作业四队2017年上半年经营分析Word格式.docx

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大队平均对比

32.4

447.2345

385.1048

62.1296

同期对比

+5

+3.8487

-88.9167

+39.1846

文字说明:

大力压缩可控成本,减少不必要的支出,2017年利润比去年同期相比,有较大增长。

(二)1-6月份收入完成情况。

1、工作量:

施工38口井,濮东采油厂38口(措施井13口,维护井24口,封井1口)。

同期对比施工井增加5口。

合计

大修

封井

措施

维护

1月份

6

1

5

2月份

3

2

3月份

7

4

4月份

5月份

6月份

8

13

24

0.9

10.7

20.1

10

22

平均对比

+7.3

+0.1

+2.3

+3.9

+3

+2

2、收入:

完成406.6813万元(措施井201.6487万元、维护井180.613万元、封井24.4196万元)。

同期对比366.3097万元(措施井243.8241万元、维护井122.4856万元、封井0万元)增加40.3716万元。

1-6月收入统计表

60.6774

15.5002

60.4929

75.9931

19.7311

49.5292

69.2603

39.0227

19.6574

58.6801

24.4196

16.7474

19.2284

60.3954

28.9342

39.9977

68.9319

180.613

201.6487

406.6813

44.9140

158.5705

192.9546

396.4391

122.4856

243.8241

366.3097

-20.4944

22.0425

8.6941

10.2422

58.1274

-42.1754

40.3716

措施井减少原因:

采油厂大力压缩成本开支,减少措施工作量,造成措施费用比去年同期相比出现较大幅度减少。

2017年定额降低22%,是收入降低的主要原因。

(三)1-6月完全成本情况

作业四队1-6月成本表

单位:

万元

序号

项目

油料

9.8610

10.3920

7.1231

8.0149

-0.8918

材料

21.1195

20.3133

19.8329

22.9602

-3.1273

特车费

64.4183

60.1889

47.5143

49.8096

-2.2953

修理费用

2.5400

1.7886

0.3600

1.888

-1.528

准备大队费用

5.4627

4.6133

6.5293

6.4031

0.1262

集输大队水费

4.2315

4.0680

2.2820

3.1348

-0.8528

纯净水

0.0975

0.1110

0.1485

0.1244

0.0241

外部租赁等

0.5481

1.3816

0.1547

0.2906

-0.1359

9

工资费用

104.6245

100.8694

120.5931

114.6100

5.9831

固定费用

81.0000

80.1643

102.6766

92.6618

10.0148

11

内部工具

11.4500

14.4452

5.8130

8.2615

-2.4485

12

内部加工租赁

0.0000

办公费

0.0497

0.0772

0.0844

-0.0072

14

安全措施费、零星工程等

15

其他

298.3853

313.1047

308.2433

4.8614

可控成本:

可控成本97.9281万元,比基层单位平均数83.1758增加了14.7513万元;

同比去年同期74.8285万元增加了8.3473万元;

主要原因是措施井减少,检泵井增多,起下工作量大,消耗油材料多。

同比去年井口数增加5口,相应增加成本费用。

主要可控成本项目表

材料费

燃料费

运费

修理费

金额

百元产值含量

吨数

2.0184

3.33

1.6029

2.492

2.64

9.2389

15.22

4.2028

5.53

1.6355

2.145

2.15

8.5360

11.23

4.8732

7.04

1.8451

2.66

9.9046

14.3

3.66

2.2025

3.75

1.2806

2.18

13.8706

23.64

2.0857

3.45

1.5522

2.574

2.57

10.8221

17.92

5.7369

8.32

1.9447

2.917

2.82

12.0354

17.46

5.19

14.418

2.42

64.4076

15.84

18.2299

5.12

9.3261

15.526

2.62

54.0157

15.18

1.6051

0.45

5.41

14.24

1.945

12.97

0.098

2.8896

0.07

0.5349

-1.108

-0.2

10.3919

0.66

0.9349

3.21

-1.2866

-0.22

2.7379

0.178

0.475

16.8933

2.87

3.562

百元产值含量=成本/产值*100

1、材料费:

同期对比材料费增加1.2866万元,燃料费增加2.7379万元,运费增加16.8933万元,与基层平均数对比,材料费增加2.8896万元,高的原因主要是工作量同比去年增加,单根增加1.2万根,在设备维护上增加了投入,对250设备高压油泵进行了校泵,费用1.9万元。

2、燃料费:

柴油

汽油

杂品油

吨位

9.2089

+1.108

-0.6521

燃料费增加2.7379万元,高的原因主要是工作量同比去年增加,单根增加1.2万根。

3、运费:

运费增加16.8933万元。

运费增加的主要原因:

特车价格和签到时间的调整,个别特车报废(例如试压车报废,现在试压需要700型1台罐车1台)更换车型增加了费用。

4、修理费:

2017年增加了设备投入,加强设备维护保养,在3月份对250车进行了整修,调校了高压油泵、修理了传动箱,一次性投入2.54万元。

(四)生产时效分析:

影响施工项目

采油

测井

特车

自身

工农

杆管

等井号

误工

生产

时效

34

26

88

88.17

41

87

87.05

16

19

45

88.87

52

84.52

20

50

70

27

119

83.47

61

80

163

183

522

87.98

92.1

41.2

181.2

10.5

80.9

154.4

51.9

612.1

86.0

46

120

67

216

116

565

86.99

55.9

12.8

38.8

4.5

36.9

34.4

32.1

72.9

93.37

43

-60

-33

-92

-43

+1.01

下步提高生产时效主要措施:

一是强调生产衔接的重要性。

在施工现场,无论是干部跟班还是班组成员,让他们深知上道工序必须为下道工序服务,减少等停对于作业队创效的重要性。

二是

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