广西壮族自治区宾阳地方税务局Word格式文档下载.docx
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(五)按照管理权限负责本县地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、劳动工资管理工作,以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作。
(六)负责本县地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施,建设和管理信息系统。
(七)进行有关税收政策的调查研究,分析税收信息,掌握税收动态,组织税法宣传工作。
(八)承办南宁市地方税务局和宾阳县人民政府交办的其他事项。
2017年,全县地税系统纳入决算编报范围的核算单位共1个(按预算单位填报)。
内设机构及派出机构均并入所在县局本级决算报表反映。
2017年部门决算报表
表一:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、财政拨款收入
1,986.00
一、一般公共服务支出
28
2,653.28
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
968.52
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
187.93
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
69.01
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
122.20
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
2,954.52
本年支出合计
50
3,032.42
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
219.07
年末结转和结余
52
141.17
26
53
总计
27
3,173.59
54
(以下数据均取自2017年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。
)
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
2,575.38
1,635.14
940.23
20107
税收事务
2010701
行政运行
1,298.69
2010702
一般行政管理事务
896.97
181.45
715.52
2010703
机关服务
123.41
2010706
代扣代收代征税款手续费
161.05
150.00
11.05
2010707
税务宣传
14.80
5.00
9.80
2010708
协税护税
22.90
2010709
信息化建设
57.55
208
社会保障和就业支出
178.33
9.60
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
14.35
4.75
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
173.58
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
221
住房保障支出
103.52
18.68
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
金额单位:
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
1,677.83
1,354.59
935.95
149.75
166.63
15.80
24.90
61.55
本表反映部门本年度各项支出情况。
收入
支出
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本年支出
小计
1,649.55
336.45
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
1,116.38
302
商品和服务支出
383.03
310
其他资本性支出
30101
基本工资
419.15
30201
办公费
16.26
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
416.73
30202
印刷费
0.72
31002
办公设备购置
30103
奖金
37.91
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
3.03
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
21.51
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
7.09
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
3.48
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
150.14
30211
差旅费
32.84
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
3.49
30213
维修(护)费
3.01
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
2.60
31020
产权参股
30305
生活补助
2.52
30216
培训费
1.95
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
1.53
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.64
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
17.25
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
32.48
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
184.86
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
40.61
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
53.79
人员经费合计
1,266.52
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
预算数
决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
63.51
61.98
34.01
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
本年收入
基本支出
无
宾阳县地方税务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2017年度总收入3173.59万元,其中本年收入2954.52万元,较2016年度决算数减少259.03万元,下降8.06%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1986万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加272.95万元,增长15.93%,主要原因是2016年因公务用车制度改革,无公务用车运行维护费支出预算,而2017年一般公共预算财政拨款安排车辆运行维