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15压力容器制造程序文件最新

2015压力容器制造程序文件(最新)

              文件编号:

程序-1-2009      压力容器  程序文件汇编    (第1版)  编制  日期    审核  日期    批准  日期      发放号  持有人    发布  实施    企业名称    压力容器程序文件题目序号01020304050607080910111213141516171819202122232425262728程序-1-2009版次/修订号:

1/0第1页共1页目  录名  称页次文件和资料控制程序    2设计质量控制程序采购与材料控制程序外购件和外协件管理程序材料标记及标记移植管理程序工艺质量控制程序工装模具管理程序焊接质量控制程序焊缝返修管理程序焊接工艺评定管理程序焊接工艺文件及焊缝编号管理程序受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理程序产品焊接试板管理程序热处理质量控制程序热处理分包管理程序无损检测质量控制程序无损检测分包管理程序理化试验质量控制程序压力试验质量控制程序检验质量控制程序质量控制点及停止点的管理程序计量质量控制程序设备质量控制程序不合格品控制程序质量信息和质量改进控制程序人员培训控制程序不锈钢压力容器制造管理程序产品质量档案和出厂文件控制程序79151720252732343637404244464951545760626467707375771  压力容器程序文件题目1.主题内容  程序-1-2009版次/修订号:

1/0第1页共5页01、文件和资料控制程序本程序规定了文件和资料的编制、审批、发放、回收、保管、借阅、更改、销毁等内容及要求。

2.引用法规标准  本程序无引用法规标准3.主要职责  质量体系文件、记录质管办归口管理,技术文件技术科归口管理,与质量活动有关的记录质检科归口管理,其他各部门、责任人、车间配合实施。

4.管理程序文件的编号  质量体系文件的编号方法如下:

  质量保证手册编号:

  Q/XX-X-XXXX      年份      版次      企业代号  质量管理  程序文件编号:

程序—X—XXXX年份      版次  用途  岗位职责编号:

岗职—X—XXXX      年份      版次  用途  通用工艺规程编号:

通规—X—XX      序号      版次  用途    2  压力容器程序文件题目  检验规程编号:

检规—X—XX      序号      版次      用途表式编号:

  XX表—XX      序号      用途例:

焊接表—01表示焊接要素中第1个表。

  程序-1-2009版次/修订号:

1/0第2页共5页01、文件和资料控制程序其它工艺文件如:

热处理工艺卡、焊接工艺卡、探伤工艺等按工艺文件编号规定执  行。

  外来文件编号按各自原来的编号。

文件的编制  《质量保证手册》、《程序文件》质管办组织各责任人员编制,质保工程师审核,厂  长批准。

  通用性技术文件归口部门编写,相应的责任人审核,质保工程师批准。

工艺文件相关工艺员编制,各质控责任人审批。

文件的编制要确保正确、清楚、协调、易于检索。

文件的发放、回收  文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”,经主管领导批准后执  行,质管办负责管理性文件的发放和管理及归档,其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档,文件发放时应编写发放号,做好签字手续。

企业内部发放的文件均为“受控本”,须加盖“受控”印章,向顾客提供的文件为“非  受控”文件,不盖印章,不修改。

  当文件严重破损影响使用时,应到发放部门办理更换手续,同时交回破损件,做好回收记录。

  若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发,补发的文件应给予新的发放  号,并注明原文件发放号作废。

    3  压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第3页共5页01、文件和资料控制程序提供给驻厂监检员和监察机构的文件,按内部受控文件处理。

文件的更改  体系文件的更改质管办组织实施,填写“文件更改单”,经质保工程师审核后实施  更改。

做好更改记录。

  其它文件的更改,相应的主管部门填写“文件更改单”,并组织更改原审核人审  核,若原审核人调离,现任主管审核。

工艺文件的修改按《工艺质量控制程序》的规定执行。

  文件的更改方式有换版、换页、局部修改等,文件更改后同时更改修订号。

文件的保管和销毁  与质量体系有关的文件原稿及“文件发放清单”质管办统一保管,各部门保管  好与本部门有关的文件,并列出“文件一览表”便于使用。

  与质量体系有关的作废文件,质管办负责下发通知、各部门负责回收交给质管  办,质管办将作废文件加盖“作废”章,除保留一套存档外,列出“文件记录销毁清单”,经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。

  作废的通用性、指导性技术文件,发放部门按“发放清单”回收,加盖“作废”  章,现场不允许有作废的技术文件。

过期的法规,标准加盖“过期留存”章,不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。

文件的借阅  借阅与质量体系有关的文件,应经相关部门负责人按规定权限审批后向档案员借阅,并办理借阅手续,填写“文件借阅登记单”,借阅人应按时归还文件。

外来文件的控制  收到外来文件,收文部门需识别其适用性、有效性,报质保工程师确定分发范围。

技术科负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本,适时宣贯、更新,外来图  纸技术部门负责办理签收、保管和发放。

  质管办负责收集国家的法规、规范等行政部门的文件,并负责发放和宣贯。

文件的评审  每年质管办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审,各部门结合平时使用情况,对本部门文件进行评审,必要时予以修改。

记录控制程序    4

  

      压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第4页共5页01、文件和资料控制程序记录填写要求  记录必须正确、清楚、真实、完整、有效、统一、规范。

因某种原因不能填写的项目用单杠划去,不允许空白。

记录不得随意更改,确需更改的用“扛改”方式,并要在更改处签名、签日期,质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。

记录的标识、收集和编目  所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号,产品完工后所有记录都质检科汇集送档案室集中整理、标识、编目。

产品出厂后应给用户邮寄出产品质量证明书等出厂资料。

  记录的归档、储存及保管  每台完工产品都应按工作令号、产品编号整理一套完整的质量记录,并按《产品  质量档案管理程序》的要求进行编制目录、归档、储存及保管,以便检索。

保存期为一年以上的记录档案室负责保管,其余记录各部门自行保管。

档案  室应建立档案台帐,其保存期应在记录清单中注明。

档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀等。

记录的借阅  借阅记录时,应办理借阅手续,填写“文件借阅登记单”并要求按时归还,必要  时应经主管领导批准方可借阅,出现问题资料员负责。

借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。

记录的处理  过期的或没有必要保存的记录,资料员填写“文件记录销毁清单”,经部门负责人审批后监督销毁,“文件记录销毁清单”长期保存。

记录空白表式的管理  各种记录的空白表式各主管部门依据《容规》、GB150标准进行设计,相应责任人审核,送交质管办统一编号、印制,使用部门到质管办领取。

质管办要汇集记录的样本编制全厂质量记录清单,各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本,便于管理和使用。

    5  压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/001、文件和资料控制程序5.本程序涉及的质量记录文件发放清单文件更改单文件借阅登记单文件记录销毁清单      第5页共5页6  压力容器程序文件题目1.主题内容  程序-1-2009版次/修订号:

1/0第1页共2页02、设计质量控制程序本程序对压力容器产品的用户来图和用户要求委托设计图纸的控制和管理要求作出规定。

2.引用法规标准  《压力容器安全技术监察规程》GB150《钢制压力容器》GB151《管壳式换热器》3.主要职责  设计控制技术科归口管理,图纸质量实行设计工艺责任人负责制,供销科、生产科配合。

4.管理程序设计委托:

  产品订货时,用户可提供有设计资格单位印章的图样,也可委托我厂到有设计资格  的单位进行设计,如顾客要求委托设计时,供销科在订货合同中应加以说明,并要求顾客提供书面的设计参数或条件图等,连同合同复印件传递给技术科。

  技术科对设计参数或条件图应认真审阅,若有疑议时反馈给供销科与顾客协商,达  成一致后,编写“设计委托书”。

  技术科向具有设计资格的单位进行委托设计,提供有效的设计资料,并对设计过  程中的有关事宜进行联络和沟通,确保按时设计。

图样审查  顾客提供的图样或委托设计的图样,技术科按工艺性审图的要求进行审查。

工艺  性审图的内容见《工艺质量控制程序》。

并填写“压力容器设计图样工艺性审查记录”和“壳体排版图”。

  图样审查设计工艺责任人负责,并作好详细的审图记录,若有疑议处与设计单位  联系。

设计更改  在工艺性审图中发现需要更改设计时,设计工艺责任人以书面形式向原设计单位  提出,并取得原设计单位的书面更改文件。

  7  压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第2页共2页02、设计质量控制程序凡是涉及到违犯法规、标准和安全的更改或多处修改影响图面整洁时,更改后应要求  重新出图。

材料代用  按《采购与材料控制程序》执行。

设计图样的管理  对于本厂外委设计的图样,应要求设计单位每台产品至少提供五套有效的篮图,如用  户需增加竣工资料,则需相应增加总图。

  图样的发放、回收技术科负责,做好发放、回收记录,对于丢失的图纸,必须说明  原因经技术科负责人同意后方可补发。

  产品竣工总图一般在原设计蓝图上修改而成,上面要加盖“竣工图”章,并有产品编  号、修改处数、修改人和审核人签章、修改日期及制造厂名、制造许可证编号等栏目。

  竣工图检验责任人审核,驻厂监检员监检确认。

  每台产品竣工图一式两份,一份作出厂资料给用户,一份存入产品档案。

5.本程序涉及的质量记录设计委托书  压力容器设计图样工艺性审查记录壳体排版图    8  压力容器程序文件题目1.主题内容  程序-1-2009版次/修订号:

1/0第1页共6页03、采购与材料控制程序本程序对压力容器原材料、焊材及外购外协件的采购、验收、复验、保管、发放、材料代用、材料标记等环节的质量控制要求及管理办法作出规定。

2.引用法规标准  《压力容器安全技术监察规程》GB150《钢制压力容器》GB151《管壳式换热器》  JB/T4747《压力容器用钢焊条订货技术条件》3.主要职责  材料的采购、保管、发放供销科归口负责,验收、复验质检科归口负责,材料责任人对材料的管理和质量控制负全责。

4.管理程序  原材料、外购外协件控制程序采购  技术科根据图纸提出单台产品的“材料请购单”,并注明有无特殊要求。

供销科根据生产计划、材料请购单、库存情况等制订“采购计划表”。

采购员应精通业务、熟悉常用的材料标准,选择经评审合格的供方进行采购。

采购材料必须按照《容规》第10条规定进行:

材料生产厂应经国家安全监察机构  批准,并按相应标准规定向用户提供质量证明书原件。

质量证明书内容必须齐全、清晰,并有生产单位质量检验印章。

材料的明显部位应有清晰、牢固的制造标准代号、材料代号、炉号、国家安全监察机构认可标志、钢厂名称、检验印鉴标志且与质量证明书的记载相符。

对于非生产单位的材料,必须提供质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件  材料在装卸运输中应防止混料、变形及表面损伤。

入厂验收  验收程序:

钢材进厂后先存放在待检区,采购员将质量证明书、采购计划单等采购  依据交给仓库保管员,保管员查收质量证明书、点清核对数量并确认无误后,填写“材  9

  

      压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第2页共6页03、采购与材料控制程序料交检委托单”,然后与材料一起交给检验员检验、验收。

检验员将检验结果填写在“钢材接货检验记录表”中,若检验为合格,检验员填写“压力容器材料验收入库通知单”,对外购外协件具体按《外购件和外协件管理程序》填写“外购外协件验收入库通知单”,并汇总所有的检验记录、质量证明书和复验报告,经材料责任人审核签字后,按材料入库编号的规定给予“入库编号”,通知保管员办理入库手续,登记台帐。

若检验结果为不合格,则不给予入库号,检验员在实物上作出明显的“不合格”标记,填写“不合格品通知单”确定处臵意见经材料责任人审核后交供销科向供货方作权宜、交涉,保管员将不合格材料存放在“不合格区”。

验收内容:

  a.质量证明书与相应材料标准中各项规定如化学成分、交货状态、力学性能是否相符。

b.检查实物标志是否与材料品种标准的规定和质量证明书一致。

c.查材料表面质量、几何尺寸及厚度等是否符合标准要求。

  d.质量证明书必须有效、内容齐全、清晰并盖有生产单位质量检验章。

如从非生产单位  购得压力容器用材料时,应同时取得材料质量证明书原件或盖有供材单位检验公章及经办人章的有效复印件。

复验规定  主要受压元件材料复验要求如下:

用于制造第三类压力容器的钢板逐张检查钢板表  面质量和材料标志,按炉号复验化学成分,按批号复验力学性能、冷弯性能。

当钢厂未提供钢板超声波检测项目、图纸要求钢板超声波探伤时,应进行超声波检测复验。

用于第三类压力容器的锻件复验要求:

  a.应按压力容器锻造国家或行业标准规定的项目进行复验。

  b.取得国家安全监察机构产品安全质量认证并有免除复验标志的材料,可免做复检。

用于第一、二类压力容器钢板材料,有下列情况之一的应复验。

a.设计图样或用户要求复验的;  b.对材料的真实性或对材料机械性能和化学成份有怀疑的;复验程序  10  压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第3页共6页03、采购与材料控制程序检验员通知保管员按检验员指定的部位、方向、尺寸取样,检验员填写“理化试  验委托单”,连同试样毛坯交理化室负责人,理化室负责人联系加工和进行试验。

试验完毕,试验报告经理化责任人审核后,交材料检验员。

检验项目全部结束后,材料检验员填写检验报告,经材料责任人审核后,检验员按材料入库编号的规定给予“入库编号”,保管员办理入库手续。

  若经复验为不合格,检验员在实物上作出明显的“不合格”标记,填写“不合格品  通知单”确定处臵意见经材料责任人审核后交供销科向供货方作处理,保管员将不合格材料存放在“不合格区”。

材料保管:

  经检验合格的材料,保管员按《材料标记及标记移植管理程序》对材料作标记,  经检验员检查,打确认钢印后,进入合格材料区保管。

  保管员按材料规格、炉批号分类存放,并要标以明显的标志。

  钢管和棒材放在室内。

不锈钢在室内单独放,不得与非不锈钢混放并严防磕碰划伤。

经检验不合格的材料,应有明显标志,隔离存放。

退库材料应有清晰的移植标记,与同一入库号钢材一起存放。

  保管员应做到数量清,质量清,规格清,库容整齐,场地不积水,材料标记模糊时,  应通知检验员核对并及时进行移植或复原。

材料发放  容器用钢材应以入库号为单位,设臵独立的收发台帐,保管员做好发料记录。

必须凭“容器材料领料单”发料,受压元件必须随带“工艺工序过程卡”,领料单  上应填写产品编号、受压元件名称、材料、牌号、规格、数量,保管员应在领料单和“工艺工序过程卡”上签字经材料检验员确认,并登入发料台帐。

  工艺上要求做标记移植的受压元件,划线后,操作者先按《材料标记及标记移植管  理程序》进行标记移植,经检验员确认后方可切割下料。

  退库材料必须有明显的标记,标记不清或无标记者不得再用作受压元件材料。

材料使用和代用  11  压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第4页共6页03、采购与材料控制程序材料的使用。

下料员按图纸和工艺要求划好线后应将标记移植到被分割的每块料  上,经检验员确认后进行分割,做到先移植后分割。

  代用材料须满足设计文件要求,或其性能不低于原设计材料标准。

代用材料的力  学性能、化学成分和耐蚀性应同设计条件相适应,具有良好的焊接性能和加工性能。

  材料代用时供销科计划员填写“材料代用申请单”交技术科。

  技术科填写制造变更联系单,与原设计单位联系,征得原设计单位同意,并取得书  面证明后实施材料代用。

  根据原设计单位意见,材料责任人在“材料代用申请单”上审核签字,工艺、焊  接热处理责任人会签。

  相应责任人应根据“材料代用申请单”及时修改工艺。

国外材料代用时也应办理代用手续。

  材料代用经审批后,审批手续应分发至技术、质检部门、车间及仓库,以便执行。

与受压元件相焊接重要的非受压元件的材料代用也需办理代用手  续,经材料质控责任人审批相关质控责任人会签。

  加工件毛坯材料如不改变材质,因工艺需要可以厚代薄,但必须考虑经济性和合  理性,并在领用单上注明用材料厚度。

  产品完工后,检验责任人在竣工图及质量证明书上注明代用情况,代用单应归入  产品档案。

原始资料管理  原始资料指材料质量证明书、原材料检验报告、验  收记录、复验报告。

  验收合格的资料,材料检验员负责收集,每个编号分开存放,按序号分类依次排列,  做到易查易找。

焊材控制程序焊材采购  焊接工艺员根据焊接工艺编制焊材消耗定额汇总,内容包括焊材名称、型号、规格、  12  压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第5页共6页03、采购与材料控制程序数量、验收技术条件等,交供销科。

  供销科根据焊材消耗定额汇总盘库、编制焊材“采购计划表”,计划要明确焊材名  称、型号、牌号、规格、数量、技术标准、《压力容器用钢焊条订货技术条件》、强度级别上下限等验收技术条件等。

  采购员根据采购计划,到合格的分供方择优采购。

焊材验收  验收程序:

焊材进厂后,采购员将采购清单、质量保证书等交给焊材一级库保管员,  保管员进行核对清点后,放在一级库待验区,填写“材料交检委托单”连质量保证书等一同交给检验员,检验员根据有关技术标准进行检查验收。

验收内容:

  a.焊材无焊材质量证明书、质量证明书有缺项或怀疑数据真实性及实物炉批号、出厂日期不清的拒绝验收。

b.焊条  焊条的质量证明书项目齐全、数据符合相应标准的规定;  型号、牌号、批号、规格、数量、生产厂家或单位、生产日期清楚、齐全;包装药皮偏心度、焊材外观;相应标准规定的其它项目c.焊丝  焊丝的质量证明书;焊丝的包装;焊丝的外观;焊丝直径;焊丝的化学成份;相应标准规定的其它项目d.焊剂  焊剂的质量证明书;焊剂的包装  焊剂的颗粒度等外观;相应标准规定的其它项目焊材复验  13  压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第6页共6页03、采购与材料控制程序焊材质量证明书项目齐全,原始标记清楚,按批号进行外观和主要几何尺寸检查。

当图样、用户或标准有要求时,按相应焊材标准进行复验。

  根据上述规定,检验员开出“理化试验委托单”与实物一起送交理化室及焊接试验  室进行检验,检验完毕,理化室、焊试室填写相应的检验、试验报告,经焊接热处理责任人审核,检验员填写“压力容器焊材验收入库通知单”经材料责任人审核后给出入库编号,交焊材一级库保管员办理入库手续。

质量证明书、复验报告质检科保管。

  对检验不合格的焊接材料,应及时通知一级库保管员对其作不合格标记,臵放于不  合格区,不得与合格焊材混合堆放,填写“不合格品通知单”确定处臵意见经材料责任人审核后交供销科向供货方作处理。

一级库焊材管理  验收合格的焊材入一级焊材库保管。

  焊材以入库号为堆放单位,按品种,规格,牌号分类堆放,离地离墙不少于30cm。

焊材库环境温度、湿度应符合规定要求。

一般库房的室内温度控制在5C以上,室  内相对湿度  焊材按先进库先发放的原则向二级库发放。

一级库应做好收发台帐,做到帐卡物相符。

  存放一年以上的焊条,发放前要重新做各种性能试验,符合标准要求方可发放。

5.本程序涉及的质量记录  材料请购单  采购计划表  材料交检委托单钢材接货检验记录表压力容器材料验收入库通知单焊材验收入库通知单外购外协件验收入库通知单材料代用申请单理化试验委托单容器材料领料单工艺工序过程卡不合格品通知单焊材一级库温、湿度控制记录表    14  0  

  

      压力容器程序文件题目1.主题内容  本程序对压力容器产品中外购件和外协件的管理办法作出规定。

2.引用法规标准  《压力容器安全技术监察规程》GB150《钢制压力容器》GB151《管壳式换热器》3.主要职责  程序-1-2009版次/修订号:

1/0第1页共2页04、外购件和外协件管理程序压力容器产品中外购件的采购及管理供销科归口负责,外协件的管理生产科归口负责,材料检验员负责外购件和外协件的检验,材料责任人监督实施,技术科、仓库配合。

4.管理程序  外购件的管理程序  外购件是指产品零部件清单中非本厂制造的零部件、附件或标准件。

供销科应根据产品零部件明细表中的外购件列出“采购计划表”。

  采购员在采购前应明确所采购的零部件、附件或标准件规格、型号、技术标准等具体  要求,选择经评审合格的供方、或供销部门进行订购或采购。

  订购或采购时应同时索取相应的产品质量证明书、合格证、说明书等。

  外购件到货后采购员交给五金库,保管员点清数量后填写“材料交检委托单”,  交相应的检验员检验验收,检验员应该根据采购计划及其相应的规格、型号、技术标准等,检验其各项技术指标,符合要求后填写相应的“外购外协件验收入库通知单”,经材料责任人审核后,通知保管员办理入库手续,对不符合要求的填写“不合格品通知单”确定处臵意见经材料责任人审核后交采购部门与供货单位交涉处理。

五金库对入库件应登记台帐,实物应该分类堆放,堆放要求整齐、防止磕碰划伤、挤  压和腐蚀等。

  外购件需要凭“工艺工序过程卡”和“容器材料领料单”发放。

  主要附件如:

安全阀、压力表等的质量证明书、合格证质检科负责存入产品档案。

锻件要按照JB4726、JB47267、JB47268标准的规定进行验收,制造第三类压力容器  主要受压元件按《采购与材料控制程序》的规定执行。

  15  压力容器程序文件题目程序-1-2009版次/修订号:

1/0第2页共2页04、外购件和外协件管理程序外协件的管理程序  凡工艺文件中规定的外协工序、或根据生产情况需要外协加工的工序或零件均为外协件。

  外协加工件车间根据工艺、实现工期的能力、设备条件、加工能力等,报生产科联  系外协加工。

  所选外协加

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