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在工作关系处理上,比较留意把握自我的主角定位,自觉地维护大局,维护团结。

  三、依法审计,求真务实。

  在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赐予的审计权限,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点工作方针,始终能够做到:

科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正,对自我分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深化审计一线,准时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮忙年轻的审计干部尽快成长;

二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深化到基层进行审计调研、了解,把握第一手资料;

同时,能够进取协作局长做好各项审计工作,大力弘扬依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神

  另外,对负责的妇委会工作也能够不遗余力,我公司是一个以女同志占大多数的单位,所以,我公司历来很重视、关怀女同志的身体、工作和生活等情景,只要是女同志的节日,必需会尽力支配。

  四、廉洁自律、清廉从审。

  作为一名审计工作者,能够充分生疏到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:

其身正、不令则行;

其身不正,虽令不从。

一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,始终对自我高标准、严要求,切实加强自我的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;

坚决贯彻执行党的路途、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。

留意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。

坚持以科学进展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的本事和反腐败的道德防线。

  五、今后努力的方向。

  在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为快速、最为广泛、最为深刻的转变,全球经济化、学问经济、电子商务、生物技术、基因工程、数字地球、电子政府、加入世贸、西部大开发等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到学问更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。

所以,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新本事,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的本事,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深化,用进展的眼完分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计提议,推动经济体制改革的步伐,为我公司经济持续、快速、健康进展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

  审计人员工作总结

(二):

  2019年,我加强学习,留意创新,工作作风务实,工作看法严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务。

现将本年度个人工作情景总结如下:

  一、加强学习,培育提高自身综合素养

  加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、独立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚决信念,坚固树立政治观念、大局观念和群众观念,始终坚持忠于祖国、忠于人民的政治本色;

严格遵守各项规章制度;

敬重领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自我的言行,毫不松懈地培育自我的综合素养和本事,做一个合格的新时代审计人员。

  二、强化业务技能,制造业务佳绩

  在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。

尤其应对今日这样愈来愈简单的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化进展的审计质量要求与技术更新。

要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅仅要有较好的品德,并且需要过硬的业务本事。

做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。

  我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时,与工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动精品工程主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行,不断提高业务技能;

其次,加强自身修养,提高综合素养,既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养,提高从宏观角度分析、解决问题的本事,争创优秀的工作业绩。

  三、履行职责,圆满完成各项工作任务

  工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格依据法律法规进行处理。

在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探究工作方法,进取开展计算机联网审计,有步骤有方案有重点的开展工作。

从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计打算     的执行落实等都一再把关,并定期向上级领导汇报审计进展情景,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。

  平常能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。

对工作进取主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。

在繁多的工作中,分清主次科学支配,按时、按质、按量完成任务,同时协作其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

  四、存在的问题及明年进展方向

  经过近一年工作,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。

回顾几年来的工作成果,是领导大力支持和热忱帮忙的结果,是同志共同努力的结果,在总结成果的同时,我也看到自我的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自我的政治理论和政策水平,留意综合分析力度、提出有针对性的合理化提议,努力提高自我的工作层次和本事。

  在今后的工作中,我会恳切的理解领导和同志们对我提出的批判和提议,恪尽职守。

同时,发扬成果、克服不足,提高工作效率,使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

  审计人员工作总结(三):

  2018年以来,我们财务审计科在上级各部门的关怀支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。

具体表此刻以下各方面:

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  1、认真学习,提高综合素养。

  工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自我,进取参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。

并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。

遵纪遵守法律,宠爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金平安,平常能结合形势,加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素养以适应工业经济进展的需要。

  2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。

  能认真细致、准时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、精确     、准时、清楚,对全部的基层报表一一进行认真审核。

发觉问题准时与企业联系,指出差错,耐烦指导,对个别报送不准时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策供应了依据。

  3、合理编制收支预算,准时报送财务收支信息。

  为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算,我们依据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情景,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情景)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情景对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的进取作用,平常月、季、年准时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。

  4、进取筹措资金,确保机关工作正常运转。

  从经信委的整体情景看,人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质),资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们依据委里的自身特点及领导要求,进取筹措资金,异样是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深化,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。

加上招商引资力度加大,使很多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。

但我们依据领导的要求,针对企业的实际情景,与企业领导协商,实行沟通,了解、多跑、多讲、多磨等方法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关怀和帮忙,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。

  5、认真执行财务制度,做好科内日常工作。

  听从领导指挥,听从领导支配,严格执行财务制度,认真、细致、精确     地做好会计核算工作,按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金平安。

定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金),定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,(今年协作办公室对装修后的固定资产,包括办公桌椅进行一一进行登记,分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。

平常科内工作从大局动身,做到分工不分家,相互合作,同心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力协作其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、平安经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,进取完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

  6、协作做好融资担保科的工作。

  依据省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,准时供应季度会计信息。

今年上半年协作融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又帮忙担保公司预备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

  7、抓好困难企业的内审工作。

  内部审计工作也是财务工作的一项重要资料,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简洁得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。

今年我们依据审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,经过内审我们依据审计事实,一是对企业有关情景进行客观公正的评价。

二是严峻 财经纪律,准时调整帐务,提出整改措施。

三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理用法资金,认真规范记好各类明细帐。

四是出具了具体的书面报告,为领导了解情景、正确决策供应了依据,真正发挥了财务监督的职能。

  8、做好会计培训工作及财务管理工作。

今年三季度我们协作财政局做好财务管理促进年活动的宣扬发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情景提出了提议和要求。

今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达20人次,连续训练达266人次,扬州财政专题讲座达30人次。

我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短,学习内部管理阅历,使企业财会人员既增长了业务学问,也为做好财务工作起到了促进提高作用。

  综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革进展的需要和领导的要求还有差距,主要表此刻:

一是与企业和相关科室之间沟通不够深化;

二是对困难企业的内审工作重视不够;

三是服务企业方面缺乏主动性;

四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。

  审计人员工作总结(四):

  时间过得飞速,2018年公司的工作已经结束了,能够说,在XX年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自我要做好的工作。

我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中,高效的完成了公司支配给我们的公司,信任我们必需能够做好,这些都是我们得来的不断的进展的成果,信任我们必需能够做好!

  2018年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。

财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得必需的成果。

为了总结阅历教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

  一、2018年财务审计工作的简要回顾

  

(一)财务方面的工作

  1、增加财务服务意识

  XX年,我们一如既往地按科学、严格、规范、透亮     、效益的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金用法效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

  为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。

由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。

依据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情景,组织汇编了集团的财务制度。

  为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确     、完整;

强化财务的猜想、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。

  2、预算管理得到稳步推动

  一是细化预算资料。

依据各分、子公司2018年明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行情景,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;

二是提高预算透亮     度。

预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后,经总经理审议经过后构成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮     度;

三是增加预算的刚性。

我们留意了预算执行中存在的问题和有关情景,不定期的向预算委员会反馈情景,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。

一年以来,预算的总体执行情景良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好XX年全面预算工作积累了阅历。

  3、充分利用税收政策

  充分利用国家对企业的各项税收优待政策,我部进取办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免2018年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及2018年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

  4、切实加强财务管理

  依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并接受按统一管理,分级负责的原则进行管理。

财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

  5、强力整顿财经秩序

  依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局规范行业经营行为,促进烟草行业的健康进展,为国家制造和积累更多的财宝的工作思路,以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想,严格依据市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。

财务审计部从严从细,自上而下对帐外帐、小金库和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济职责审计与加强财经秩序整顿相结合,依据边整边改的原则,将查出来的问题依据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。

经过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

  6、加强资金管理的作用

  为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的用法风险,提高资金用法效率,促进集团健康进展。

集团公司从20xx年xx月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。

我们为了保证集团资金管理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心,依据市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。

与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

  

(二)审计方面的工作

  1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

  

(1)连续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和职责心,充分发挥财务管理的职能作用。

在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必需下各核算的公司了解业务运行情景,发挥主观能动性,多为经营者供应有参考价值的信息和提议,这一要求作为2018年目标考核的主要指标来考核。

  

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增加危机感、紧迫感和职责感,加强学习,努力提高自身素养,适应新形势下财务工作的要求。

  (3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。

随着集团公司快速进展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。

作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产铺张,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;

经过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化进展。

  2、全面迎接国家审计

  为了迎接国家审计署的全面检查,依据市局(公司)审计重点,我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,准时为集团公司领导供应决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的支配和布置。

  3、财务的审计、监督岗位

  我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,改善加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。

明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位职责制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

  4、制定并学习了《财务审计部岗位职责制考核方法》

  为了更好地履行总经理赐予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动宽敞财务人员的工作进取性和职责感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位职责制考核方法》,经过大家认真地学习和争辩,进取思考,并赞同严格依据目标考核方法认真履行自我的工作职责。

  二、存在的问题

  2018年,我部财会审计工作在很多方面均有了明显的提高,但仍旧存在着较为突出的问题,主要表此刻:

  1、是需要加大制度建设的力度;

  2、是加强对分、子公司的财务管理;

  3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

  4、是财会人员政治素养和工作作风尚需改善。

  在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了必需经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。

可是随着改革的纵深推动,我们将面临很多问题:

财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改善,财务审计力度需要进一步加强。

应对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,依据公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。

  XX年我司股本结构将发生较大的转变,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,依据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。

  审计人员工作总结(五):

  2019年我在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。

现对今年审计工作进行以下总结。

  一、基础建设

  2019年是我校各项改革快速进展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。

我们审计处认真实行审计厅、训练厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,进取协作其它各项工作的开展。

坚持"完善自我,提高生疏"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

参与制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

  在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,能够更好的为领导供应决

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