房屋建筑及市政基础设施工程质量监督执法检查表Word格式文档下载.docx

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监理单位

施工图审查机构

工程质量检测机构

备注

检查组成员签字:

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

序号

检查项目

检查情况

评价

201

施工前办理质量监督手续情况

□按规定办理

□未按规定办理

□符合

□不符合

202

施工前办理初步设计审查情况

(限大中型建设工程)

203

施工前办理抗震设防专项审查情况(限超限高层建筑工程)

204

施工前办理施工图设计文件审查情况

205

施工前办理施工许可(开工报告)情况

206

按规定委托监理情况

□按规定委托

□未按规定委托

207

按规定委托工程质量检测情况

208

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

□按规定组织

□未按规定组织

209

原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

□按要求重新报审

□未重新报审

210

单位资质情况

□单位资质符合相应要求

□单位资质不符合相应要求

211

参加地基验槽情况

□参加验收工作

□未参加任何验收工作

□不符合

212

参加有关工程质量问题处理情况

□参加有关工程质量问题的处理

□未参加有关工程质量问题的处理

213

214

参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况

□全部参加验收工作

□部分参加验收工作

□基本符合

215

签发设计修改变更、技术洽商通知情况

□全部签发

□签发主要的设计变更、技术洽商通知

□没有签发

216

参加有关工程质量问题的处理情况

217

218

项目经理资格和到位情况

□项目经理资格符合相应要求,人员到位

□项目经理资格符合相应要求,人员未到位

□项目经理资格不符合相应要求

219

主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况

□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位

□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位

□主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定

220

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

□按管理制度审批,并严格执行

□按管理制度审批,但执行过程中有偏差

□审批程序混乱,未按施工组织设计或施工方案执行

221

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况

□按规定配置

□配置不全

□未按规定配置

222

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

□严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

□未严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

□未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

223

质量问题和质量事故处理情况

□处理及时,整改措施有效

□处理及时,但整改不到位

□未及时处理

224

225

总监理工程师资格及到位情况

□总监理工程师资格符合相应要求,人员到位

□总监理工程师资格符合相应要求,但人员未到位

□总监理工程师资格不符合相应要求

226

监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况

□按规定编制、审批,并严格执行

□按规定编制、审批,但执行不认真

□未按规定编制、审批

227

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

□认真进行审查

□未认真进行审查

□未进行审查

228

对分包单位的资质进行核查情况

□严格进行核查

□未严格进行审查

□未进行核查

229

见证取样制度的实施情况

□严格实施见证取样制度

□未严格实施见证取样制度

□未实施见证取样制度

230

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

□严格按规定实施旁站监理

□实施旁站监理,但不严格到位

□未实施旁站监理

231

检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况

□严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收

□未严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收

□未按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收

232

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

□质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全

□质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全

□未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查

工程

质量

检测

机构

233

234

检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度

□检测报告严格按规定、按程序审批

□出具虚假检测报告

235

236

是否按国家规定的审查内容进行审查

□按国家规定进行施工图审查

□存在错审、漏审

符合项/基本符合项/不符合项/共项

勘察设计单位

合计

检查组成员签:

工程建设安全检查表

检查项目

检查内容

检查情况

符合

基本符合

不符合

1

安全管理

安全措施费的支付、提取和使用

(银行对账单,措施费台账)

2

安全警示标志安全规定设置情况

3

责任制度与考核

安全责任制及安全生产奖惩制度

4

安全管理目标及其考核制度落实

5

安全检查

领导带班制度及定期检查落实情况

6

开展日常、定期、专项等检查记录完整

7

安全教育和班前安全活动

建立落实制度,安全教育档案齐全

8

建立落实制度,有班前安全活动记录

9

安全技术交底

交底制度建立与落实,操作规程上墙

10

交底针对性强而全面并落实签字手续

11

专项方案

专项方案编制、审批、论证

12

专项方案的交底、执行、验收

13

建筑起重机械

管理制度及产权备案、安装(拆卸)告知、使用登记、检测验收、交底情况

14

日常维修保养情况、《随机记录本》的使用、塔吊附墙位置及加强节标识

15

(黑匣子)安装、运行;

设备拆除情况

16

基坑工程

现场施工与方案相符性、安全交底

17

土方开挖、支护、坑边荷载、临边防护

18

基坑监测、作业环境、降排水

19

支模架、脚手架

现场搭设与方案相符性

20

材料检测及安全技术交底情况

21

基础验收、搭设后检查验收

22

模板支撑系统、脚手架的搭设

23

混凝土浇筑顺序与现场监测

24

支模架的堆载预压

25

施工用电

用电方案的编制、审查及交底情况;

26

外电防护;

接地与接零保护系统;

27

配电箱、开关箱设备;

现场照明;

28

配电线路;

电器装置;

变配电装置

29

沉井顶管

现场与方案相符性、沉井浇筑及下沉

30

通风设施、管道内电压、上下通道

31

顶进施工、轨道与后靠安装、临边防护

32

隧道工程

现场与方案相符性、《爆破安全规程》执行情况、初期支护情况、通风、监测。

33

消防安全

消防安全制度落实;

34

现场防火;

动火审批制度落实;

35

现场、宿舍的消防措施落实情况

36

易燃物存储情况

37

文明施工

封闭围挡、洗车制度落实情况

38

施工现场、材料堆放、施工现场标牌情况

39

办公设施、生活用房等临时建筑情况

40

泥浆外运、废土外运是否与有资质公司签订合同

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