上海市松江区中心医院Word文档下载推荐.docx

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101351.87

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1151.34

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

4425.84

九、医疗卫生与计划生育支出

113920.76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

205.82

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

129507.72

本年支出合计

121953.81

用事业基金弥补收支差额

结余分配

7228.72

年初结转和结余

1767.50

年末结转和结余

2092.69

总计

131275.22

2018年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

124.31

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4066.31

06

机关事业单位职业年金缴费支出

235.22

210

医疗卫生与计划生育支出

121474.67

18971.46

公立医院

121195.34

18692.13

01

综合医院

121145.34

18642.13

99

其他公立医院支出

50.00

11

行政事业单位医疗

279.33

事业单位医疗

212

城乡社区支出

13

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

其他城市基础设施配套费安排的支出

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2018年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

110780.12

11173.69

106148.46

7772.30

113641.43

105869.13

113477.47

7608.34

163.96

2018年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

23603.12 

二、政府性基金预算财政拨款

3401.39 

 4425.84

 18520.21

 3401.39

 205.82

27004.51 

 26553.26

 23151.87

年初财政拨款结转和结余

687.45 

年末财政拨款结转和结余

 1138.70

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

27691.96 

 27691.96

 24290.57

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

18520.21

12964.53

5555.68

18240.88

12685.20

18076.92

5391.72

23151.87

17596.19

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

17241.35

基本工资

435.87

津贴补贴

102.60

03

奖金

伙食补助费

07

绩效工资

11916.20

08

机关事业单位基本养老保险费

09

职业年金缴费

10

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

12

其他社会保障缴费

14

医疗费

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

230.53

办公费

2.53

印刷费

6.59

咨询费

04

手续费

水费

8.69

电费

97.24

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

23.27

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

92.21

27

委托业务费

28

工会经费

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他个人和家庭的补助支出

310

资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

22

无形资产购置

其他资本性支出

17365.66

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

2018年度资产负债情况表

金额单位:

数量

价值

年初数

年末数

一、资产合计

——

73133.13

85327.38

(一)流动资产

17321.57

22455.60

(二)固定资产

65616.07

71555.75

其中:

1.房屋(平方米)

54755.28

26647.15

26764.16

2.通用设备(台/套/辆)

 3007

3084 

3121.86

3276.31

(1)车辆

 4

4

 106.34

 105.78

一般公务用车

 0

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

105.78

(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

 18

3015.53

3170.53

3.专用设备(台/套)

3712

4096

14319.82

17024.02

单价100万元以上专用设备

 46

58

4.其他固定资产

21527.23

24491.26

减:

累计折旧及减值准备

35385.44

38961.95

(三)长期投资

(四)在建工程

24908.52

29314.57

(五)无形资产

1596.14

1708.48

累计摊销

 927.68

745.07

(六)其他资产

 3.95

二、负债合计

13737.78

13219.83

三、净资产合计

59395.35

72107.55

一、关于上海市松江区中心医院2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区中心医院2018年度收入总计为131275.22万元、支出总计为131275.22万元。

与2017年度相比,收入、支出总计各增加9224.09万元。

主要原因:

随着医院业务量的增长收入稳步增长,同时由于人员成本等的增长支出也相应增长。

二、关于上海市松江区中心医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计129507.72万元,其中:

财政拨款收入27004.51万元,占20.85%;

事业收入101351.87万元,占78.26%;

其他收入1151.34万元,占0.89%。

三、关于上海市松江区中心医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计121953.81万元,其中:

基本支出110780.12万元,占90.84%;

项目支出11173.69万元,占9.16%。

四、关于上海市松江区中心医院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区中心医院2018年度财政拨款收支总决算27691.96万元。

与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少622.77万元,降低2.20%。

2017年财政给予一次性基本补助7000.34万元。

五、关于上海市松江区中心医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区中心医院2018年度一般公共预算财政拨款支出23151.87万元,占本年支出合计的18.98%。

与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加998.36万元,增长4.51%。

财政扶持力度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区中心医院2018年度一般公共预算财政拨款支出23151.87万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)4425.84万元,占19.12%;

医疗卫生与计划生育支出(类)18520.21万元,占79.99%;

住房保障支出(类)205.82万元,占0.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区中心医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25117.79万元,支出决算为23151.87万元,完成年初预算的92.17%。

决算数小于预算数的主要原因:

部分财政项目结转下年执行。

其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)124.31万元。

主要用于:

本单位离退休人员补贴。

年初预算为124.31万元,支出决算为124.31万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4066.31万元。

本单位离退休人员基本养老保险。

年初预算为4066.31万元,支出决算为4066.31万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)235.22万元。

本单位离退休人员职业年金。

年初预算为235.22万元,支出决算为235.22万元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)18076.92万元。

在职职工工资福利及社会保障费支出、医院开展医疗业务活动发生的各类支出。

年初预算为20151.80万元,支出决算为18076.92万元,完成年初预算的89.70%。

部分设备结转下年执行。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)163.96万元。

方便群众就医,改善就医环节。

年初预算为55万元,支出决算为163.96万元。

决算数大于预算数的主要原因:

财政增加投入。

6、医

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