珠海香洲区行政服务中心Word下载.docx

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9.完成区委、区政府交办的其他工作。

珠海市香洲区行政服务中心设参公事业单位1个。

纳入珠海市香洲区行政服务中心2013年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

香洲区行政服务中心

参公事业单位

(与上年相比,如有户数增减变动的,请在此说明增减变动原因)

表一收入支出决算总表

部门名称:

香洲区行政服务中心单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

栏次

 

2

一、财政拨款

226.14

一、一般公共服务

30

204.00

其中:

政府性基金

二、外交

31

二、上级补助收入

3

三、国防

32

三、事业收入

4

四、公共安全

33

财政专户管理资金

5

五、教育

34

四、经营收入

6

六、科学技术

35

五、附属单位缴款

7

七、文化体育与传媒

36

六、其他收入

8

八、社会保障和就业

37

4.36

 

9

九、医疗卫生

38

3.86

10

十、节能环保

39

11

十一、城乡社区事务

40

12

十二、农林水事务

41

13

十三、交通运输

42

14

十四、资源勘探电力信息等事务

43

15

十五、商业服务业等事务

44

16

十六、金融监管等事务支出

45

17

十七、地震灾后恢复重建支出

46

18

十八、国土资源气象等事务

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资管理事务

49

21

二十一、储备事务支出

50

22

二十二、国债还本付息支出

51

23

二十三、其他支出

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

212.22

用事业基金弥补收支差额额额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

1.50

年末结转和结余

56

15.42

28

57

合计

29

227.64

58

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=(1+3+4+6+7+8)行;

29行=(25+26+27)行;

54行=(30+31+…52)行;

58行=(54+55+56)行。

表二公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

基本支出

项目支出

3=4+5

6=1+2-3

212.21

92.65

119.56

15.43

201

 一般公共服务

217.92

203.99

84.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2010302

一般行政管理事务 

2010303

机关事务 

98.36

208

社会保障和就业 

20805

行政事业单位离退休 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

210

医疗卫生

21005

医疗保障

2100501

行政单位医疗

3.01

2100503

公务员医疗补助

0.85

本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。

3栏=(4+5)栏;

6栏=(1+2-3)栏。

表三政府性基金预算支出决算表

本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

表四“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

香洲区行政服务中心单位:

“三公”经费支出

因公出国(境)费支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

小计

1=2+3+4

6.63

一般公共服务 

政府办公厅(室及相关机构事务) 

本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1栏=(2+3+4)栏。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计227.64万元,支出总计227.64万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款上年结转和结余1.50万元,本年收入226.13万元,本年支出212.21万元,年末结转和结余15.42万元。

公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出为204.00万元,占本年支出96.13%;

社会保障和就业支出为4.36万元,占本年支出2.05%;

医疗卫生支出为3.86万元,占本年支出1.82%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款无发生额及余额。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年,香洲区行政服务中心,26人(含窗口工作人员),“三公”经费公共预算财政拨款支出决算6.63万元,比上年减少2.38万元,下降26.42%。

其中:

(一)因公出国(境)费决算0万元,比上年无增减。

(二)公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年无增减。

(三)公务接待费决算6.63万元。

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。

下降的主要原因是:

严格遵守中央八项规定,进一步落实厉行节约的相关规定,简化接待。

开支内容包括:

国内公务接待支出6.63万元。

主要用于本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

一、中心办事大厅窗口业务数据

各窗口全年共受理审批服务事项27778件,其中行政审批事项6113件,较2012年增加了91%;

提前办结率达到87.7%,较2012年上升了5个百分点;

平均每个事项办结时限为0.97个工作日,较2012年缩短了0.37个工作日;

群众满意度评价平均得分为99.90分,与2012年基本持平。

二、香洲区网上办事大厅建设完成情况

根据区委、区政府工作安排,由我中心牵头,于2013年4月正式启动项目建设,6月底顺利上线,实现与省、市网上办事大厅连通。

8月底,香洲区网上办事大厅审批系统建成,初步具备了网上办事功能,并逐步在我中心各窗口投入试运行。

全区共有19个职能单位、376项审批、服务事项进驻网上办事大厅。

结合《珠海市香洲区第五轮行政审批事项调整目录》,按照“应进必进、最小粒度”的原则,全区共有19个职能单位、376项审批、服务事项进驻香洲区网上办事大厅,在同一平台、统一公开、统一受理、接受统一监察。

通过网上办事大厅,市民足不出户就可以了解、申办、查询与政府相关的大部分事项。

三、第五轮行政审批制度改革工作成果

2013年,中心牵头开展了以精简办事环节、压缩办事时限为主要内容的审批流程优化工作,取得了较好成效。

通过精简办事环节,我中心将全区审批事项的办理环节精简至“受理—审查—决定”三个以内,将社会服务事项的办理环节精简至“受理—审查—办结”三个以内,且每个环节只设立一个办理节点,并明确了相关责任人。

通过压缩办事时限,我中心将全区行政审批事项(小项)的办理总时限由法定的6366个工作日压缩至3244个工作日,压缩了49%;

将社会服务事项(小项)的办理总时限由法定的991个工作日压缩至693个工作日,压缩了30%,并对48项没有法定时限的事项明确了办理时限。

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