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同时他们找不到一种健康有益.的休闲娱乐方式;

而造成心理缺陷问题.的现象也初见端倪;

如何提高大学生.的身心健康成为人们关注.的焦点;

而高校健身俱乐部为其提供了健身与修身.的场所.通过调查显示;

如果高校中有设备齐全、环境舒适.的健身俱乐部;

有相当部分.的大学生愿意投资健身消费.抽样调查显示;

大学生月消费300-500元.的人数占调查总人数.的48%;

而他们愿意每月拿出40-50元用于健身消费;

月消费低于300元.的学生根据实际情况也乐意投入一定.的资金用于健身消费;

月消费高于500元.的学生非常乐意高投入健身消费.调查表明;

高校.的健身市场潜力巨大.以上资料.的结果均来自网上(调查对象:

河北省高校普通系大学生(三年级以上);

其中男生92人;

女生108人包括河北师范大学、河北经贸大学、河北科技大学、河北经济学院等.)其中我们在青岛经济技术开发区高校也作了部分调查.调查结果显示与网上资料大致相同.调查结果表明高校健身市场潜力巨大;

有待开发.

在校学生总人数(s)

潜在市场(s*65%)=d

有效市场(d*50%)=w

目标市场(w*40%)

科大青岛校区

20;

000

13;

6;

500

2600

山东省高校

800;

520;

260;

104;

3、竞争分析

针对目前现状;

我们预测将来.的直接竞争对手是社会上.的健身俱乐部和非直接竞争者.

我俱乐部选择在校内地理条件优越.的地方;

学生活动非常便利;

有效地节省了时间和解决了行走问题.相反;

他们只能选择校外;

而据我们考察;

合适.的地方比较偏远;

不便利;

而且租金较高.

硬件设施.的比较;

我俱乐部针对学生及教职工专门选择适宜.的健身器材设备和相应.的服务设施等并做出长远.的规划;

确保真正地服务于学生及教职工;

想他们之所想;

亟他们之所需;

确实满足他们不同程度.的需求.对社会上.的健身俱乐部来讲;

他们硬件设施属高档水平;

势必增大他们.的资金投入和开支;

而相对于学生.的消费水平而言;

还属于奢侈.的消费品.而对于同等档次.的社会健身俱乐部来说;

我们.的优势;

特别是地理优势明显;

不足以对我们构成威胁.因此;

学校健身俱乐部对于吸引中低消费者来说具有绝对优势.

教练员.的选择;

他们有两种选择:

聘请高等教育学院.的专业人士(无优势);

.聘请国内一流.的教练员.而这又在不同程度上增大了他们一笔不菲.的开支.我们俱乐部将充分利用学校体育教研室.的部分资源;

响应国家政策;

推动全民健身事业.的发展.我们.的教练员主要是我校.的体育教师;

因此;

无论在体育教学研究还是在准确把握、了解学生及教职工.的需求等信息上;

都占有优势;

我们能够更及时调整俱乐部.的管理经营、战略决策等使之更好.的为广大师生服务.另外;

我们也将聘请国内一流.的教练专家;

专门对我们.的教练队伍进行培训等;

提高我俱乐部.的竞争实力.

在校内;

我俱乐部可充分利用校内一切可利用资源;

服务于学生及教职工;

增强我们.的宣传;

扩大我们.的影响.比如;

我们可以充分利用多媒体宣传和教学等;

利用空闲教室进行健身等专题讲座;

与学生会联合搞活动;

举办健美操、搏击等类.的比赛;

促使健身热潮.的形成.相对我们;

他们可利用.的资源屈指可数.

校内有关规定及政策也将有利于我们俱乐部.的发展

价格竞争(通过上述比较,我们在价格上调整占有优势)

健身活动项目.的选择;

我们已充分考虑所有我们能占有.的市场;

不给对手任何喘息.的机会.

我们将采取一系列优惠政策吸引学生参与全民健身运动.如免费组织比赛(场地费及获胜者奖品等一切费用都有我们俱乐部提供);

平时举办有奖征集方案活动;

对于获奖者给予健身优惠或限时.的免费等奖励.

俱乐部将定期为女生举办“瘦身培训班”等.

当然;

在管理机制、运行机制上我俱乐部相比还不够完善;

我们坚信在客观条件对我们如此有利.的情况下;

俱乐部会不断发展壮大.

4、俱乐部操作计划

选择地点:

经过全面.的分析研究(包括位置.的可进入性、大小、分区.的限制及黄岛区.的地价等);

我们选择校园A区7号楼北面场地作为建设点;

过北门大道行人和车辆容易看到;

且出入方便.优越.的地理位置是体育俱乐部为会员提供.的最基本.的利益之一;

至于俱乐部.的大小则由市场.的需要而定.健身俱乐部建筑面积2000平方米;

是市场渗透分析中认为该地区所需要.的面积.考虑到学校.的扩招;

我们俱乐部有预留面积.

设备.的维修和建筑设施.的保养对会员很重要.90%以上.的被调查者给予这个方面最高一级考虑.维修费是一项可变支出;

这一行业.的平均维修费在4%-9%.我们强调预防性维修;

可以使我们.的费用支出保持较低水平.

产品和服务介绍:

健身俱乐部将全年开放;

每天开放12小时.为满足喜欢早起锻炼.的会员需要;

我们将根据季节.的变化对开放时间进行调整.康迪俱乐部是一个室内多项体育运动场馆;

提供以下运动设施:

乒乓球场、羽毛球场、滑冰场、健身房、浴室;

休闲区等.

营运:

俱乐部采取个人和会员及团体.的形式采取计时收费、会员收费等不同.的收费形式(针对不同.的项目采用不同.的形式).初期我们承办和举办.的健美操;

羽毛球;

乒乓球等比赛全部免费;

资金将以拉赞助;

作广告等形式获得.同时我们还广泛征集同学们.的建议和方案;

并对所采纳方案.的提供者予以嘉奖.调动学生.的健身热情;

吸引他们.的参与.

5、俱乐部发展战略

俱乐部期初定位在高校市场;

待发展稳定壮大后;

调整战略面向国内其他高校市场和具备中低层消费档次.的社会市场.在经营健美操、球类(羽毛球、乒乓球)、健美保健等项目上立足自己.的优势;

发展特色服务(注重人文关怀);

运用独特.的经营理念、策略和管理方法;

形成我们独特.的俱乐部文化;

打造阳光康迪健身俱乐部这个品牌;

在省内高校及大中型企业市场上;

吸引更多.的学生、教职工和企业员工加入到我们俱乐部中;

寻求与知名公司.的长期合作.

.前三年;

我们将组织各高等院校进行健美操等大型汇演和比赛.打造健身明星、健美明星等;

利用媒体等各种手段提高我们.的影响力;

成立培训班;

举办健身专题讲座等.

4-5年;

我们将联合青岛大型俱乐部举办青岛健身节或组织比赛(此时我们已投资合适.的高校或大中型企业);

加强与媒体.的沟通与合作;

策划一套独特.的健身节目;

吸引更多.的赞助商和投资商.

第6年;

加强与国家体委、健身协会及国内同行.的双向交流与合作;

并准备与国际同行业进行交流与合作.

总之;

我们将充分利用我们.的公关部和推销部塑造我们.的品牌;

扩大我们.的影响力;

吸引更多.的学生、教职工和企业员工和投资商加入我们.的俱乐部.

6、俱乐部简介

阳光康迪健身俱乐部是一家计划创建.的旨在向在校学生提供体育健身运动.的俱乐部.它不同于目前社会存在.的商业健身俱乐部;

他以高校为起点为在校大学生和教职员工提供健身等团体(以班级为单位等)运动.的场地;

同时也为个人提供健身.的场地与设施.俱乐部经营初期主要面向大学生;

同时俱乐部聘请健身专家为在校学生提供专业指导和训练性课程;

并且我们加强推广国际最新健身理念;

竭诚为每一位学生提供最优质.的服务;

创造学生.的健康人生之旅.

我们拟将俱乐部设在科大校园;

俱乐部.的健身项目将围绕我校学生和教职员工.的兴趣而设计;

将会超过学生.的期望.俱乐部设计建筑面积2000平方米;

设有休闲服务区(水餐吧;

便利台);

多功能健身房;

体操房以及羽毛球场;

乒乓球场等.同时我们还为女生开办“特别减肥训练班”.我们根据学生不同.的需求逐渐完善我们.的服务项目.俱乐部场馆配有先进.的通风设备;

同时我聘请优秀.的教练;

配置先进.的健身设备为学生提供科学;

合理;

高效.的服务.

7、管理团队

鉴于俱乐部成立初期规模较小;

我们采取直线制管理模式;

结构简单;

领导关系明确;

责任清楚;

指挥统一灵活.但是这种组织形式不适于未来俱乐部.的发展战略要求;

所以俱乐部.的组织形式将随俱乐部.的发展而不断调整.

团队成员:

宋立平:

男;

22岁;

土建学院土木工程专业本科;

曾担任过本学院.的文艺部长,组织过多次大型活动,责任心、事业心强;

办事稳重;

考虑周到;

管理;

组织能力较强.有创新意识;

有社会实践经历和较强.的社交能力.是阳光创业小组.的负责人;

此创业项目.的第一作者.负责俱乐部.的总体规划;

制定发展战略;

平衡主管之间.的关系;

将出任俱乐部总裁.

张健:

信电学院自动化专业本科;

具有良好.的管理;

公关能力.对俱乐部行业.的发展状况以及顾客.的需求进行持续.的分析;

制定符合市场需求.的活动项目;

并负责俱乐部.的广告与宣传业务;

将出任公关部主管.

朱文强:

信电学院通信工程专业在读本课生.对健身事业有极大.的热情和强烈.的事业心;

有独特.的市场洞察力;

能出奇制胜.主要负责深入了解市场走势;

制定市场战略;

开发销售渠道;

收集市场反馈信息;

帮助俱乐部调整和适时改变营销策略;

将出任项目设计部主管.

李良博:

21岁;

信息学院信管专业本科;

对计算机较有研究;

熟悉现代企业管理制度;

负责俱乐部.的人事管理和器材管理;

同时负责制定有效.的考评及激励机制;

和对人员.的招聘培养.出任俱乐部.的人事部和器材部.的主管.

郭金鹏:

经管学院会计专业本科;

良好.的财务专业素养;

优良.的职业操守.总体负责俱乐部.的财物、会计、投资活动;

定期递交财务报告;

分析财务状况.出任俱乐部.的财务部主管.

张维柯:

简介见指导教师介绍.

刘超:

指导教师:

40岁;

山东科技大学体育教研室教师;

副教授;

训练学硕士.曾获“山东省优秀教练员”.科研项目“大学生免疫能力.的研究”获山东省第五届体育科研成果三等奖.曾先后在中国学校教育研究《核心期刊》等发表.的论文有:

《我国普通高校体育科成体系.的改革及发展趋势》〉;

《运动员焦虑水平与临场技术发挥之间相关模式.的研究》.《训练对高水品运动员免疫能力.的影响》;

《体育教学中学生个性心理差异.的研究》;

《“转型期”我国普通高校体育教师综合素质构件体等.的研究》等.负责俱乐部教练员.的培训及教学研究.

男;

管理学硕士;

经管学院会计系教师.主要从事计算机会计学、财务管理学等方面.的教学与研究;

完成“兴隆庄煤矿动态协调成本管理体系研究”等课题多个;

曾先后在核心期刊发表《综合防范国家助学贷款.的金融风险》、《关于农业结构调整问题.的思考》、《促进农村劳动力在农业内部就业——谈云南农业在扩大就业方面.的潜力开发》、《实现乡村有效需求是扩大内需.的重点》、《旅游文化资源.的开发和利用》等论文数篇.

创业顾问:

金伟:

山东科技大学经济管理学院管理工程系副教授,管理学硕士,承担《物流技术》、《管理学》、《生产管理学》、《财务管理学》、《市场营销学》、《管理会计》等课程.的教学工作;

有着从教19年.的教学经验.在国内外刊物上公开发表学术论文13篇(其中核心期刊5篇);

编著出版著作2部.

8、销售策略

短期策略:

初期我们承办和举办.的健美操;

旨在调动同学们.的全员加入;

掀起健身热潮;

扩大俱乐部.的影响.同时我们广泛征集同学们.的建议和方案;

并对所采纳方案.的提供者予以嘉奖.同时俱乐部积极与周边商家交流合作;

举办有利于双方发展.的活动;

并游说商家提供赞助;

拓展我们.的广告业务;

这样一方面可以为商家做校内宣传;

另一方面还可以塑造我们.的社会形象;

获得资金来源及支持;

还可以吸引社会上.的健身爱好者加入我们.的俱乐部;

进一步扩大俱乐部.的经营范围.实现学生;

赞助商和俱乐部.的三赢目标.

长期策略:

当健身俱乐部发展稳定后;

我们将继续做宣传广告;

并将健身俱乐部.的新闻发布信发给各协会组织;

通过这些组织来建立俱乐部.的信誉和争取会员.我们还将利用打电话.的方式与个人联系;

联系社会上.的协会组织或经销商;

并争取他们.的赞助;

增加我们.的广告收入.通过这些措施我们极力打造阳光康迪健身俱乐部.的社会品牌;

努力拓展社会市场.

9、宣传攻势

校内我们充分利用海报、宣传栏、广播等进行宣传;

举办健身等专题讲座;

举办健美操、搏击等类.的比赛.

由于我们.的教练员主要是我们.的体育老师;

日常.的体育课也将是我们俱乐部.的理念、思维、教学方法等与同学们形成交流.

加强和组织各高等院校进行健美操等大型汇演和比赛.打造健身明星、健美明星等;

利用媒体(电视、报纸刊物)等各种手段提高我们.的影响力(其中我们通过商家赞助.的方式获得一定.的资金来源;

同时为在校学生提供勤工助学工作岗位;

解决部分贫困生.的困难)

进军企业内部;

通过开展活动.的形式开拓俱乐部.的公关范围、加强公关力度(活动资金将由企业提供;

同是俱乐部为企业员工提供比赛场地).

与电视台联合策划我们阳光康迪健身俱乐部.的独特健身栏目.

迎接奥林匹克运动会;

开展活动;

散发传单(寻找合作商家;

获得资金支持)等;

加大宣传力度.

10、业务.的应变计划

季节性问题是娱乐、健身行业.的老问题.多种体育运动俱乐部由于提供了多种类型.的设施;

可使季节性问题减少到最低限度.健身俱乐部已经采取措施保证滑冰场和羽毛球;

乒乓球场全年开放.对于季节性.的现金流入.的下降;

将通过举办各种针对性.的训练班来解决.在夏季;

俱乐部将举办联赛、医疗康复讲演及体育讲座以提高会员.的技术水平;

因此而来.的收入将帮助调节市场需求;

增加俱乐部.的全年使用率和利润率.

针对体育健身运动.的变化趋势:

我们.的建筑设计留有一定.的空间以适应变化趋势.我们已做出了可变计划以使我们能在大众化.的体育项目上较容易较迅速地获利;

我们将观察全国和本地区.的变化趋势;

及时提供新.的服务项目来保持顾客.的兴趣.

针对未能招收足够计划会员.的应急:

如果我们未能招收足够数量.的会员;

我们将通过降低起始会员费或额外提供一些福利来吸引顾客;

也可使用团体优惠.的促销手段;

直到收入可抵消短期.的亏损.由于我们.的主要收入是月费;

这种降低会员费.的促销不会影响我们.的长期收入计划.

11、财务分析

会员预测:

据估计;

综合性体育运动俱乐部每100平方米可接29名会员.健身俱乐部拥有2;

000平方米;

将具有接纳528名会员.的能力.据调查表明;

一个新建.的健身设施一般需要6至24个月收满会员;

我们采取了比较保守.的估计;

预计需24个月收满.根据网上所作.的市场调查;

估计预售会员资格可达总会员.的2/3.根据预测;

在考虑了约30%.的会员退会率.的情况下;

四年内仍会有平均20%.的年增长率,四年后预计将按3~5%.的速度增长.因此我们预计健身俱乐部.的会员情况如下:

上一年会员数

会员净增加

总会员数

第一年

225

725

第二年

362

1087

第三年

217

1304

第四年

260

1564

第五年

63

1627 

会员费.的制定:

根据全国健身行业.的价格数据及我们.的市场调查;

健身俱乐部.的收费选择了下列价格:

 

健美操:

20元/人、月(学生)

健身:

30元/人、月(学生)

我们总投资建筑、设备费用60万元左右.按国家有关规定;

我们彩双倍下降.的方法计算建筑物.的折旧费用;

时间为30年.其中土地费用;

我们可以每年一付或学校作为投资.的一部分参与利润分配.

收支预测表

 

收入

会费

18,125

27,175

32,600

39,100

40,675

滑冰场

160,000

192,100

230,400

276,480

284,774

体操房

228,000

273,600

328,320

393,984

405,803

羽毛球场

64,000

76,800

92,160

110,592

132,710

乒乓球场

48,000

57,600

69,120

82,944

85,432

健身室

256,000

307,200

368,640

442,368

455,639

其他

255,000

270,000

280,000

340,000

400,000

总收入

1,029,125

1,204,375

1,401,240

1,685,468

1,805,033

直接花费

15,000

41,000

25,000

1,000

60,000

1,500

浴室

20,000

40,000

12,600

13,000

14,000

总直接花费

201,000

43,500

16,600

17,000

18,000

非直接花费

修理费

10,000

12,000

水电费

34,000

35,000

36,000

21,000

25,000

28,000

30,000

人员工资福利

200,000

205,000

220,000

240,000

总非直接花费

264,000

273,000

284,000

318,000

361,000

净收入

564,125

887,875

1,100,640

1,350,468

1,426,033

上表是在俱乐部.的规模未扩展.的情况下.的计算.的;

其中我们.的娱乐休闲服务区按不盈利计算.

资金构成:

1、个人投资者(包括学校)60%2、银行贷款.40%

资本构成:

1、俱乐部(无形资产)15%2、风险投资者85%

利润分配:

1、用于俱乐部发展.的需要2、提取风险基金用于应急3、资本构成利润分配

扩大规模时资金筹集:

1、利润再投资2、风险投资商3、银行贷款

根据以上数据;

我们粗略.的计算出前五年.的资产负债表;

现金流量表;

利润及利润分配表如下所示:

预计利润表及利润分配表

编制单位:

阳光康迪健身俱乐部

单位:

万元

项目

行次

一、主营业务收入

1

其中:

(1)会费

2

1.82

2.72

3.26

3.91

4.07

(2)旱冰场

3

16.00

19.20

23.04

27.65

28.48

(3)体操房

4

22.80

27.36

32.83

39.40

40.58

(4)羽毛球场

5

6.40

7.68

9.22

11.06

13.27

(5)乒乓球室

6

4.80

5.76

6.91

8.30

8.54

(6)健身室

7

25.60

30.72

36.86

44.24

45.56

二、主营业务成本

8

(1)主营业务成本

9

20.00

20.50

22.00

24.00

28.00

(2)热力销售成本

10

3.40

3.50

3.60

(3)非电产品销售成本

11

减:

主营业务税金及附加

12

加:

代购代销收入

13

14

三、主营业务利润

15

77.41

93.44

112.12

134.55

140.50

其他业务利润

16

25.50

27.00

34.00

40.00

营业费用

17

7.00

7.65

5.46

5.90

6.30

管理费用

18

1.61

财务费用

19

1.21

20

四、营业利润

21

投资收益

22

补贴收入

23

营业外收入

24

25

营业外支出

26

27

以前年度损益调整

28

五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

29

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