品质部记录表格Word格式文档下载.docx

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标准要求

检验结果

合格否

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

检验结论:

合格()不合格()检验员:

日期:

原材料不合格品的处置:

退货()让步接收()拣用()报废()

批准:

日期;

过程检验记录

QR8.2.3-01NO:

日期

产品名称及型号规格

操作者

工序

检测结果

结论

采取措施

不合格项目描述

备注:

合格则打“√”不合格则打“Ⅹ”。

 检验员:

               采取措施:

A:

返工B:

返修C:

报废

成品检验报告

QR8.2.4-02NO:

生产数量

生产日期

型号/规格

抽检数量

备注

序号

检测结果

OK

NO

结论:

检验员/日期:

不合格品报告

QR8.3-01NO:

发现日期

生产单位

发生地点或过程

数量

不合格品情况的具体描述

检验员:

责任单位

责任人

措施

填表人:

不合格品产生原因

措施负责人

责任单位负责人

处理时间

处理地点

处理结论:

纠正措施跟踪;

跟踪人:

参加处理部门

计量器具清单

QR7.6-01NO:

设备编号

名称及型号规格

放置地点

测量范围

首校日期

校准周期

校准机构

编制:

计量校准计划

QR7.6-02NO:

设备名称

使用部门

计划校准

校准

机构

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