昆明市妇女儿童保健中心概况Word文档下载推荐.docx
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下达指标
24
9
38
85
70
65
完成情况
完成
(2)其他主要指标完成情况:
5岁以下儿童死亡率6.54‰,住院分娩率99.96%(下达指标99%),孕产妇系统管理率94.97%,高危孕产妇住院分娩率99.98%,3岁以下儿童系统管理率93.45%,7岁以下儿童保健覆盖率94.03%。
(3)预防“三病”指标完成情况
指标名称
下达指标%
2016年1-9月(%)
全市完成情况
未完成指标县区
婚前保健人群HIV检测率
95
99.60
婚前保健人群梅毒检测率
孕产妇HIV抗体检测率
100
孕产妇梅毒抗体检测率
孕产妇乙肝抗体检测率
艾滋病母婴阻断干预措施的比例
98
艾滋病感染产妇抗病毒药物服用率
98.47
五华(93.75)
艾滋病感染产妇所生儿童抗病毒药物服用率
母婴均服药率
艾滋病感染孕产妇CD4细胞检测率
80
99.24
禄劝(66.67%)
病毒载量检测率
93.89
禄劝(33.33%)
梅毒母婴阻断干预措施的比例
90
100
梅毒感染孕产妇药物治疗率
90%
95.94
嵩明(88.89)
安宁(88.89)
梅毒感染孕产妇规范治疗率
80%
84.26
盘龙(77.27)
官渡(78.85)
富民(50)
安宁(55.56)
乙肝母婴阻断干预措施的比例
儿童乙肝免疫球蛋白注射比例95%
99.86
母婴阻断网络直报及时报告率
2016年全年昆明市结婚登记人群艾滋病、梅毒咨询检测任务53000人,完成59752人,完成下达任务112.74%。
2016年昆明市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测任务97000人,完成HIV、梅毒和乙肝咨询检测129397人,已完成全年任务的133.26%。
(1)孕产妇死亡干预控制
2016年,昆明市共发生孕产妇死亡17例,其中户籍内死亡13例(倘甸4例,寻甸、经开、官渡、禄劝各2例,宜良1例);
死亡原因分别为产后出血8例(官渡区、倘甸、禄劝各2例,宜良县、经开区各1例)、猝死1例(经开区)、急性白血病1例(倘甸)、气道梗阻1例(倘甸)、脑出血1例(寻甸县)、妊娠合并绒癌1例(寻甸县)。
户籍外死亡4例,分别为昭通、四川、贵州、河南各1例;
死因分别为羊水栓塞2例,产科出血和先心病各1例。
年内组织省、市级产科及内、外科专家召开孕产妇死亡现场评审会13场次,组织省市级产科、医务科、ICU专家至对口责任县区开展危急重症孕产妇抢救应急演练并进行现场指导5次。
(2)高危孕产妇管理
完善了《妊娠期糖尿病筛查与管理要求》及《子宫疤痕再妊娠筛查与管理要求》,规范重点高危因素的筛查和管理。
加强了户籍内流出孕产妇的追踪,各县区开展辖区户籍育龄妇女拉网式筛查,及时掌握流出户籍人口怀孕信息。
在省市级专家的具体指导下,通过规范孕妇普查、常规建册检查、疑难高危至对口医院确诊及高危远程会诊等措施,年内全市妊娠合并内科疾病筛出病例增加,随访逐渐有针对性、个体化。
县级高危筛查质量及管理质量较去年有所提高。
(3)儿童死亡干预控制
婴儿及5岁以下儿童死亡率为5.17‰和6.54‰。
婴儿死因顺位依次是:
早产低出生体重、先天异常、新生儿窒息、肺炎、意外死亡。
5岁以下儿童死亡死因顺位依次为早产低体重、意外死亡、先天异常、新生儿窒息、肺炎,与近年来死因顺位一致。
年内组织石林、安宁等县区召开儿童死亡现场评审会,组织市级产、儿科专家对县辖区内死亡的5岁以下儿童病例进行详细的分析讨论、评审。
(4)农村孕产妇住院分娩补助工作
2016年全市共使用农村住院分娩补助资金991.92万元,救助24854名农村孕产妇,农村住院分娩补助率达91.38%,接近“应补尽补”目标。
全市所有持“生育证”在“定点医疗保健机构”顺产住院分娩的产妇基本实现免费分娩。
(5)免费婚前医学检查工作
2016年全市免费婚前医学检查84753人,免费婚检率为93.49%,达到下达指标(85%)。
检出疾病8064人,疾病检出率为9.51%,其中指定传染病2467例。
(6)农村妇女“两癌”筛查工作
昆明市农村妇女“两癌”项目县年内共完成宫颈癌筛查30002例,任务完成率为100%,完成乳腺癌筛查4517例,任务完成率为112.93%。
(7)云南儿童健康发展项目
2016年6月完成“云南儿童健康发展项目”项目结题。
该项目历时3年,为禄劝县和寻甸县2个项目县基层医生及保健人员提供了“婴幼儿喂养培训”、“健康教育培训”等多个主题培训班20期,培训基层医生625名。
开发“社区妇幼保健健康教育工具包”1套。
(8)全国第五次肥胖、生长迟缓儿童体格发育调查
昆明市作为全国儿童体格发育调查九个调查城市之一,6月至10月期间,完成了12000名儿童的体格发育调查工作,圆满完成了全国第五次肥胖、生长迟缓儿童体格发育调查任务。
(9)“三网”监测工作
每季度召开妇幼卫生信息交换例会,全市十九县区60余名妇幼卫生信息管理人员参会,对全市“三网”监测相关个案表及统计数据进行了县区间交换,对省级2016年信息管理新要求及信息收集、管理工作进行了培训,并对存在的问题进行了通报。
(10)“降消”项目工作
组织市级项目督导2次。
对全市十四县区项目工作开展中住院分娩救助、限价分娩、驻乡专家、人员培训、健康教育等工作进行专项督导。
年内共使用危急孕产妇抢救资金174.72万元,补助212人。
(11)托幼机构卫生保健管理
由卫计委牵头,与教育局中小学卫生保健所共同组成市级评审组对2015年全市92所托幼机构进行了评审,其中包括了初评合格的66所,换证评审不合格的10所,换证评审合格中从各县区抽取的16所。
74所通过评审,复评通过率80.43%。
(12)督导与培训
2016年组织妇幼保健工作各项督导24次,专项工作现场督导37次,全年基层督导共计1311人天次。
完成对全市十九县区7个专题现场专项管理培训,受训人员达1500余人。
年内至石林、安宁等县区组织新生儿复苏现场培训200余人。
年内共组织专家至倘甸、宜良等县区进行手把手培训7次。
3.制定和修定各项工作规范
2016年根据妇女儿童保健工作要求修定了以下工作规范:
《昆明市孕产妇系统管理及高危孕产妇管理要求(2016年)》、《昆明市高危儿分级分类管理制度(试行)》、《昆明市居民健康档案管理工作制度》、《昆明市妇幼保健远程会诊管理制度》。
协助市卫计委制定并出台以下文件:
《昆明市助产机构产科基本建设与质量检查标准(2016年版)》、《2016年昆明市关爱妇女儿童健康行动实施方案》、《2016年昆明市农村孕产妇住院分娩补助项目工作方案》、《2016年昆明市新生儿疾病筛查工作方案》、《昆明市出生医学证明管理方案》对全市规范开展妇幼保健工作起到了指导性作用。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。
其中:
行政单位XX个,参照公务员法管理的事业单位XX个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
本部门2016年末实有人员编制83人。
行政编制XX人(含行政工勤编制XX人),事业编制83人(含参公管理事业编制XX人);
在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员XX人),事业人员55人(含参公管理事业人员XX人)。
离退休人员64人。
离休1人,退休63人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计2373.33万元。
财政拨款收入1952.72万元,占总收入的82.28%;
上级补助收入XX万元,占总收入的XX%;
事业收入420.61万元,占总收入的17.72%;
经营收入XX万元,占总收入的XX%;
附属单位缴款收入XX万元,占总收入的XX%;
其他收入XX万元,占总收入的XX%。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计2365.13万元。
基本支出1903.07万元,占总支出的80.46%;
项目支出462.07万元,占总支出的19.64%;
上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元,占总支出的XX%。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况
2016年度用于保障本单位等正常运转的日常支出1490.65万元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.18%;
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.82%。
(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出462.07万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1952.72万元,占本年支出合计的82.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1490.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。
主要用于人员、日常公用开支;
2.外交(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。
主要用于……(相关支出情况);
3.国防(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。
4.公共安全(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。
……。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.08万元,支出决算为4.87万元,完成预算的68.79%。
因公出国(境)费支出决算为XX万元,完成预算的XX%;
公务用车购置及运行费支出决算为7.08万元,完成预算的68.79%;
公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的xx%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行费用降低。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.72万元,下降13.43%。
因公出国(境)费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%;
公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元,下降15.61%;
公务接待费支出决算增加0.04万元,增长8.16%。
2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行费用降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出XX万元,占XX%;
公务用车购置及运行维护费支出4.87万元,占0.25%;
公务接待费支出0.49万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出XX万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。
开展内容包括:
具体出国开支及开展工作情况等……。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。
公务用车购置支出XX万元,购置车辆XX辆。
具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出4.78万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
主要用于下乡督导、检查工作及市内交通所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.49万元。
国内接待费支出0.49万元(其中:
外事接待费支出XX万元),共安排国内公务接待XX批次(其中:
外事接待XX批次),接待人次164人(其中:
外事接待人次XX人)。
主要用于省市工作交流发生的接待支出。
国(境)外接待费支出XX万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次XX人。
主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年机关运行经费支出8.47万元。
部门机关运行经费主要用于日常办公用品及耗材等开支。
(二)其他重要事项情况说明
(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。
)
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。