大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx

上传人:b****6 文档编号:19170048 上传时间:2023-01-04 格式:DOCX 页数:20 大小:23.77KB
下载 相关 举报
大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx_第1页
第1页 / 共20页
大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx_第2页
第2页 / 共20页
大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx_第3页
第3页 / 共20页
大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx_第4页
第4页 / 共20页
大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx

《大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

大庆体育彩票管理中心部门决算情况Word文件下载.docx

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

栏次

 

2

一、财政拨款收入

701.13 

一、一般公共服务支出

27

二、上级补助收入

二、外交支出

28

三、事业收入

3

三、国防支出

29

四、经营收入

4

四、公共安全支出

30

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

31

六、其他收入

6

9.74 

六、科学技术支出

32

7

七、文化体育与传媒支出

33

8

八、社会保障和就业支出

34

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

10

十、节能环保支出

36

11

十一、城乡社区支出

37

12

十二、农林水支出

38

13

十三、交通运输支出

39

14

十四、资源勘探信息等支出

40

15

十五、商业服务业等支出

41

16

十六、金融支出

42

17

十七、援助其他地区支出

43

18

十八、国土海洋气象等支出

44

19

十九、住房保障支出

45

20

二十、粮油物资储备支出

46

21

二十一、其他支出

47

655.18 

本年收入合计

22

710.87 

本年支出合计

48

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

49

年初结转和结余

24

年末结转和结余

50

55.68 

25

51

总计

26

52

收入决算表

公开02表

目编码

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

 229

 其他支出

 22908

 彩票发行销售机构业务费安排的支出

 2290805

 体育彩票销售机构的业务费支出

630.29 

620.55 

 2290808

 彩票市场调控资金支出

80.58 

9.74

支出决算表

公开03表

科目编码

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

69.34 

585.84 

 体育彩票销售机构的业务费支出

574.60 

505.26 

 彩票市场调控资金支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

45.94 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

53

54

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

本年支合计

说明:

本部门没有一般公共预算财政拨款收入和支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

公用经费合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

本年收入

本年支出

四、大庆市体育彩票管理中心2016年度部门决算说明

2016年度收入总计710.87万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计710.87万元(含结余分配和年末结转结余),收入与2015年收入165.53万元相比,收入总计增加545.24万元,增长329.39%,主要原因:

一是2015年我单位使用年初结转和结余286.92万元,减少了当年的预算收入,导致2016年增长幅度大。

支出与2015年支出452.56万元相比增加258.31万元,增长57.08%,主要原因:

一是2016年增加外聘职工8名,增加常规人员经费支出30万元:

二是2016年增设火车站网点宣传建设费用46万元。

三是2016年里项目支出里增加市场调控资金支出80.58万元。

四是2016年里体彩促销较多,增加活动宣传费用30万元。

本年收入合计710.87万元,其中:

财政拨款收入701.13万元,占98.63%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

其他收入9.74万元,占1.37%。

本年支出合计655.18万元,其中:

基本支出69.34万元,占10.58%;

项目支出585.84万元,占89.42%;

经营支出0万元,占0%。

2016年度财政拨款收入总计701.13万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计701.13万元(含年末财政拨款结转和结余),收入与2015年收入164.77万元相比,收入总计增加536.36万元,增长325.52%,主要原因:

支出与2015年支出452.56万元相比增加248.57万元,增长54.92%,主要原因:

二是2016年增设火车站网点宣传建设费用46万元.三是2016年里项目支出里增加市场调控资金支出80.58万元。

1.财政拨款收入决算总体情况

大庆市体育彩票管理中心2016年度没有一般公共预算财政拨款收入和支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

大庆市体育彩票管理中心2016年度没有一般公共预算财政拨款收入和支出

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度政府性基金财政拨款收入701.13万元,占本年收入的98.63%,收入与2015年收入164.77万元相比,收入总计增加536.36万元,增长325.52%,主要原因:

2016年度财政拨款支出655.18万元,占本年支出的100%。

与2015年相比,财政拨款支出增加202.62万元,增长44.77%。

主要原因:

2016年度财政拨款支出年初预算为904.76万元,支出决算为655.18万元,完成年初预算的72.41%。

决算数小于预算数的主要原因一是彩票市场调控资金年底进行采购中未验收结算;

其中基本支出69.34万元,占10.58%;

项目支出585.84万元,占89.42%,具体情况如下:

(1)其他支出229(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出22908(款)体育彩票销售机构的业务费支出2290805(项),年初预算为720万元,支出决算数574.60万元,完成年初预算的79.81%,决算数小于预算数的主要原因是降低宣传成本。

(2)其他支出229(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出22908(款)彩票市场调控资金2290808(项),年初预算为184.76万元,支出决算数80.58万元,完成年初预算的43.61%,决算数小于预算数的主要原因是截止2016年底,已办理政府采购事项,在采购中,没有发生货款支付。

4.2016年度政府性基金财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出69.34万元,其中人员经费69.34万元,主要包括:

基本工资46.91万元、津贴补贴3.57万元、奖金0万元、社会保障缴费17.36万元、伙食补助费1.5万元。

5.政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大庆市体育彩票管理中心2016年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算为10.88万元,完成年初预算的38.86%。

其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务接待费支出决算为1.75万元,完成年初预算的58%,公务用车购置及运行费支出决算为9.13万元,完成年初预算的36.52%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

2、公务接待费支出1.75万元,与2015年度决算相比,减少0.07万元,下降3.84%。

,下降的原因是降低招待次数。

2016年国内公务接待共25批次(其中外事接待0批次),36人次(其中外事接待0人次)。

主要是用于接待全省网点业务检查、为网点聘请外省老师招待等。

(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。

经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出9.13万元,与2015年度决算相比,减少0.18万元,下降1.92%。

,下降的原因是节约车辆用油,减少维修次数。

2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于体育彩票业务工作使用。

2016年公务用车保有量为4辆。

(九)其他重要事项的情况说明

大庆市体育彩票管理中心2016年度没有发生机关运行支出。

本部门2016年度政府采购支出总额83.06万元,其中:

政府采购货物支出83.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:

授予小微企业合同金额83.06万元,占政府采购支出总额的100%。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 求职职场 > 社交礼仪

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1