中国注册会计师协会培训计划文档格式.docx

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在远程培训课程结构方面,继续以真正体现培训效果为目的,根据培训需求进行远程培训课程设计,确定培训天数,充分调动学员的学习热情。

二是培训对象更加广泛。

为提高全行业的胜任能力水平,开阔广大注册会计师眼界,让注册会计师感受到行业发展的成果和行业协会对会员的关怀,2013年中注协将在委托会院培训班中适当扩大招生范围:

一方面,个别培训班对培训对象的范围扩大;

另一方面,以注册会计师的培训需求为导向,取消培训班招生人数上限,让更多注册会计师有机会接受行业的高水平培训。

三是对中小会计师事务所注册会计师参加培训的支持有所加强。

以往很多中小所注册会计师因为考虑到业务收入和培训成本的原因,参加国家会计学院培训,特别是面授的机会相对较少。

2013年中注协将加强对中小会计师事务所注册会计师参加会院培训的支持力度:

一方面,总结2012年举办“西部班”的经验,今年此类培训班将重点面向中小会计师事务所注册会计师;

另一方面,中注协将尝试在北京、上海、厦门国家会计学院各举办1期中小所试点培训班,面向中小会计师事务所注册会计师,参加培训的相关费用由中注协、地方注协、学员所在事务所共同承担。

四、具体安排

与2012年度计划相比,2013年度远程培训和委托国家会计学院面授培训期数基本持平,培训总人数有所增加。

2013年中注协计划举办远程培训班4期,委托国家会计学院举办面授培训班40期,其中北京国家会计学院15期,上海国家会计学院14期,厦门国家会计学院11期。

全年共举办培训班44期。

委托国家会计学院的三类面授班中,培训班不设学员人数上限,研讨班以80人左右为宜,研修班以50人以内为宜,协会干部培训班以100人以上为宜,西部班以200人以上为宜。

此外,中注协举办的培训班同时面向19所CPA专业方向院校、香港会计师公会会员、中注协干部,培训费用由中注协承担。

在2013年度中注协培训计划的贯彻实施过程中,中注协将继续与三家国家会计学院共同研究注册会计师行业培训师资的建设工作,加大对地方协会培训工作的指导力度,注重与国家会计学院合作过程中的沟通协调,加强对具有内部培训资格的会计师事务所培训效果的检查工作,保证注册会计师继续教育的培训效果,切实推进行业人才建设工作。

2013年度中国注册会计师协会远程(视频)培训课目表

培训班名称

培训内容

授课老师

培训目标

培训对象

培训天数

时间

税收法规与纳税筹划专题研讨班

营业税改增值税政策解读;

主要税种涉税风险及筹划;

企业涉税业务审计案例;

企业涉税业务法律风险防范与规避;

投资及公司重组涉税问题探讨。

财政部

国税总局

中注协

上海会院

高等院校

系统、全面介绍有关税收法律法规、涉税审计及其他涉税业务,并就有关问题与案例进行研讨。

注册会计师

5天

6月17-21日

新业务拓展

培训班

政府会计改革热点;

行政事业单位会计准则;

行政事业单位财务规则;

行政事业单位审计;

行政事业单位内控制;

企业伦理与职业道德。

事务所

了解最新颁布的行政事业单位财务、内控、会计准则规范相关内容;

掌握新的操作规范要求。

7月22-26日

党组织书记能力建设培训班

“十八大”精神解读,党建相关内容,行业建设相关内容。

中注协及

党校专家

提高事务所党组织书记政治能力水平,促进行业党建。

会计师事务所党组织书记

(定向招生)

3天

10月28-30日

小企业审计

小企业会计准则的新变化;

小企业审计实务;

风险导向审计与实务。

小企业会计准则起草组成员

和相关专家

了解小企业会计准则的新变化,提高中小会计师事务所注册会计师执业能力。

11月11-15日

2013年度中国注册会计师协会委托北京国家会计学院培训计划

类别

IPO审计

企业IPO及注册会计师业务;

企业IPO的相关法律基础;

主板IPO审计实务;

中小板、创业板IPO及其审计。

证监会

北京会院

会计师事务所

熟练掌握资本市场制度及相关规则体系;

掌握IPO审计方法体系;

掌握IPO审计中难点问题处理原则及方法;

培养IPO审计高端人才。

证券资格事务所具有2年以上IPO审计实务经验、项目经理级别以上人员

15天

6月

9月

保险公司/证券公司审计专题

保险公司业务及其经营模式;

保险公司财务报表审计;

保险会计及监管要求;

保险公司信息系统审计;

证券公司财务报表审计。

保险公司 

熟悉金融企业业务流程及风险控制的特殊性;

系统掌握金融企业审计的方法体系;

培养金融审计专才。

项目经理以上人员;

具有相关学科或业务背景

8月

金融企业审计培训班

商业银行组织与业务;

商业银行会计;

商业银行内部控制;

商业银行审计;

保险公司审计;

其他金融公司审计实务。

银监会

证券公司

商业银行

保险公司

7月

商业银行审计专题培训班

商业银行经营环境;

战略管理及组织架构;

商业银行的不同业务类型及流程;

金融工具及银行业务的会计处理;

商业银行内部控制框架及其特点;

商业银行风险管理;

信息系统实务探索及金融企业信息系统审计。

商业银行

北京会院

熟悉银行业务流程及风险控制的特殊性;

系统掌握银行审计的方法体系;

培养银行审计专才。

10月

上市公司年报审计培训班

2012年上市公司非标审计报告分析;

年度报表审计中存在的问题及改进方法;

上市公司年报审计应关注的风险领域、风险规避、关注重点及审计策略;

企业内部控制审计相关问题解析;

2013年证券所执业质量检查案例;

2013年证券所质量控制体系建设研讨;

培训质量控制准则;

证券所质量控制体系建设研讨。

中注协

会计师事务所

分析上市公司年报中存在的问题;

了解企业年报舞弊主要形式;

掌握企业年报审计策略及风险规避方法。

证券资格事务所项目经理级别以上人员

11月

企业合并与并购专题培训班

合并会计报表分析;

并购理论与案例分析;

并购设计的法律、税收问题;

并购审计。

会计师事务所高等院校

企业界专家

介绍企业并购重组中企业估值、会计处理与审计问题

项目经理级别以上人员

行业信息化建设培训班

审计软件使用培训。

用友公司专家

证券资格事务所应用符合准则要求的审计软件。

证券资格事务所注册会计师项目经理级别以上

人员

企业内部控制审计培训班

企业内部控制审计指引实施意见;

企业内部控制审计相关问题;

企业内部控制审计监管相关问题;

计划审计工作;

各层面控制的测试;

控制缺陷评价及审计报告。

中注协内控审计工作底稿编制指南起草组

提高会计师事务所执行内部控制审计业务的水平,保证执业质量。

审计实务

(中小所试点)

审计准则、税务、新业务拓展等专题。

中注协及相关领域专家

了解最新的会计与审计准则、税制改革、新业务拓展等内容。

中小所注册

会计师

(西部)

中注协新业务拓展战略及实施情况介绍;

司法鉴证;

节能减排;

非盈利组织审计;

医院审计等。

财政部中注协

北京会院会计师事务所

理解新型经济活动运作机理及注册会计师的作用,探索开辟注册会计师新业务的合理模式。

(新疆)

研修班

事务所合伙人领导力高级

党的十八大精神;

注册会计师行业发展动态;

事务所发展战略及内部治理;

管理创新能力与沟通技巧;

领导力提升与领导艺术修炼;

国学与人生智慧。

中注协

事务所高等院校

提升主任会计师领导能力,完善事务所内部管理体制和运行机制。

主任会计师

特殊普通合伙转制高级

转制政策与程序;

转制合伙协议解读;

转制做法;

合伙人权利义务与责任(领导力)。

中注协及会计师事务所专家

证券资格事务所顺利转制。

证券资格事务所合伙人级别以上人员

研讨班

审计准则及企业内部控制审计指引实务问题研讨班

相关问题解答。

中注协审计准则组专家

证券资格事务所技术合伙人

4天

5月

2013年度中国注册会计师协会委托上海国家会计学院培训计划

会计师事务所非审计业务拓展;

《基金会财务报表审计指引》解读;

破产清算会计业务;

内部控制咨询业务拓展;

新医院会计制度实施中的问题;

职业道德。

针对注册会计师服务经济发展方式的转变,介绍注册会计师业务拓展的新领域业务。

项目经理级别人员以上

会计师事务所新业务拓展及其发展战略;

海关保税核查专项审计;

司法会计审计案例分析;

财政绩效评价理论与实务;

并购重组的会计与审计;

物业小区审计实务;

行政事业单位内部控制;

企业伦理与职业道德;

多元化经营试点。

IPO与金融审计实务专题培训班

中国证券市场的发展与展望;

团队拓展与建设;

公司价值分析与投资并购;

上市公司非标审计报告分析;

上市公司财务报表分析;

IPO财务陷阱;

IPO相关财务、会计、法律、税收问题;

商业银行内部控制实务;

巴塞尔新资本协议与银行风险管理体系;

职业会计师的行为修养与沟通能力。

上交所

系统全面介绍证券市场的发展,IPO审核中的相关问题。

10天

金融审计实务专题培训班

国际国内金融市场解读;

国际私募股权基金投资及海外上市;

主要证券市场审计实务案例;

注册会计师职业道德建设。

系统全面介绍金融市场的发展,以及金融机构审计实务。

金融市场与准则培训班

企业套期保值的工具与技术;

公司风险监测与应对策略;

金融工具相关准则;

审计案例分析;

新审计准则执行中的问题解析。

系统介绍金融衍生工具和金融工具准则,并就审计实务中的案例进行分析。

企业内部控制审计相关问题解析。

中注协会计师事务所

基于流程的内部控制规范的完善;

《企业内部控制审计指引实施意见》讲解;

企业内部控制审计若干问题;

业务流程层面内部控制的测试;

企业层面控制的测试;

信息技术控制的测试;

控制缺陷评价。

经济学原理、会计审计理论知识以及管理创新等。

会计与审计准则专题培训班

小企业会计准则;

行政事业单位内部控制规范;

了解最新的会计与审计准则修订的背景及内容;

掌握会计与审计准则新的操作。

(宁夏)

增幅投资、绩效评价、农村财务、公开鉴证、企业社会责任等。

(广西)

品牌建设高级

中注协品牌建设战略介绍;

品牌建设理论前沿;

国内事务所品牌建设经验;

国际事务所品牌建设经验;

品牌建设案例探讨。

推动中国会计师事务所品牌建设,打造知名品牌。

事务所合伙人级别以上人员

2013年执业质量检查组长及骨干研讨班

(注协干部班)

系统风险检查理论与实践;

总结和交流证券所系统风险检查经验体会,就2013年的检查重点、检查路径、检查策略和方法进行研讨。

中注协、地方注协以及会计师事务所的有关专家

熟悉和掌握系统风险检查精髓;

总结和交流2012证券所检查经验体会;

确定2013年全国检查工作重点、检查路径、检查策略和方法。

中注协监管部人员、地方注协负责监管工作的秘书长和监管部主任

行业发展热点问题研讨班

职业责任保险集中投保方案;

职业责任保险合同范本及谈判要点;

新业务拓展战略实施情况介绍;

行业发展规划中期评估及下一步工作思路;

事务所合伙转制与文化建设若干问题;

行业监管体制改革与实施情况介绍;

研讨交流

注协干部了解学习行业热点问题。

省级注协主管秘书长及相关

部门主任

 

2013年度中国注册会计师协会委托厦门国家会计学院培训计划

企业内部控制

审计培训班

《企业内部控制基本规范》讲解;

证券业务的报表审计培训班

金融危机与公允价值会计的改革与重塑;

证券市场的报表操纵与识别;

如何发现有问题的财务报表;

CSA1323对集团财务报表审计的特殊考虑;

年报信息披露解读。

会计师事务所 

财务管理培训班

企业全面预算管理架构与实施机制;

可持续发展的财务问题;

企业资本运作模式对企业经营的利弊解读;

新金融时代与企业财务管理新思维;

现金流管理及风险防范;

中国企业融资环境和策略。

厦门国家会计学院专家

熟悉企业财务管理架构,防范财务风险。

2013年全国会计师事务所执业质量检查人员

质量控制准则和内控审计指引;

系统风险检查的程序与方法。

熟悉和掌握质量控制准则、内控审计指引和系统风险检查精髓;

研讨和制定检查工作策略方案。

中注协和地方注协负责监管工作的人员及各级注协的兼职检查员

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