典型生产企业物流采购环节技术研究Word下载.docx

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我们研究采购,就不得不了解什么是采购,它由什么构成,各部分的作用又是什么。

所以,首先我将阐述一下采购的主要内容与形式,包括:

计划、认证、订单、管理等部分。

然后,就是采购的流程研究,我们只有知道采购是怎么一个过程才能深入的研究它,这部分包括:

采购的流程组织,通过流程图形象的表明采购具体过程,以及对照流程图我们将看到“长春轨道客车股份有限公司”采购部的采购程序实例。

接着,采购流程管理是深入探讨采购流程的问题。

成本是所有企业无时无刻不在关注的一个问题,接下来的第三章将研究的方向转向采购成本控制技术。

主要通过成本分析来了解各种成本是如何确定的,以及引入“集权采购”、“价值分析”、“作业导向成本法”三个方法说明采购成本降低的办法。

现代社会经济已经日趋紧密,采购已不再是单单一家对一家的事了,已经融入整个社会供应体系之中。

本文最后一部分是研究采购绩效评价和供应商的管理。

这其中还包括供应链的绩效评估,供应商交期管理。

运用了采购组织绩效指标体系,供应链衡量指标等概念对供应商的绩效加以评估说明。

第二章采购基本内容研究

第一节、采购主要内容与形式

一、采购主要内容:

通过对采购过程进行研究,可以得出采购由四个环节组成,因此,采购技术也就是这四部分的技术:

采购计划,采购认证,采购订单,采购管理。

下面我们对这四部分进行逐一说明:

1、采购计划

计划的目的是根据市场需求、生产能力和采购环境容量制定采购计划,包括认证计划和订单计划两方面;

充分做好综合平衡,以便保证物料及时供应,同时降低库存及成本、减少急单、降低风险采购率。

主要环节有:

准备认证计划、评估认证需求、计算认证容量、制定认证计划、准备订单计划、评估订单需求、制定定单计划。

2、采购认证

认证的目的是实施认证计划,建立和维护企业的采购环境,为企业提供物料项目的供应商群体,满足采购对象的质量、成本、供应、服务等方面的要求。

认证的主要环节是:

认证准备、初选供应商、试制认证、中试认证、批量认证、供应评估。

3、采购订单

订单的目的是实施订单计划,从采购环境中购买物料项目,为生产市场输送合格的原材料和配件,同时对供应商群体效绩表现进行评价反馈。

订单的主要环节有:

订单准备、选择供应商、签订合同、合同执行跟踪、物料检验、物料接受、付款操作、供应评估。

4、采购管理

采购管理的主要目的是分解并执行企业采购政策,具有监督管理与服务支持双重角色。

采购管理的主要环节有:

单据审批,包括计划、认证合同、订单合同、付款审核与批准;

采购环境、采购组织的效绩测评与策略调整;

采购容量、流程、组织、信息、物流的规划建设。

管理的主要环节有:

支持、审核、调整、批准。

二、采购的主要形式:

采购的输出结果可能是一个有形的物品,或者参与一个系统运行的组成部分,如:

一颗螺钉,一块集成电路,一支打火机,如此约定为“有形采购”;

也可能是无形的,如:

一个软件,一项技术,一个方法,一项服务,一个保险,约定此类为“无形采购”。

在有形采购中,仅用于生产目的的采购,称之为物料采购,如为汽车采购齿轮,橡胶等原材料。

在无形采购中,仅用于服务、维修、保养等内容的采购,称之为服务采购,如买断两年的电梯设备保养服务等。

当一个项目设计完成之后,首先我们选择一个供应商提供几件样品,以检查设计的可采购性,以及供应商或代理商的适应性,这叫“开发采购”;

大多数采购方案,如设计图纸、技术规范、物料选型等,都需要根据实际采购环节进行调整,有时需要对供应商进行整改。

当开发采购通过之后,需要进一步验证设计方案的批量生产性,为此需要进行小批量采购,此环节称之为“中试采购”。

上述全部过程通过后,便进入批量性采购阶段,即“批量采购”;

批量采购向设计方案产品的批量生产阶段提供物料,鉴此约定“生产采购”是批量采购的代名词。

自己设计图纸,然后选择供应商进行外协加工的采购,约定为“设计型采购”仅仅是购买一些零部件进行组装的采购,称之为“组装型”采购;

有些组织仅将另一组织生产的物品加以包装,或加以名称等,这种采购约定为“包装型采购”

有些组织为了控制某一区域、某家产品的销售权,而将该商品区域销售权买断,我们约定此类采购为“代理型采购”;

从批发商(代理商)买来商品,然后卖给附近或过往客户,这类采购属“零售型采购”。

第二节、采购流程组织

一定规模的采购业务需按照一定的程序运作,尤其是采购。

对大多数组织,他们年销售额的1/3以上用于采购物料。

通过建立采购流程,约束相关采购过程业务活动,使得各项采购指标业界较佳,合理地控制企业开支的每一过程,以满足日益发展的研发规模、市场规模。

企业按照业务建立流程,不应把业务流程作为一种运动形式对待,以应付检查或表示公司实力的出发点将导致所建立的流程体系支离破碎,产生有流程而不予实施的现象,这将对采购产生严重的伤害。

因此,采购流程体系的建立健全应该是采购战略的首要任务。

采购核心流程应围绕采购主要环节:

计划、认证、订单、管理评审而建立;

除此之外,还应有相关特殊辅助流程、规定及制度等。

流程要根据采购物料项目的具体情况来制定。

机械采购流程与电子、软件、设备的流程在许多环节上有很多区别。

机械采购过程监控起到很大的作用,因为机械加工过程人为因素较多,特别是批量不大的情况下,即使是已采用了数控设备,忽略也不可避免。

由于大多数电子物料的生产是在现代化自动化机电设备上进行,其加工过程无需采购方监测,但其新产品不断涌现,昨日采购电子知识概念,可能今天就已经落后,具有高性能、低价格的元件使你促不及防,因此流程应设有快速跟踪机制。

采购流程的建立和运用不能一刀切,应因地制宜,灵活运用。

流程建立之后,在运行过程中,要根据业务情况的变化进行调整。

信息时代,市场变化万千,老产品的淘汰,新产品的推出,采购物料种类、规模的变化,新管理方法思路的出现等等,这一切都表明任何固定不变的流程都不能适应企业的发展,采购流程重整焕发组织生机是创业者、守业者的操作手段。

通过定期对业务流程运行情况进行审核,获知流程是否适应、是否被执行;

既要参照ISO9002标准,又要根据实际流程制定采购审核标准和控制点。

根据审核结果衡量采购组织、团队、操作者的工作状况,洞察将要爆发的供应问题,借以制定预防方案。

根据采购流程设置采购组织结构。

综合考虑公司物料采购种类、采购数量、采购区域等因素,建立充分匹配市场、生产、科研规模的采购组织结构;

同时要考虑采购行业的特点,充分发挥计划、认证、订单、管理多种角色的作用;

业务流程上分清工作职责范围,相互支持,互相制约,并能随着企业规模的发展进行适应性变化。

保证采购运作的准确、快速、廉洁。

采购组织结构形式取决于以下三个方面的因素。

1.采购物料的种类

机械、电子、软件三者在采购方法上有很大区别,而且设备又是由上述三种物料融合而成,其采购过程更加复杂。

因此不同物料其采购模式不同,监控过程也不同,需要不同的组织结构及拥有相关专业知识人员去操作。

2.采购物料的数量

对每种物料来说,一年100万元采购额和一年10亿元采购额所需要的组织结构是不相同的。

前者可能是老板过多的自己决策,有些亲自认证采购。

而后者不仅要具备采购专业知识的采购人员专职操作,而且需要资深采购专家进行战略定位,把握方向。

3.物料分布的区域

国际物料的采购运作复杂度远远大于国内物料采购的运作,但是一个出色的公司往往会搜尽世界范围内的先进及新功能的元器件,以集融到自己开发的机器中去,获得在产品性能的绝对优势,从而带来高回报。

这时,国际采购机构应运而生。

第三节、采购程序

物料物料

采购计划采购认证采购订单管理评审

需求供应

供应商

对预测做准备、备货

参选供应商、签订认证合同

接受订单执行订单

提供供货商实际情况表现根据要求整改

设计开发

配合认证采购计划

配和做好技术认证

提供技术支持

修改设计方案解决物料供应技术问题

中试工艺

配合做好工艺认证

提供工艺支持

修改工艺方案

采购计划

制定认证计划、订单计划

跟踪认证计划

跟踪订单计划

总结物料采购计划及执行情况

采购认证

配合认证计划

通过认证为企业提供采购环境

协调处理订单执行问题

全面审核供应商调整供应商供应比例

采购订单

配合定单计划

熟悉采购环境

制定订单合同

跟踪实施直至完成

提供供货商及物料供应状况数据

采购管理

审核认证订单、认证计划

审批认证合同录入采购环境信息

审批订单合同跟踪实施直至完成

录入信息系统

检验部

检验准备

认证物料检验订单物料检验准备

订单物料检验

总结物料检验状况修改物料检验方案

储存部

储存准备

认证物料储存订单物料储存准备

订单物料接收入库

储存方案的总结与改进

财务部

任务活动

认证物料付款订单物料融资准备

订单物料付款

根据实际情况调整物料供应商付款方式

组织角色

采购流程全图

附:

“长春轨道客车公司”采购部采购业务流程

一、物资订货平衡核算及订货申请

物资订货平衡核算首先要确定投产车型及数量,根据设计明细或工艺消耗定额确定各种物资的单车需用量,结合物资欠投、已投、修车用料、储备、其它用途需用数量进行平衡核算,确定订货申请量。

物资订货平衡核算分为ERP系统核算和人工核算两种方式。

无论那种方式计划员均需在平衡核算前确定物资编码是否存在,对于无编码物资,要按照《项目定义管理办法》编码定义后,进行平衡核算。

1、ERP系统平衡核算

集中订货,一般要求使用ERP系统进行平衡核算。

相关人员要加强日常基础数据的动态维护,确保平衡核算结果准确无误。

(1)计划员对ERP系统内车型及物资定额、独立需求相关信息进行维护后,由ERP系统进行运算,生成《平衡核算表》并进行打印。

(2)业务处根据核算出的平衡缺口,以及市场部门销售项目说明、设计部门技术协议等信息,确定采购数量和采购方式。

(3)ERP系统生成订货申请表,选择采购方式,根据不同的采购方式维护相关信息后打印《订货申请表》。

(4)综合计划员核对《平衡核算表》、《订货申请表》定额及相关数据的准确性后签字确认。

(5)业务处长审核后报部领导,由主管部长召开订货平衡落实会,对各类物资订货方案进行落实后审批。

(6)供方、价格已确定的物资,计划员按程序与供方签订供货合同。

对于新产品审核定价或组织招标订货的物资,进行审核定价或招标定价(及确定供方)后办理合同审批手续。

2、人工平衡核算

分散订货或其它情况进行人工核算后,由计划员直接填制《订货(平衡)申请表》(附表一),具体要求执行《物资采购价格管理办法》,经综合计划员进行核对签字后,报处领导审核,主管部长进行审批。

其它执行本条1、

(1)—(6)相关要求。

招标订货和产品定价的具体要求执行《采购部招标订货实施细则》和《采购价格管理办法》。

二、市场采购物资订货申请

市场采购物资,渠道的选择和价格的确定依据为《市场调研报告》(附表五)。

属于老供方、老产品的市场采购物资,可直接打印市采计划,报处、部主管供应领导进行审批。

其中供方年供应额超过十万元的,采购员与综合计划员要在每年年底进行市场调研,形成书面《市场调研报告》(内容要包括供方供货情况总结、市场价格行情及趋势分析),为下一年度提供采购依据。

新供方\新产品或一次采购金额金属材料超过元、其它材料超过元的市场采购物资,采购员和综合计划员必须在供货前进行市场调研,形成书面《市场调研报告》,经处长审核、主管部长审批后方可办理市采计划,组织供货。

三、物资采购合同(计划)的分类

物资订货须依据物资订货申请签订书面采购合同或计划。

物资采购依据分类:

合同、J采购计划、C采购计划、Y采购计划。

1、合同:

对于生产用物资或非生产用物资,需方与供方签订采购合同。

2、J采购计划:

主要用于技术通知临时增加等原因造成合同资源不足而追加订货,且单项采购额金属材料不超过万元、其它材料不超过元的采购。

单项物资,J采购计划的采购数量全年累计不得高于合同采购数量的%。

此外按品种签订合同、按规格交货的物资,暂按J采购计划办理。

3、C采购计划:

用于未达到招标采购额度标准的市场采购物资。

4、Y采购计划:

主要用于尚未定价而急需交货的物资进料、收料,不作为结算依据。

5、非结算物资入库计划:

用于顾客自带、供方赠送物资进料、收料,不作为结算依据。

不录入ERP,仅有纸介文档。

四、合同签约及审批

签订合同的原则:

1、签订合同必须有部、处领导批准的物资订货(平衡)申请表(附表1),并交综合计划员一份留存。

2、签订合同的供方必须为合格供方,选择、评定和重新评定供方的准则执行《物资采购程序控制》(Q/CCC-C3-ZL-001a-2003)文件要求。

3、签订合同的双方必须依据《中华人民共和国合同法》中相关规定,具有法人资格或持有法人委托书。

4、除特殊情况外,均应采用ERP系统提供的合同文本格式(附件1)。

5、在签订合同时,须在合同条款中注明“出现质量问题按《长春轨道客车股份有限公司供方产品质量问题索赔标准》进行索赔”,并将索赔标准(附表2)作为合同的附件与供方进行约定,再次签订合同时可不必重复提供索赔标准附件。

6、业务处签订合同的同时要与供方签订《相关方安全生产、环境保护协议书》(附件2),并在合同中标明供方要执行相关方管理程序(Q/CCG-C4-AH-36-2004)要求。

7、供应危险化学品的供方需提供《安全技术说明书》,签订危险化学品合同,要明确供方产品包装上要有危险品、防火或防爆、毒品及有害等标识,同时标明有效期。

合同的生成及审批:

1、编号规则为:

G(股份)/S(存续)+年号(两位)+计划员代号(两位)+顺号(三位)

2、计划员在ERP系统生成合同后打印一式四份。

3、审批流程如下:

计划员处长综合计划员主管部长审计公司副总经理财务综合计划员确认生效

审批过程中,审计、财务各留存一份,生效后交供方一份,计划员自留一份,分别保存。

综合计划员对合同的审核内容及相关要求:

1、是否符合本办法第二十一条所要求的合同签订原则。

(1)对已签订的《相关方安全生产、环境保护协议书》,综合计划员要使用《相关方登记名录》(附表4)进行登记。

(2)签订危险化学品供货合同时,计划员须同时向综合计划员出示《安全技术说明书》。

2、逐项核对项目代码、产品名称、规格型号、数量等与物资订货平衡内容是否一致,单价、总价是否准确,涨价物资是否部长有审批。

3、国家标准、行业标准、技术协议号、招标文件号等产品技术标准与合同标的是否一致(计划员需出示合同涉及的技术标准)。

4、产品的交货方法、运输方式、到货地点、交货期限等是否明确。

5、验收标准、方法及提出异议期限是否具体、明确。

6、结算方式是否符合公司要求。

7、违约责任中责任承担方式和标准是否明确。

8、对于涉及安全、环保等方面要求的,在合同条款中是否明确。

不符合要求的合同,综合计划员有权提出异议,待纠正后方可审核签字。

五、各种采购计划签订及审批

J采购计划签订及审批:

1、签订J采购计划必须有部、处领导批准的物资订货(平衡)申请表,并交综合计划员一份留存。

2、号原则:

J+年号(两位)+月(两位)+计划员代号(两位)+顺号(三位)

3、技术通知增加,导致合同资源不足追加订货,必须填入合同依据(合同编号)及采购依据(技术通知号),并标明通知增加的定额数量及追加订货的台份。

4、对于执行或参照招标定价编制的J采购计划,在“备注”栏注明“招标定价”。

5、验收标准:

J采购计划同合同要求,必须明确验收标准。

6、审批流程:

J采购计划经主管部长审批后,即可由综合计划员在ERP系统中确认生效,之后计划员履行审计、财务审批。

审批流程如下:

计划员处长综合计划员主管部长综合计划员审计财务

6、综合计划员负责审核是否符合本条1—5项要求及相关的合同价格、技术通知等。

C采购计划签订及审批:

1、编制:

编号以C开头,按编号规则系统可自动给出,计划员编制内容,给出品种、规格及数量,采购员填加价格及供方。

2、审批流程:

计划员采购员处长综合计划员主管部长(超额度)计财务综合计划员确认生效

Y采购计划签订及审批:

1、签订Y采购计划必须有部、处领导批准的物资订货(平衡)申请表,并交综合计划员一份留存。

2、编制:

除无合同编号、无实际价格,按物品编码直接生成计划价外,其余与J采购计划完全一致。

3、审批流程:

计划员处长主管部长综合计划员确认生效

4、Y采购计划物资价格确定后,必须按本办法第四章第四节要求及时转为正式合同或计划,不得另行签约。

5、综合计划员审核要求同J采购计划。

非结算物资入库计划审批:

1、签订非结算物资入库计划必须有部、处领导批准的物资订货(平衡)申请表。

2、计划员在物资到厂前办理《非结算物资入库计划》(附表四)一式三份,报处长、主管部长审核批准后交管库员、验收员各一份,作为进料、收料的依据。

自留的一份与物资订货(平衡)申请表一并装订保管。

用料单位自行采购物资:

1、用料单位自行采购物资由计划员或采购员办理采购依据,验收员办理点收及支款。

2、其它要求见《物资消耗和节约管理办法》。

六、合同履行、保管与结案

合同履行中,计划员应与供方保持联系,掌握供货进度,协调解决存在的问题,并及时反馈有关信息。

纸介合同必须妥善保管,加装目录按顺号进行装订,并按《采购部档案资料管理办法》要求及时归档。

因生产任务变更、供方不能履约等原因需调减合同(计划)订货量,计划员必须及时以传真等书面形式通知供方,双方无异议后终止合同,并对合同实施人工结案。

对订货价格调整等原因需要重新签订合同(计划)的,要对原合同(计划)进行人工结案,同时将纸介合同(计划)文本收回销毁。

第四节、采购流程管理

采购流程的管理应采用闭环方法,实施、监控、反馈、优化。

其中应注意事项:

一、计划环节:

计划制定要按照流程进行,准确、合理地操作,尽量减少急订单。

供应商比例分配要公正、公平。

二、认证环节:

物料或项目的认证操作必须依据认证流程进行,全面正确的对供应商的物料供应绩效指标进行评价,禁止以偏概全。

拥有有效的营运执照,较好的硬件设施(厂房、机器、先进工具等)、软件配置(流程、组织、技术等)、资信(流动资金、融资能力等)、信誉(良好的历史表现等)等方面,并且遵守企业制定的供应商行为规范,是供应商入选的先决条件。

按照规定进行定期对供应商进行评估,一般由认证部门组织负责,参加人员有:

计划、认证、订单、质量管理、开发设计、中试工艺等人员。

认证过程体现公开、公平、公正原则。

为了保持采购系统中物料供应信息的准确性,要经常根据实际情况对此进行更新,如供应商的变化,质量标准、价格、期货等合同条款的变化。

三、订单环节:

订单的操作必须按照订单流程进行。

订单人员按照采购系统中的物料采购信息制定采购订单合同,由管理办对其价格、数量、付款条件、交货、售后服务等项目进行审核。

在某种情况下,订单人员更比认证人员熟悉物料采购信息(如价格、期货等),如果发现采购信息条款有变化且合理,应及时将信息反馈给认证部门,以作为更改物料认证信息时考虑。

物料接收部门依据订单合同内容及接收规定对物料进行接收,如数量、包装等方面。

检验部门依据物料检验标准对物料进行质量检验。

当物料质量、数量、包装等方面与合同要求不符时,操作者可自行与供应商协调解决处理,并妥善解决。

四、管理环节:

认证管理办应对物料认证合同信息进行审核,订单管理办应对订单合同的条款进行审核。

管理办及财务部需按照规定审核采购付款申请书及其票据。

订单人员定期跟踪供应商的付款情况,有义务提醒财务及时向供应商付款。

物料质量、价格、供应及时性、服务等方面的投诉应及时处理,认证管理办及订单管理办统一接口。

来源于任何方面的投诉,内容包括:

采购人员有索贿受贿行为时,应作为重要事务及时处理。

第五节、采购计划制定

一、制造、采购分析:

一般而言,在采购之前首先要做制造、采购分析,以决定是否要采购、怎样采购、采购什么、采购多少以及何时采购等。

在制造、采购分析中,主要对采购可能发生的直接成本、间接成本、自行制造能力、采购评标能力等进行分析比较,并决定是否从单一的供应商或从多个供应商采购所需的全部或部分货物和服务,或者不从外部采购而自行制造。

二、合同类型的选择:

当决定需要采购时,合同类型的选择成为买卖双方关注的焦点,因为不同的合同类型决定了风险在买方和卖方之间分配。

买方的目标是把最大的实施风险放在卖方,同

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