保税物料管理制度精编版Word下载.docx

上传人:b****7 文档编号:22151870 上传时间:2023-02-02 格式:DOCX 页数:6 大小:19.45KB
下载 相关 举报
保税物料管理制度精编版Word下载.docx_第1页
第1页 / 共6页
保税物料管理制度精编版Word下载.docx_第2页
第2页 / 共6页
保税物料管理制度精编版Word下载.docx_第3页
第3页 / 共6页
保税物料管理制度精编版Word下载.docx_第4页
第4页 / 共6页
保税物料管理制度精编版Word下载.docx_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

保税物料管理制度精编版Word下载.docx

《保税物料管理制度精编版Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保税物料管理制度精编版Word下载.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

保税物料管理制度精编版Word下载.docx

4.2*采购处

4.3.1负责保税物料核销的归口管理。

4.3.2负责保税物料核销管理制度的制定和维护(跟踪海关规定及时改进)。

4.3.3负责进口物料保税手册的策划。

4.3.4负责每年十月底收集公司下年度生产预测,提交*业务服务办理核销手册。

4.3.5负责提出进口物料的核销申请(包括物料名称、数量、单价、供应商、口岸),报送*业务服务部办理。

4.3.6负责保税料件外发加工的申请。

4.3.7负责与供应商签订国外采购、转厂保税物料的采购合同。

负责结转物料的归口管理。

4.3.8负责提供转厂保税物料及供应商的相关资料至*业务服务部及工厂(如:

营业执照、名称、数量、价格、价格条款、图纸、地址最迟装运期、物料的海关编码等)。

4.3.9负责将保税物料的信息以邮件形式通知各有关工厂和*业务服务部。

4.3.10负责起草国外采购保税物料的合同及签订后的送审工作。

4.3.11负责每月组织*业务服务部等下厂稽查保税物料使用情况。

4.3.12负责将新增的保税物料信息在订单下达之前以书面的形式通知各工厂的核销专员。

4.3*业务服务部

4.3.1负责提供最新的海关保税物料核销管理规定给相关部门。

4.3.2参与进口物料保税手册的策划。

4.3.3参与公司保税物料核销管理制度制定。

4.3.4负责核销手册信息的动态维护。

4.3.5负责核销手册的申请、变更、转厂及核销办理。

4.3.6每月协同*采购处等下厂稽查保税料件使用情况。

4.3.7负责办理进口物料外发加工业务的申请。

4.3.8负责所有进出口海关申报业务办理。

4.4财务部

4.41根据海关相关要求,建立保税物料专帐,保存好保税物料使用单据,以便海关审查。

4.5各工厂事业部

4.5.1负责建立保税物料的单独仓库,并做好标识、建立以核销手册号为单位的专帐。

4.5.2负责将保税物料的质量状态(不合格)以书面形式在第一时间通知*业务服务部、*采购处。

4.5.3负责提供出口核销产品(或单独出货的半成品)准确的单耗明细,如有单耗变更等信息,需及时将更新信息提供给*采购处等部门。

4.5.4负责保存保税物料仓库进口料件的出入库原始单据五年。

4.5.5配套厂和成车厂及相关部门每月底需对保税物料进行对帐工作,确保保税物料的进、销、存无误。

4.5.6工厂无权处理(买卖、借用、报废)保税物料,需由关务部门按海关规定进行操作。

4.6外销业务部门

4.6.1负责提供客供或者客户指定的进口物料的需求信息给*采购处并同时抄送相关工厂。

4.6.2负责在每年十月中旬提供销售预测给*采购处。

4.7成品物流部

4.7.1负责建立保税物料的单独仓库,并做好标识、建立以核销手册号为单位的专帐。

4.7.2成品物流部每个月底进行盘点,汇总当月外销核销产品出,入库的批号、型号、数量、配*,并提交*业务服务部核对。

4.7.3建立保税与非保成品的帐册。

5作业流程

5.1核销手册需求的制定

5.1.1*采购处在每年十月中旬,向财务等相关部门收集下一年度的外销产品销售预算,确定核销需求并统计汇总后,在十月下旬递交相关工厂和*业务服务部。

5.1.2相关工厂根据*采购处提供的年度外销预算,组织收集相关的产品spec或bom表(布套排版图)等,进行单耗汇总,在15个工作日内报*采购处审核。

由*采购处在7个工作日内将审核好的单耗提交给*业务服务部。

5.1.3*业务服务部根据*采购处提供的年度预算、产品单耗汇总等资料,向海关进行手册申请。

并将申请批准的核销手册信息及时在网上进行维护,给相关部门共享。

5.1.4*采购处与国内供应商确定是转厂核销,由*采购处提供转厂物料明细给相关工厂及*业务服务部(如:

详细物料名称、厂家资料,进口海关关区、产品价格、海关hs编码等)。

5.1.5工厂依照转厂物料明细,提供所需转厂物料的单耗,并根据预测订单确定需要转厂物料的备案数量(具体订单预测量及使用周期需同核销手册使用期限一致,一般为半年或一年,届时由*业务服务部通知),各相关工厂,需在7个工作日内将转厂信息提供给*采购处审核。

*业务服务部根据*采购处提供的相关数据进行审核整理,并依照此进行转厂备案。

需要转厂的物料到位后,出入库同保税物料一样*作,每批物料入库后/退货,工厂转厂负责人需在24小时内将入库/退库物料名称,规格,数量上报*业务服务部,由*业务服务部向海关申报或。

(注海关从2008年10月对深加工结转进行联网监管)。

*业务服务部根据和的清单40天内向海关办理进口手续。

5.1.6在核销手册使用最后限期3个月前,由*采购处和相关部门根据手册上进口物料的使用情况,确定手册延期,余料的转移或新手册办理等事项。

5.1.7在手册使用过程中,有特殊原因需追加或变更的物料,由工厂结合生产情况每月底提供一次追加信息给*采购处审核后,书面通知*业务服务部在7个工作日内办理好手册追加。

5.2进口手册数据提供

5.2.1.每个工厂最少需配置一名核销专员,由*业务服务部等部门进行核销知识培训,经考试合格后颁发上岗*,才可从事核销工作。

5.2.2.工厂核销专员,根据海关核销数据提供要求,进行组织收集相关单耗报送*采购处。

5.2.3.核销信息提供的原则:

由成品工厂收集涉及本工厂出口产品的所有保税物料的信息(包括保税物料的单耗、种类)。

配套工厂必须将本厂使用的保税物料单耗等信息,及时提供给上级成品组装工厂。

5.2.4。

*业务服务部负责决定新老手册停止和启动。

手册有效期前3个月停止原料进口,有效期前2个月停止成品出口。

5.3保税原物料到达入库

5.3.1对于国外采购的物料,由*采购处在内部网上进行进口物料信息维护。

预告到货等信息。

5.3.2进口原物料到达目的港后,由*业务服务部办理进口清关手续,并及时通知*采购处及相关工厂,进口物料具体送达时间,由采购部门负责组织安排接收。

5.3.3工厂必须建立单独的保税物料帐册(区分手册号)。

对有仓储条件的必须单独建库,对无仓储条件的须划分单独保税区域,标识清楚。

将检验合格的进口保税物料,放置保税仓库进行保管。

入库后需对进口保税物料标识清楚,建立以的专帐。

同时在入库单上需注明为进口保税物料并加盖[保税物料"

专用章。

仓储部门需对进口保税物料入库单据保存5年,以便海关核查。

5.3.4工厂每月根据保税物料的出入库单据,以手册号为单位统计的资金月度表交财务。

5.3.5财务根据资金月度表制作财务总帐。

(以手册号为统计单位)

5.3.6进口物料由客户指定或提供,由业务部将进口物料信息及时通知*采购处和相关工厂。

*采购处通知*业务服务部办理进口相关手续。

5.3.7对于客户指定或提供物料,其入库手续办理同5.3.3。

5.3.8财务部门需提供进口保税物料和转厂保税物料的出入库明细帐。

5.4工厂生产订单的编制区分原则

5.4.1订单的编制应按成品的客户别分内销和外销,在做生产计划时应对生产计划批号加以区分。

5.4.2生产计划批号区分原则:

非核销以[00"

开头;

使用保税物料的订单以[0w"

开头。

5.4.3客供、客采保税物料定义:

由客户采购,或由客户指定我公司采购,通过手册*作进口的保税物料。

5.4.4配套厂接到以[0w"

开头的订单后,在生产组织时,所下达的车间作业计划的批号,应尽量沿用生产订单的批号,若换作其它批号时,必须做批号对照表,以便追溯。

5.5配套厂的生产组织及保税物料的领用

5.5.1配套厂根据作业计划批号,对于生产核销零件需领用保税物料时,必须在领料单上注明并加盖[保税物料"

字样/*。

5.5.2成车厂根据成品订单批号,对于生产核销产品所生成的批出库单,必须带有[保税物料"

标记,且需保留备查,并在erp系统中进行备份。

5.5.3仓库根据领料单或批出库单进行准确发料,并做好库存帐、卡、物的维护。

5.5.4车间领用保税物料后,在生产现场需与其它物料进行区分并标识清楚,尤其是原材料(如:

塑料粒子)。

因加工出口产品急需,经海关核准,保税料件和国产料件之间可以串换,但必须符合:

同品种、同规格、同数量、关税税率为零,且料件不涉及进出口许可*件管理的条件;

保税料件之间的串换,保税料件与进口非保税料件之间的串换,必须符合:

同品种、同规格、同数量的条件。

5.5.5工厂因新品打样产或生产损耗而造成超额,进行超额领料,需报关务部门进行补税*作。

5.5.6配件订单原则按正常出口流程参与核销。

5.5.7当保税物料出现退货时,需报*采购处审核后由*业务服务部办理退货手续。

5.6保税半成品料件的出入库

5.6.1各工厂保税半成品物料定单批号均按5。

4。

2条规则出入库。

5.6.2配套厂生产车间根据车间作业计划生产完后,零件办理入库时需对应生产计划批号,并必须保持一致,不得任意篡改批号。

5.6.3在给成品厂供货时,配套厂仓库开出送货单,同时在送货单上填上批号,同时需注明或加盖[保税物料"

字样/*,发货时做好相应标识。

5.6.4成品厂计划员根据配套厂的送货单及备注字样,调用相应的采购计划批号,开出送检单,应注意不得有误,否则会造成窜批。

5.6.5检验合格后,不论是否由配套厂人员办理入库,成品厂仓库仓管员必须按送检单之备注,开具入库单并加以注明后录入电脑erp系统中去。

5.6.6保税料件入库后,仓库必须与其它物料进行区域划分,并做好标识,建立专帐。

5.6.7配套厂送货人员必须对5。

6。

3和5。

4,二条过程加以严格的监督。

如有差错,可凭开错的单据直接至相关部门投诉。

5.6.8对于超额领料,使用剩余和车间损耗的原料、零件,应分别退还至保税物料仓库的合格品区和不合格品区。

合格品退库由车间开红冲领料单;

不合格品则由质检科开出[不合格品质量处理通知单"

5.7外发加工

5.7.1保税原料因公司来不及生产需外发加工时,采购部门应提前通知*业务服务部。

5.7.2采购部门提出外发加工申请,确定承揽方(应符合海关规定)并提供外发加工合同等资料,由*业务服务部向海关申请办理外发加工手续。

必须经过海关审批后才能外发。

5.7.3外发加工时,采购部门应跟供应商明确,必须要做到[专料、专用、专帐"

的要求。

5.7.4保税原料外发加工成零件,供方在送货、送检、入库时,需对应采购订单批号开具送货单、送检单、入库单,每次发运原料,工厂需提供一式两份,一份交于承揽企业,一份交*业务服务部;

承揽企业将外发加工的成品边角料、剩余料件、残次品、副产品等运回工厂时,提供一式两份,一份交于收货单位,一份交于*业务服务部,其它流程与5.5---5.6条一致。

5.7.5保税原料外发加工的成品、边角料、剩余料件、残次品、副产品等货物必须运回公司。

5.7.6我公司要求承揽方对我公司保税加工货物的加工,以开[加工费"

*进行结算。

5.8成品出口核销及对帐

5.8.1外销核销成品生产完毕,在入公司成品仓库时,也需同保税半成品料件一样,在入库单上注明或加盖[保税物料"

成品仓接收保税成品后,需将此成品归入保税库里进行管理。

5.8.2成品出口时,由外销业务部门制单,*业务服务部填写报关单,交货代公司报关。

5.8.3外销核销产品每批出货状况,由*业务服务部门将出口型号、数量及时维护至该手册项下。

5.8.5配件厂和成车厂及相关部门每月初进行一次保税物料的对帐工作,包括原材料、在制、配件厂和成品厂库存、待检、入库数量,以使实际数据与手册数据吻合。

5.8.7如核销期间保税物料的单耗发生变动,工厂应及时上报*采购处,*业务服务根据*采购处提供的数据进行变更。

5.8.8核销时间已到期,因预测数据有变化,造成手册上还有余量来不及核销,则由*采购处会同相关部门做好核销策略。

5.8.9财务部门对外销产品需单独建帐。

5.9稽查和整改

5.9.1由*采购处和*业务服务部,每月不定期下厂稽查保税物料的运作状况,如有不符则开具稽查报告。

5.9.2稽查报告提交供应链管理中心总经理批准后,将勒令责任工厂/部门限期整改,之后进行验*复核。

将视情节严重状况对直接和间接责任人进行处罚。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 农学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1