供应商实地评审表Word下载.doc
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020-82932577
本次工厂评审对如下项目进行监查:
评审日期:
N
O
项目
检查内容
基准
评价
备注
1
质量体系18分
A
是否有质量保证体系
5
B
工厂是否有质量方针
C
有针对此目标是否进行的QC活动记录
3
D
对不良发生是否进行统计、分析、、有对策
2
仓库17分
部品放置是否堆放、整齐、安全
材料标示是否通俗易懂,且清楚
4
出库是否做检验和按客户要求做标示
包装方法,箱体是否合理、规范
E
生产管制排程计划是否依出货交期安排,及确保交期符合交期要求
过程16分
操作工位是否有作业指导书
作业情况是否有记录
不良品是否有明确的放置场所
生产计划是否明确
检查25分
进料过程及出货检查的标准是否建立
检查是否遵循规定确实执行
检查记录是否存档保存
不合格的处理是否有规定
对不合格品是否有对策进行跟踪
F
合格品上是否有部品号、数量生产日期、确认章、
G
全公司测量仪器是否有无清单
H
是否建立仪器校验管理制度、仪器精度是否符合规格要求?
设备6分
检查用的设备是否校正过,有记录
设备是否定期进行检查、保养润滑,有台账
6
教育8分
操作对人员是否实施培训
操作人员是否都掌握操作规范
7
其它10分
堆放区是否有防蚊虫装置
其它内容
※90分以上等级为A,80分以上等级为B,70分以上等级为C,最低标准限度等级为C。
口合格口不合格
总计得分:
——分。
综合评价(等级):
——级
意见:
评审单位签署