房地产公司计划合约部管理制度_精品文档Word文档下载推荐.docx
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突发事件经汇报主管副总经理后,可以按领导指示下达指令,并于指令下达后一周内完成工程洽商补办工作。
3.2分级管理,不涉及工程造价调整和工程造价增减额在5000元以内的工程洽商工程部经理在综合相关部门意见,主管副总签字后可以直接办理。
工程造价调整金额在5000(含)元及以上,50000元以内的工程洽商须主管副总经理批准后方可办理,工程造价调整金额在50000元以上的工程洽商须公司总经理批准后方可办理。
工程造价调整金额在100000元以上的工程洽商须公司经理办公会谈论通过。
重大工程修改,重要技术问题须设计院、专业顾问公司给出专题意见,由公司专题会议讨论决定。
3.3科学管理,严格控制,各业务部门通过加强预控,科学管理,努力避免洽商的发生。
3.4实事求是,依据充分。
对于不可避免的工程洽商,各经办人员以实事为根据,严格把关,做到事由清楚,依据充分,认证合理,专业人员充分运用专业知识,把不合理、不充分的洽商拒之门外。
3.5科学,准确,工程洽商内容要充分体现专业技术人员解决问题的科学性,本着既解决问题,又不增加或少增加投资的原则审慎填写。
洽商原因要明确,工程内容增减表达清楚,工程量计量准确。
3.6严格执行洽商办理程序,凭证及手续齐全。
3.7既要重视控制增加工程内容的洽商的发生,又要注意及时办理减少工程内容的洽商。
3.8充分发挥监理公司,顾问公司的专业特长,严格为业主把关。
4、公司有关各部门职责
4.1工程部
4.1.1负责工程洽商控制,办理及实施、验收的组织协调。
4.1.2负责驳回不合理洽商内容,核实洽商内容的准确性,技术性。
检查洽商理由是否充分。
并组织监理公司、技术部门、顾问公司选择最经济合理的解决方法。
4.1.3随时掌握现场情况,做好施工记录,认真记录施工进度,天气情况,水电供应情况,材料设备到场情况,及其它可能影响施工的情况。
4.1.4负责“工程洽商审批单”的填报及流转组织,工程洽商执行前后现场情况的收集,并提供给相关部门。
4.1.5配合顾问公司及有关部门的工程计量,工程洽商文件的整理归档。
4.2规划设计部
4.2.1负责工程洽商技术性总体把握,审核洽商内容是否涉及建筑功能,建造标准的改变及公司对有关客户的违约问题。
4.2.2负责将洽商内容及时会知营销策划部门,专业顾问公司,及重要客户,并负责信息的双向沟通。
4.2.3负责重大技术问题的论证,技术经济方案比选。
4.3、计划合约部
4.3.1负责确定工程洽商价款的确定。
4.3.2审核变更工程量是否准确,单价选用是否合适。
费用是否合理。
4.3.3办理工程造价增减调整确认。
4.4监理公司
4.4.1认真审阅图纸,实时跟踪现场施工,调查洽商发生原因,提供初步工程洽商审核意见。
4.4.2对照合同,施工组织设计及技术方案,规范,政府管理文件精神,工程惯例,监理文件确认洽商要求的合法性,审核洽商技术措施的合理性。
4.4.3审核工程洽商工程量增减数量,洽商费用。
4.4.4现场跟踪洽商内容的实施情况。
5工程洽商审查依据
5.1.1工程施工合同,补充协议,会议纪要,备忘录,往来文函。
5.1.2工程招标文件及工程量清单
5.1.3施工图纸及已有设计变更工程洽商
5.1.4施工组织设计,施工技术方案,设计交底记录,业主工程师及监理工程师指令
5.1.5工程施工技术规程,施工工艺,质量标准及验收规范,标准化设计图集,施工单位二次深化设计。
5.1.6工程量清单规范,北京市有关工程造价管理文件。
6工程洽商办理流程
6.1.1承包方向监理提出工程洽商事项及主要内容,监理工程师初步判定洽商的合法性,技术及经济的合理性,直接驳回或同意办理该洽商。
6.1.2监理工程师就洽商内容与设计院及业主工程部沟通,各方意见一致后,监理工程师结合各方意见起草工程洽商记录单及附件,或指导承包方技术人员完成上述技术文件,但必须保证洽商原因、处理措施,工程描述包括用词的公正性、客观性。
6.1.3监理工程师在洽商记录上签署意见后报业主工程部。
经济洽商连同工程造价调整计算文件及审核结果一同上报。
6.1.4工程部审核洽商内容,对照合同及图纸审核工程量增减无误后,填写“工程洽商审批单”上报公司。
6.1.5规划设计部对洽商技术性及对项目设计指标、市场营销、合作开发的影响进行评估,必要时与营销策划部及相关单位沟通,涉及重大修改的洽商须报告主管副总经理。
确认无误后签署意见,转计划合约部。
6.1.6计划合约部审核商务合理性,增减费用计算准确性。
确认价格,评估对成本控制的影响。
负责与承包方就洽商费用进行协商,配合测量师确定工程造价调整额。
并在工程洽商审批单上签署意见。
6.1.7工程部综合各部门意见后,根据洽商分级管理原则,完成工程洽商审批单的全部审批后,通知监理工程师完成该洽商的各方会签。
并将洽商记录文件连同审批文件归档,并将洽商复印件发规划设计部、计划合约部备查阅。
工程洽商审批单
工程名称:
专业
部位
编号
附件名称
附件数量
洽商原因
主要内容:
是否涉及费用
否增加减少
主要工作量:
估算涉及金额
元
工程部意见:
经办人:
经理:
规划设计部意见:
计划合约部意见:
经办人:
副总经理批示:
洽商金额>
5000元
总经理批示:
50000元
本表由工程部门填写200年月日
工程月进度款支付管理制度(试行)
1.本制度为首创朝阳房地产发展有限公司北京国际中心项目工程月进度款审核及工程款支付内部管理制度,适用于该项目的总包和业主直接付款的分包工程。
2.管理体系
2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理,工程主管副总经理领导下,工程部负责组织、计划合约部、财务部协作,监理公司,测量师行技术支持下按程序,分步骤有序进行。
2.2按照量价分离的原则,工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核,监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算,计划合约部综合各部门各单位工作意见,商工程部、财务部确定应付款金额。
与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准,工程部协调监理公司出具支付凭证,履行付款审批手续,经财务部核准后报总经理批准,拨付进度款。
3.工作程序
3.1于每月25日,承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。
3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款,监理审核后连同审核意见一并报业主工程部。
3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转计划合约部。
3.4计划合约部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核,参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。
在“工程进度款付款审批单”上签署意见。
3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。
3.6主管副总经理批示。
3.7公司总经理批准。
3.8总监理工程师签发支付凭证。
3.9财务部安排工程款拨付。
4各部门职责
4.1工程部
4.1.1跟踪检查现场进度,掌握质量、工期是否符合付款要求。
4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。
4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。
4.1.4负责工程进度款审批。
4.1.5上报资金计划。
4.2监理工程师
4.2.1组织现场计量,审核月完成实际工程量
4.2.2审核单价及付款比例,确定当月应付工程款。
4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。
4.2.4提供发包方应扣回的预付款及甲供设备材料款金额。
4.2.5对甲方应履行的付款义务及时提出预警。
4.2.6签发支付凭证。
4.3计划合约部
4.3.1对照合同审查进度款付款条件及付款比例是否满足。
4.3.2审查上报完成工程量及套用单价的合理性。
4.3.3审核工程进度款计算的准确性。
4.4工料测量师
4.4.1提供准确的工料计量及工程造价计算。
4.4.2负责核对工料计算及工程价格计算。
4.4.3负责解释合同条款。
4.5财务部
4.5.1核查工程价款计算及审批程序
4.5.2核对合同有关条款及支付依据。
4.5.3负责资金筹措,资金平衡,安排资金支付。
5.工程进度款付款审批工作依据
5.1工程施工合同,补充协议,会议纪要,备忘录,往来文函。
5.2工程招标文件及工程量清单
5.3施工图纸及已有设计变更工程洽商
5.4施工组织设计,施工技术方案,设计交底记录,业主工程师及监理工程师指令
5.5工程施工技术规程,施工工艺,质量标准及验收规范,标准化设计图集,施工单位二次深化设计。
5.6工程量清单规范,北京市有关工程造价管理文件。
工程进度款付款审批单
报送部门:
工程部报送日期:
审批单编号:
工程名称
合同编号
承包方
合同金额
已付款次数
累计已付金额
本次申报金额
监理审核金额
暂扣款
罚款
追加付款
本期应付款
财务部意见:
主管副总经理意见:
总经理意见:
本表由工程部填写
零星工程管理办法(试行)
1目的
1.1为了更好地对公司建设项目进行管理,认真贯彻公司“先洽后干”的原则精神,有效控制成本,特制定本管理办法。
2范围
2.1零星工程是指现场施工或管理需要,配合拆迁或其他项目开发工作需要,但因工程量小,是否发生及何时发生的不确定性而未作为单独项目列入建设计划的临时工程,和正式建设工程中因各种原因未包括在各项招投标范围之内的零星施工作业。
3原则
3.1零星工程尽管不适合通过招投标确定施工单位,但原则上也要通过货比三家,通过竞争机制控制造价。
3.2零星工程应先报价,确定价格后再施工,紧急项目至少要先商定计价原则,费率标准,经主管副总经理批示后方可安排施工。
3.3严格零星工程的立项制度,每项零星工程的必要性需经申请部门认真论证,确属必须或对项目建设意义明显,申请部门填写“零星工