SAP应付帐款及清账学习手册Word文档下载推荐.docx

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4.业务过程概述

财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析,对已到期的应付账款进行汇总,制定付款计划,在系统中付款清账的处理。

5.具体操作步骤

5.1业务场景:

应付账款到期分析(S-ALR-87012078)

5.1.1业务描述

应付会计在系统中做应付账款的到期分析。

5.1.2操作路径

系统路径

会计核算Ø

财务会计Ø

应付账款Ø

信息系统Ø

应付科目会计核算报表Ø

供应商:

项目Ø

未清项的到期日分析

事务代码

S-ALR-87012078

5.1.3具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:

输入供应商账户和公司代码、选择输出类型:

点击执行

到下图:

在上图可以看出供应商100000的到期应付款情况。

 

5.2业务场景:

应付账款记账(FB60)

5.2.1业务描述

财务在系统中做应付账款的记账处理。

5.2.2操作路径

财务会计Ø

凭证输入Ø

发票

FB60

5.2.3具体步骤

输入供应商代码、发票日期、金额、文本、以及总行科目、记账标识、金额和分配编号:

点击

,到下图:

输入基准日期。

点击模拟

,显示结果如下图:

确认无误后点击保存

,凭证记账成功

5.3业务场景:

给供应商付款(F-53)

5.3.1业务描述

财务在实际付款时在系统中做付款凭证。

5.3.2操作路径

付款Ø

过账

F-53

5.3.3具体步骤

输入凭证日期、凭证抬头文本、银行数据的科目和金额、输入未清项选择的科目:

点击处理未清项

选择要付款的项(双击金额,将要付款的行激活)。

点击部分支付

输入付款金额2000,回车,未分配的地方显示为“0”,

点击保存

双击银存,到下图输入现金流标识:

,生成凭证

我们做一一笔支付2000元的应付账款,现在该供应商还差25300元没付,我们用同样的方法将25300元做付款,操作如下:

生成凭证

5.4业务场景:

清帐(F-44)

5.4.1业务描述

财务在系统中做清帐处理。

5.4.2操作路径

账户Ø

清帐

F-44

5.4.3具体步骤

输入要做清帐处理的科目(供应商代码):

将要进行清帐处理的行激活(双击显示蓝色),可以看到右下角未零,这里我们是做的清帐处理,借贷相同所以发生额是0。

5.5业务场景:

查询行项目(FBL1N)

5.5.1业务描述

财务在系统中查询某供应商的余额。

5.5.2操作路径

显示/更改行项目

FBL1N

5.5.3具体步骤

输入要查询的供应商代码,选择查询条件:

,显示结果如下:

前面显示红灯的部分为未清帐的项目,绿灯的部分为已清帐的项目。

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