用部位不相符每处扣2分,无监理签认见证扣2分
10
3
原材料进场检验记录及施工试验报告
无原材料进场检验记录扣2分,实验报告数量不足,每规格扣2分,实验报告手续不全及结论不清扣2分,砼和砂浆强度评定不符合要求扣2分
7.5
4
隐蔽工程验收记录及施工记录
漏一项扣3分,内容不准确扣5分
7.5
5
检验批、分项、分部质量验收记录
与工程不同步每项扣2分,签注意见不完善每处扣1分
7.5
6
图纸会审、设计变更、洽商记录
图纸会审记录不完善扣3分,变更手续有一处不完善扣2分
5
7
技术交底记录
缺一次扣2分,内容不详扣2分,签字手续不完善扣1分
5
8
施工组织设计
施工组织设计(专项方案)无审批、审核、编制及盖章扣5分,内容不全不准确每处扣2分
5
9
安全资料检查
安全责任制
未建立安全责任制扣2分;无专职安全员扣3分;无各工种安全技术操作规程每项扣2分
5
10
目标管理
无项目安全管理目标扣2分;未进行目标分解到人扣3分
5
11
施工组织设计
无施工组织设计扣5分;无编制审批盖章或不准确扣3分
10
12
安全技术交底
无书面安全技术交底扣5分,交底针对性不强扣3分;交底未履行签字扣3分;交底有一缺项扣3分
5
13
安全检查、安全教育、班前活动
无安全检查制度扣5分;无安全教育制度扣5分;班前安全活动无记录扣3分;履行签字手续不全扣3分
5
16
特种作业
无特种作业人员花名册扣2分;特种作业人员未持证上岗,每人扣1分;
5
17
安全标志
无现场安全标志平面图扣2分;现场未按安全标志平面图布置的扣1分
2.5
18
合计
100
19
评分
得分=合计实得分×10%
10
本表由建设、监理单位根据施工现场实际情况填写。