1、组织、指导、督促和检查地方志工作,配合有关部门依法查处并纠正违反地方志工作条例的行为。(二)承担固原市修志规划,收集整理地情资料,编写市级地方志书,全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。(三)承担组织整理固原旧志资料,点校出版旧志书,为续修志书服务。(四)承担落实自治区方志办、国史办交办的工作,指导协调县(区)地方志工作,促进县(区)地方志事业发展,组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。(五)承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。(六)承担收集资料、按规定定期续修志书,编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。(七)承担开展地情咨询服务,及时交流修志经验,负责修
2、志队伍培训,研究方志理论,促进方志事业的繁荣发展。(八)承担收集地情资料,做好地情资料的保管、使用,加强地情资料室或方志馆建设。(九)承办市委、市政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,固原市方志办部门预算仅包括本级预算。1、基本情况:固原市地方志办公室是固原市政府下属的具有社科研性质的正处级参公管理事业单位。编制数10个,其中参公管理编制9个,工勤编制1个。处级领导职数2名,其中正处级领导职数1名,副处级领导职数1名,科级领导职数3名。内设3个科室,分别为综合科、年鉴编辑部和志书编辑部。2、人员情况,包括当年变动情况及原因2016年由市委组织部、人社局批准公开遴选参公人员1
3、人,截止2016年底实有人数10名。第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)收入支出决算总表公开01表公开部门:市方志办金额单位:元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)栏次12一、财政拨款收入2,136,787.94一、一般公共服务支出286,600.00其中:政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7288.46七、文化体育与传媒支出341,523,691.618八、社会保障和就业支出35422,4
4、54.169九、医疗卫生与计划生育支出3629,124.3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计242,137,076.40本年支出合计511,981,870.13 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 年初结转和结余26343,988.
5、86 年末结转和结余53499,195.13总计272,481,065.2654注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表固原市方志办财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项合计201一般公共服务支出205,650.0020199其他一般公共服务支出2019999 其他一般公共服务支出207文化体育与传媒支出1,479,847.881,479,559.4220704新闻出版广播影视2070408 出版发行151,240.002070499 其他新闻出版广播影视支出1,328,607.881,
6、328,319.42208社会保障和就业支出20803财政对社会保险基金的补助122,263.162080301 财政对基本养老保险基金的补助67,709.602080302 财政对失业保险基金的补助516.002080303 财政对基本医疗保险基金的补助50,858.882080304 财政对工伤保险基金的补助1,271.522080305 财政对生育保险基金的补助1,907.1620805行政事业单位离退休300,191.002080504 未归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100503 公务员医疗补助本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财
7、决03表支出决算表公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1,717,870.13264,000.001,259,691.61150,825.781,372,865.831,108,865.83本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表(公开表样)公开04表收 入支 出项 目一般公共预算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款1,523,403.151,981,581.67年初财政拨款结转和结余283,574.00年末财政拨款结转和结余438,780.2772,980.2755365,800.002,420,
8、361.9456本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表功能分类科目编码1,717,581.671,259,403.151,372,577.371,108,577.37本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)公开06表人员经费公用经费经济分类科目编码合计:1437453.52280,128.15301一、工资福利支出1,137,262.5201基本工资330,111.0002津贴补贴653,364.0003奖金2,400.0004其他社会保障缴费151,387.5206伙食补助费07绩效工资08机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费99其他工资福利支出302二、商品和服务支出办公费48,484.06印刷费咨询费手续费05水费电费邮电费704.00取暖费物业管理费差旅费147,177.74因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费5,082.00专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费9,060.35其他交通费用69,620.00税金及附加费用
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