北海海城区海角街道办事部门决算Word格式文档下载.docx
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一般公共预算支出决算表(按功能分类科目细化到项级)
表六:
一般公共预算基本支出决算明细表(按经济分类科目细化到款级)
表七:
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金收入支出决算表
单位:
元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
6289453.8
一、一般公共服务支出
1952642.33
二、事业收入
二、文化体育与传媒支出
22090.4
三、事业单位经营收入
三、公共安全支出
152311.28
四、其他收入
四、社会保障和就业支出
475658.28
五、医疗卫生与计划生育支出
503507.91
六、城乡社区支出
2439876.91
七、农林水支出
381939.48
八、国土海洋气象等支出
九、住房保障支出
229651.2
十、其他支出
675691
本年收入合计
6289453.8
本年支出合计
6833369.29
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
973734.77
年末结转与结余
429819.28
收入总计
7263188.57
支出总计
元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6174453.8
115000
2010301
行政运行
1241633.57
2013299
其他组织事务支出
254356.53
2019999
其他一般公共服务支出
100000
2040601
行政运行
153881.85
2079999
其他文化体育与传媒
2080106
就业管理事务
167029.15
2080208
基层政权和社区建设
75200
2100501
行政单位医疗
64750
2100502
事业单位医疗
23524
2100503
公务员医疗补助
29412
2100716
计划生育机构
411373.48
2120199
其他城乡社区管理事务支出
2262099.82
2202099.82
60000
2120501
城乡社区环境卫生
122644
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
55000
2121302
城市环境卫生
20000
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
393764
221017
保障性住房租金补贴
80848
2210201
住房公积金
146916
2299901
其他支出
55672
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
609259
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
6833369.29
5443584.81
1389784.48
行政运行
1251754
1251754
2010302
一般行政管理事务
380362.83
380362.83
2013299
其他组织事务支出
254356.53
2019999
66168.97
152311.78
2079999
其他文化体育与传媒支出
22090.40
22090.40
162162.34
162162.34
2080208
84975
2081502
地方自然灾害生活补助
228520.94
228520.94
38521.16
412050.75
2244321.30
2164319.30
80002
138418
37137.61
2210107
83622.20
146029
66432
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
5545194.80
18
1952642.33
1952642.33
二、政府性基金预算财政拨款
629259.00
19
22090.40
20
152311.78
21
475658.28
22
503507.91
23
2439876.91
2382739.30
57137.61
24
381939.48
8
25
9
26
229651.20
10
27
675691
66432
11
28
12
6174453.80
29
年初财政拨款结转和结余
13
973734.77
年末结转和结余
30
314819.28
14
936597.16
31
15
32
16
33
17
7148188.57
34
7148188.57
一般公共预算支出决算表
6166972.68
5443584.81
723387.87
1251754
一般行政管理事务
380362.83
66168.97
就业管理事务
162162.34
162162.34
基层政权和社区建设
行政单位医疗
66432.00
其他文化体育与传媒支出
2081502
80002.00
138418.00
一般公共预算基本支出决算表
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
4512284.19
931300.62
工资福利支出
3525214.47
3525214.47
基本工资
1743722.80
津贴补贴
774498.00
774498.00
奖金
226119
社会保障缴费
754867.67
其他工资福利支出
26007.00
商品和服务支出
办公费
495803.39
印刷费
4430.40
手续费
1480.40
水费
1350.36
电费
16866.25
邮电费
16061.29
差旅费
52911.50
维修费
144254.51
培训费
3483.00
工会经费
34312.00
公务用车运行维护费
47384.12
其他商品和服务支出
112963.40
112963.40
对个人和家庭的补助
987069.72
退休费
456890.52
生活补助
357499.20
住房公积金
171500.00
其他对个人和家庭的补助支出
1180.00
2014年度决算数
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
47384.12
上年结转和结余
本年收入
本年支出
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
37137.61
629259.00
666396.61
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
609259.00
20000.00
第三部分:
海城区海角街道办事处概况及部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
海角办事处2015年上年结转和结余973,734.77元(其中:
基本支出结转和结余692,302.22元,项目支出结转和结余281,432.55元,经营结余0元),本年收入6,289,453.80元(其中其他收入115000元),本年支出6,833,369.29元,用事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元(其中:
转入事业基金0元,提取职工福利基金0元,交纳所得税0元,其他0元),年末结转和结余429,819.28元(其中:
基本支出结转和结余374,819.28元,项目支出结转和结余55,000.00元,经营结余0元)。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
海角街道办事处2015年一般公共预算上年结转和结余936,597.16元,本年收入5,545,194.80元,本年支出6,166,972.68元,年末结转和结余314,819.28元(其中:
项目支出结转和结余0元)。
其中财政专户管理资金:
上年结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,用事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,年末结转和结余0元(其中:
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
2015年海角办政府性基金:
上年结转和结余37,137.61元,本年收入629,259.00元,本年支出666,396.61元,年末结转和结余0元(其中:
项目支出结转和结余0元)。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
因公出国(境)费支出0元。
0团次,0人数,与去年相比无增减。
公务用车购置数为0,与去年相比无增减。
公务接待费支出0万元,国内招待批次0,人数0,比去年减少100%。
因为严格按照中央八项规定。
公务用车运行费支出47384.12元,与去年持平。
公务用车保有量1,与去年对比无增减。
五、其他重要事项情况说明。
海角办事处前进路社区办公楼建设资金是政府性资金。