天然气制乙炔生产建设项目可行性研究报告.doc

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天然气制乙炔生产建设项目可行性研究报告.doc

天然气制乙炔生产线建设项目

可行性研究报告

中咨国联|出品

二〇二二年十月

目录

第一章总论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目建设单位介绍 3

1.3编制依据 4

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章项目市场分析 8

2.1建设地经济发展概况 8

2.2我国天然气制乙炔行业发展状况分析 8

2.3我国天然气制乙炔行业发展趋势分析 9

2.4市场小结 10

第三章项目建设的背景和必要性 11

3.1项目提出背景 11

3.2项目建设必要性分析 12

3.2.1有利于促进我国天然气制乙炔工业快速发展的需要 12

3.2.2提升技术进步,满足天然气制乙炔行业生产高品质产品的需要 13

3.2.4符合《中国制造2025》“三步走”实现制造强国战略目标 13

3.2.5提升我国天然气制乙炔产品研发和技术创新水平的需要 14

3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 14

3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要 15

3.3项目建设可行性分析 15

3.3.1政策可行性 15

3.3.2技术可行性 16

3.3.3管理可行性 16

3.4分析结论 17

第四章项目建设条件 18

4.1地理位置选择 18

4.2区域建设条件 18

4.2.1区域地理位置 18

4.2.2区域地形地貌条件 19

4.2.3区域气候条件 19

4.2.4区域交通区位条件 20

4.2.5区域经济发展条件 21

第五章总体建设方案 22

5.1总图布置原则 22

5.2土建方案 22

5.2.1总体规划方案 22

5.2.2土建工程方案 23

5.3主要建设内容 24

5.4工程管线布置方案 24

5.4.1给排水 24

5.4.2供电 26

5.5道路设计 28

5.6总图运输方案 29

5.7土地利用情况 29

5.7.1项目用地规划选址 29

5.7.2用地规模及用地类型 29

第六章产品方案及技术方案 31

6.1主要产品方案 31

6.2产品质量指标 31

6.3产品价格制定原则 31

6.4产品生产规模确定 31

6.5项目生产工艺简述 32

6.5.1产品工艺方案选择 32

6.5.2工艺技术流程及简述 32

第七章原料供应及设备选型 33

7.1主要原材料供应 33

7.2主要设备选型 33

7.2.1设备选型原则 33

7.2.2主要设备明细 34

第八章节约能源方案 35

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 35

8.2.1能源消耗种类 35

8.2.2能源消耗数量分析 35

8.3项目所在地能源供应状况分析 36

8.4主要能耗指标及分析 36

8.5节能措施和节能效果分析 37

8.5.1工业节能 37

8.5.2节水措施 37

8.5.3建筑节能 38

8.5.4企业节能管理 39

8.6结论 39

第九章环境保护与消防措施 40

9.1设计依据及原则 40

9.1.1环境保护设计依据 40

9.1.2设计原则 40

9.2建设地环境条件 40

9.3项目建设和生产对环境的影响 41

9.3.1项目建设对环境的影响 41

9.3.2项目生产过程产生的污染物 42

9.4环境保护措施方案 42

9.4.1项目建设期环保措施 42

9.4.2项目运营期环保措施 43

9.5绿化方案 44

9.6消防措施 44

9.6.1设计依据 44

9.6.2防范措施 45

9.6.3消防管理 46

9.6.4消防措施的预期效果 46

第十章劳动安全卫生 48

10.1编制依据 48

10.2概况 48

10.3劳动安全 48

10.3.1工程消防 48

10.3.2防火防爆设计 49

10.3.3电力 49

10.3.4防静电防雷措施 49

10.4劳动卫生 50

10.4.1防暑降温 50

10.4.2卫生 50

10.4.3噪声 50

10.4.4照明 50

10.4.5个人防护 50

10.4.6安全教育及防护 50

第十一章企业组织机构与劳动定员 52

11.1组织机构 52

11.2劳动定员 52

11.3人力资源管理 52

11.4福利待遇 53

第十二章项目实施规划 54

12.1建设工期的规划 54

12.2建设工期 54

第十三章投资估算与资金筹措 55

13.1投资估算依据 55

13.2项目建设投资估算 55

13.3流动资金估算 56

13.4资金筹措 56

13.5项目投资总额 56

13.6资金使用和管理 59

第十四章财务及经济评价 60

14.1销售收入及成本费用估算 60

14.1.1基本数据的确立 60

14.1.2产品成本 61

14.1.3平均产品利润 62

14.2财务评价 62

14.2.1项目投资回收期 62

14.2.2项目投资利润率 62

14.2.3不确定性分析 63

14.3经济效益评价结论 65

第十五章风险分析及规避 67

15.1项目风险因素 67

15.1.1不可抗力因素风险 67

15.1.2市场风险 67

15.1.3资金管理风险 67

15.2风险规避对策 67

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 68

15.2.2市场风险规避对策 68

15.2.3资金管理风险规避对策 68

第十六章结论与建议 69

16.1结论 69

16.2建议 69

天然气制乙炔项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。

本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解

第5页

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

天然气制乙炔生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

长沙市XX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是湖南省长沙市

1.1.5项目负责人

陈军辉

1.1.6项目投资规模

本次建设项目的总投资为12000.00万元,其中,建设投资为10408.00万元(土建工程为4858.00万元,设备及安装投资4312.00万元,土地费用为780.00万元,其他费用为254.28万元,预备费203.72万元),建设期利息为392.00万元,铺底流动资金为1200.00万元。

本次项目建成后,达产年可实现年产值30000.00万元,计算期内年均销售收入为21818.18万元,年均利润总额2629.77万元,年均净利润1972.33万元,年上缴税金及附加为63.06万元,年均上缴增值税为630.59万元,年均上缴所得税为657.44万元;投资利润率为21.91%,投资利税率27.70%,税后财务内部收益率15.46%,税后投资回收期(含建设期)为7.51年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要生产产品:

天然气制乙炔。

本次项目占地面积65亩,总建筑面积31000.00平方米;主要建设内容及规模如下:

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别

工段名称

建筑层数(层)

占地面积(m2)

建筑面积(m2)

1、一期建筑工程

一期生产车间

1

10000.00

10000.00

办公楼

4

1000.00

4000.00

员工宿舍楼

3

1500.00

4500.00

小计

12500.00

18500.00

3、二期建筑工程

二期生产车间

1

10000.00

10000.00

科研中心

4

500.00

2000.00

配套附属工程

1

500.00

500.00

小计

11000.00

12500.00

合计

23500.00

31000.00

3、公共设施

道路硬化及停车场

1

14000.00

14000.00

绿化景观工程

1

5200.00

5200.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金12000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹资金8000.00万元,申请银行贷款4000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设,一期工程建设从2019年8月至2021年1月,计1.5年;二期工程建设从2021年2月至2022年7月,计1.5年;工程建设工期共计3年。

1.2项目建设单位介绍

公司依托在电力行业及相关领域的长期积累,主要面向电网、发电、冶金、煤炭等行业开展电气自动化、企业信息化和电力行业特种机器人等业务,包括高频开关直流电源系统、微机型继电保护和综合自动化系统、数字化变电站系统、电动汽车充电站解决方案、发电厂电气监控系统(ECS)、电力企业生产过程信息化解决方案、电力企业管理过程信息化解决方案、变电站设备巡检解决方案、输电线路巡检解决方案等。

我们选择在电气自动化、企业信息化和智能机电一体化领域中谋求发展,以我们的技术、产品和服务帮助客户推动技术进步、提高生产自动化水平、增加运营管理效益,以创造性的工作提升顾客价值,促进行业发展,实现产业报国。

我们努力在所从事的经营领域中不断积累行业经验,提高技术实现能力,增强竞争优势,以向客户传递更高的价值。

通过持之以恒的不懈奋斗,使公司获得长久的生存能力、发展能力和赢利能力,逐步成长为行业内一流的优秀企业。

面向未来,将以成熟业务、基础业务运营作为公司发展的必要支撑,逐步完善和扩充企业运营管理能力,以技术创新、机制创新、管理创新为手段,把握在智能电网、可再生能源、轨道交通、核电、集团级信息化管控等领域的发展机遇,积极培育和储备战略资源尤其是核心人才和核心技术资源,不断寻求在新兴业务上的突破,逐步达到与成熟业务相互衔接、相互支撑的协同效果,实现企业持续、稳健、健康的成长。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;

2.《长沙市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》;

4.《天然气制乙炔工业发展规划(2016-2020年)》;

5.《中国制造2025》;

6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);

7.《工业可行性研究编制手册》;

8.《现代财务会计》;

9.《工业投资项目评价与决策》;

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。

(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。

(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

(4)设计中

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