水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx

上传人:b****1 文档编号:13508486 上传时间:2022-10-11 格式:DOCX 页数:19 大小:36.33KB
下载 相关 举报
水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx_第1页
第1页 / 共19页
水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx_第2页
第2页 / 共19页
水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx_第3页
第3页 / 共19页
水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx_第4页
第4页 / 共19页
水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx

《水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

水泥厂质量管理制度Word文件下载.docx

低强度等级水泥库改装高强度等级水泥时,必须进行清库。

(规定由低标号水泥改磨高标号水泥时,洗磨时间为15分钟,清洗包装机水泥一般为3—5吨为宜)。

专用水泥或特种水泥必须用专用库储存。

2.2.3水泥工段库顶巡检工每班必须准确测定各水泥库的库存量,并做好纪录。

生产车间(中控室、水泥工段、包装车间)按化验室要求做好出入库管理工作。

2.2.4出磨水泥细度合格率≥85%,SO3合格率≥75%,比表面积合格率≥85%,LOSS≤5.0%,合格率100%。

2.2.5计量必须准确,应定期标定,发现计量偏差,应及时维修校正,将校正情况记入标定记录。

2.2.6按计划组织成品生产,出磨水泥的质量控制要求见《过程质量控制明细表》。

 

对比验证制度

1.目的

为提高检测数据的复演性和准确性,检查系统的准确性,统一操作方法,加强工作责任心,提高检验人员的工作质量,为生产控制提供准确数据,特制定本制度。

2.引用文件

2.1《水泥企业质量管理规程》

2.2《水泥企业化验室工作手册》

3.范围

适用于我司所属国内外项目化验室抽查对比工作及上级质检机构抽样监督检查。

4.主要内容

4.1要求

4.1.1密码抽查对比工作由质量管理技术人员负责,抽查对比结果要记录清楚,分月报质量技术主管处汇总,对试验结果超出范围时应分析原因并提出改进措施,确保试验结果准确。

4.1.2明码抽查对比工作由班组长负责,并做好相关记录,对试验结果超出范围时应分析原因并提出改进措施,每月在质量分析会上通报,确保试验结果准确。

4.1.3定期与国家水泥质量监督检验中心或省级建材(水泥)质量监督检验站进行对比验证检验。

4.2密码抽查对比次数规定

4.2.1物理检验组

4.2.1.1每月密码抽查细度、比表面积、凝结时间、标准稠度用水量每人不少于4个样品。

4.2.1.2每月密码抽查强度岗位每人不少于2个样品。

4.2.2化学分析组

化学全分析岗位每人每月密码抽查不少于2个样品。

4.2.3控制组

4.2.3.1简易分析岗位每人每月密码抽查不少于4个样品。

4.2.3.2荧光分析岗位每人每月密码抽查不少于2个样品。

4.3明码抽查对比次数规定

4.3.1同一化验室对比要求

4.3.1.1物检组每周同一岗位要进行一次物检对比试验,物检组长做好相关记录。

4.3.1.2物检组每月要进行一次振动台与振实台之间的对比试验,每月3天与28天要做不少于15套抗压夹具的对比试验,物检组长做好相关记录。

4.3.1.3分析组化学全分析岗位和简易分析岗位每人每月完成标准样品对比试验一次,分析组长做好相关记录。

4.3.1.4分析组同一岗位每周对比不少于两个样品,分析组长做好相关记录。

4.3.1.5荧光分析岗位每天完成入窑生料、出窑熟料日合并样荧光分析与化学分析对比试验,荧光维护人员做好相关记录。

4.3.2不同化验室对比要求

4.3.2.1物检组每月送国家质检中心对比时,须同时进行对比试验,物检组长做好相关记录。

4.3.3物检组每周对比不少于两次全套物检,物检组长做好相关记录。

4.3.3.1抗压夹具每月对比不少于10个,物检组长做好相关记录。

4.3.4分析组生料、熟料全分析每月分别对比不少于两个样品,分析组长做好相关记录。

4.3.5控制组每月f-CaO、细度、CaCO3、灰份分别对比不少于五个样品,控制班长做好相关记录。

5.抽查对比允许误差范围(试验项目及允许误差范围表)

6.抽查对比考核办法

试验项目及允许误差范围表

物理、控制检验允许误差

允许

误差试验类别

试验项目

同一试验室不大于

不同试验室不大于

误差

类别

水泥密度

±

0.02g/cm3

水泥比表面积

3.0%

5.0%

水泥80μm筛筛余

筛余≤5.0%为±

0.5%

筛余>5.0%为±

1.0%

1.5%

标准稠度用水量

凝结时间

初凝:

15分钟

终凝:

30分钟

20分钟

45分钟

抗折强度

7.0%

9.0%

抗压强度

胶砂流动度

5mm

8mm

生料碳酸钙

(氧化钙)

0.30%(±

0.25%)

/

生料氧化铁

0.15%

生料细度

80μm±

200μm±

水泥烧失量

0.30%

化学分析和简易分析允许误差范围

误差试验

不溶物

0.10%

SiO2(氟硅酸钾容量法)

0.20%

Al2O3

Fe2O3

CaO

0.25%

0.40%

水泥(熟料)MgO

K2O/Na2O

0.10%/±

0.05%

0.15%/±

水泥SO3

水泥氯离子

0.003%

0.005%

f-CaO

≤2%为±

>2%为±

煤灰份

<15.00为0.20

15.00~30.00为0.30

>30.00为0.50

<15.00为0.30

15.00~30.00为0.50

>30.00为0.70

煤挥发份

<20.00为0.30

20.00~40.00为0.50

>40.00为0.80

<20.00为0.50

20.00~40.00为1.00

>40.00为1.50

X射线荧光分析允许误差范围

同一试验室

不大于

不同试验室

SiO2

0.20

0.25

0.30

0.15

0.40

MgO

SO3

K2O

0.10

Na2O

0.05

文件与资料管理制度

为使处的文件与资料管理规范化,特制定本制度。

2.范围

适用于我司所属国内外项目的化验室各类文件和资料的管理。

3.内容

3.1管理机构

化验室资料实行二级管理,设化验室兼职资料管理员一名,由质量统计员担任,设班组兼职资料管理员四名,分析组、物检组、控制组各一名。

3.2职责

3.2.1兼职资料管理员管理职责

3.2.1.1负责化验室文件和资料的发放、传阅和管理工作。

3.2.1.2建立文件资料收、发登记本,详细注明文件名称、受控号、文件来源、文件使用人、使用期限等内容,作废和到期文件要及时收回处理。

如文件损坏严重或遗失,督促相关班组按《文件控制程序》办理文件补发手续,并视情况对责任人予以适当的考核。

3.2.1.3督促做好各类文件的传阅和办结工作,对未及时阅签者每月可上交考核意见。

3.2.1.4建立内部体系文件索引受控状态档案,填写受控文件清单。

3.2.1.5确保文件使用场所能得到有效的版本,及时归档各班组上交的记录、台帐,对不符合存档要求的不予验收存档,限期整改,直到符合要求。

3.2.1.6按要求定期整理资料并档案。

3.2.1.7对各班组的文件资料使用情况实施监督管理。

3.2.2管理人员职责

3.2.2.1及时签阅有关文件并及时办理。

3.2.2.2对内对外发文要严格执行公司有关规定,做到文件格式满足要求,必要时发文要到兼职资料管理员处登记文号,文字内容须经领导阅签后下发。

3.2.2.3各类台帐、记录要定期整理归档,台帐记录数据更改要按要求进行杠改,并签名或盖章,杠改率控制在3‰以下。

3.2.3班组职责

3.2.3.1严格执行《文件控制程序》。

3.2.3.2做好文件与资料传阅和保管工作,使用人若将文件丢失或损坏,应及时向所在班组书面陈述原因,由所在班组出具证明并附上预防措施,报处领导审批

后到处兼职资料管理员处办理补发手续。

3.2.3.3禁止随意复印受控文件以及向其它岗位转借本岗位文件。

3.2.3.4各类台帐、记录要定期整理归档,台帐记录数据更改要按要求进行杠改,并签名或盖章,杠改率控制在3‰以下。

3.3化验室文件与资料归档期限(见附表)

组别

台帐名称

上交

期限

化学分析组

出厂熟料原始记录台帐

一季度

控制组

控制工段

出窑熟料、出磨生料、入窑生料、出磨水泥、ZSX分析日报表

每日

原燃材料原始记录台帐

质量控制原始记录台帐

每月

出厂水泥原始记录台帐

进厂原材料原始记录台帐

出磨水泥原始记录台帐

出厂熟料检测记录台帐

半年

各种特别样记录台帐

一年

石灰石CaCO3滴定记录

试剂配制记录本

ZSX仪稳定性分析报告

各类原始记录本

ZSX仪工作记录本

生料化学分析原始记录

质量调度

质量管理记录本

每两月

熟料化学分析原始记录

各类通知单、袋重抽查记

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 表格模板 > 调查报告

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1