医疗器械购进管理的制度Word文档格式.docx
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单据上购销两方的品名及签章应与两方的《医疗器材生产(经营)同意证》、《营业执照》相一致。
二、首营公司审查制度
一、目的:
为控制影响医疗器材质量的各样要素,除去发生质量问题的隐患,特拟订本制度。
二、质量管理部是公司履行质量反对权的职能部门,它有权在以下状况下作出反对:
1、医疗器材供给单位,经审查或观察不具备生产、经营法定资格及相应质量保
证条件,有官僚求经营部门停止采买。
2、医疗器材销售对象,经审查不具备购进医疗器材法定资格的,有官僚求经营
部门停止销售和回收已售出的医疗器材。
3、来货查收中,对不切合公司《医疗器材查收制度》的医疗器材,有权拒收。
4、对保养检查中发现的不合格医疗器材,有权出具停售、封存通知,并决定对
该医疗器材的退货、报损、销毁。
5、售出的医疗器材发现质量问题,有官僚求经营部追回。
6、对不适应质量管理需要的设备、设备、仪器、器具,有权决定停止使用,并
提出添置、改造、完美建议。
7、对不切合公司《首营公司审查制度》、《首营品种审查制度》的首营公司、
首营品种,有权提出反对。
8、对经审批的首营公司在实质供货中质量保证能力差;
对经审批的首营品种在
经营中质量不稳固或不适应市场需要的,向经营部和总经理室提出停止关系,
停止购进的反对建议。
9、有权对购进计划中质量保证差的公司或有质量问题的品种进行反对。
10、对医疗器材质量有影响的其余事项。
一目的:
为了确认初次供货单位的合法资格及质量保证能力,特拟订本制度。
4二、首营公司是指与本公司初次发生医疗器材购销关系的医疗器材生产公司或
5医疗器材经营公司。
6三、首营公司审查的项目有:
71、供货单位合法资格:
盖有供货单位原印章的《医疗器材经营公司同意证》、
8《医疗器材生产公司同意证》和《营业执照》复印件,并查对生产、经营范
9围。
102、销售人员合法资格:
盖有本公司印章和公司法定代表人印章或署名的公司法
11定代表人的拜托受权书原件,拜托受权书应明确受权范围及受权时限;
与拜托
12书一致的销售人员身份证复印件;
133、公司质量保证能力:
盖有公司原印章的公司质量认证证书复印件及质量保证
14协议。
15四、经营部负责讨取有关资料,并填写首营公司审批表,交质量管理部进行审
16核,必需时进行实地观察。
17五、首营公司须经质量副总经理同意后方可与该公司成立购销关系。
18六、对拥有合法资格和质量保证能力,且超出六个月合作的首营公司,经进货
19质量评审会议议论经过,转为惯例供货公司,其档案资料转入供货单位档案管
20理。
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23三、首营品种审查制度
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26一、目的:
为了保证新开发医疗器材品种的合法性,增强对首营品种的质量审查工作,特拟订本制度。
27二、首营品种是指公司向医疗器材生产公司初次购进的医疗器材。
28三、首营品种审查的项目有:
29、《医疗器材产品注册证》、产品合格证明和其余附件;
30、医疗器材国家标准或医疗器材行业标准;
313、医疗器材的说明书、标签、包装能否切合国家食品药品监察管理局《医疗器
32械说明书、标签和包装表记管理规定》;
33、医疗器材的性能、用途及储藏条件;
、样品同批号的查验报告书;
、质量认证状况;
四、首营品种由经营部讨取有关资料,并填写首营品种审批表,交质量管
理部审查。
五、质量管理部审查合格,签订审查建议,报质量副总经理同意后方可购
进。
六、质量管理部对首营品种成立档案,实时采集有关质量信息,对证量不稳固的品种应向经营部提出反对建议,停止进货和销售;
对证量稳固,适应市场需要且超出六个月试销期的品种,经进货质量评审会议议论经过,转为惯例经营品种,其档案资料纳入质量档案。
五、医疗器材入库查收制度
为保证入库医疗器材的合法性及质量,特拟订本制度。
二、查收组织:
公司建立直属质量管理部的查收组。
查收人员一定拥有高中以上文化程度,认识各种医疗器材的查收标准,按查收程序进行操作。
三、查收一定在规定的查收区内进行。
四、查收时限:
常温储藏的医疗器材须在该工作日内查收完成;
阴凉储藏的医疗器材随到随查收。
五、查收依照:
供货合同及商定的质量条款。
六、查收原则:
按产品批号逐批查收,不得遗漏。
七、查收抽样:
1、比率:
每批50件之内(含)抽2件;
50件以上,每增添50件增抽1件;
不足50件以50件计;
2、代表性:
抽样须具代表性,即在上、中、下三个部位各抽3个小包装;
3、标记:
抽样的外包装上应贴有“查收”标记。
八、拼箱品种一定逐品种、逐批号进行查收。
九、查收项目:
1、供货单位、医疗器材品名、规格、数目应与合同符合;
2、包装中应有产品合格证;
、医疗器材的大、中、小包装应整齐无污染、损坏;
4、医疗器材标签、包装表记应该包含以下内容:
(一)品名、型号、规格;
(二)生产公司名称、注册地址、生产地址、联系方式;
(三)医疗器材注册证书编号;
(四)产品标准编号;
(五)产品生产日期或许批(编)号;
(六)电源连结条件、输入功率;
(七)限时使用的产品,应该注明有效限时;
(八)依照产品特征应该标明的图形、符号以及其余有关内容。
5、查收一次性无菌医疗器材,一定比较供货方供给与实物同批号的加盖供货方
质量管理部门原印章的查验报告进行考证。
6、入口医疗器材,一定由供货方供给加盖质量管理部门原印章的《入口医疗器
械注册证》,并有中文说明书;
7、医疗器材的质量查收还应检查医疗器材的外观性状,包含色彩、发霉异物、
包装损坏等。
十、销退后回的医疗器材产品,应开箱检查,查对生产厂商、品名、规格、产品注册证号、产品批号、有效期等,确认无误后,方可办理入库查罢手续。
十一、查收过程中发现与合同不符或查收不合格的医疗器材,填写拒收报告单报质量管理部审批予以拒收,并做好购进退出记录。
十二、查收员在查收医疗器材时应做好查收记录。
查收记录应笔迹正直清楚,不得有空格或缺项。
查收记录应记录供货单位、生产厂商、品名、规格、产品注册证号、产品批号、有效期、数目、到货日期、质量状况、查收结论和查收人员签章等。
十三、查收记录保留至超出医疗器材产品有效期一年,但许多于三年。
永远性植入产品的有效证件保留限时为永远。
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六、医疗器材保留束度
为保证在库储藏医疗器材产品的质量,特拟订本制度。
二、医疗器材产品入库后,按各种产品对储藏的要求不一样合理安排储藏地区。
三、药品储藏推行色标管理。
其一致标准是:
待验库(区)、退货库为黄色;
合格品库、待运库(区)为绿色;
不合格药品库为红色。
四、搬运和堆垛要严格依照医疗器材产品外包装图示的要求,规范操作。
怕压医疗器材产品控制堆放高度。
五、医疗器材产品堆垛要留有必定距离。
医疗器材产品与墙、柱、屋顶(房梁)、设备设备的间距不小于30厘米,与地面的间距不小于10厘米。
六、医疗器材产品应分类相对集中寄存,按批号及有效期远近挨次、分开堆码。
七、妥当保留无菌器材,一次性无菌医疗器材应该依照无菌器材寄存要求,并与其余医疗器材分区储藏。
八、保留员一定凭查收员署名的入库交接单入库。
九、医疗器材入库时,一定仔细查对品名、规格、数目、产品批号、有效期、生产厂商等。
对货与单不符或质量异样的产品拒绝入库,并实时退返给查收组。
十、保留员查对无误后,应在入库交接单上署名。
十一、保留员凭销售发票发货,禁止无票发货和白条发货。
发货时,查对品名、规格、数目、产品批号、有效期、生产厂商等内容。
发货完成,交复核员复核。
十二、发货时如发现以下状况保留员有权拒绝发货,并通知保养组办理:
1、外观性状发生变化,包含变色、发霉、生锈、包装损坏、质量变异等。
一次性无菌医疗器材小包装出现损坏。
3、包装表记模糊不清或零落;
4、产品已超出有效期。
十三、每个月下旬对有效期在6个月内的医疗器材填写近效期商品催销表,报经营部、质量管理部各一份。
十四、库存药品要进行月对季盘,做到账货符合。
十五、储存中发现医疗器材质量问题应实时通知保养员进行办理。
十六、仔细做好库房的卫生工作,每天下班以前清理库房的杂物。
做好防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠和防鸟工作。
七、医疗器材出库复核制度
为保证出库医疗器材质量,防备不合格产品流向社会,特拟订本制度。
二、库房一定装备复核员,对出库医疗器材的有关项目进行查对。
三、整件复核:
复核员一定按发货凭据对实物进行品名、规格、数目、产品批号、有效期、生产厂商、质量状况进行查对、检查。
四、拼箱复核:
一定逐个对医疗器材的品名、规格、数目、产品批号、有效期、生产厂商、质量状况进行查对、检查。
查对无误后装箱,并填好拼箱单放入箱内。
封箱后,外贴“拼箱”标记。
五、凡复核中发现品名、规格、数目、产品批号、有效期、生产厂商与票不符及质量不合格的,一定退给保留员加以纠正。
六、为便于质量追踪,一定做好医疗器材出库复核记录。
记录内容有购货单位、品名、规格、产品批号、有效期、生产厂商、数目、销售日期、质量状况,复核员一定签章。
七、复核记录保留至超出药品有效期一年,但许多于三年。
八、医疗器材保养制度
为保证在库储藏医疗器材的质量,特拟订本制度。
二、保养组织:
公司建立直属质量管理部的保养组,负责公司医疗器材保养工作。
三、保养员应指导保留员对医疗器材按其温湿度要求合理储藏。
四、保养员每天做好温、湿度记录,并在规准时间内达成(上午8时-9时,下
2时-3时)。
五、库房温、湿度超出规定范围,保养员要实时采纳调控举措。
六、保养员要按期对库存医疗器材进行质量检查,每个月抽查库存批次的1/3,每季度循环一次。
对检查中有疑义的医疗器材,挂黄牌暂停发货,填写停售通
知单,通知经营部停止开票,同时填写医疗器材质量复检单,报质量管理部确认。
经确认合格,则恢复销售;
不合格,则配合保留员将该医疗器材移入不合格品库。
七、保养员应实时做好保养记录。
保养组每季度末对医疗器材的保养状况作出小结,于次月上旬报质量管理部。
八、各项记录保留至超出医疗器材有效期一年,但许多于三年。
九、医疗器材有效期管理制度
为增强医疗器材有效期的管理,保证使用医疗器材的安全有效,特拟订本制度。
二、购进医疗器材除国家未规定外,一定规范注明有效期。
三、销售医疗器材一定按“先产先出,近期先出”的原则开票。
四、储运部保留人员对有效期不足六个月的医疗器材,要逐月填写“近效期产品催销表”实时报告经营、质量管理部门催销办理。
五、有效期到期的医疗器材,由储运部立刻移至不合格品库,并实时通知质量管理部进行办理。
六、对医疗器材有效期的查收应按以下规定履行:
1、有效期在二年以上的产品,查收时距生产日期不得超出六个月;
2、有效期在二年以下的产品,查收时距生产日期不得超出三个月;
3、超出以上规按限时,查收人员有权拒收,并报请经营部办理。
七、对销退后回的医疗器材,有效期不足二个月的一律放入退货库,并由储运
部通知经营部与供货单位联系办理。
十、不合格医疗器材管理制度
为增强不合格医疗器材的管理,防备不合格医疗器材流向社会,保证医疗器材质量,特制定本制度。
二、不合格医疗器材包含内在质量不合格、外观不合格及包装不合格,如产生损坏、污染、生锈、变质、过期等现象。
三、不合格医疗器材的确认和办理:
1、来货查收中发现的不合格品,由查收员填写拒收单,经质量管理部确认,移
入不合格品库;
2、在库保留、保养和出库复核过程中发现的不合格品,由保养员填写质量复检
单,经质量管理部确认,移入不合格品库;
3、销退后回发现的不合格品,由查收员填写复检单,经质量管理部确认,移入
不合格品库;
4、各级药监部门抽检或通告不合格品,由质量管理部签发通知,移入不合格品
库;
四、不合格医疗器材设专库专人保留,并做好记录。
记录内容包含:
供货单位、品名、规格、产品批号、有效期、生产厂商、数目、不合格原由等。
五、不合格医疗器材报损:
由保留员填写“报损单”,经质量管理部审查,报总经理同意后报损。
六、需销毁的不合格医疗器材,由质量管理部会同储运、经营部负责人组织、监察销毁,并做好销毁记录。
销毁记录保留三年。
十一、售后服务管理制度
为了更好地为顾客服务,提升公司经营信用,增强市场竞争力,特拟订本服务制度。
二、坚持“质量第一、用户第一”的经营思想,将售后服务工作,提升到与产质量量要求同步。
三、与供货方签订质量保证协议时,同时商定由供货方对医疗器材的维修条款。
四、公司成立顾客接见制度,采纳不按期上门接见、书面征采建议或利用各样时机等方式宽泛征采顾客对本公司商质量量、服务质量的建议和要求,同时做好记录。
对顾客反应的建议应实时反应到有关部门领导,提出改良举措,并组织实行。
五、对顾客来信、来电、来访提出的问题,有关部门应仔细做好招待办理工作,做到态度热忱虚心,办理实时公正。
不论顾客提出的建议正确与否,都应虚心听取,交流和增强与顾客之间的联系,并做好有关记录。
六、公司成立客户档案卡,仔细办理客户来信、来访。
每件来函、复函、编号,按产品分别归档管理。
七、对顾客在商质量量方面的反应建议,应实时剖析研究办理,仔细解决用户提出的问题,同时将办理建议上报质量管理部门。
八、拟订的确可行的岗位责任制,渐渐使客户服务工作制度化、标准化,不停提升服务质量。
九、随时认识市场信息,掌握同行业产品价钱、质量信息,实时反应给公司领导,促进领导正确决议。
十二、医疗器材质量追踪管理制度
为成立、保护本公司优秀的质量信用,特拟订本制度。
二、职能部门:
经营部及质量管理部为医疗器材质量追踪管理的职能部门。
三、经营部除在购进医疗器材时,一定注意产品的质量外,要常常向客户咨询产质量量状况,认识客户需求,采集客户对产品的使用建议和改良建议,并将各种信息实时反应到生产公司。
四、查收保养组在查收、保养过程中也应注意察看产品在储藏过程中的质量变化状况,并实时向质量管理部及经营部报告。
五、若有花费者的质量投诉,应实时判明医疗器材质量状况和查清投诉事项,确属产质量量问题的,应脚踏实地地解决,做到既保护公司的质量信用,又使顾客满意。
六、质量管理部接到质量投诉后,应实时办理,在10天内解决,一个月内了案。
并仔细做好记录,并将查证状况通知有关部门,将办理建议实时见告用户。
七、对每一笔的质量追踪记录及质量投诉,都应有详尽记录。
各项记录由质量管理部保留,保留期三年。
十三、不良事件报告制度及办理程序
明确医疗器材不良事件报告制度,增强医疗器材的监察管理,提升医疗器材使用安全和服务质量。
二、定义:
医疗器材不良事件是指获准上市的、合格的医疗器材在正常使用状况下,发生的或可能发生的任何与医疗器材预期使用成效没关的有害事件。
三、合用范围:
合用于各部门医疗器材不良事件报告方面的管理。
四、职能部门:
质量管理部、经营部、零售连锁公司
五、报告及办理:
、经营部应注意愿医院及零售公司采集医疗器材不良事件状况,若有发生,应查清事发地址、时间、不良反响或不良事件基本状况,并做好记录,快速上报公司质量管理部。
、零售连锁公司各门店应注意采集顾客反应的医疗器材不良事件状况,若状况的确,应实时填表反应。
3、各部门负责人应辅助公司质量管理部,进一步认识医疗器材不良事件发生的
状况。
4、质量管理部将经营部和零售连锁所采集的检查资料汇总后,实时向生产、经
营单位反应,并按规定填写“医疗器材不良事件报告表”,实时报药品监察管
理局。
5、对严重稀有的不良事件应随时报告,并建档保留。
十四、质量教育、培训及查核制度
为提升公司职工素质和质量意识,以保障公司质量管理工作的正常展开,特拟订本制度。
二、办公室为公司质量教育、培训及查核工作的职能部门。
三、公司每年拟订计划,按期、定向对医疗器材经营人员进行有关国家医疗器材管理的法例、行政规章的培训和医疗器材知识、职业道德等方面的教育培训,并进行查核。
四、从事质量管理的人员,每年由公司按排接受上司药品监察管理部门组织的持续教育和培训。
五、从事查收、保养、计量等工作的人员,要按期接受本公司组织的培训学习,以及药品监察管理部门的培训和查核。
六、对新参加工作和半途换岗的职工,一定进行岗前有关法例和专业知识的教育培训,经查核合格后方可上岗。
七、办公室负责制定和组织实行教育、培训计划,并成立档案。
八、质量管理部配合办公室对职工教育、培训及查核。
十五、文件、质量记录和凭据管理制度
为增强质量记录和凭据的管理,为质量追踪供给客观凭据,特拟订本制度。
二、质量管理部负责质量记录和凭据的制定、订正、使用等管理。
三、各有关部门负责本部门质量记录和凭据的平时使用管理。
四、质量记录和凭据的填写要求:
填写正确、完好,笔迹清楚,不一样意任意涂改,笔误应在错误处划一道横线,并加盖章章,保持记录原样,将正确文字、数据填写在该项格框内空白处,且不得缺页空格。
五、质量记录和凭据的采集归档:
各部门指定专人保留本部门的质量记录和凭据,每年终进行分类整理装订成册。
六、质量记录和凭据的查阅:
、公司内部工作人员查阅质量记录和凭据时,需说明查阅原由,经该部门负责人同意。
查问时不得损毁、改正原资料内容和数据。
、外单位和个人查阅时,须经总经理同意,并由有关部门负责资料安全。
七、质量记录和凭据的办理:
保留期满的质量记录和凭据,依照《质量系统文件管理程序》办理。