HSF文件资料管理程序Word文档格式.docx

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HSF文件资料管理程序Word文档格式.docx

HazardousSubstance:

在IECQ-HSPM体系的定义中,凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction 

of 

certain 

Hazardous 

Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令(Waste 

Electrical 

and 

Electronic 

Equipment,WEEE) 

”规范的物质,就是危害物质,包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。

其它根据自己或客户的要求,或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。

但以RoHS指令为基本项目。

HSF:

无有害物质,即:

HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。

 

HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements。

3.3WEEE指令:

《电子电气产品的废弃指令》即:

WasteElectricalandElectronicEquipment,该指令也由欧洲议会及理事会提出,欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。

3.4包装及包装废弃物指令:

欧盟指令94/62/EC(以下简称“包材指令”)。

限值:

在均质材料中,铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。

3.5JIG-101:

JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclarationforElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明,限制了15种A级物质(包括RoHS限制的6种)和9种B级物质。

符合JIG-101要求:

按顾客要求,拟所有直接物料须符合JIG-101要求,供应商需提供符合性声明及相关检测报告。

3.6环境物质管理:

指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质;

以及其他由本公司指定的物质。

3.7禁用物质:

在环境物质管理中,禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求,不得在原材料及设备中故意使用的物质。

3.8环保材料:

不使用影响环境相关物质的材料。

3.9环保产品:

不使用影响环境相关物质的产品。

3.10变更:

批量生产开始时为起点,变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。

3.11异常:

是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。

3.12有害物质不合格品:

产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求,或限制使用有害物质含量不明确(未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标)之不合格品。

4.0职责

4.1秘书处负责绿色管理系统文件及资料的管理。

4.2工程部负责技术文件及资料的管理。

4.3采购部负责供货商提供的相关资料(禁用物质不使用证明书﹑检测报告﹑成份表等)的管理。

4.3文件控制员负责按此程序要求执行及维持本公司的文件控制系统﹐确保文件及资料的统一编号、登记、发放、回收和其它原稿之保存。

4.4文件发出者/批准者负责相关文件及资料之编写/审批。

4.5相关部门负责人须确保分发给其部门之受控文件在适当的使用场所正确地使用、管理/存盘。

5.0程序

5.1文件编号:

序号

文件类别

文件编号

备注

1

管理手册

DXC-GM-001

DXC-工厂代号;

GM-绿色管理手册001-手册序号

2

管理程序

DXC-GP-***

GP-绿色管理程序﹔***-绿色管理程序序号(001-999)

3

管理程序运作细则类作业指导书、

质量管理工程表、产品及零件图纸、零件总表、产品规格书、工程更改通知书、客户文件、供货商文件、国家/国际标准

参考文件DXC-

QP-004《文件及资料控制程序》

参考文件DXC-QP-004《文件

及资料控制程序》

5.2表格编号:

表格编号参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.2。

5.3文件制定与批准:

编写

审核/审批

01

管理手册

秘书处

环境管理物质负责人+厂长+总经理+执行董事

02

管理程序

相关部门主管+环境管理物质负责人+厂长+总经理

03

作业基准书书

PE工程师

工程部主管+生产部主管

04

管理程序运作细

则类作业指引书

相关部门

管理/主管

相关部门主管/环境管理物质负责人

05

质量管理工程表

相关技

术人员

工程/设计部工程师+/部门主管

06

产品及零件图纸

07

零件总表

08

产品规格书书

09

工程更改通知

5.4文件架构

一级

二级

三级

作业基准书及运作细则类作业指引等

表格、记录

四级

5.5外部文件审批:

外部文件审批参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.3.2。

6.0文件及资料的保存、发放、更改/作废:

6.1文件及资料的保存:

6.1.1本厂所有的绿色管理体系受控文件及资料原稿统一由秘书处/工程部保存﹐对书面文件在原稿每页背面盖上红色的“文件原稿”印章;

对计算机资料存盘备份,应建立书面索引目录并受控。

6.1.2所有受控文件复印件,均须在每页加盖红色“受控文件”印章﹐由各相关使用部门保管。

6.1.3文件控制员须建立并保存一份《受控文件类别总表》﹐对本厂现行所有的绿色管理体系受控文件及资料(包括所有受控表格)实行控制。

6.2文件及资料发放程序

文件发放程序参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.4.2。

6.3文件及资料的更改/作废程序:

文件及资料的更改/作废程序参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.4.3。

6.4外部文件及资料的控制:

6.4.1绿色管理体系所有外部文件及资料由其性质所属部门进行接收﹐并由其部门主管/环境管理物质负责人进行审批;

6.4.2由工程部负责技术文件及资料的管理﹐秘书处负责绿色管理系统文件/国家、国际标准及法律、法规等的管理;

6.4.3绿色管理体系外部文件及资料的审批、编号、登记、收发和原稿之保存须按DXC-QP-004《文件及资料控制程序》进行;

6.4.4对于绿色管理体系之外部文件及资料﹐秘书处/工程部只控制其使用。

而这些文件及资料在使用前须经有关部门经理/主任/品管代表批核,并交文件控制员加盖红色“受控文件”印章后予以登记分发(工程部外部文件及资料加盖蓝色“客户文件覆印章”)。

6.4.5绿色管理体系之外部文件及资料需作修改/作废时,应与原外部文件制定者联络由其负责进行。

6.4.6对相关的国家/国际标准、法律/法规等,由秘书处/工程部负责与有关部门保持联络﹐以保证及时得到最新版本。

7.0参考文件

7.1DXC-QP-004《文件及资料控制程序》

7.2DXC-QW-004-01《文件及资料控制指引》

8.0记录

本程序中所有表格及记录均需在秘书处/工程部/采购部保存三年以上。

文件发放、回收记录

编号:

DXC-4.1-01

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

文件借阅、复制记录

DXC-4.1-02

时间

受控状态

签名

归还时间

部门受控文件清单

部门:

编号:

DXC-4.1-03

备注

文件更改申请

DXC-4.1-04序号:

更改位置及原因:

更改后内容:

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