上海航空服务学校单位决算.docx

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上海航空服务学校单位决算

上海市航空服务学校2016年度单位决算

第一部分上海市航空服务学校概况

一、主要职能

实施中专学历教育,促进职业教育的发展。

职业技能培训及相关社会服务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市航空服务学校设5个内设机构,包括:

校长办公室、教务处、学生处、就业办、课程研发处。

第二部分上海市航空服务学校2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6,379.44

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

717.60

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

8,111.61

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

1,791.29

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

421.65

 

九、医疗卫生与计划生育支出

212.16

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

147.53

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、其他支出

61.26

本年收入合计

8,888.33

本年支出合计

8,954.21

用事业基金弥补收支差额

38.47

结余分配

0.00

年初结转和结余

1,313.13

年末结转和结余

1,285.72

总计

10,239.93

总计

10,239.93

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

8,888.33

6,379.44

0.00

717.60

0.00

0.00

1,791.29

205

 

 

教育支出

8,059.66

5,598.10

0.00

717.60

0.00

0.00

1,743.96

205

03

 

职业教育

5,503.30

4,780.17

0.00

717.60

0.00

0.00

5.53

205

03

04

职业高中教育

5,503.30

4,780.17

0.00

717.60

0.00

0.00

5.53

205

09

 

教育费附加安排的支出

2,556.36

817.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1,738.43

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

2,556.36

817.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1,738.43

208

 

社会保障和就业支出

421.65

421.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

411.87

411.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

40.68

40.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.39

44.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

326.80

326.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

08

抚恤

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

08

01

死亡抚恤

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

212.16

212.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

医疗保障

212.16

212.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

212.16

212.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

47.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47.33

229

99

其他支出

47.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47.33

229

99

01

其他支出

47.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47.33

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

8,954.21

6,486.78

2,467.43

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,111.61

5,705.44

2,406.17

0.00

0.00

0.00

205

03

职业教育

5,541.76

5,541.76

0.00

0.00

0.00

0.00

205

03

04

职业高中教育

5,541.76

5,541.76

0.00

0.00

0.00

0.00

205

09

教育费附加安排的支出

2,569.85

163.68

2,406.17

0.00

0.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

2,569.85

163.68

2,406.17

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

421.65

421.65

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

411.87

411.87

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

40.68

40.68

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.39

44.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

326.80

326.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

08

抚恤

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

208

08

01

死亡抚恤

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

212.16

212.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

医疗保障

212.16

212.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

212.16

212.16

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

61.26

0.00

61.26

0.00

0.00

0.00

229

99

其他支出

61.26

0.00

61.26

0.00

0.00

0.00

229

99

01

其他支出

61.26

0.00

61.26

0.00

0.00

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,379.44

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

6,210.86

6,210.86

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

421.65

421.65

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

212.16

212.16

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

147.53

147.53

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

6,379.44

本年支出合计

6,992.20

6,992.21

0.00

年初财政拨款结转和结余

1,180.07

年末财政拨款结转和结余

567.31

567.31

0.00

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