财务预算编制总预算案筹编经过及主要内容精编Word文件下载.docx

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5.中央及地方政府支出,應衡量歲入負擔能力,本收支衡平原則,務實籌劃,並適切訂定各主管機關之歲出概算額度,作為編列歲出概算之範圍。

6.政府公共投資應配合國家總體建設計畫及施政重點,並兼顧地區均衡發展,加速推動各項公共建設,落實預算執行效益。

7.中央及地方政府辦理各項社會保險,應建立財務責任制度,其他各項社會福利措施之推動,並應本兼顧政府財政負擔、權利義務對等及社會公平正義等原則,審慎規劃辦理。

8.中央及地方政府功能、業務、組織及員額,應配合政府組織改造相關規定及原則確實檢討,力求精簡。

9.各機關印刷、刊物、油料、水電、會議、辦公器材、加班、委辦計畫、國內、外出差及國外教育訓練等一般經常性支出,應本緊縮及節能原則確實檢討編列。

10.中央及地方政府具有共同性質之支出項目及社會福利措施,應依法律規定、行政院核定之一致標準及政事別科目歸類原則與範圍編列預算。

直轄市預算共同性費用編列基準與各縣(市)預算之編製及執行,由行政院統籌訂定一致規範或準用中央法規。

11.中央政府各機關預算項下所編列之對地方政府補助款,其資源配置應兼顧區域均衡與公平性,並配合中央與地方事權之調整,依財政收支劃分法與中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法之規定,確實檢討辦理,對於地方政府之建設補助不得排除離島地區,且應優予考量。

(三)統籌財力資源,分配主管機關歲出額度:

為期99年度中央政府總預算案之歲出規模能妥適分配予各主管機關編製概算,援例仍將作業程序分為兩個階段:

1.第一階段:

持續採行84年度起推行之資源總額分配作業制度(即歲出額度制),以控制歲出規模,改善財政,並加強預算編製內容,使與施政重點密切結合。

又配合91年度起全面實施之中程計畫預算作業制度,本院於今年4月核定各主管機關99至102年度之中程歲出概算額度,嗣經各機關據以編列99年度概算報院。

2.第二階段:

組成年度計畫及預算審核會議,檢討歲入、歲出及融資調度事項,並在既定施政目標下,審查各機關歲出概算數額及內容,是否符合第一階段所分配之額度與「中央各主管機關依中程計畫預算編製辦法規劃中程計畫與概算編審作業應行辦理事項」及「中央各主管機關編製99年度概算應行注意辦理事項」等規定。

(四)衡酌財政收支情形,妥適編定總預算案:

99年度中央政府總預算案經審慎籌劃檢討編定,已依法於8月31日送請貴院審議。

嗣因本院內閣改組及回應民意要求政府撙節開支,經9月17日本院第3162次院會通過撤回,並責成各機關本撙節原則檢討減列不必要開支,對外界所提建議確屬合理且必要部分予以檢討,配合「加速重建工作,強化治山防洪」、「完備疫情防治、確保國人健康」、「全力振興經濟,積極促進就業」、「兩岸互利共榮,務實拓展外交」及「全面興利除弊,鞏固社會安全」等當前施政重點所需經費由原編歲出預算移緩濟急檢討編列。

經重新檢討結果,歲入仍維持原列之1兆5,520億元,歲出由原列1兆7,398億元,調整改列1兆7,350億元,計減列48億元。

歲入歲出相抵差短由原列1,878億元,調整改列為1,830億元,計減列48億元,連同債務還本660億元,共需融資調度數2,490億元,全數以舉借債務彌平,編定總預算案。

二、歲入部分

中央政府歲入編列情形表

單位:

新臺幣億元

項目

本年度預算數

上年度預算數

比較

金額

(A)

(B)

金額(A-B)

增減%

合計

15,520

100.0

16,732

-1,212

-7.2

一、

稅課收入

11,264

72.6

12,671

75.7

-1,407

-11.1

所得稅

6,203

40.0

7,200

43.0

-997

-13.8

營業稅

1,364

8.8

1,586

9.5

-222

-14.0

貨物稅

1,224

7.9

1,286

7.7

-62

-4.8

二、營業盈餘及事業收入

2,558

16.5

2,513

15.0

45

1.8

三、規費及罰款收入

838

5.4

816

4.9

22

2.7

四、財產收入

669

4.3

515

3.1

154

29.9

五、其他收入

191

1.2

217

1.3

-26

-12.0

99年度總預算案歲入編列1兆5,520億元(不含融資財源),較上年度預算數1兆6,732億元,減少1,212億元,約減7.2%。

茲將各項歲入來源別分配及其增減情形,簡要說明如下:

(一)稅課收入

99年度共編列1兆1,264億元,占歲入總額72.6%,較上年度預算數1兆2,671億元,減少1,407億元,約減11.1%,主要係減少所得稅997億元、營業稅222億元、關稅87億元、貨物稅62億元。

(二)營業盈餘及事業收入

99年度共編列2,558億元,占歲入總額16.5%,較上年度預算數2,513億元,增加45億元,約增1.8%。

主要係增列臺灣金控公司及臺灣土地銀行繳庫數所致。

(三)規費及罰款收入

99年度共編列838億元,占歲入總額5.4%,較上年度預算數816億元,增加22億元,約増2.7%,主要係增加財政部罰金罰鍰收入、法務部緩起訴處分金等所致。

(四)財產收入

99年度共編列669億元,占歲入總額4.3%,較上年度預算數515億元,增加154億元,約增29.9%。

主要係增加國有財產局出售土地售價及財產作價144億元等所致。

(五)其他收入

99年度共編列191億元,占歲入總額1.2%,較上年度預算數217億元,減少26億元,約減12.0%。

主要係減列收回以前年度彌補國家金融安定基金虧損之繳庫數30億元所致。

三、歲出部分

中央政府歲出政事別編列情形表

(A-B)

17,350

18,097

-747

-4.1

一般政務支出

1,813

10.4

1,783

9.9

30

1.7

國防支出

2,887

16.6

3,082

17.0

-195

-6.3

教育科學文化支出

3,540

20.4

3,418

18.9

122

3.6

經濟發展支出

2,073

12.0

2,613

14.4

-540

-20.7

社會福利支出

3,258

18.8

3,248

17.9

10

0.3

社區發展及環境保護支出

100

0.6

226

-126

-55.7

退休撫卹支出

1,368

7.6

0.0

債務支出

1,282

7.4

1,285

7.1

-3

-0.2

一般補助及其他支出

1,029

5.9

1,074

-45

-4.2

註:

經濟發展支出減少20.7%,主要係減列98年度已納編振興經濟擴大公共建設特別預算且99年度規劃不再於總預算編列經費之計畫519億元所致。

又99年度總預算案經濟發展支出2,073億元,連同振興經濟擴大公共建設、易淹水地區水患治理計畫、石門水庫及其集水區整治計畫、莫拉克颱風災後重建特別預算編列1,994億元,合共4,067億元,較上年度3,878億元增加189億元,約增4.9%。

99年度總預算案歲出編列1兆7,350億元,較上年度1兆8,097億元,減少747億元,約減4.1%,茲將各項政事別分配,以及與上年度比較增減主要原因說明如下:

(一)一般政務支出

99年度共編列1,813億元,占歲出總額10.4%,較上年度1,783億元,增加30億元,約增1.7%,其主要增減項目如下:

1.內政部新增入出國及移民署資訊系統整合更新再造先期計畫5億元,並增列辦理替代役工作經費4.5億元。

2.海岸巡防署為巡防艦艇新建及延壽,新增強化海巡編裝發展方案8.2億元,增列進用義務役、志願役軍職人員及海巡人員所需人員維持費3.8億元,減列海巡基地籌建及未來發展計畫與艦艇油料費2.9億元。

3.財政部增列恢復國有非公用土地原有風貌計畫3億元、私劣菸品查緝及防治菸品稅捐逃漏經費1.7億元,減列建置機動式貨櫃檢查儀計畫3.4億元,並新增賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫2.8億元。

4.法務部增列收容人給養、易服社會勞動計畫、戒毒成功計畫及捐助犯罪被害人保護團體等經費5.1億元。

(二)國防支出

99年度共編列2,887億元,占歲出總額16.6%,較上年度3,082億元,減少195億元,約減6.3%,主要係依作業維持實際需要,核實減列裝備零附件與一般彈藥購製及裝備保修等經費。

(三)教育科學文化支出

99年度共編列3,540億元,占歲出總額20.4%,居各政事支出之首位,較上年度3,418億元,增加122億元,約增3.6%,其中教育支出2,191億元,占62%;

科學支出1,080億元,占30%;

文化支出269億元,占8%。

其主要增減項目如下:

1.教育部及所屬編列教育支出1,481億元,較上年度增加4.6億元,主要係增列發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫25億元、對國立大學校院教學研究輔助與投資、輔導私立大專校院整體發展獎助、扶持5歲幼兒教育計畫、國立海洋

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