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组织、指导、督促和检查地方志工作,配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。

(二)承担固原市修志规划,收集整理地情资料,编写市级地方志书,全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。

(三)承担组织整理固原旧志资料,点校出版旧志书,为续修志书服务。

(四)承担落实自治区方志办、国史办交办的工作,指导协调县(区)地方志工作,促进县(区)地方志事业发展,组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。

(五)承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。

(六)承担收集资料、按规定定期续修志书,编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。

(七)承担开展地情咨询服务,及时交流修志经验,负责修志队伍培训,研究方志理论,促进方志事业的繁荣发展。

(八)承担收集地情资料,做好地情资料的保管、使用,加强地情资料室或方志馆建设。

(九)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,固原市方志办部门预算仅包括本级预算。

1、基本情况:

固原市地方志办公室是固原市政府下属的具有社科研性质的正处级参公管理事业单位。

编制数10个,其中参公管理编制9个,工勤编制1个。

处级领导职数2名,其中正处级领导职数1名,副处级领导职数1名,科级领导职数3名。

内设3个科室,分别为综合科、年鉴编辑部和志书编辑部。

2、人员情况,包括当年变动情况及原因

2016年由市委组织部、人社局批准公开遴选参公人员1人,截止2016年底实有人数10名。

第二部分2016年度部门决算表(注意:

没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

市方志办

金额单位:

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

栏次

 

1

2

一、财政拨款收入

2,136,787.94

一、一般公共服务支出

28

6,600.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

288.46

七、文化体育与传媒支出

34

1,523,691.61

8

八、社会保障和就业支出

35

422,454.16

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

29,124.36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

2,137,076.40

本年支出合计

51

1,981,870.13

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

343,988.86

年末结转和结余

53

499,195.13

总计

27

2,481,065.26

54

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

固原市方志办

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

201

一般公共服务支出

205,650.00

20199

其他一般公共服务支出

2019999

其他一般公共服务支出

207

文化体育与传媒支出

1,479,847.88

1,479,559.42

20704

新闻出版广播影视

2070408

出版发行

151,240.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

1,328,607.88

1,328,319.42

208

社会保障和就业支出

20803

财政对社会保险基金的补助

122,263.16

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

67,709.60

2080302

财政对失业保险基金的补助

516.00

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

50,858.88

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1,271.52

2080305

财政对生育保险基金的补助

1,907.16

20805

行政事业单位离退休

300,191.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

21005

医疗保障

2100503

公务员医疗补助

本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1,717,870.13

264,000.00

1,259,691.61

150,825.78

1,372,865.83

1,108,865.83

本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表(公开表样)

公开04表

收入

支出

项目

一般公共预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1,523,403.15

1,981,581.67

年初财政拨款结转和结余

283,574.00

年末财政拨款结转和结余

438,780.27

72,980.27

55

365,800.00

2,420,361.94

56

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

功能分类科目编码

1,717,581.67

1,259,403.15

1,372,577.37

1,108,577.37

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

合计:

1437453.52

280,128.15

301

一、工资福利支出

1,137,262.52

01

基本工资

330,111.00

02

津贴补贴

653,364.00

03

奖金

2,400.00

04

其他社会保障缴费

151,387.52

06

伙食补助费

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

办公费

48,484.06

印刷费

咨询费

手续费

05

水费

电费

邮电费

704.00

取暖费

物业管理费

差旅费

147,177.74

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

5,082.00

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

9,060.35

其他交通费用

69,620.00

税金及附加费用

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