上海浦东新区南六幼儿园单位单位决算docWord格式文档下载.docx
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二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
593.48
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.81
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
81.47
九、医疗卫生与计划生育支出
22.90
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
16.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
1.80
本年收入合计
701.24
本年支出合计
716.22
用事业基金弥补收支差额
0.11
结余分配
年初结转和结余
16.13
年末结转和结余
1.26
总计
717.48
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
579.55
579.49
0.06
02
普通教育
513.06
513.00
01
学前教育
09
教育费附加安排的支出
66.49
09
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
45.45
06
机关事业单位职业年金缴费支出
36.02
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
0.75
99
其他支出
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
671.67
44.55
550.73
42.75
511.99
511.83
0.17
09
81.49
38.90
42.59
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
593.31
714.25
年初财政拨款结转和结余
15.08
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
715.51
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
550.56
511.82
511.66
671.50
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
522.71
--
基本工资
59.79
津贴补贴
12.29
03
奖金
22.49
04
其他社会保障缴费
31.37
伙食补助费
07
绩效工资
234.42
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
80.88
302
商品和服务支出
113.09
办公费
19.38
印刷费
1.37
咨询费
0.80
手续费
水费
3.04
电费
4.52
邮电费
1.20
取暖费
物业管理费
26.35
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
13.04
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
0.03
18
专用材料费
3.76
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
1.15
27
委托业务费
1.40
28
工会经费
8.40
29
福利费
9.34
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
0.79
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
17.70
303
对个人和家庭的补助
29.27
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.41
310
其他资本性支出
6.42
办公设备购置
4.73
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
1.69
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
671.49
551.98
119.51
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.50
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区南六幼儿园单位2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为717.48万元、支出总计为717.48万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加156.61万元。
主要原因:
教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计701.24万元,其中:
财政拨款收入700.43万元,占99.89%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计716.22万元,其中:
基本支出671.67万元,占93.78%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算715.51万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加156.41万元,增长27.98%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出714.25万元,占本年支出合计的99.73%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加155.31万元,增长27.79%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出714.25万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)593.31万元,占83.07%;
社会保障和就业支出(类)81.47万元,占11.41%;
医疗卫生与计划生育支出(类)22.90万元,占3.21%;
住房保障支出16.57万元,占2.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.44万元,支出决算为714.25万元,完成年初预算的128.36%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员绩效工资的增加等。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)511.82万元。
主要用于:
教工基本工资、津贴等及幼儿园办学成本、办公经费、设备添置、维修费、物业费等其他支出。
年初预算为467.80万元,支出决算为511.82万元,完成年初预算的109.41%。
人员绩效工资增加等。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)81.49万元。
教师绩效工资、公用经费等。
年初预算为0.00万元,支出决算为81.49万元。
3、社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出45.45万元,机关事业单位职业年金缴费支出36.02万元。
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险等费用支出。
年初预算为46.65万元,支出决算为81.47万元,完成年初预算的174.64%。
职业年金增加。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)22.90万元。
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为25.66元,支出决算为