长春市双阳区工业和信息化局.docx

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长春市双阳区工业和信息化局

 

长春市双阳区工业和信息化局

2020年部门预算

 

2020年5月8日

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)提出全区新型工业化战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法规和规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(二)监测、分析全区经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测、预警和信息引导,协调解决工业经济运行发展中的有关问题并向区政府提出意见和建议。

(三)负责提出工业固定资产投资规模和方向,提出国家和省市对口部门以及本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议;按规定权限审核、核准工业固定资产投资项目;负责项目的组织实施、跟踪管理与服务工作;负责全区工业投资和工业项目建设的调度、考核管理工作;负责编制并组织实施企业技术改造、新产品开发规划。

(四)拟订并组织实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新材料的推广应用。

(五)拟订食品、医药、建材、轻工、机械装备等工业产业行业规划、行业政策,实施行业管理,指导行业发展。

(六)推进工业体制改革和企业管理不断创新,协调指导企业上市。

提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

(七)负责全区中小企业、非国有经济的宏观指导、综合协调和服务,组织拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,协调解决发展中的重大问题;完善中小企业融资平台。

(八)贯彻落实党和国家对集体经济的方针、政策、法律、法规;贯彻执行中华全国手工业合作总社和省、市手工业联社的决议。

(九)负责开发区发展建设中重大问题的调查研究,参与开发区发展战略、产业规划和支持措施的制定,对开发区的工作进行指导、协调和服务;协调解决开发区发展中的重大问题。

(十)贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,以及促进外贸增长方式转变的政策措施。

(十一)拟订全区国内贸易发展规划,培育发展城乡市场;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划商业体系建设工作;负责全区流通产业调整,指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动现代流通方式的发展。

(十二)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况;贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策;依法负责成品油流通监督管理。

(十三)指导全区经济管理干部和企业经营管理人员的培训工作;负责全区工业企业管理工作的宏观指导。

(十四)代管区工业国有资产经营公司、区商贸国有资产经营公司。

(十五)加强承担主管行业领域的安全生产管理,指导督促企事业单位加强安全管理,依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作等职责。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置及部门预算构成单位

区工业和信息化局设下列内设机构:

(一)党政办公室

负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施;负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案的办复、保密、保卫、公共事务、行政后勤管理、财务管理、信访、党务、人事、劳资等工作。

(二)工信科

负责规模工业企业经济运行调度及企业扭亏增盈,经济指标下达、考核、检查、验收工作;负责规模工业企业管理、调度、并指导企业工作;负责工业企业资源节约和综合利用;协调工业环境保护及企业清洁生产、节能降耗工作;指导全区工业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案,推进企业战略调整与升级。

组织拟订全区工业投资规划;承担区重点工业和信息化项目建设指导与服务工作;指导企业技术创新服务体系建设;编制全区汽车配套行业中长期发展规划及汽车零部件总体发展规划;做好地方产品为一汽集团配套的服务工作;拟订食品、医药、建材、轻工、装备制造等工业行业规划、行业政策,实施行业管理与服务;负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作。

(三)中小企业科

负责全区中小企业(民营企业)、非国有经济发展规划的编制、调度、协调、指导和服务;指导全区中小企业创业孵化基地建设,完善中小企业融资平台,加强中小企业融资服务,改善中小企业信用担保体系建设;负责监督管理指导相关规上工业企业在产业转型升级和布局调整中加强安全生产管理,组织实施相关行业落实安全生产政策和法规标准,将安全生产目标任务纳入行业发展规划;推广先进安全生产监管模式,提升企业本质安全水平;负责全区民用爆破器材生产流通的行业管理和安全生产工作的监督管理;协调全区铁路专用线共用和铁路道口管理;配合区安监部门做好全区商贸流通企业的安全监督管理工作。

(四)商务科

负责推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

拟定全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

负责全区对外贸易目标制定、分解、牵头组织落实及跟踪督导工作;依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作(境外就业)和设计咨询等对外经济合作业务;负责对工业公司、商贸公司所属企业改革工作的指导、协调;负责拟上市企业的规划、引导、培育和服务工作。

2.人员情况

区工信局2020年预算实有人员23人,其中:

在职人员9人,离退休人员14人。

第二部分预算表格

收支预算表

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

125.79

一、资源勘探信息等支出

125.79

二、政府性基金预算财政拨款

 

三、事业收入

 

四、事业单位经营收入

 

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

125.79

本年支出合计

125.79

上年结转

 

结转下年

用事业基金弥补收支差额

 

 

收入总计

125.79

支出总计

125.79

收入预算表

单位:

万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

其他收入

上级补助收入

215

资源勘探信息等支出

125.79

125.79

21501

资源勘探开发

125.79

125.79

2150101

行政运行

125.79

125.79

 

合计

125.79

125.79

支出预算表

单位:

万元

功能科目编码

功能科目

名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

人员经费

公用经费

215

资源勘探信息等支出

125.79

125.79

112.06

13.73

21501

资源勘探开发

125.79

125.79

112.06

13.73

2150101

行政运行

125.79

125.79

112.06

13.73

 

 

 

 

 

合计

125.79

125.79

112.06

13.73

财政拨款收支预算表

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

125.79

一、资源勘探信息等支出

125.79

125.79

 

(一)一般公共预算财政拨款

125.79

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

二、上年结转

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

125.79

支出总计

125.79

125.79

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:

万元

功能科目编码

功能科目

名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

215

资源勘探信息等支出

125.79

125.79

112.06

13.73

21501

资源勘探开发

125.79

125.79

112.06

13.73

2150101

行政运行

125.79

125.79

112.06

13.73

 

 

 

 

 

合计

125.79

125.79

112.06

13.73

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:

万元

经济分类

总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

109.61

109.61

109.61

30101

基本工资

47.53

47.53

47.53

30102

津贴补贴

30.83

30.83

30.83

30103

奖金

3.96

3.96

3.96

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.26

12.26

12.26

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

5.37

5.37

5.37

30112

其他社会保障缴费

0.46

0.46

0.46

30113

住房公积金

9.20

9.20

9.2

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

13.73

13.73

13.73

30201

办公费

2.43

2.43

2.43

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.8

1.8

1.8

30212

因公出国(境)费

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

9.50

9.50

9.50

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭补助支出

2.45

2.45

2.45

30301

离休费

30302

退休费

2.37

2.37

2.37

30302

退职(役)费

30305

生活补助

0.07

0.07

0.07

30308

助学金

30309

奖励金

0.01

0.01

0.01

30399

其他对个人和家庭的补助

合计

 

125.79

125.79

112.06

13.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:

万元

项目

2020年预算数

合计

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中:

(1)公务用车运行维护费

(2)公务用车购置费

 

政府性基金财政拨款支出预算表

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

第三部分情况说明

 

一、2020年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算125.79万元。

收入包括:

一般公共预算财政拨款收入;支出包括:

资源勘探信息等支出125.79万元。

二、2020年度收入预算情况说明

收入预算合计125.79万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入125.79万元,占100%。

三、2020年度支出预算情况说明

支出预算合计125.79万元,比2019年减少19.45万元,原因:

行政人员减少2人。

其中:

基本支出125.79万元,占100%。

四、2020年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算125.79万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款;支出包括:

资源勘探信息等支出。

五、2020年度财政拨款支出预算情况说明

财政拨款支出预算125.79万元,其中:

基本支出125.79万元,占100%。

基本支出中,人员经费112.06万元,占89.08%;公用经费13.73万元,占10.92%。

六、2020年度财政拨款基本支出情况说明

基本支出合计125.79万元,其中:

人员经费112.06万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费13.73万元。

主要包括:

办公费2.43万元、差旅费1.8万元、其他交通费用9.5万元。

七、2020年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费财政拨款预算0万元,较上年增加0万元。

其中:

因公出国(境)费0万元,较上年增加0万元;

公务接待费0万元,较上年增加0万元;

公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元。

八、2020年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门机关运行经费财政拨款预算支出13.73万元,较上年减少3.19万元,原因是行政人员减少2人。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年11月30日,本部门共有车辆0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

 

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:

指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:

指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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