北海海城区海角街道办事部门决算Word格式文档下载.docx

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一般公共预算支出决算表(按功能分类科目细化到项级)

表六:

一般公共预算基本支出决算明细表(按经济分类科目细化到款级)

表七:

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金收入支出决算表

单位:

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

 6289453.8

一、一般公共服务支出

1952642.33

二、事业收入

 

二、文化体育与传媒支出

22090.4

三、事业单位经营收入

三、公共安全支出

152311.28

四、其他收入

四、社会保障和就业支出

 475658.28

五、医疗卫生与计划生育支出

 503507.91

六、城乡社区支出

2439876.91

七、农林水支出

381939.48

八、国土海洋气象等支出

九、住房保障支出

229651.2

十、其他支出

675691

本年收入合计

6289453.8

本年支出合计

6833369.29

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

973734.77

年末结转与结余

 429819.28

收入总计

7263188.57

支出总计

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6174453.8

115000

2010301

行政运行

1241633.57

2013299

其他组织事务支出 

254356.53

2019999 

其他一般公共服务支出

100000

2040601

行政运行 

153881.85

2079999

其他文化体育与传媒 

2080106

就业管理事务

167029.15

2080208

基层政权和社区建设

75200

2100501

行政单位医疗

64750

2100502

事业单位医疗

23524

2100503

公务员医疗补助

29412

2100716

计划生育机构

411373.48

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2262099.82

2202099.82

60000

2120501

城乡社区环境卫生

122644

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55000

2121302

城市环境卫生

20000

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

393764

221017

保障性住房租金补贴

80848

2210201

住房公积金

146916

2299901

其他支出

55672

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

609259

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 6833369.29

 5443584.81

1389784.48

 行政运行

1251754 

 1251754

2010302

一般行政管理事务

380362.83

 380362.83

2013299

其他组织事务支出

254356.53 

2019999

66168.97

152311.78

 2079999

其他文化体育与传媒支出 

22090.40 

22090.40  

162162.34 

162162.34  

 2080208

84975

 2081502

地方自然灾害生活补助

228520.94

228520.94 

38521.16

412050.75

2244321.30

2164319.30

80002

138418

37137.61

2210107

83622.20

146029

66432

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

5545194.80 

18

1952642.33 

 1952642.33

二、政府性基金预算财政拨款

629259.00

19

22090.40

20

 152311.78

21

475658.28 

22

503507.91

23

2439876.91 

 2382739.30

57137.61

24

 381939.48

8

25

9

26

 229651.20

10

27

 675691

 66432

11

28

12

6174453.80

29

年初财政拨款结转和结余

13

973734.77 

年末结转和结余

30

 314819.28

14

936597.16

31

15

32

16

33

17

7148188.57 

34

7148188.57

一般公共预算支出决算表

6166972.68

5443584.81

723387.87

1251754

一般行政管理事务 

380362.83 

 66168.97

就业管理事务 

162162.34

 162162.34

基层政权和社区建设 

行政单位医疗 

66432.00

其他文化体育与传媒支出

2081502

80002.00

138418.00

一般公共预算基本支出决算表

经济分类科目名称

人员经费

公用经费

 4512284.19

 931300.62

工资福利支出

3525214.47

 3525214.47

基本工资

 1743722.80

津贴补贴

 774498.00

  774498.00

奖金

 226119

社会保障缴费

 754867.67

其他工资福利支出

 26007.00

商品和服务支出

办公费

 495803.39

印刷费

 4430.40

手续费

 1480.40

水费

 1350.36

电费

 16866.25

邮电费

16061.29

差旅费

52911.50

维修费

144254.51

培训费

3483.00

工会经费

34312.00

公务用车运行维护费

47384.12

其他商品和服务支出

112963.40

 112963.40

对个人和家庭的补助

 987069.72

退休费

 456890.52

生活补助

 357499.20

住房公积金

 171500.00

其他对个人和家庭的补助支出

 1180.00

2014年度决算数

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

47384.12

上年结转和结余

本年收入

本年支出

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合计

37137.61 

629259.00 

666396.61 

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

2296002 

用于社会福利的彩票公益金支出 

609259.00 

20000.00

第三部分:

海城区海角街道办事处概况及部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

海角办事处2015年上年结转和结余973,734.77元(其中:

基本支出结转和结余692,302.22元,项目支出结转和结余281,432.55元,经营结余0元),本年收入6,289,453.80元(其中其他收入115000元),本年支出6,833,369.29元,用事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元(其中:

转入事业基金0元,提取职工福利基金0元,交纳所得税0元,其他0元),年末结转和结余429,819.28元(其中:

基本支出结转和结余374,819.28元,项目支出结转和结余55,000.00元,经营结余0元)。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

海角街道办事处2015年一般公共预算上年结转和结余936,597.16元,本年收入5,545,194.80元,本年支出6,166,972.68元,年末结转和结余314,819.28元(其中:

项目支出结转和结余0元)。

其中财政专户管理资金:

上年结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,用事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,年末结转和结余0元(其中:

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

2015年海角办政府性基金:

上年结转和结余37,137.61元,本年收入629,259.00元,本年支出666,396.61元,年末结转和结余0元(其中:

项目支出结转和结余0元)。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

因公出国(境)费支出0元。

0团次,0人数,与去年相比无增减。

公务用车购置数为0,与去年相比无增减。

公务接待费支出0万元,国内招待批次0,人数0,比去年减少100%。

因为严格按照中央八项规定。

公务用车运行费支出47384.12元,与去年持平。

公务用车保有量1,与去年对比无增减。

五、其他重要事项情况说明。

海角办事处前进路社区办公楼建设资金是政府性资金。

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