广西壮族自治区宾阳地方税务局Word格式文档下载.docx

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(五)按照管理权限负责本县地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、劳动工资管理工作,以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作。

(六)负责本县地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施,建设和管理信息系统。

(七)进行有关税收政策的调查研究,分析税收信息,掌握税收动态,组织税法宣传工作。

(八)承办南宁市地方税务局和宾阳县人民政府交办的其他事项。

2017年,全县地税系统纳入决算编报范围的核算单位共1个(按预算单位填报)。

内设机构及派出机构均并入所在县局本级决算报表反映。

2017年部门决算报表

表一:

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

栏次

1

2

一、财政拨款收入

1,986.00

一、一般公共服务支出

28

2,653.28

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

968.52

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

187.93

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

69.01

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

122.20

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

2,954.52

本年支出合计

50

3,032.42

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

219.07

年末结转和结余

52

141.17

26

53

总计

27

3,173.59

54

(以下数据均取自2017年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

201

一般公共服务支出

2,575.38

1,635.14

940.23

20107

税收事务

2010701

行政运行

1,298.69

2010702

一般行政管理事务

896.97

181.45

715.52

2010703

机关服务

123.41

2010706

代扣代收代征税款手续费

161.05

150.00

11.05

2010707

税务宣传

14.80

5.00

9.80

2010708

协税护税

22.90

2010709

信息化建设

57.55

208

社会保障和就业支出

178.33

9.60

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.35

4.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

173.58

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

221

住房保障支出

103.52

18.68

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

金额单位:

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

1,677.83

1,354.59

935.95

149.75

166.63

15.80

24.90

61.55

本表反映部门本年度各项支出情况。

收入

支出

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本年支出

小计

1,649.55

336.45

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

1,116.38

302

商品和服务支出

383.03

310

其他资本性支出

30101

基本工资

419.15

30201

办公费

16.26

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

416.73

30202

印刷费

0.72

31002

办公设备购置

30103

奖金

37.91

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

3.03

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

21.51

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

7.09

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

3.48

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

150.14

30211

差旅费

32.84

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

3.49

30213

维修(护)费

3.01

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

2.60

31020

产权参股

30305

生活补助

2.52

30216

培训费

1.95

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.53

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.64

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

17.25

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

32.48

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

184.86

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

40.61

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

53.79

人员经费合计

1,266.52

公用经费合计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

预算数

决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

63.51

61.98

34.01

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中:

预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

本年收入

基本支出

 

宾阳县地方税务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2017年度总收入3173.59万元,其中本年收入2954.52万元,较2016年度决算数减少259.03万元,下降8.06%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1986万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加272.95万元,增长15.93%,主要原因是2016年因公务用车制度改革,无公务用车运行维护费支出预算,而2017年一般公共预算财政拨款安排车辆运行维

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