电商财务岗位职责分工共5篇.docx

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电商财务岗位职责分工共5篇

电商财务岗位职责分工(共5篇)

岗位职责说明:

基本职责:

业务主管:

审核业务的真实性,价格的合理性

财务复核:

审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全

出纳付款:

仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全出纳收款:

点清数额、辨别真假。

开具收据

出纳职责(本岗位职责):

1、现金账、银行账做到日清日结,每周盘点现金、现金等价物实存数量。

2、微店、淘宝店销售对账

3、职员线上购买差价计算、填单。

4、支付宝提现、充值。

提现:

以当天收到日报表金额为准,若公司支付宝(淘宝或微店)金额超过500元

或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝

充值:

若代付金额超过周先生支付宝余额,报财务主管知晓,提现至周先生支付宝

5、每月与银行对账。

岗位职责(按流程)

一、支付宝代付流程

以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分,参看该岗位职责。

1、业务部填报销单:

报销单必填项目:

日期,部门,申请人,项目,金额大小写。

附件必含项目:

所购物品截图(需包含订单号,货品名称及规格,数量,金额,运费)

2、业务主管审核签字

主要核实内容:

是否为部门业务需要的产品,价格是否合理

3、财务复核

复核内容:

是否符合定价标准、签字是否齐全

4、单位负责人审批

5、出纳付款:

账号、付款人、金额是否相符

6、货品到货:

库管入库,点清实际数量,填制入库单,签名将记账联交财务。

二、预付货款

1、采购

采购填写付款申请单,后附清单

付款申请单必填项目:

申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、

清单必填项目:

货品名称、规格型号、数量、单价、总价

若为现金付款,必须取得对方收据。

2、采购将付款申请单及清单交业务主管审核

3、采购将付款申请单及清单交财务复核

4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批

5、出纳核实后支付货款,

6、仓库收货后以实际数量开具入库单,交财务登记

1、仓库收货,点清数量,开具入库单交业务(采购)

2、业务填写付款申请单,同付款申请单一并交部门主管审核

3、业务将付款申请单及入库单交财务复核

4、财务将付款申请单交单位负责人审批

5、财务将付款申请单交单位负责人审批

6、审批成功,出纳付款,

四、销售货品

1、线上正常销售

(1)业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳

(2)出纳根据销售日报表制作财务日报表

若公司支付宝金额超过500元或销售达到3笔,则通知业务将公司支付宝的金额提到

周先生账户。

每日提现最多为3次

(3)财务部生成周报,交财务主管。

2、线上员工购买:

流程同线上正常销售

财务部收到销售日报表后,计算员工返利,通知员工填写领款单。

付款期限:

每周三支付一次

3、先收款后发货

(1)业务填写出库单(销售订单),将出库单交出纳

(2)出纳收款,开收据。

(3)业务将出库单交仓库

(4)仓库将收据(或出库单上出纳签字)发货

4、先发货后收款

(1)业务部填写出库单,交单位负责人审批

(2)业务将审批后的出库单交仓库发货(3)仓库见单位负责人签字后发货

(4)业务将出库单交出纳,通知出纳收款

注意:

出库价格与定价不一致时,需部门主管审核、财务主管审批,

5、直接出库,无销售

(1)申请人填写出库单(领用申请单),交单位负责人审批。

(2)申请人将出库单交仓库签字(3)仓库将出库单交财务备案

五、退换货流程

换货:

申请单填写出库日期、订单号、退换货品数量、单价、金额、运费由谁承担

仓库库管先入库,再出库。

退货付款:

(1)业务部提交退货申请,待主管审批(200以下,200以上部门负责人审批)

(2)审批后联系顾客发货

(3)业务部收货后将入库单交仓库

(4)仓库见申请(入库单)及货品确认入库。

(5)业务将申请(入库单)交财务登记(6)出纳确认无误通知业务付款

(7)业务将退货按负销售写入当天日报

岗位职责说明:

基本职责:

业务主管:

审核业务的真实性,价格的合理性

财务复核:

审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全

出纳付款:

仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全出纳收款:

点清数额、辨别真假。

开具收据

出纳职责(本岗位职责):

1、现金账、银行账做到日清日结,每周盘点现金、现金等价物实存数量。

2、微店、淘宝店销售对账

3、职员线上购买差价计算、填单。

4、支付宝提现、充值。

提现:

以当天收到日报表金额为准,若公司支付宝(淘宝或微店)金额超过500元

或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝

充值:

若代付金额超过周先生支付宝余额,报财务主管知晓,提现至周先生支付宝5、每月与银行对账。

岗位职责(按流程)一、支付宝代付流程

以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分,参看该岗位职责。

1、业务部填报销单:

报销单必填项目:

日期,部门,申请人,项目,金额大小写。

附件必含项目:

所购物品截图(需包含订单号,货品名称及规格,数量,金额,运费)2、业务主管审核签字

主要核实内容:

是否为部门业务需要的产品,价格是否合理3、财务复核

复核内容:

是否符合定价标准、签字是否齐全4、单位负责人审批

5、出纳付款:

账号、付款人、金额是否相符

6、货品到货:

库管入库,点清实际数量,填制入库单,签名将记账联交财务。

二、预付货款1、采购

采购填写付款申请单,后附清单

付款申请单必填项目:

申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、

清单必填项目:

货品名称、规格型号、数量、单价、总价

若为现金付款,必须取得对方收据。

2、采购将付款申请单及清单交业务主管审核3、采购将付款申请单及清单交财务复核

4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批5、出纳核实后支付货款,

6、仓库收货后以实际数量开具入库单,交财务登记

三、货到付款流程

1、仓库收货,点清数量,开具入库单交业务(采购)

2、业务填写付款申请单,同付款申请单一并交部门主管审核3、业务将付款申请单及入库单交财务复核4、财务将付款申请单交单位负责人审批5、财务将付款申请单交单位负责人审批6、审批成功,出纳付款,

四、销售货品1、线上正常销售

(1)业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳

(2)出纳根据销售日报表制作财务日报表

若公司支付宝金额超过500元或销售达到3笔,则通知业务将公司支付宝的金额提到

周先生账户。

每日提现最多为3次

(3)财务部生成周报,交财务主管。

2、线上员工购买:

流程同线上正常销售

财务部收到销售日报表后,计算员工返利,通知员工填写领款单。

付款期限:

每周三支付一次

3、先收款后发货

(1)业务填写出库单(销售订单),将出库单交出纳

(2)出纳收款,开收据。

(3)业务将出库单交仓库

(4)仓库将收据(或出库单上出纳签字)发货

4、先发货后收款

(1)业务部填写出库单,交单位负责人审批

(2)业务将审批后的出库单交仓库发货(3)仓库见单位负责人签字后发货

(4)业务将出库单交出纳,通知出纳收款

注意:

出库价格与定价不一致时,需部门主管审核、财务主管审批,

5、直接出库,无销售

(1)申请人填写出库单(领用申请单),交单位负责人审批。

(2)申请人将出库单交仓库签字(3)仓库将出库单交财务备案

五、退换货流程

换货:

申请单填写出库日期、订单号、退换货品数量、单价、金额、运费由谁承担

仓库库管先入库,再出库。

退货付款:

(1)业务部提交退货申请,待主管审批(200以下,200以上部门负责人审批)

(2)审批后联系顾客发货

(3)业务部收货后将入库单交仓库

(4)仓库见申请(入库单)及货品确认入库。

(5)业务将申请(入库单)交财务登记(6)出纳确认无误通知业务付款

爱莲说.周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚藩(fán)。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!

菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?

牡丹之爱,宜乎众矣!

岗位职责说明:

基本职责:

业务主管:

审核业务的真实性,价格的合理性

财务复核:

审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全

出纳付款:

仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全出纳收款:

点清数额、辨别真假。

开具收据

出纳职责(本岗位职责):

1、现金账、银行账做到日清日结,每周盘点现金、现金等价物实存数量。

2、微店、淘宝店销售对账

3、职员线上购买差价计算、填单。

4、支付宝提现、充值。

提现:

以当天收到日报表金额为准,若公司支付宝(淘宝或微店)金额超过500元

或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝

充值:

若代付金额超过周先生支付宝余额,报财务主管知晓,提现至周先生支付宝5、每月与银行对账。

岗位职责(按流程)一、支付宝代付流程

以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分,参看该岗位职责。

1、业务部填报销单:

报销单必填项目:

日期,部门,申请人,项目,金额大小写。

附件必含项目:

所购物品截图(需包含订单号,货品名称及规格,数量,金额,运费)2、业务主管审核签字

主要核实内容:

是否为部门业务需要的产品,价格是否合理3、财务复核

复核内容:

是否符合定价标准、签字是否齐全4、单位负责人审批

5、出纳付款:

账号、付款人、金额是否相符

6、货品到货:

库管入库,点清实际数量,填制入库单,签名将记账联交财务。

二、预付货款1、采购

采购填写付款申请单,后附清单

付款申请单必填项目:

申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、

清单必填项目:

货品名称、规格型号、数量、单价、总价

若为现金付款,必须取得对方收据。

2、采购将付款申请单及清单交业务主管审核3、采购将付款申请单及清单交财务复核

4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批5、出纳核实后支付货款,

6、仓库收货后以实际数量开具入库单,交财务登记

三、货到付款流程

1、仓库收货,点清数量,开具入库单交业务(采购)

2、业务填写付款申请单,同付款申请单一并交部门主管审核3、业务将付款申请单及入库单交财务复核4、财务将付款申请单交单位负责人审批5、财务将付款申请单交单位负责人审批6、审批成功,出纳付款,

四、销售货品1、线上正常销售

(1)业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳

(2)出纳根据销售日报表制作财务日报表

若公司支付宝金额超过500元或销售达到3笔,则通知业务将公司支付宝的金额提到

周先生账户。

每日提现最多为3次

(3)财务部生成周报,交财务主管。

2、线上员工购买:

流程同线上正常销售

财务部收到销售日报表后,计算员工返利,通知员工填写领款单。

付款期限:

每周三支付一次

3、先收款后发货

(1)业务填写出库单(销售订单),将出库单交出纳

(2)出纳收款,开收据。

(3)业务将出库单交仓库

(4)仓库将收据(或出库单上出纳签字)发货

4、先发货后收款

(1)业务部填写出库单,交单位负责人审批

(2)业务将审批后的出库单交仓库发货(3)仓库见单位负责人签字后发货

(4)业务将出库单交出纳,通知出纳收款

注意:

出库价格与定价不一致时,需部门主管审核、财务主管审批,

5、直接出库,无销售

(1)申请人填写出库单(领用申请单),交单位负责人审批。

(2)申请人将出库单交仓库签字(3)仓库将出库单交财务备案

五、退换货流程

换货:

申请单填写出库日期、订单号、退换货品数量、单价、金额、运费由谁承担

仓库库管先入库,再出库。

退货付款:

(1)业务部提交退货申请,待主管审批(200以下,200以上部门负责人审批)

(2)审批后联系顾客发货

(3)业务部收货后将入库单交仓库

(4)仓库见申请(入库单)及货品确认入库。

(5)业务将申请(入库单)交财务登

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