费用报销管理制度细则一Word文档下载推荐.docx
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第五条:
费用报销单填写及票据粘贴要求:
1、报销单据填写应力求清楚工整,不得随意涂改。
2、报销单封面与封面后的票据粘贴单必须大小一致,各票据不得突出于封面和票据粘贴单之外(票据过大时应按封面大小折叠好)。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的票据粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列粘贴。
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。
8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准。
9、有实物的报销单据须提供询价单并由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单,直接领用的有领用人签名确认。
10、对共同发生的费用,应按合理比例分摊,注明各个公司的分摊金额。
第六条:
单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务部备款。
第七条:
在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算纳入对部门负责人的考核,特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
第八条:
费用报销基本流程:
第九条:
差旅费报销
1、因公出差的办理程序:
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。
2、差旅费标准
职务
交通工具
住宿标准
差旅费标准
外埠市内交通费用
一般员工
火车硬座
60元/天
30元/天
凭公交车票报销
部门负责人
火车硬卧
100元/天
50元/天
总助/总监/总工
飞机
120元/天
/总裁
实报实销
补充说明:
2.1出差到经济发达地区的,住宿标准可上浮30%。
2.2住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。
2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。
2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。
2.5出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费。
2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.9到达目的地后,除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。
因特殊原因等需乘坐出租车的,应电话请示并在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。
同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。
2.12出差时间不足一天,视实际误餐数执行。
出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。
第十条:
办公费报销
1、总经办负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。
2、总经办采购在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜,执行公司费用报销流程。
第十一条:
业务招待费
1、公司级招待费用原则上由总经理批准行政部统一安排,统一结算。
2、部门因公需招待时,应事先申请,经总经理批准后方可招待。
3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待事由、时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4、其它非公招待客人一律由个人承担
第十二条:
交通费
原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经总经理事先批准,可以乘坐出租车。
报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第十三条:
通讯费
1、总经理、普通员工手机通讯补助每月通过工资发放,不再报销。
2、固定电话实报实销,由人力行政部统一报销。
第十四条:
教育经费及培训费
1、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2、费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费,经公司负责人审批后报一份至财务部门。
3、费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
第十五条:
会议费
1、各部门因工作需要参加各种会议的,应填写“参会申请单”,详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费,“参会申请单”后附“会议邀请函”,经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往,会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2、参会人员应严格控制其费用总额,不得无故超支。
3、会议结束后5日内按规定办理费用报销手续,报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。
第十六条:
未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由集团公司财务部上报总经理酌情处理。
第三章:
报销时间的具体规定
第十七条:
为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1、各部门根在每周中的星期三、六集中进行财务报销,其余时间不进行报销。
2、特殊款项可以不受以上的时间限制,可随时办理。
第四章:
借款标准及流程
第十八条:
借款标准
1、员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月工资额,超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款,由担保人承担连带还款责任)。
2、试用期员工原则上不允许借款,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导应负连带责任。
3、员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后到财务部支取现金。
4、办公人员借用公款,在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5、借款人员完结事务,在报销时冲销借款,交回或补付现金,因特殊原因当时不能交回现金的,在本月发放工资时扣回。
6、个人非因公一律不得向公司借支。
第十九条:
借款流程
第五章:
费用审批管理
第二十条:
费用审批管理
1.经办人员填写费用报销单后,由其部门负责人审批签字,会计审核数据无误后签字,总经理行使审批权,财务负责人审核签字,出纳稽核并付款,经办人签字领款。
2.公司所有货币资金支付的审批权限:
2000元额度以上由总经理审批,2000元额度以内(含)由总经理授权的专人审批。
3.总经理外出时可以指定授权人(电话授权),报财务备案,由公司财务负责人进行复核,总经理回来后补办批准手续,对不符合公司财务制度的单据,财务有权拒绝办理。
4.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定,严格在授权范围内进行审批,不得超越审批范围。
5.货币资金支付的批准方式为书面方式。
6.公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准,谁负责”为原则的责任追究制度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任,以防范货币资金风险,保证货币资金的安全。
对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据,各相应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任。
7.报销人营私舞弊、弄虚作假的违规违纪支出金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款,情节严重者一律开除并做进一步处理。
8.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
9.因审核过失造成借款人未有效报帐冲销借款,或者无法从工资扣回逾期借款者,经办责任人(含:
各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。
按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期从工资中扣还。
10.财务审核人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准,所附附件是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
11.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、财务负责人、经办人的签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单,出纳有权拒绝报销或付款。
第六章:
附
则
第二十一条:
本制度解释权归集团公司财务部。
第二十二条:
本制度经总经理办公会讨论通过并由总经理签字后生效,从年月日起实行。
审批:
年月日