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关于项目招标整改的报告Word文件下载.docx

11月份约谈招标代理机构,对目前招标代理工作存在的问题和不足提出具体整改要求及期限,并从规范性及提高质量等角度对后续招标工作提出明确要求。

4.继续加强招标资料审核。

需求部门提交的招标申请、招标文件及招标代理机构移交的资料,全流程严格审核。

5.组织修订公司《招标工作管理办法》,对当前招标工作中存在的问题及不明确的工作细节在制度中进行明确。

6.强化招标过程管控。

编制公司《招标工作管理办法》

配套的考核细则。

三、整改成效

1.通过招标资料整改,招标文件质量有所提高,招标资料更加规范;

2.通过约谈招标代理机构,理顺招标人、招标代理机构之间的关系,规范招投标管理程序,使今后工作更加顺畅;

3.通过修订公司《招标工作管理办法》,编制配套考核实施细则,对招标工作流程各个细节进行了梳理。

下一步修订的《招标工作管理办法》印发后,将强化公司招标工作事前、事中、事后的监督考核,提高招标工作质量及效率。

部门签章:

20XX年12月30日

篇二:

资质涉嫌挂靠整改报告

关于我司在工程建设中涉嫌挂靠借用资质投标的

整改报告

致:

四川省住房和城乡建设厅

贵厅于20XX年9月在全省房屋建筑和市政工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题专项检查中,对我司承建的泸州市纳溪区恒正〃紫阳首座在建工程进行了检查,并提出我司存在主要管理和技术人员非中标单位注册人员这一问题。

我司在接到省住建厅的通报批评通知后,公司领导高度重视,成立了恒正〃紫阳首座事件调查小组,对以下方面进行了调查和整改。

整改结果已按相关法律法规整改合格。

一、成因分析:

实事求是、认真分析总结问题存在的原因导致这次事件的主要原因是我司招投标部与工程部以及培训中心三部门之间存在管理漏洞,缺乏沟通,部分负责人心存侥幸心理导致。

在恒正〃紫阳首座项目招投标过程中,招投标部未与工程部进行沟通,就使用了部分已被工程部安排在其他项目中担任项目主要管理人员的人员。

我司中标后发现问题未及时整改,项目经理与建设单位达成口头协议,同意调换部分主要管理人员。

由于办理招投标时未与培训中心沟通,所涉及的部分人员证件达到继续教育的年限,在工程办理施工合同备案以后,培训中心又向纳溪区建设局借出即将到期的部分人员证件用于继教培训使用。

二、内部问题及整改:

对事件相关责任人进行批评教育和严肃处理

在事件调查结束后,我司启动企业内部管理问责机制,对涉及的招标部、工程部、培训中心负责人进行问责。

令其三部门负责人拿出切实可行的整改方案,报公司总经理审批后实施,并经市级主管部门复查合格。

三、公司开展建设部颁布《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》文件的学习。

认真学习关于我施工单位不良行为记录认定标准的5大类,41条,要求全公司所有从事管理工作的人员必须牢记掌握,并通过测试方能合格上岗。

四、吸取经验教训,对存在的问题进行了整改措施:

(1)召开XXXX建筑公司管理人员工作会议,听取纳溪区恒正〃紫阳首座工程项目部经理汇报关于现场整改措施。

认真总结该事件的经验教训,并在公司全体管理人员工作会议上对涉及的责任人进行通报批评。

相关责任人在会上作了自我批评和检查,要求其他管理人员务必引以为戒。

(2)我司企业主要负责人主动与市住建局相关部门接洽,就本次事件作出认真、深刻的反省和检讨。

并作出承诺整改的期限,主动要求主管部门对整改措施进行监督检查。

(3)公司制定《XXXX建筑公司施工项目招投标管理办法》规定禁止违反《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的41条中的任何一条。

规定公司招投标流程:

招投标部下达协作通知单—培训中心根据自有证件安排拟投标人员名单组合(至少两个方案)—工程部审核能够到现场持证上岗的名单报招投标部—招投标部组织投标。

综上:

本着治病救人出发,望给企业一个反省机会,我司今后一定严格按照法律法规操作。

XXXX建筑公司

二〇一三年七月三十日

篇三:

政府投资项目招投标资金使用管理及工程质量安全自查报告

政府投资项目招投标资金使用管理及工程质量安全

自查报告

县专项检查领导小组:

根据《关于开展政府投资项目招投标资金使用管理及工程质量安全专项检查的通知》(金堂府办发﹝20XX﹞57号)文件精神,我镇抽调人员组成自查小组,对本单位政府投资项目开展深入自查,对发现问题及时整改,现将自查自纠情况报告如下:

一、自查情况

(一)政府投资项目总体情况

20XX年,我镇一方面抢抓机遇争取国家资金支持,另一方面加强政府投资项目的管理和改革,项目建设严格按照建设程序和项目管理规定的要求组织实施和管理,发挥了政府投资的引导和带动作用,促进了我镇经济社会协调发展。

主要表现在以下几个方面:

1.政府投资项目内容。

20XX年,我镇包含森态源产业园道路改建工程,红日产业园道路改建工程,广李路、广又路道路改扩建工程等十个政府投资项目,项目总投资773.45万元,已完成投资773.45万元,已支付项目资金327.44万元,占政府投资总项目的42%。

2.政府投资效益明显。

20XX年,政府投资方向明确,投资范围覆盖了大型现代农业产业园道路,也包括与相邻乡镇连接道的改扩建等交通设施。

有效推动了我镇现代农业及经济的发展,改善了部分边远村的交通条件。

(二)政府投资项目招投标情况

我镇按照国家法律、法规、规章和政策规定进行招投标,招投标文件资料合法真实,严格执行招投标结果,及时与中标单位签订工程合同。

(三)政府投资项目资金筹集使用管理情况

1.施工合同执行情况:

招投标后及时同中标单位签订施工合同,约定合同价款,100万以上项目在工程竣工验收合格后分别按第一年40%,第二年30%,第三年30%拨付工程款,100万以下项目在工程竣工验收合格后分别按第一年70%,第二年30%拨付工程款。

2.会计核算方面:

设立交通专户管理,专账核算;

按上级要求统一设置会计科目;

统一采用正规税务票据报账,由经办人、审批人、分管领导、镇长、书记签字的“五支笔”方式规范票据使用;

会计档案资料将招投标文件、施工合同、授权委托书、资质文件、工程竣工资料等一并归档。

3.财务管理制度:

建立项目财务管理内控制度,禁止挤占、挪用;

工程款支付按合同约定比例拨(:

关于项目招标整改的报告)付;

严格审查拨付程序及审批手续。

4.资金情况:

我镇20XX年政府投资项目总投资773.45万元,已支付327.44万元,资金差口446.01万元。

(四)建设工程施工质量安全管理情况

1.成立交通管理站对我镇政府投资项目实行全程监管;

2.聘请具备相应资质的监理单位对建设工程施工质量安全进行管理,并对开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划、分包单位资质、工程款拨付、竣工结算等报告进行审查。

二、存在的问题

1.部分已竣工工程未及时与相关单位办理移交手续;

三、整改情况

1.未与相关单位办理移交手续的项目,主要原因为交通管理站对施工单位下令整改的内容,未整改到位,现正督促相关单位加快工作进度,及时整改验收并办理相关移交手续。

附:

20XX年以来政府投资项目自查情况统计表

二〇一二年八月六日

主题词:

项目招投标资金

广兴镇党委行政办公室20XX年8月6日印

×

公司20XX、20XX年工程建设项目招标管理自查自纠报告8月份,×

按照集团公司[20XX]169号《关于开展工程建设项目招标管理自查自纠工作的通知》的文件精神,对20XX年、20XX年工程建设项目招标管理情况进行了严格自查,现将自查情况汇报如下:

一、自查情况简述自查部门:

此次自查工作由经营副总主持,企管部组织、财务部、纪委办、项目单位参加。

自查内容:

此次自查的内容主要有:

(1)招标管理和监督制度的建设情况是否齐全、规范;

(2)招标程序是否合规;

(3)是否存在未核准先招标、未批招标计划先招标的情况;

(4)是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况;

(5)是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况;

(6)评标办法是否科学、规范、合理;

(7)招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档;

(8)是否存在中标价严重超概算的情况;

(9)是否存在超出公司权限进行招标。

自查日

期:

20XX年8月12日—20XX年8月20日;

二、20XX、20XX年合同签订及履行情况。

20XX、20XX年公司共签订工程类合同20份,合同总金额1536.17万元;

其中:

有9个项目由集团公司组织招标,详见附表一对于公司内较小的土建、修缮等零星工程则由公司与外来施工单位签订年度合同,合同价款按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》的标准计取95%,不取费进行结算。

20XX、20XX年公司工程项目招议标及合同履行情况较好,未出现不合规和纠纷事件,各个项目的招标及合同签订等手续规范,材料齐全。

三、规范招标工作的保障体系建设情况。

20XX、20XX年公司依据《中华人民共和国合同法》、集团公司《物资招议标及合同审批管理办法》、《工程招标管理办法》等法律、规章、制度修订下发了《合同管理办法》、《招标管理办法》,严格合同准备阶段调研制度、严格合同会签制度、严格合同履行跟踪管理制度、严格合同专人负责管理制度。

并根据集团公司《关于规范法务工作的通知》的文件精神,结合本公司实际,修订完善了《合同纠纷预警机制实施方案》。

建立了招标领导小组、合同纠纷预警领导小组,明确了招标领导小组和职责。

为各项工程招标的规范化提供了制度保证。

四、为规避法律风险采取的防范措施。

在招标、签订合同和履行过程中,为有效规避风险,主要采取了以下措施:

1、针对“合同主体不适格法律风险”,在合同准备阶段,严格审查对方的主体资格、资信等级及履约能力。

合同单位必须具备经过年检的营业执照、资质证书、安全许可证和法人授权委托书等证件。

项目单位负责审查对方的资质证书和安全许可证等证件,合同洽谈单位负责审查对方单位的营业执照和法人授权委托书等材料。

代理人洽谈合同的,要求对方提供法人代表授权委托书或所在单位开具的介绍信,并严格审查;

对于对方主体资格不符合规定的单位不予其洽谈和签订合同。

2、针对“合同文本不明确法律风险”,严格合同会签制度。

合同文本起草后,工作人员将电子版发送至项目单位、财务、纪委、分管领导预审,并打印出纸质版分别经项目单位、财务、纪委、分管领导、总经理会签,会签无异议后方可加盖合同专用章。

会签制度的实施对于合同文本不合理、不严密、不完整、不明确、表述不当、违反国家法律法规或国家产业政策的条款,能够及时予以预警和纠正。

3、针对“签署行为不当法律风险”,严格按照集团公司《物资招议标及合同审批管理办法》和《工程招标管理办法》的文件要求签署各项合同;

指定一名副总负责合同专用章的管理,明确会签后加盖印章的流程,杜绝印章管理不当造成的法律风险;

同时在合同各页码之间加盖骑缝章,防止合同签署后被篡改。

4、针对“证据意识缺乏,证据保全不力法律风险”,公司指定专人负责合同的日常管理工作,对合同策划、调查、初步确定准合同对象、谈判、拟定合同文本、审核、正式签署、分送相关部门、履行、变更或转让、终止、纠纷处理、归档保管的整个合同管理过程的各种文件和资料严格注意保全和收集。

对事实的认可、数量的确认、单价的核准、金额的确定的材料同合同一

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