质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表.docx

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质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表.docx

质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表

 

质量●环境●职业健康安全一体化管理体系

(QEOHSMS)

 

检查表

 

 

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门:

最高管理层时间:

年月日编号:

序号

一体化管理体系过程

QMSEMSOMS

审核要点

提供的实施证据

Y/N

注明

不符合程度

1

4.14.14.1

●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996

GB/T28001-2001三个标准要求建立管

理体系;

●管理体系的范围是否明确,删减理由

是否充分,并符合规定要求;

●过程是否已被识别并适当规定,职责

是否已被分配、程序是否得到实施和保

持,过程是否有效;

●公司对外包过程是否进行了识别和

控制。

 

(1)有一套完整的管理体系文件;

(2)删减的过程及证明;

(3)文件中对体系的过程和产品实现

过程(包括运作过程)的描述;

(4)手册中对涉及的过程运作的要求

和相关程序文件;

(5)依据的法律法规和相关要求;

(6)纠正和预防措施的运作程序是否

有;

(7)对体系过程的监视和测量;

(8)公司的外包过程在体系文件中是

否明确了管理。

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

 

2

4.2.14.4.44.4.4

●形成文件的方针、目标和管理手册;

●标准所要求建立的程序文件及相关

文件;

●按标准要求规定了体系的适用范围,

对其核心要素(过程)及相互关系进行

了描述;

(1)QEOHSMS手册,包括形成文件

的QEOHS方针、目标;

(2)程序文件、作业指导书、相关的

法律法规;

(3)文件和标准要求的记录均有;

(4)规定相关文件的查询方式和路径。

Y

Y

Y

Y

内审组长:

内审员:

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门:

时间:

年月日编号:

序号

一体化管理体系过程

QMSEMSOMS

审核要点

提供的实施证据

Y/N

注明

不符合程度

 

●标准所要求的记录;

●相关文件的查询路径。

3

4.2.24.4.44.4.4

●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996

和GB/T28001-2001编制和保持质量手

册。

参照上述证据

Y

4

5.14.24.2

●公司的最高管理者应提供一体化管

理体系建立实施并持续有效性的承诺

的证据;

●承诺是否在对顾客、员工、社会三方

面予以体现;

●是否进行了定期评审。

(1)文件化的QEOHS方针和目标内

容;

(2)法律、法规培训实证;

(3)管理评审资料。

Y

Y

Y

5

5.24.3.14.3.1

4.3.24.3.2

●是否对顾客的要求、环境因素和重大

危险源进行了识别;

●是否建立了相应的程序文件予以支

持。

(1)增强顾客满意的证据;

(2)相应的程序;

(3)重要环境因素清单;

(4)重大危险清单及控制计划。

Y

Y

Y

Y

内审组长:

内审员:

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门:

最高管理层时间:

年月日编号:

序号

一体化管理体系过程

QMSEMSOMS

审核要点

提供的实施证据

Y/N

注明

不符合程度

6

5.34.24.2

●QEOHS方针是否包含了满足顾客要

求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法

规和持续改进的承诺;

●是否对QEOHS方针的适宜性进行了

评审。

(1)有符合标准要求并经公司总经理

批准的方针;

(2)问及的部门负责人和员工能结合

本职工作对方针的理解;

(3)有定期评审的记录。

Y

Y

Y

7

5.4.14.3.34.3.3

●是否在相关职能和层次上建立了

QEOHS目标和指标;

●所建立的目标、指标是否充分考虑了

满足产品和有关法律法规的要求;

●目标、指标是否可测,及公司的

QEOHS方针相一致。

(1)QEOHS目标、目标分解的证据;

(2)相关职能、层次经主管领导批准,

符合标准要求和公司实际情况的目标

和指标。

Y

Y

8

5.4.24.3.34.3.3

●是否对管理体系进行了策划,内容

是否满足标准要求;

●有无目标、指标管理方案;

●有否定期评审,必要时的修订记录。

(1)对体系文件策划结果评价证据;

(2)符合标准要求的管理方案;

(3)方案的评审、修订记录。

Y

Y

Y

内审组长:

内审员:

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门:

最高管理层时间:

年月日编号:

序号

一体化管理体系过程

QMSEMSOMS

审核要点

提供的实施证据

Y/N

注明

不符合程度

9

5.5.14.4.14.4.1

●最高管理者是否确保公司内的职责

权限得到规定和沟通;

●公司内各职能部门、各层次人员的

职责是如何规定的,是否适当;

●职责的沟通是如何进行的,方式是

什么。

(1)职责权限的规定;

(2)各职能部门的职责;

(3)相关职能人员的安全生产责任制;

(4)沟通的证据。

Y

Y

Y

Y

10

5.5.24.4.14.4.1

●公司最高管理者是否指定了管理者

代表,并规定了相关的职责权限;

●管理者代表是否按标准规定要求履

行其职责和权限。

(1)管理者代表任命书;

(2)管理者代表职责规定;

(3)管理者代表开展体系管理工作的

证据。

Y

Y

Y

11

5.5.34.4.34.4.3

●最高管理者是否确保在公司内建立

适当的沟通方式和沟通过程;

●是否建立了相应的程序,以确保员工

和相关方对环境信息、职业健康安全信

息的了解和交流。

(1)企业内部沟通方式的例证;

(2)符合标准规定的程序;

(3)信息交流资料及有关证据。

Y

Y

Y

内审组长:

内审员:

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门:

最高管理层时间:

年月日编号:

序号

一体化管理体系过程

QMSEMSOMS

审核要点

提供的实施证据

Y/N

注明

不符合程度

12

5.6.14.64.6

5.6.2

5.6.3

●最高管理者是否按规定定期主持进

行了管理评审,以确保QEOHSMS持

续的适宜性、充分性和有效性;

●管理评审的输入是否满足规定要求;

●管理评审的输出能否满足规定要求。

(1)管理评审计划;

(2)管理评审报告;

(3)管理评审决议实施记录及跟踪验

证报告;

(4)管理评审的相关记录。

Y

Y

Y

Y

 

13

6.14.4.14.4.1

●实施、保持QEOHS管理体系,并持

续改进其有效性所需的资源;

●对从事质量、环境和职业健康安全的

工作人员是否规定了职责、权限,能否

胜任;

(1)体系运行的人力资源及资金保障

证据;

(2)职能分配表;

(3)各级人员的安全生产责任制。

Y

Y

Y

14

8.14.5.14.5.1

●对监视、测量、分析和改进过程进行

策划,并按要求实施;

●建立并保持一套文件支持的程序,对

质量、环境、职业健康安全绩效进行监

视和测量,并满足规定要求。

(1)满足要求的策划文件;

(2)环境业绩报告;

(3)有关环境的检测记录及报告;

(4)重大危险源控制绩效记录及有

关职业健康安全的监测检查记录。

Y

Y

Y

Y

内审组长:

内审员:

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门:

最高管理层时间:

年月日编号:

序号

一体化管理体系过程

QMSEMSOMS

审核要点

提供的实施证据

Y/N

注明

不符合程度

15

8.5.14.3.34.3.3

●利用QEOHS方针、目标、内、外审

结果、数据分析、纠正和预防措施、管

理评审来持续改进QEOHSMS的有效

性;

●有文件化的环境、职业健康安全目标

指标管理方案,并规定了有关要求。

(1)证实持续改进的资料;

(2)符合标准要求的管理方案;

(3)环境、职业健康安全管理方案的

定期评审记录。

Y

Y

Y

16

●是否发生顾客、相关方严重投诉

(1)是否发生顾客、相关方严重投诉。

Y

未发生严重投诉

17

1.2

●删减合理性

(1)过程有无删减;如有删减,其删减是否合理。

Y

过程无删减

18

●是否发生重大质量、环境、职业健康安全事故

(1)是否发生重大质量事故

(2)是否发生重大环境、职业健康安全事故

Y

无事故、无严重污染

19

●法律法规遵守

(1)是否遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规

Y

内审组长:

内审员:

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门:

人事部时间:

年月日编号:

序号

一体化管理体系过程

QMSEMSOMS

审核要点

提供的实施证据

Y/N

注明

不符合程度

1

4.2.34.4.54.4.5

4.3.24.3.2

●建立并保持形成文件的程序,以满足

控制三个标准所要求的文件;

●对文件的发放、使用等进行规定和控

制;

●文件的受控是否满足要求,应获得文

件的场所是否得到了现行有效文件;

●建立了适用的法律法规和其他要求清单,并对应收集了文件。

(1)建立了满足要求的程序;

(2)部门受控文件清单(抽查文本予

以对应);

(3)抽查文件是否为现行有效版本;

(4)对文件的发放、使用等按程序文

件规定控制。

(5)适用的法律法规和其他要求清单,对应的文件

Y

Y

Y

Y

N

 

不能提供《适用的法律法规和其他要求清单》

 

一般

2

4.2.44.5.44.5.3

●是否建立和保持了满足三个标准要

求的程序;

●标准所要求的记录;

●是否按规定的标识、贮存、保护检索、

保存期限和处置要求进行了控制。

(1)建立了满足要求的程序;

(2)相关记录清单;

(3)记录按规定的标识、贮存、保护、

检索、保存期限和处置的规定要求进

行控制。

Y

Y

Y

3

5.24.3.14.3.1

4.3.24.3.2

●是否对环境因素和重大危险源进行

了识别;

●是否建立了相应的程序文件予以支

持。

(1)建立了满足要求的的程序;

(2)重要环境因素清单;

(3)重大危险清单及控制计划;

(4)本部门适用的法律法规清单。

Y

Y

Y

Y

内审组长:

内审员:

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门:

人事部时间:

年月日编号:

序号

一体化管理体系过程

QMSEMSOMS

审核要点

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