上海浦东新区上海浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导.docx

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上海浦东新区上海浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导

上海市浦东新区上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心概况

一、主要职能

爱国卫生方面

爱国卫生运动是一项具有中国特色的社会性卫生活动。

(1)指导区域内各单位落实其承担的爱国卫生工作任务;

(2)指导开展有害生物防制;

(3)指导开展卫生创建工作;

(4)指导血吸虫防治工作。

健康促进方面

随着城市化进程加快、疾病模式的转变,健康影响因素越来越多,爱国卫生工作作为具有中国特色的社会大卫生管理方式,工作的内涵不断拓宽与外延,其工作的重心已快速向健康促进方向转变,发挥动员群众的组织优势、运用健康促进的科学技术,指导社区、单位和市民开展各项健康促进活动,提升市民健康素养,提高全社会健康支持水平。

(1)指导社区、单位和场所健康促进各项工作(社区健康自我管理、慢病自我管理、健康支持性环境等)的实施;

(2)指导各类公共场所和工作场所控烟工作;

(3)负责控烟志愿者培训和指导工作;

(4)负责指导爱国卫生和健康促进宣传策划和方案制定等工作;

(5)负责健康促进工作的人员培训。

二、机构设置

根据上述职责,上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心设4个内设机构,包括:

综合办公室、健康宣教科、卫生创建科、病媒生物防制科。

第二部分上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,258.54

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

158.00

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

4.52

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

8.09

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,410.23

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

10.13

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

1,421.06

本年支出合计

1,428.45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

4.02

年初结转和结余

62.21

年末结转和结余

50.80

总计

1,483.27

总计

1,483.27

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1,421.06 

1,258.54 

 

158.00 

 

 

4.52 

208

 

 

社会保障和就业支出

8.09 

 8.09

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

8.09 

8.09 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

8.09 

8.09 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,402.84 

1,240.34 

 

158.00 

 

 

4.52 

210

04

 

公共卫生

1,384.99

1,222.47 

 

158.00 

 

 

4.52 

210

04

99

其他公共卫生支出

1,384.99

1,222.47 

 

158.00 

 

 

4.52 

210

05

医疗保障

17.85

17.85

210

05

02

事业单位医疗

17.85

17.85

221

住房保障支出

10.13

10.13

221

02

住房改革支出

10.13

10.13

221

02

01

住房公积金

10.13 

10.13 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 1,428.45

441.54 

986.91 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.09

8.09

208

05

行政事业单位离退休

8.09

8.09

208

05

02

事业单位离退休

8.09

8.09

210

医疗卫生与计划生育支出

1,410.23

423.32

986.91

210

04

公共卫生

1,392.38

405.47

986.91

210

04

99

其他公共卫生支出

1,392.38

405.47

986.91

210

05

医疗保障

17.85

17.85

210

05

02

事业单位医疗

17.85

17.85

221

住房保障支出

10.13

10.13

221

02

住房改革支出

10.13

10.13

221

02

01

住房公积金

10.13

10.13

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,258.54 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.09 

8.09 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,240.32 

1,240.32 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.13 

10.13 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,258.54 

本年支出合计

1,258.54 

1,258.54 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,258.54 

总计

1,258.54 

1,258.54 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

8.09

8.09

208

05

行政事业单位离退休

8.09

8.09

208

05

02

事业单位离退休

8.09

8.09

210

医疗卫生与计划生育支出

1,240.32

422.82

817.50

210

04

公共卫生

1,222.47

404.97

817.50

210

04

99

其他公共卫生支出

1,222.47

404.97

817.50

210

05

医疗保障

17.85

17.85

210

05

02

事业单位医疗

17.85

17.85

221

住房保障支出

10.13

10.13

221

02

住房改革支出

10.13

10.13

221

02

01

住房公积金

10.13

10.13

合计

1,258.54

441.04

817.50

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

353.33

353.33

301

01

基本工资

46.78

46.78

301

02

津贴补贴

7.36

7.36

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

24.41

24.41

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

155.31

155.31

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

32.39

32.39

301

09

职业年金缴费

27.75

27.75

301

99

其他工资福利支出

59.33

59.33

302

商品和服务支出

68.15

68.15

302

01

办公费

2.77

2.77

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.20

0.20

302

05

水费

0.76

0.76

302

06

电费

302

07

邮电费

4.71

4.71

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

0.17

0.17

302

14

租赁费

0.12

0.12

302

15

会议费

302

16

培训费

0.01

0.01

302

17

公务

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