度伊犁州建设工程质量监督中心站部门决算公开说明Word文件下载.docx

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(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:

部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,伊犁州建设工程质量监督中心站部门决算包括:

伊犁州建设工程质量监督中心站(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入伊犁州建设工程质量监督中心站(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

伊犁州建设工程质量监督中心站本级

2017年度收入249.46万元,与上年相比,增加11.27万元,增长4.73%,支出253.69万元,与上年相比,增加24.07万元,增长10.49%。

与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

本年收入合计249.46万元,其中:

财政拨款收入249.46万元,占100%;

增减变化的主要原因是当年两人调出、一人调入。

本年支出合计253.69万元,其中:

基本支出253.69万元,占100%;

增减变化的主要原因是:

两人调出、一人调入。

其他有关说明内容。

2017年度财政拨款收入249.46万元,与上年相比,增加11.27万元,增长4.73%。

财政拨款支出253.69万元,与上年相比,增加24.07万元,增长10.49%。

其中:

基本支出253.69万元.增减变化的主要原因是:

财政拨款结转结余4.34万元,与上年相比,减少4.23万元,增长49%。

调出两人、调入一人。

其他有关说明内容

2017年度一般公共预算财政拨款支出253.69万元。

与上年相比,增加24.07万元,增长10.49%。

调出两人、调入一人。

按功能分类科目,社会保障和就业支出支出29.71万元,医疗卫生与计划生育支出8.49万元,住房保障支出15.34万元、城乡社区支出200.1万元。

按经济分类科目,工资福利支出219.52万元、商品和服务支出14.57万元、对个人和家庭补助支出19.59万元。

(三)无政府性基金预算收支决算情况说明

(四)无政府性基金预算支出决算情况说明

年末结转结余4.34万元。

与上年相比,减少4.23万元,降低49%。

其中财政拨款结转结余4.34万元。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元,比上年减少0.05万元,降低0.03%,减少原因是控制车辆运行维护费。

其中,公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%,比上年减少0.05万元,降低0.03%,减少原因是节能,控制车辆运行维护费;

具体情况如下:

无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元。

主要用于油费/维修、车辆保险等。

无公务接待费。

五、无机关运行经费支出情况

伊犁州建设工程质量监督中心站单位政府采购计划9万元,其中:

政府采购货物支出9万元;

实际采购3万元,其中:

政府采购货物支出3万元。

截至2017年12月31日,资产总计168.01万元,其中:

流动资产76.83万元,固定资产91.18万元,其中:

房屋389(平方米),价值33.35万元,共有车辆2辆,价值32.6万元,其中:

一般公务用车1辆;

无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备,其他固定资产价值15.21万元。

(二)无国有资产收益征缴情况说明

(三)无部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

 

财政拨款收入:

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

×

(类)×

(款)×

(项):

指……。

第四部分部门决算报表(见附表)

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

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