仓库生产物料出入库流程及管理制度Word格式文档下载.docx

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合格品、废品、返修产品应分别建账反映。

2、仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记库存台帐,做到日清日结,物料进出和结存数据及时、准确。

每月至少与核算部的数据核对1次,确保两者的一致性。

3、仓管员必须对自己所管库存物资每月至少进行1次检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

核算部分管会计负责指导和监督,每次盘点差异在2%以内报财务总监签批后作帐务调整,2%以上报CEO批准后作帐务调整。

4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,采购申请单下达给采购部后,抄送一份给相应仓库作为验收依据。

5、仓管员必须定期进行各类存货的分类整理,及时提供库存表,对存放较久、逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送生产部、核算部,生产部对各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

二、材料配件检验入库

(一)上海采购入库

1、公司所购物资到达公司仓库后,在收到《检验入库凭单》前,仓库有代管义务,对物资的大数负责,同时回签外协户的《送货单》。

供应部凭外协户的《送货单》开具《检验入库凭单》,如实填写“客户、订单号、品名、型号、规格、等级、计量单位、送检数量”,并在“送检人”处签字。

供应部将“收货待检回单联”交外协户,自留“存根联”,其余联次移交质控部。

2、质控部接单后立即(最迟不超过4小时)按检验标准检验,据实填写《检验入库凭单》“合格数量”,并在“检验员签章”栏签名,再将《检验入库凭单》送达相应车间仓库。

3、仓库在收到《检验入库凭单》后,对《检验入库凭单》上的“批次号、品名、型号、规格、数量”等相应内容与“采购申请单”认真核对,据实填写《检验入库凭单》的“入库数量”,并签名确认。

如发现不是本仓库所购物资(特殊情况除外,如委外加工等),必须立即通知供应部及时处理,供应部必须在接到通知后24小时处理完毕,特殊情况需延长处理时间的须向仓库提供《代存申请书》。

4、仓管员收到物资后立即登记库存台帐,第二天将《检验入库凭单》的“材料核算联”“客户收据联”“财务记帐联”返回供应部。

5、供应部接到《检验入库凭单》的“材料核算联”“客户收据联”“财务记帐联”在3天内(所有当月此三联单在下月5日前),将有效的《采购申请单》(生产部或仓库提供)、《采购报价单》(经核价部核价确认)与《检验入库凭单》的上述三联一起送至核算部计算结算金额。

6、核算部收到上述单据后,3天内完成计算《检验入库凭单》的结算金额,并将“客户收据联”退回供应部,将“财务记帐联”给指定人员登记供应商往来帐,凭“材料核算联”登记财务库存帐。

7、供应部将《检验入库凭单》“客户收据联”换回外协户处的“收货待检回单联”并进行登记。

《检验入库凭单》“客户收据联”是外协户结算货款的重要依据。

8、配件验收入库时发现残次品,经检员确认为不合格,则立即通知供应部退货;

在生产中出现品质方面的残次品,车间立即退回仓库,由仓库收集后,开红字《检验入库凭单》,将红字“材料核算联”送核算部记帐,红字“财务记帐联”通过核算部转给指定人员冲减供应商往来帐,并将红字“客户收据联”通过供应部转给外协,残次品退给外协。

(二)柳市采购调入上海入库

1、配件到达柳市后,柳市事务部(供应部)开单员开具《检验入库凭单》,如实填写“客户、定单批号、品名、型号、规格、等级、计量单位、送检数量”并在“送检人”处签章,外协户确认数量后在“送物人”栏签名。

柳市供应部将“收货待检回单联”交外协户,其余4联(“存根联”、“材料核算联”、“客户收据联”、“财务记帐联”)随货移交柳市质控部。

并填写交接清单。

2、柳市质控部接到《检验入库凭单》后立即按检验标准检验,并据实填写“合格数量”并在“检验员签章”栏签名,再将《检验入库凭单》送至核价部。

货物移交到柳市仓库及时发运上海。

3、柳市仓库凭柳市供应部开具的《发货清单》发货。

《发货清单》注明《检验入库单》的号码。

并由送货司机确认签名,然后保留《发货清单》“存根联”,“协调联”、“记账联”、“收货联”随配件发往上海综合库。

上海综合库核对大件包数后,将配件及《发货清单》分拣、送至各车间,保留“协调联”。

4、柳市核价部接《检验入库凭单》后,在当天填写“单价”及签名后,留下《检验入库凭单》“存根联”并填写交接清单发至上海综合库。

上海综合库分至各配件仓库。

5、上海各配件仓库接到配件和《发货清单》后,按《发货清单》内容(名称、规格、数量、批次)核对并填写数量和签名,在3个工作日将“记帐联”返回柳市供应部,“收货联”保留在仓库登记台帐。

6、上海配件仓管员接到《检验入库凭单》时,对《检验入库凭单》内容与《发货清单》逐一核对,按《发货清单》实收数量填写《检验入库凭单》“入库数量”栏及“金额”栏,3天内将《检验入库凭单》“材料核算联”,“客户收据联”“财务记帐联”三联交送核算部相应会计复检、分单。

7、核算部会计留存“材料核算联”、“财务记帐联”,根据“客户收据联”填写“交接清单”一起送上海综合(运输)库,两天内转交柳市核价部。

8、柳市核价部收到《检验入库凭单》“客户收据联”和“交接清单”后,消号、转交柳市供应部。

9、柳市供应部接到《检验入库凭单》“客户收据联”和“交接清单”后,与外协户调换“待检回单联”并登记调换记录。

《检验入库凭单》“客户收据联”将是外协户结算货款的重要依据。

10、配件验收入库时发现残次品,经检员确认为不合格,则立即通知供应部退货;

在生产中出现品质方面的残次品,车间立即退回仓库,由仓库收集后给车间开《退料单》并记台帐,再开红字《检验入库凭单》,将红字“材料核算联”送核算部记帐,红字“财务记帐联”通过核算部转给指定人员冲减供应商往来帐,并将红字“客户收据联”通过供应部转给外协,残次品退给外协。

因生产车间人为原因造成残次配件,由生产车间自行处理。

(三)车间退料入库

1、车间多余材料配件,必须在该批产品完工后的第2天规定的退料时间全部退回配件仓库。

仓库和车间共同清点退料后,仓管员开具红字《生产配件补充领用明细表》并登记库存数量台帐,同时返给车间、核算部分管会计各一联。

(四)上海车间调拨入库

1、车间配件调拨,由调出仓库开具《内部调拨单》,并注明订单号、品名、型号、规格、数量,由调出车间经理签字确认。

2、《内部调拨单》“调出部门联”、“财务记帐联”、“调入部门联”随配件同时送达调入仓库,调入车间品检员检验后,仓管员核对订单号、品名、型号、规格及数量,签收入库,保留“调入部门联”登记库存数量台帐和“拨存卡”,并把“调出部门联”、“财务记帐联”返回调出仓库。

调出仓库依据“调出部门联”登记库存数量台帐和“拨存卡”。

调拨完成后,3日内各仓库将“财务记帐联”、“调入部门联”,交送核算部各分管会计。

3、调入时,经调入车间品检员确认配件不合格,调入仓库不得入库,并立即退回调出仓库;

在生产过程中发现品质不合格配件,车间立即退回仓库,仓库收集后给车间开车间《退料单》并记库存数量台帐,经品检员确认后,由仓库开红字《内部调拨单》,据红字“调入部门联”登记库存数量台帐,并把红字“调出部门联”、“财务记帐联”连同不合格配件返回原调出仓库。

原调出仓库依据红字“调出部门联”登记库存数量台帐,同时给车间开红字《实物入库单》并记库存数量帐,将不合格配件和红字《实物入库单》一起交车间处理。

仓库跟踪督促不合格品处理情况。

退货完成后,3日内仓库将红字《内部调拨单》的“财务记帐联”、“调入部门联”,交送核算部各分管会计。

如因生产车间人为原因造成的残次配件,由生产车间自行处理,不得退给仓库。

(四)车间完工半成品入库

1、车间生产完工的半成品(即下一车间的调入配件)准备入库前,车间统计开具《送检单》,转品检员检验,品检员填写《送检单》的合格数量,并由品检员签名确认。

2、配件仓管员收到完工半成品和《送检单》时,根据《送检单》核对订单号、数量,开具《实物入库单》,经车间经理确认签名,将《实物入库单》“收据联”交车间统计员。

3、仓管员根据《实物入库单》的“存根联”登记“拨存卡”和帐薄,3天内将“记帐联”交给核算部分管会计。

二、材料配件出库

(一)生产领用材料配件

1、车间统计员根据生产计划和日产能情况填写《生产配件领用明细表》(车间可请分管会计指导制作《生产配件领用明细表》模板,以后只需在模板上填生产数量即可生成所需配件的明细表),经车间经理确认后,提前24小时转交核算部分管会计复核,分管会计复核后立即转仓管员备料。

2、分管会计接到《生产配件领用明细表》后1个小时内复核完毕,计算确认订单总的领料情况,并根据本次生产数和相应产品的配件台用量计算复核配件领用量。

如车间填写《生产配件领用明细表》差错造成车间生产延误,由车间自行处理。

3、车间确定固定时间领料,仓管员根据分管会计复核后的《生产配件领用明细表》及时配,并在规定的时间发料,严禁超发、错发。

分管会计复核后的《生产配件领用明细表》是仓库给车间配发料的重要依据。

4、仓库设定每天补领料和退料的固定时间(可由仓库和车间商定)。

因生产损耗或配件品质等原因造成缺料而需进行的补领料,由车间统计员填写《生产配件补充领用明细表》,经车间经理审核、分管会计复核后,仓管员凭此表补发料。

5、同时,车间统计员依据《生产配件补充领用明细表》填写《生产配件补充发放鉴定明细表》中的“领用配件”数,将此表和残次配件转品检员鉴定。

6、品检员鉴定出“人为原因”、“品质原因”后,车间将“品质原因”的配件退给仓库,开红字《检验入库凭单》退货,将“人为原因”的配件留存生产车间自行处理。

7、发料完毕,仓管员根据分管会计复核后的《生产配件领用明细表》及《生产配件补充领用明细表》登记“拨存卡”和仓库数量台账。

8、分管会计对当月各订单分批的《生产配件领用明细表》和《生产配件补充领用明细表》汇总后,以月末的产品平均单价计算出每批订单产品的直接材料成本,进行账务处理。

9、禁止任何人员未经仓管员允许而擅自到仓库拿材料配件。

10、仓库半成品出库参照上述1至4条执行。

(二)返修领用材料配件

1、因市场返修品需领用配件,车间统计员接生产部“返修订单”后,按品质部规定返修配件名称、规格、数量开具《生产配件补充领用明细表》,并注明返修订单号,由车间经理审核、分管会计复核后到仓库领料。

2、返修产品拆除的配件,经品质部认定是合格配件,退回仓库,仓库人员填写《检验入库凭单》,并注明“返修拆件”。

(三)技术解析用料出库

1、生产过程中因产品质量性能解析,技术主管工程师可从仓库领用少量材料配件,由主管工程师开具《实物出库单》,直接到仓库领取材料配件,仓库发给配件的同时,收取《实物出库单》“收据联”登记库存台帐,并单独登记领用人,“记帐联”在第2天传递给核算部分管会计记帐。

2、主管工程师对自己所领用的材料配件必须在1个月内返还给原领出仓库(包括试验使用过的配件或产品),仓管员清点后销除领用人的帐,如未在规定时限返回,仓管员报核算部分管会计计算材料价格从领用人工资中扣除。

3、技术中心试制生产领用材料配件,参照

(一)生产领用材料配件程序办理领用手续。

(四)委托加工零配件出库

1、需要委外加工的零配件,仓管员接到有效的《委托加工申请单》后,核对订单数量,认真备货,并开具《委托加工出库单》,注明“定单批号、品名、型号、规格、外协户名称、数量”,并由车间经理认可签名,将

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