上海市轨道交通建设效能监察质量安全样板工程命名审查标准Word格式文档下载.docx
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4、项目管理机构无质量管理体系、管理制度、岗位责任制或有制度不运行的。
5、不按设计、规范和组织设计要求进行施工,并产生质量问题和安全隐患的行为。
6、隐蔽施工已完成,但无隐蔽工程验收记录的情况。
1、该部分应得分满分为10分。
2、项目管理中在以下方面有明显特色或工程施工难度特别大的可加分,每一项加1~2分,总计不超过5分。
(1)节能措施取得明显效果;
(2)项目管理模式创新并有较好效果;
(3)、采用新材料、新工艺或对传统工艺、工法、材料进行改良,并取得良好效果的。
(4)施工难度特别大的工程具体如:
①越江隧道及两端车站工程;
②与已建轨道交通线或车站主体交汇的隧道或车站工程;
③含特别深基坑(开挖深度超过25米)的车站或区间工程(含风井);
④距正常使用的管线或建筑物不超过3m的车站工程或盾构在顶部覆土小于8m的情况下穿越正常使用的管线或建筑物的;
⑤审核工作小组一致认为的其它施工难度特别大的工程,如地质条件特别差等。
第三部分工程质量
Ⅰ盾构法隧道
(一)、实测
项目
允许偏差(mm)
检验方法
相邻环管片高差
4
尺量
环缝、纵缝张开
2
插片
(二)、目测观感
一般要求:
混凝土管片外光内实、弧面平整、光洁,无缺棱、掉角和麻面、露筋;
、拼装后,管片无贯穿裂缝,无大于0.2mm宽的顶裂裂缝及混凝土剥落现象;
环向及纵向螺栓全部穿进,螺母应拧紧。
管片接缝防水密封垫位置准确,无脱空、破损现象;
管片拼装接缝连接螺栓孔之间防水垫圈无漏放;
无线流、滴漏和漏泥砂现象。
目测观感应根据每100环的缺陷程度及数量进行扣分,否决项目也按下列规定执行。
1、管片及管片拼装
(1)管片受损或作修补的,每100环有一处扣0.1分,超过5处扣1分。
(2)螺母终拧后螺栓丝扣未外露,每100环有一处扣0.1分,超过5处扣1分。
(3)手孔封堵不饱满,强度明显不符,每100环有一处扣0.1分,超过5处扣1分。
2、隧道防水
(1)每100环隧道渗漏,渗漏点(湿渍面积大于0.1m2)或因堵漏所作嵌缝(非设计指定的)有一处扣0.1分,超过5处扣1分。
(2)每100环按设计图作嵌缝仍有漏水点的,出现1处扣0.2分,超过3处扣1分。
(三)、质控资料
1、地基处理
①盾构进出洞地基处理强度检验报告;
②联络通道地基处理强度检验报告(冻结法查冷冻记录)。
2、区间隧道
(1)隧道结构
①管片出厂合格证及进场验收记录;
②连结螺栓、螺母出厂合格证及进场检验报告;
③防水材料出厂合格证(质保书)及进场检验报告;
④钢筋接头试验报告(联络通道、井接头);
⑤混凝土抗压、抗渗试验报告及评定(联络通道、井接头);
⑥同步注浆和壁后注浆记录;
⑦分项分部工程质量验收记录。
(2)测量和监测
①隧道施工过程中轴线控制资料
②隧道轴线贯通测量资料;
③隧道沉降测量资料;
④地面沉降、建筑物、管线监测资料;
⑤防水渗漏检查记录。
管片拼装实测合格率小于90%。
①管片受损或作修补的缺陷累计超过15处;
②管片出现纵向受力裂缝;
③螺母终拧后螺栓丝扣未外露超过15处;
④手孔封堵不饱满超过15处。
①有线流、滴漏、漏泥沙现象;
②连续5环渗漏超过4处;
③每100环隧道渗漏或因堵漏作嵌缝(非设计指定的)超过15处;
④每100环按设计图纸作嵌缝后仍有漏水点,且超过5处。
涉及工程结构安全的资料存有隐患或弄虚作假,无法保证工程质量真实情况。
三、检查数量
不少于50环,总测点数不少于50点。
连续300环。
四、得分计算
应得分满分为10分;
合格率90%得基准分8分,每增加1%加0.2分。
应得分满分为15分,当目测得分小于10分时,否决工程入选资格。
五、检查评分表采用附录:
检查表Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3
Ⅱ地下结构
混凝土构件:
1、垂直度:
5mm(2米托线板);
2、平整度:
8mm(2米直尺);
3、截面尺寸:
+8mm、-5mm。
一般要求:
构筑物混凝土应平整、光洁、密实,无蜂窝麻面、空洞、露筋现象;
施工缝设置符合设计要求;
结构裂缝应控制在设计允许范围内;
槽壁与内衬结构间混凝土密实,无裂缝、剥落和空鼓现象;
无线流、滴漏现象,顶板无湿渍。
目测观感应根据缺陷程度及数量进行扣分。
否决项目也应按下列规定执行。
1、混凝土
(1)露筋
钢筋外露长度大于其直径,每个缺陷计1处,每一处扣0.2分,超过3处扣1分。
(2)蜂窝
混凝土表面无水泥浆,露出石子深度大于5mm而未超过保护层厚度的缺陷,面积超过200cm2起计1处。
每一处扣0.2分,超过3处扣1分。
注:
蜂窝范围内出现的孔洞应按孔洞缺陷计扣。
(3)孔洞
孔穴深度超过保护层厚度,但不超过截面尺寸1/3的每个缺陷计1处。
每一处扣0.3分。
(4)缝隙夹渣层
施工缝处有缝隙或夹渣层深度超过保护层厚度、长度超过2cm起计1处。
(5)裂缝
(6)外形缺陷
缺棱掉角,线角不直,每条为1处。
每一处扣0.1分,超过5处扣1分。
(7)外表缺陷
构件表面麻面、掉皮、起砂面积超过0.5m2起计1处。
(8)尺寸与偏位
构件连接部位、预留孔洞、预埋件的尺寸不准、偏位、变形等,每个缺陷计1处。
(9)修补
批嵌面积大于200cm2起计1处;
剁凿、打磨面积大于600cm2起计1处。
混凝土爆模未处理,按剁凿、打磨缺陷计。
2、防水
结构表面有渗水点。
1、地基处理与围护结构
(1)原材料、半成品出厂合格证及进场检验报告;
(2)地基处理、SMW工法桩强度检验报告;
(3)混凝土抗压、抗渗试验报告及评定;
(4)地下墙(成槽、成墙)施工记录;
(5)抗拔桩桩身质量试验报告;
(6)分项分部工程质量验收记录。
2、主体结构
(1)混凝土
①原材料出厂合格证及进场检验报告;
②混凝土抗压、抗渗试验报告及评定;
③钢筋接头试验报告;
④防水材料出厂合格证(质保书)及复试报告;
⑤混凝土结构实体检验资料(同条件养护试块强度、纵向受力钢筋保护层厚度);
⑥防水渗漏检查记录;
(2)检测和监测
①基坑变形、地面沉降、建筑物、管线监测资料;
②结构沉降测量资料;
③结构裂缝分布图及修补资料;
④净空限界复试测资料。
平均实测合格率小于90%。
(1)非主筋外露超过6处或主筋露筋;
(2)蜂窝超过6处;
(3)孔洞超过3处或任一处孔洞深度超过截面尺寸1/3;
(4)缝隙、夹渣层超过3处;
(5)裂缝超过6处或设计不允许有裂缝的结构构件出现裂缝;
(6)外形缺陷超过10处;
(7)外表缺陷超过10处;
(8)尺寸与偏位缺陷超过6处;
(9)修补累计超过10处或批嵌面一处超过1m2或剁凿、打磨面一处超过2m2。
(1)湿渍超过6处;
(2)结构有滴漏、线流水。
不少于2层楼面,总点数不少于50点。
端头井不少于1处、结构不少于2层。
检查表Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-3
Ⅲ高架车站及区间
1、墩柱垂直度:
允许偏差6mm(2米托线板);
2、墩柱平整度:
允许偏差5mm(2米直尺);
3、墩柱断面尺寸:
允许偏差±
10mm。
清水混凝土应外光内实,棱角分明,表面平整,无蜂窝麻面、空洞、露筋及结构裂缝,无严重的掉角、剥落等缺陷,无明显修补痕迹,基本无收缩裂纹。
钢结构板材表面无明显凹凸和损伤,边缘平直光洁,无毛刺,油污和铁锈;
焊缝表面焊波均匀,无裂纹、未溶合、溢流、烧穿及超标的气孔、夹渣、咬肉等缺陷。
预制构件架设位置准确,相邻梁底高差小,铰缝混凝土饱满密实;
支座支承可靠、无松动。
1、清水混凝土
钢筋未被混凝土包裹而外露,每个缺陷计1处。
(2)蜂窝、孔洞、夹渣
蜂窝是指混凝土表面露出石子深度大于5mm的缺陷,面积超过200cm2起计1处;
孔洞是指孔穴深度超过保护层厚度的缺陷,每个缺陷计1处;
夹渣是指渣层深度超过保护层厚度的缺陷、长度超过2cm起计1处。
(3)裂缝
(4)外形缺陷
缺棱掉角、线角不直,每条计一处。
(5)外表缺陷
构件表面麻面、掉皮、起砂面积超过200cm2起计1处。
(6)尺寸与偏位
(7)修补
(二)钢结构
(1)焊缝有溢流、夹渣、咬肉、气孔等缺陷
(2)涂装涂刷不均匀、有皱纹、流滴、缺漏、剥落返修等缺陷
(三)其它
(1)相邻梁底高差偏大,梁缝间隙不均匀
(2)支座铁件锈蚀
(3)进水格栅位置不正
(4)混凝土铺装层疏松起壳,疏松起壳面积超过200cm2起计1处
1、桩基础
(1)原材料、成品出厂合格证及现场检验报告;
(2)混凝土抗压试验报告及评定;
(3)桩基承载及桩身质量试验报告;
(4)桩位竣工图;
(5)分项分部工程质量验收记录。
(1)混凝土
①原材料、半成品出厂合格证及进场检验报告;
②锚夹具、连接器、支座、伸缩缝等成品合格证及进场检验报告;
③预制梁出厂合格证;
④混凝土抗压试验报告及评定;
⑤预应力筋安装、张拉和灌浆记录。
(2)钢结构
①原材料、成品出厂合格证及进场检验报告;
②焊工资格证书;
③焊接工艺评定及钢结构焊缝检验报告;
④高强螺栓抗滑移系数检验报告;
⑤高强螺栓终拧矩检验记录;
⑥分项分部工程质量验收记录。
(1)钢筋外露超过3处;
(2)蜂窝、孔洞、夹渣累计超过6处;
(3)裂缝超过10处;
(4)设计不允许有裂缝的结构出现裂缝或裂缝宽度超过设计要求;
(5)外形缺陷超过10处;
(6)外表缺陷超过10处;
(7)尺寸与偏位缺陷超过10处;
(8)修补缺陷超过10处。
2、钢结构
(1)焊缝缺陷超过6处;
(2)重要焊缝有裂纹、烧穿、严重咬肉等缺陷;
(3)涂装缺陷超过10处。
3、其它
(1)相邻梁底高差超过1cm(边梁除外)、梁缝间隙不均匀累计超过10处;
(2)支座铁件锈蚀超过6处;
(3)支座与梁体脱空;
(4)进水格栅位置不正超过10处;
(5)混凝土铺装层疏松起壳超过6处。
不宜少于总跨数的1/5,且不少于5跨,总点数不少于50点。
不少于总孔数的1/3,且不少于5孔。
应得分满分为10分,合格率90%得基准分8分,每增加1%加0.2分。
检查表Ⅲ-1、Ⅲ-2、Ⅲ-3
第二部分现场安全及文明工地
Ⅰ现场安全
(一)施工现场安全防护设施(5分)
1、脚手架架体稳定,架体封闭隔离,杆件与脚手架设置规范;
2、模板工程立杆间距或纵横向支撑规范,高大模板支撑系统按规范设置水平加强层;
3、高处作业防护措施到位,操作平台(移动平台)符合要求,洞口、临边防护符合要求;
(二)施工用电(5分)
1、外电防护符合规定的安全距离,防护措施符合要求,封闭、严密;
2、接地与接零采用TN-S系统,工作接地与重复接地符合要求;
3、各类电箱应符合三级配电、两级保护要求,构造和配置(隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等)符合规范要求,分配箱与开关箱距离不超过30米;
4、现场照明特殊场所(盾构内、潮湿区域)应采用安全电压,配电室设置正常照明及事故照明,照明灯具设置高度应符合规范要求;
5、配电线路使用五芯电缆线,支线架设或埋地应符合规范。
(三)施工机械(5分)
1、木工机械:
平刨应有护手安全装置,传动部位设防护罩;
圆盘锯应有锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置,传动部位应设防护。
2、钢筋机械传动部位应设防护;
3、电焊机应设二次空载降压保护器或触电保护器,一次线长度不超过规定,电焊机应设防护罩;
4、起重机械按规定经有关部门检测合格后使用;
保险、限位、重量限制器、安全制动器等不得缺少或损坏;
行车轨道、挡块设置应符合规定,绳索、吊具、夹具的使用应符合规定。
(四)安全生产管理资料(10分)
1、安全基础管理:
现场建立安全保证体系,安全生产许可证、三类人员按全培训及持证上岗情况符合要求,安全生产检查落实与整改情况符合要求,施工管理、作业人员教育培训、交底等符合要求。
2、各类验收记录(脚手架排架验收记录、设备进场验收记录、防护设施验收记录、用电设施验收记录、大型设备安装验收记录)符合要求。
3、重大危险源控制制定各类专题方案,方案的评审及落实和备案情况符合要求,实施危险源每日告知制度及落实情况应符合要求,实施旁站跟踪管理。
4、施工现场应建立工程应急预案,并组织针对性的预案演练。
1、有一次全面停工记录的;
2、有两次及以上局部暂缓施工记录的;
3、被开具三次及以上安全隐患整改单的;
4、危险作业工程现场未通过安保体系第三方认证审核的。
应得分满分为25分。
Ⅱ文明工地
(一)场容场貌(3分)
1、大门、围墙(挡)设置符合要求;
按标准悬挂施工铭牌、文明施工告示牌,按规定设置《建筑业农民工维权告示牌》;
管理人员佩卡上岗。
2、施工现场道路平整畅通,有排水设施;
材料堆放整齐,做到落手清;
工地周围按要求设置遮挡围栏,密目网封闭严密,无破损;
防火设施齐全有效。
3、工地现场有合格的饮用水、茶水桶符合卫生要求;
工地配备有急救药箱。
(二)环境保护(4分)
1、扬尘控制:
施工场地硬化处理,搅拌场所采取封闭、降尘措施,裸露场地和裸土有扬尘控制措施,出入口有车辆清洁措施。
2、污染控制:
按规定设置排水沟、沉淀池,并及时处理;
食堂按规定设置隔油池,并及时处理;
强噪音设备的位置设置应合理或采取降低噪音措施;
工地照明应防止对周边居民产生光污染。
3、夜间施工办理许可证,并应书面告知。
4、工地内部按规定做好民工管理工作,工地与周边建立和谐共建关系。
(三)文明施工管理资料(3分)
1、文明施工有计划、有措施,施工组织设计有针对性的文明施工、安全、质量、管线保护、现场卫生等管理措施;
现场项目经理和专职管理人员定期对现场文明施工、质量、安全、环境卫生、消防进行检查记录齐全;
2、外来务工人员登记名册和工地职工进出工地登记记录齐全、“四证”齐全;
(外来务工人员“四证”是指:
身份证、务工证、暂住证、上岗证。
)
3、食堂有《卫生许可证》、炊事人员有健康证;
食堂进货检查记录、留样菜、冰箱清洗记录、灭四害投药记录齐全;
施工现场无食堂的需有供餐合同文本并提供供餐单位“营业执照”、“卫生许可证”复印件
出现施工扰民投诉,且未妥善解决的;
第四部分风险管理
(一)应急预案(6分)
1、轨道交通应根据工程主要风险点和重大危险源制订相应应急预案。
2、应急预案应包含以下内容:
(1)工程风险管理网络及相应责任明确(有领导小组和工作小组)
(2)工程危险源辨识和风险评价
(3)工程风险防范措施到位,应急措施具有可操作性
(4)工程重大危险源的控制
(5)预警预控系统能与工程自身特点的结合、与社会资源的联动
(6)应急物资准备、调运联系,并附应急物资、器材布置平面图
(7)应急处置程序
(8)工程现场恢复的控制程序
3、应急预案应进行交底
(二)应急准备(4分)
1、人员
①、管理人员要了解本工程的风险因素,掌握工程风险的防范措施,正确运用工程风险防范的施工工艺以及应急响应程序;
②、应落实相应的抢险人员。
2、物资
应落实相应的抢险物资。
3、设备
应落实相应的工程抢险设备。
未根据工程主要风险点和重大危险源制订相应应急预案,或应急预案形同虚设,无针对性,不具操作性。