年度财务决算报告模板Word格式.docx

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资产负债表主要项目数据

(一)

主要项目

金额(万元)

占资产比重(%)

期末

期初

差额

增减比例

货币资金

应收票据

应收账款

预付账款

其他应收款

存货

固定资产

在建工程

无形资产

长期待摊费用

资产总计

公司20☓☓年期末资产总额☓☓万元,较期初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要变动情况如下:

(1)货币资金期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元。

(2)应收票据期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(3)应收账款期末余额☓☓万元(剔除减值准备前数据),本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(4)预付账款期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(5)存货期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(6)固定资产期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(7)在建工程期末余额☓☓万元,主要为☓☓项目,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(8)无形资产期末余额☓☓万元,主要为采矿权及探矿权价值。

无形资产本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(9)长期待摊费用期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(二)负债变动情况

资产负债表主要项目数据

(二)

占负债比重(%)

短期借款

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

其他应付款

长期借款

长期应付款

预计负债

负债总计

公司20☓☓年末负债总额☓☓万元,较期初减少☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要变动情况如下:

(1)短期借款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。

(2)应付账款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。

(3)预收账款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。

(4)应付职工薪酬期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓;

(5)应交税费期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。

(6)应付利息期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。

(7)其他应付款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。

(8)长期借款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。

(9)长期应付款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓

(10)预计负债期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。

(三)所有者权益变动情况

公司期末所有者权益☓☓万元,较期初增加(减少)☓☓万元。

主要原因为:

20☓☓年公司实现净利润☓☓万元,专项储备余额增加(减少)☓☓万元,分配股利☓☓万元。

主要变动情况如下:

(1)实收资本期末余额为☓☓万元,实收资本总额无变化。

具体如下表所示:

序号

持有人

上年末实收资本

本年末实收资本

比例(%)

金额

1

2

3

合计

 

100

(2)专项储备期末余额为☓☓万元,较年初净增(减)☓☓万元。

专项储备计提使用情况表:

单位:

万元

项目

期初余额

本年增加

本年减少

期末余额

安全费

维简费

其他

4

(3)未分配利润☓☓万元,比年初☓☓万元增加(减少)☓☓万元,主要原因为本年实现的净利润☓☓万元。

三、20☓☓年经营成果及分析

20☓☓年公司实现营业收入☓☓万元,较年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元;

实现利润总额☓☓万元,较预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元;

实现净利润☓☓万元,较预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元。

(一)营业收入分析

20☓☓年实现营业收入☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,完成预算☓☓%,增减变动的主要原因是:

1.20☓☓年售商品煤售价☓☓元/吨,较预算☓☓元/吨增加(减少)☓☓元/吨(可按产品种类进行分析)

2.☓☓☓☓☓☓☓☓

3.☓☓☓☓☓☓☓☓

(二)成本费用分析

20☓☓年完全成本总额☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元。

单位完全成本☓☓元/吨,比年初预算☓☓元/吨增加(减少)☓☓元/吨。

其中:

生产成本总额比预算增加(减少)☓☓万元,单位成本比预算增加(减少)☓☓元/吨;

税金及附加总额比预算增加(减少)☓☓万元,单位成本增加(减少)☓☓元/吨;

期间费用总额比预算增加☓☓万元,单位成本增加(减少)☓☓元/吨。

具体增加变动原因分析如下:

20☓☓年完全成本明细表

万元元/吨

20☓☓年预算

20☓☓年实际

差异(实际-预算)

总额

单位成本

(一)生产成本

1.直接材料

2.直接薪酬

3.直接动力

4.一般制造费用

5.固定提取费用

(二)税金及附加

(三)销售费用

(四)管理费用

(五)财务费用

完全成本

1.生产成本分析

20☓☓年原煤生产成本总额☓☓万元,比年初预算增加☓☓万元,单位成本☓☓元/吨,比预算增加(减少)☓☓元/吨,增长(下降)☓☓%。

主要原因是:

(1)☓☓☓☓☓☓☓☓。

(2)☓☓☓☓☓☓☓☓。

(3)☓☓☓☓☓☓☓☓。

2.期间费用分析

20☓☓年期间费用☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,其中:

(1)20☓☓年管理费用☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,主要原因是:

①☓☓☓☓☓☓☓☓。

②☓☓☓☓☓☓☓☓。

③☓☓☓☓☓☓☓☓。

(2)20☓☓年销售费用☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,主要原因是:

(3)20☓☓年财务费用☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,主要原因是:

(三)利润总额分析

20☓☓年实现利润总额☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,完成年度预算的☓☓%。

主要影响因素如下:

(四)净利润分析

20☓☓年实现净利润☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,完成年度预算的☓☓%。

主要原因是☓☓。

三、20☓☓年资金状况

(一)经营性现金流分析

20☓☓年经营性现金流入☓☓万元,经营性现金流出☓☓万元,经营性净现金流☓☓万元,比预算增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(二)投资性现金流分析

20☓☓年投资性现金流入☓☓万元,投资性现金流出☓☓万元,投资性净现金流☓☓万元,比预算增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

(三)筹资性现金流分析

20☓☓年筹资性现金流入☓☓万元,筹资性现金流出☓☓万元,筹资性净现金流☓☓万元,比预算增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。

四、人工成本管理

(一)劳动用工情况

20☓☓年公司平均职工人数☓☓人,其中在岗职工☓☓人,不在岗职工☓☓人,劳务派遣用工☓☓人,其他从业用工☓☓人。

比年初预算☓☓人增加(减少)☓☓人,增减幅☓☓%。

(二)人工成本情况

20☓☓年实际发生人工成本总额☓☓万元,其中:

工资总额☓☓万元、劳务费☓☓万元、保险及福利等其他人工成本☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加☓☓万元,增减幅☓☓%。

主要原因是☓☓☓☓。

五、重大事项说明

(一)本年股权投资及转让事项

(二)重大融资事项

(三)分配股利情况

(四)计提资产减值及公允价值变动损益情况

1.应收款项计提减值情况

2.存货计提减值情况

3.固定资产计提减值情况

4.公允价值变动损益情况

(五)对外捐赠事项

20☓☓年公司共发生☓笔对外捐赠事项,捐赠总额☓☓万元。

具体情况如下:

1.捐赠对象:

☓☓☓☓☓☓☓☓单位;

金额:

☓☓万元;

性质:

☓☓☓☓☓☓☓☓。

2.捐赠对象:

(六)资本支出情况

1.20☓☓年资本支出☓☓万元,其中基本建设项目投资☓☓万元、固定资产购置☓☓万元、小型建筑及改造和维修☓☓万元、其他资本性支出☓☓万元。

2.在建项目进展情况:

(1)☓☓☓☓☓☓☓☓

(2)☓☓☓☓☓☓☓☓

(3)☓☓☓☓☓☓☓☓

(七)“两金”压降情况

1.应收账款压降情况

2.存货压降情况

二〇☓☓年☓☓月

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