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4、踊跃备战和迎战省运会,力争质的冲破。

认真抓实备战省十九届训练工作,充分利用冬训、夏训等契机,要以临战的状态,抓实抓好每堂训练课,立足抓长补短,突出重点队员,同时以点带面,抓好迎战训练工作。

训练中强调实用性,专门是青年组运动员要强抓决赛阶段的模拟训练和抗干扰方面的训练,从实战动身,提高训练效果。

要充分利用参加省冠军赛和其它交流比赛之际,尽可能让更多的备战运动员参加,从而积累实战经,查验训练效果,促使全队专项能力在整体水平有一个质的提,增强教练员、运动员省运会完成目标任务的自信心。

精心组织好省运会的报名组队工作,确保最好的队员能够参赛省运会,力争好的成绩;

要激发教练员的最大能动性,全身心地组织和把控比如赛的全进程,激发运动员最大潜能,全力发赴完成市体育局给中心下达的目标任务。

五、依托驻城及周边学校开展省二十届运动员的选拔,并形成选材网络。

踊跃与教育部门、驻城有关学校沟通联系,商谈合作事宜,尽力达到校队联办合作关系,让运动员能就近入学以利于参加训练,中心下一步着手协调与文峰中学共建全国重点射击学校事宜,为做大做强射击项目提供稳固的生源保障。

六、利用全运会结束各方补充人材之际,增强与省队、军队运动队和其它省运动队的沟通交流,成立良好的队际关系,踊跃向他们推荐有进展潜力的运动员,力争再送3-4名省运会备战运动员外出代培代训,同时切实做好跟踪服务工作,解决存在的实际困难和问题,鼓励他们向更高的水平进展,提高成才率,同时也为完成省十九届运动会目标任务增加新的增加点。

7、协助市体育局做好新射击馆建设的相关工作,做好运动队转场训练工作,针对省运会口径枪支的比赛项目未设集体项目,中心拟将好的口径项目运动员和手枪速射项目运动员送省队、军队运动队或外省运动员代培代训。

中心将另建临时气枪训练场地和枪弹库和办公地,增强场馆的安全捍卫工作,在取得公安部门的认可的情形下踊跃训练,确保省运会气枪项目的备战工作不受影响,同时也为省二十届选材、备战工作提供保障。

按照《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政计划的通知》(盐财预[2017]21号)的要求,以科学进展观为统领,牢牢围绕市委、市政府决策部署,结合我单位的实际情形,依照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了2018年单位预算。

 

 

大体支出预算:

人员支出按2017年8月在职人员的实际情形核定;

商品和服务支出依照按照《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政计划的通知》(盐财预[2017]21号)的要求。

非税收入和其他收入征收预算编制:

按近三年收入征收平均水平,结合下年度各类增减因素综合考虑,各项资金严格执行“收支两条线”管理,单位一切收支全数纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部份 盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算表

公开01表 

2018年部门收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

一、财政拨款

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1.一般公共预算

二、外交支出

二、项目支出

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、部门预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

四、其他支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计生支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资管理事务

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

当年收入小计

当年支出小计

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

支出合计

公开02表 

2018年部门收入预算总表

 单位:

收入总计

一般公共预算资金

小计

财政拨款(补助)资金

专项收入

行政事业性收费

办案费用补助

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上级财政专项转移支付

政府性基金

市本级基金安排

财政专户管理资金

教育收费

其他资金

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

其中:

动用上年结转和结余资金

公开03表 

2018年部门支出预算总表

 单位:

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

其他支出

公开04表 

2018年部门财政拨款收支预算总表

一、一般公共预算

二、政府性基金预算

三、单位预留机动经费

公开05表 

2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

功能科目代码

207

文化体育与传媒支出

20703

体育

2070399

其他体育支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210202

提租补贴

2210203

购房补贴

229

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

公开06表 

2018年财政拨款大体支出预算表(经济科目)

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30112

其他社会保障缴费

30113

302

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30207

邮电费

30211

差旅费

30228

工会经费

30229

福利费

30299

其他商品和服务支出

公开07表 

2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)

公开08表 

2018年一般公共预算大体支出表(经济科目)

公开09表 

2018年部门一般公共预算“三公”经费、

会议费、培训费支出预算表

三公经费

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

公务用车

购置费

运行维护费

说明:

本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算,故本表无数据

公开10表 

2018年部门政府性基金预算

财政拨款支出预算表

公开11表

2018年一般公共预算机关运行经费

支出预算表

注:

“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运行保护费及其他费用。

在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)一般公共预算安排的大体支出中的“商品和服务支出”经费。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据

公开12表 

2018年部门政府采购预算表

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

一、货物类A

A1027

十九届训练竞赛及配套经费预算

体育设备

射击队训练经费

A030201

办公设备购置

计算机

A05

家具用具

二、服务C

C0509

训练场地及场馆维修维护

体育活动与体育场馆服务

C0903

参赛经费

租赁服务

C0109

安保服务

第三部份盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算情形说明

一、收支预算总表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年度收入、支出预算共计万元,与上年相较收、支预算共计各增加万元,增加42%,主要原因是工资调整、市射击队外训增加及养老金改革预算口径变更。

(一)收入预算共计万元。

包括:

1.财政拨款收入预算共计万元。

(1)一般公共预算收入预算万元,与上年相较增加万元,增加24%。

主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。

(2)政府性基金收入预算105万元,与上年相较增加105万元,增加100%。

主要原因是市射击队外训增加及预算口径变。

2.其他资金收入预算共计0万元。

与上年相较减少70万元,下降100%。

主要原因是预算口径变更。

3.上年结转资金预算数为万元。

与上年相较增加万元,增加54%。

主要原因是跨年赛事费用未结。

(二)支出预算共计万元。

1.文化体育与传媒支出万元,主要用于人员经费及训练、比赛支出。

与上年相较减少万元,减少8%。

主要原因是养老金改革预算口径变更。

2.社会保障与就业支出万元,主要用于职工养老保险等支出。

与上年相较增加万元,增加100%。

3.医疗卫生与计划生育支出万元,主要用于职工医疗保险等支出。

4.住房保障支出支出万元,主要用于职工住房公积金及提租补助。

另外,大体支出预算数为万元。

与上年相较减少万元,下降20%。

项目支出预算数为万元。

与上年相较增加万元,增加68%。

主要原因是市射击队外训增加。

单位预留机动经费预算数为万元。

与上年相较增加万元,增加354%。

其他支出预算数为105万元。

与上年相较增加105万元,增加100%。

二、收入预算情形说明

盐城市射击运动训练中心今年收入预算合计万元,其中:

一般公共预算收入万元,占32%;

政府性预算收入105万元,占28%;

上年结转资金万元,占40%。

三、支出预算情形说明

盐城市射击运动训练中心今年支出预算合计万元,其中:

大体支出万元,占21%;

项目支出万元,占74%;

单位预留机动经费万元,占5%;

四、财政拨款收支预算总表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年度财政拨款收、支总预算万元。

与上年相较,财政拨款收、支共计各增加万元,增加132%。

主要原因是市射击队外训增加及预算口径变更。

五、财政拨款支出预算表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年财政拨款预算支出万元,占今年支出合计的61%。

与上年相较,财政拨款支出增加万元,增加132%。

(一)文化体育与传媒支出万元,主要用于主要用于人员经费及训练、比赛支出。

与上年相较减少万元,下降4%。

(二)社会保障与就业支出万元,主要用于职工养老保险等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出万元,主要用于职工医疗保险等支出。

(四)住房保障支出支出万元,主要用于职工住房公积金及提租补助。

(五)其他支出预算数为105万元。

六、财政拨款大体支出预算表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年度财政拨款大体支出预算万元,其中:

(一)人员经费万元。

主要包括:

大体工资、津贴补助、机关事业单位大体养老保险缴费、职工大体医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

(二)公用经费万元。

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算万元,与上年相较增加万元,增加24%。

八、一般公共预算大体支出预算表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年度一般公共预算财政拨款大体支出预算万元,其中:

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出、一般公共预算拨款安排的会议费预算支出及一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。

十、政府性基金支出预算表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年政府性基金支出预算支出105万元。

其他支出105万元主,主要用于市射击队训练、比赛。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情形说明

盐城市射击运动训练中心2018年度政府采购支出预算总额万元,其中:

拟采购货物支出万元、拟购买服务支出63万元。

第四部份 名词解释

一、财政拨款:

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:

包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:

包括专户管理行政事业性收费(主如果教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、大体支出:

包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:

包括编入部门预算的单位进展项目、市直进展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。

其中,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公事用车购买及运行费指单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公事接待费指单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:

指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运行保护费及其他费用。

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