年度财务决算报告模板Word格式.docx
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资产负债表主要项目数据
(一)
主要项目
金额(万元)
占资产比重(%)
期末
期初
差额
增减比例
货币资金
应收票据
应收账款
预付账款
其他应收款
存货
固定资产
在建工程
无形资产
长期待摊费用
资产总计
公司20☓☓年期末资产总额☓☓万元,较期初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要变动情况如下:
(1)货币资金期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元。
(2)应收票据期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(3)应收账款期末余额☓☓万元(剔除减值准备前数据),本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(4)预付账款期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(5)存货期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(6)固定资产期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(7)在建工程期末余额☓☓万元,主要为☓☓项目,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(8)无形资产期末余额☓☓万元,主要为采矿权及探矿权价值。
无形资产本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(9)长期待摊费用期末余额☓☓万元,本期增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(二)负债变动情况
资产负债表主要项目数据
(二)
占负债比重(%)
短期借款
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
其他应付款
长期借款
长期应付款
预计负债
负债总计
公司20☓☓年末负债总额☓☓万元,较期初减少☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要变动情况如下:
(1)短期借款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。
(2)应付账款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。
(3)预收账款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。
(4)应付职工薪酬期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓;
(5)应交税费期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。
(6)应付利息期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。
(7)其他应付款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。
(8)长期借款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。
(9)长期应付款期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓
(10)预计负债期末余额为☓☓万元,较年初增加(减少)☓☓万元,增长(下降)☓☓%,主要原因是☓☓☓☓。
(三)所有者权益变动情况
公司期末所有者权益☓☓万元,较期初增加(减少)☓☓万元。
主要原因为:
20☓☓年公司实现净利润☓☓万元,专项储备余额增加(减少)☓☓万元,分配股利☓☓万元。
主要变动情况如下:
(1)实收资本期末余额为☓☓万元,实收资本总额无变化。
具体如下表所示:
序号
持有人
上年末实收资本
本年末实收资本
比例(%)
金额
1
2
3
合计
100
(2)专项储备期末余额为☓☓万元,较年初净增(减)☓☓万元。
专项储备计提使用情况表:
单位:
万元
项目
期初余额
本年增加
本年减少
期末余额
安全费
维简费
其他
4
(3)未分配利润☓☓万元,比年初☓☓万元增加(减少)☓☓万元,主要原因为本年实现的净利润☓☓万元。
三、20☓☓年经营成果及分析
20☓☓年公司实现营业收入☓☓万元,较年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元;
实现利润总额☓☓万元,较预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元;
实现净利润☓☓万元,较预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元。
(一)营业收入分析
20☓☓年实现营业收入☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,完成预算☓☓%,增减变动的主要原因是:
1.20☓☓年售商品煤售价☓☓元/吨,较预算☓☓元/吨增加(减少)☓☓元/吨(可按产品种类进行分析)
2.☓☓☓☓☓☓☓☓
3.☓☓☓☓☓☓☓☓
(二)成本费用分析
20☓☓年完全成本总额☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元。
单位完全成本☓☓元/吨,比年初预算☓☓元/吨增加(减少)☓☓元/吨。
其中:
生产成本总额比预算增加(减少)☓☓万元,单位成本比预算增加(减少)☓☓元/吨;
税金及附加总额比预算增加(减少)☓☓万元,单位成本增加(减少)☓☓元/吨;
期间费用总额比预算增加☓☓万元,单位成本增加(减少)☓☓元/吨。
具体增加变动原因分析如下:
20☓☓年完全成本明细表
万元元/吨
20☓☓年预算
20☓☓年实际
差异(实际-预算)
总额
单位成本
(一)生产成本
1.直接材料
2.直接薪酬
3.直接动力
4.一般制造费用
5.固定提取费用
(二)税金及附加
(三)销售费用
(四)管理费用
(五)财务费用
完全成本
1.生产成本分析
20☓☓年原煤生产成本总额☓☓万元,比年初预算增加☓☓万元,单位成本☓☓元/吨,比预算增加(减少)☓☓元/吨,增长(下降)☓☓%。
主要原因是:
(1)☓☓☓☓☓☓☓☓。
(2)☓☓☓☓☓☓☓☓。
(3)☓☓☓☓☓☓☓☓。
2.期间费用分析
20☓☓年期间费用☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,其中:
(1)20☓☓年管理费用☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,主要原因是:
①☓☓☓☓☓☓☓☓。
②☓☓☓☓☓☓☓☓。
③☓☓☓☓☓☓☓☓。
(2)20☓☓年销售费用☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,主要原因是:
(3)20☓☓年财务费用☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,主要原因是:
(三)利润总额分析
20☓☓年实现利润总额☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,完成年度预算的☓☓%。
主要影响因素如下:
(四)净利润分析
20☓☓年实现净利润☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元,完成年度预算的☓☓%。
主要原因是☓☓。
三、20☓☓年资金状况
(一)经营性现金流分析
20☓☓年经营性现金流入☓☓万元,经营性现金流出☓☓万元,经营性净现金流☓☓万元,比预算增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(二)投资性现金流分析
20☓☓年投资性现金流入☓☓万元,投资性现金流出☓☓万元,投资性净现金流☓☓万元,比预算增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
(三)筹资性现金流分析
20☓☓年筹资性现金流入☓☓万元,筹资性现金流出☓☓万元,筹资性净现金流☓☓万元,比预算增加(减少)☓☓万元,主要原因是☓☓☓☓。
四、人工成本管理
(一)劳动用工情况
20☓☓年公司平均职工人数☓☓人,其中在岗职工☓☓人,不在岗职工☓☓人,劳务派遣用工☓☓人,其他从业用工☓☓人。
比年初预算☓☓人增加(减少)☓☓人,增减幅☓☓%。
(二)人工成本情况
20☓☓年实际发生人工成本总额☓☓万元,其中:
工资总额☓☓万元、劳务费☓☓万元、保险及福利等其他人工成本☓☓万元,比年初预算☓☓万元增加☓☓万元,增减幅☓☓%。
主要原因是☓☓☓☓。
五、重大事项说明
(一)本年股权投资及转让事项
(二)重大融资事项
(三)分配股利情况
(四)计提资产减值及公允价值变动损益情况
1.应收款项计提减值情况
2.存货计提减值情况
3.固定资产计提减值情况
4.公允价值变动损益情况
(五)对外捐赠事项
20☓☓年公司共发生☓笔对外捐赠事项,捐赠总额☓☓万元。
具体情况如下:
1.捐赠对象:
☓☓☓☓☓☓☓☓单位;
金额:
☓☓万元;
性质:
☓☓☓☓☓☓☓☓。
2.捐赠对象:
(六)资本支出情况
1.20☓☓年资本支出☓☓万元,其中基本建设项目投资☓☓万元、固定资产购置☓☓万元、小型建筑及改造和维修☓☓万元、其他资本性支出☓☓万元。
2.在建项目进展情况:
(1)☓☓☓☓☓☓☓☓
(2)☓☓☓☓☓☓☓☓
(3)☓☓☓☓☓☓☓☓
(七)“两金”压降情况
1.应收账款压降情况
2.存货压降情况
二〇☓☓年☓☓月