建筑检测试验室管理评审报告Word格式.docx
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要求
填报人:
审批人:
日月年月年日1/23
管理评审通知表
评审时20101评审地公司会议
集中会议式评评审方主持×
参加参加人员名姓部职签
主×
综合
技术负责检测×
质量负责检测
综合×
内审
监督
管理评审所需输入文件及其准备部门和人
准编职输入文件名人部
1政策和程序的适应主×
综合管理和监督人员的报2质量监督×
检测近期内、外部审核的结3质量负责检测×
4纠正措施和预防措施的执行情质量负责检测×
实验室间比对和能力验证的结果分5技术负责检测×
工作量和工作类型的变化分析预测报6技术负责检测×
申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分7主×
综合8对资源配置报告以及人员培训情况分质量负责×
检测
9质量控制情况分质量负责×
检测
10.改进的建议及措施质量负责人检测室×
编制人批准人时间
部门工作报告
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部门综合室议题工作总结以及政策和程序的适应性报告
以《质量手册》和《程序文件》为指导,通过积极贯彻
质量方针,
公正的数据,
检定;
部
各类人员均以取得相应资格证书。
正常运行。
门工和效率达到检测机构质量目标,作准则》要求,特进行此次管理评审,我们要做好以下工作:
报告各项工作符合法律规范、内
为了确保检测机构管理体系的适宜性、一、
文件》的要求。
容好人员培训及考核工作。
作,制定好预防措施并积极改进。
二、三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工
备注:
编制×
时2012.02.10以计量为基础以标准为准绳为以后出具科学为用户负责各项检测设备符合标准并进行能保证检测公司充分性有效根《实验室资质认定评各部门要认真学习相关法律法规政策文件确《评审准则《质量手册《程各岗位人员要履行岗位职责把工作落到实处
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部门综合室编制人
时间2012.02.10
议题工作总结以及政策和程序的适应性报告
四、坚定不移的落实质量方针和质量目标,
使检测工作
能够正常运行。
五、做好程序文件记录工作。
门
工
作
报
告
内
容
我检测公司即将迎来首次计量认证,
以此为契机,
全力
改进做好前期的准备工作,对既定的政策及工作程序根据实际情
意见况进行补充完善,使其顺利通过。
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部门
检测室
编制人
时间
2012.02.09
议题
质量负责人工作总结
部门工作报告内容改进意见
2011年6月组织人员对《质量手册》、《程序文件》进行了改版,并已发布予2012年5月1日起实施。
对人员进行了宣贯学习、考核。
2012年1月30日—2月7日,公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审。
内审组对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。
通过内审,审核组认为,我公司《质量手册》和《程序文件》内容基本满足《实验室资质认定评审准则》的要求。
公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行,但也存在一些问题,内审组根据核查结果报告查出三项基本符合项,各部门已积极整改完毕。
一、做好质量监督工作,搞好对重点试验项目的监督,严防重大质量事故的发生。
二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。
三、定期开展人员比对试验,以验证其检测能力,保证检测质量。
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技术负责人工作总结
部门工作报告内
本公司实验室质量体系已试运行,为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求,同时保证本公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性,并得到持续改进,现将工作情况汇报如下:
一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。
通过网上查询,购买最新版本的相关书籍,并对标准进行了查新工作,结果证实我公司采用的标准是持续和有效的。
二、仪器配置工作所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检定和校准,并按规定程序完成期间核查,确保在有效期内使用。
关键仪器设备已配备了干湿温度计,须恒温、
容
恒湿的设备场所配备了空调机和自动控制器。
经检查表明符合《设施环境条件控制程序》的要求,资源配制方面比较合理,已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力。
三、检测人员的培训情况质量体系文件发布后,为了落
实质量体系的运行工作,分别组织了作业指导书、实验现场备注:
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时间
2012.02.09
部门工作报告内容
操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习,培训采用了提问、讨论和现场操作的形式,通过培训,使检测人员掌握了质量体系的要求,加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。
四、设备的使用管理监督完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作;
做好检测设备操作人员的资质审核,对合格的检测人员进行仪器使用授权;
加强对结果有重要影响的仪器设备管理,监督设备责任人定期进行保养、维护和检查,以保证检测设备符合规定的要求。
改进意见
加强测量不确定度的培训,使其分析人员掌握检测所需的不确定度的评定方法。
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综合室
质量监督员工作总结
部门工作报告内容
按照《实验室资质认定评审准则》的要求,根据公司《质量手册》和《程序文件》的规定,本人对检测公司计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作:
一、检查过程质量监督2011年11月对水泥检测岗位进行了监督抽查,抽查了水泥产品的检测方法3个,当时全部为现行有效标准,查看了接样委托书,样品流转单,检验原始记录,检验报告等,整个检测过程符合《程序文件》要求。
二、结果报告和原始记录2011年11月两次分别对检测室出具的检测报告和原始记录进行监督检查,检查到的报告和原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发,原始记录填写规范、更改符合规定,报告的存档、借阅、发放符合《程序文件》要求,报告信息全面、准确。
三、样品管理质量监督查看了样品存放室留存样品,检查中看到:
接收登记信息准确、全面,样品编号唯一,标识清楚;
委托协议书设计合理、信息全面、记录完整;
样品管理员熟悉样品管理程序,符合《程序文件》要求。
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四、环境设施监督查看了各检测室温湿度,都已配备并显示准确;
检查了标准养护室及养护箱控制设备;
消防设施等,处于完好状态,满足实验室工作要求。
五、人员及操作监督2011年10月12日对检测室钢筋物理性能检测岗位人员高璞、吴雷进行了现场检测监督,检测试验为带肋钢筋产品拉力试验,将原检测过同一根钢筋样品再次进行试拉,二人检测结果仅差5MPa,符合标准要求。
六、测量溯源的质量监督对公司内的仪器设备、标准物质,参加能力比对情况进行监督检查,检查了仪器检定计划和检定实施状况、标识状况,标准物质的有效性、标准物质的使用记录和期间核查。
检查的各项工作符合公司《程序文
件》的要求。
七、仪器设备监督对检测室使用设备进行监督检查,检查设备有唯一编号,有检定(或校准)状态标识,使用仪器都在检定有效期内,使用登记完整,仪器旁边有仪器操作规
程,部分设备进行了期间核查。
符合实验室认可准则及我公
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部门工作报告内容改进意见备注:
司文件的要求。
通过对以上七个方面的监督,我认为公司的质量管理体系运行有效,检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求,从而能保证公司未来的工作质量和检测报告质量。
公司还应加强对新知识新技术的学习,加强对公司《质量手册》和《程序文件》的学习,使以后管理更规范,技术更进步,工作质量、报告质量更上台阶。
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2012.02.11
近期内、外部审核的结果
门
工
作
报
告
内
首次报申,暂无外部机构评审。
内审见公司《内部审核报告》。
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2012.02.08
纠正和预防措施的执行情况汇报
部门工作报
纠正措施:
5.1.3适时组织人员进行培训学习。
5.2.1、5.2.5尽快解决检测场所问题,使其有效分离。
预防措施:
一、制定学习培训计划,并严格执行。
二、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。
改进意见
严格执行改进措施,并形成书面记录,做好有效性验证工作。
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检测室编制人
时间
2012.02.02
实验室间比对和能力验证的结果分析
部门
容改进意见
2011年10月12日检测室内进行了钢筋物理性能人员比对测试,结果二人结果相差仅5MPa,符合要求。
因公司还在首次申请阶段,未接到上级业务能力验证通知。
实验室间比对开展较少,今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。
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2012.02.03
工作量和工作类型的变化分析预测
因我公司为首次申请资质认定,所以还没有业务工作量产生。
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编制人
申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析
因公司在申请资质阶段,还未正式开展业务,所以还没
有涉及申诉、投诉及顾客反馈意见。
坚持质量目标和质量方针,提升整体检测水平,力争各
项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。
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对资源配置以及人员培训教育情况分析
1、本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备,仅场地
狭小;
2、人员培训较小,应严格按培训计划执行。
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质量控制情况分析
第一,我们积极贯彻质量方针和质量目标。
第二,搞好检
测设备的维护、检定和自校准工作,保证仪器设备全部合格。
第三,组织人员学习,提高其道德素质和业务素质。
第四,搞好质量监督工作,开展了钢筋物理性能试验项目的人员比对试验,比对结果误差在允许范围内,充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。
第五、开展对重点实验项目的监督工作,例如钢筋、水泥试验确保数据结果的真实、准确、可靠。
要做好质量监督工作,确保实验数据的真实、准确、可靠,严防重大质量故事的发生。
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评审议题
管理体系的现状和适应性
评审人员评审时间
2012.02.13编制人×
批准人×
评审内
容评
审组意见
存
1政策和程序的适应性2管理和监督人员的报告3近期内、外部审核的结果4.纠正措施和预防措施的执行情况5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告6.工作量和工作类型的变化分析预测报告7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析9.质量控制情况分析
10.改进建议及措施由于各部门全力配合和努力工作,按照质量体系文件的要求,我公司的工作做到有章可依,按程序办事,质量管理体系运行基本正常,可以向省认评处报申实验室资质认定。
通过内审也发现了存在的问题与不足,希望各部门引起重视,采取
在问题改进意
预防和纠正措施避免问题发生。
我公司现主要存在的问题与不足是:
1、培训学习机会少,人员整体业务水平还有待进一步提高;
、检测场所小,影响到检测环境的控制。
2结合存在的问题和不足,1、要做好质量监督工作,确保实验数据的真实、准确、可靠,严防重大质量故事的发生。
2、实验室间比对开展较少,今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。
3、严格执行改
进措施,并形成书面记录,做好有效性验证工作。
4、制定学习培训计见划,并严格执行。
5、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。
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改进措施计划及实施验证表
根据管理评审报告要求,特作改进措施计划如下:
责任部门
措施改进
划计
完成时间
验证结果及时间
结果:
检测室综合室质量负责
1、加强学习完成2、按计划检定或校准仪器和设备2012.02.20
3、定期开展比对试验022012年月日20结果:
制定相应的预防改进措施,并做好日常完成2012.02.20的监督记录,严防重大质量事故的发生
2012年02月20日
改进措施积极有效、整改完成。
人意见主任意见
签字:
年月日
改进已完成,要做好预防和改进工作,做好日常监督。
填报人:
验证人:
年月日年月日
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