激光测距仪项目工作总结汇报Word文档格式.docx
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收入分配的“显著优化期”;
以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”;
以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”;
以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略,迈向全球价值链中高端的“升值期”;
以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。
过去,我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源,以生产出口产品来带动经济的发展。
然而,2008年国际金融危机后,全球经济遭遇沉重打击,以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。
同时,也直接削弱了全球市场对我国出口产品的需求,我国出口导向型经济结构不可持续,需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展。
改革将成为重新平衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的必然选择。
3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。
因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。
从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。
在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。
战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。
这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。
高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。
着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。
当今世界,正在经历百年未有之大变局。
大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。
要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。
要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。
二、项目情况说明
为了积极响应某新区关于促进激光测距仪产业发展的政策要求,xxx投资公司通过科学调研、合理布局,计划在某新区新建“激光测距仪项目”;
预计总用地面积20590.29平方米(折合约30.87亩),其中:
净用地面积20590.29平方米;
项目规划总建筑面积21413.90平方米,计容建筑面积21413.90平方米;
根据总体规划设计测算,项目建筑系数61.00%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度160.39万元/亩。
根据谨慎财务测算,项目总投资6215.22万元,其中:
固定资产投资4951.24万元,占项目总投资的79.66%;
流动资金1263.98万元,占项目总投资的20.34%。
在固定资产投资中建筑工程投资1876.15万元,占项目总投资的30.19%;
设备购置费1654.47万元,占项目总投资的26.62%;
其它投资费用1420.62万元,占项目总投资的22.86%。
项目建成投入正常运营后主要生产激光测距仪产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入10272.00万元,总成本费用8028.29万元,税金及附加119.50万元,利润总额2243.71万元,利税总额2672.69万元,税后净利润1682.78万元,达纲年纳税总额989.91万元;
达纲年投资利润率36.10%,投资利税率43.00%,投资回报率27.08%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位173个,达纲年综合节能量36.59吨标准煤/年,项目总节能率28.67%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
三、经营结果分析
国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。
我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。
推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。
从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。
新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。
2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。
一是经济增速换挡还没有结束,中国经济阶段性底部还没有呈现;
二是结构调整远没有结束,结构性调整刚刚触及到本质性问题;
三是新旧动能转化没有结束,政府扶持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始,新动能难以在短期中撑起中国宏观经济的基石,宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转;
四是在各种内外压力的挤压下,关键性与基础性改革的各种条件已经具备,新一轮改革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新区行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进某新区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、项目拟建设在某新区内,工程选址符合某新区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率36.10%,投资利税率43.00%,全部投资回报率27.08%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积21413.90平方米(计容建筑面积21413.90平方米);
购置先进的技术装备共计76台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
5、本期工程项目总投资6215.22万元,其中:
固定资产投资4951.24万元,流动资金1263.98万元;
经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入10272.00万元,总成本费用8028.29万元,年利税总额2672.69万元,其中:
税后净利润1682.78万元;
纳税总额989.91万元,其中:
增值税309.48万元,税金及附加119.50万元,年缴纳企业所得税560.93万元;
年利润总额2243.71万元,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、要推进工业化和信息化有机融合,强化块状经济中小企业的智能化数字改造。
要引导优势企业兼并重组,推动龙头骨干企业做强做大,努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。
要突出招大引强,大力引进和集聚一批重大项目。
在交通建设项目方面,要进一步解放思想,强化全盘谋划,加强顶层设计,改革创新思路,切实推动全市经济平稳健康发展。
现代产业的发展必须依托于传统产业的基础,而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。
《中国制造2025》列举了十大重点领域,其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。
因此,现代产业虽然技术含量和附加值都较高,代表了产业发展方向,但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。
传统产业改造和转型升级,也绝不是放弃传统产业。
在传统产业体系内,除了有低水平生产技术外,也有先进生产技术、高附加值环节。
纺织服装是传统产业,但前期高端设计是其高附加值环节。
而且,有些低技术传统产业通过改造提升,推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸,使传统产业不再“传统”,在现代产业体系中仍能发挥重要作用。
普通种植业是传统农业,而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。
反过来,高新技术产业也有劳动密集型加工环节,如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。
而且,强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。
当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业,实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”,就会在实践中出现“产业空洞化”现象。
大力发展实体经济,传统产业不能丢。
去产能、去库存,淘汰的是落后过剩产能,不是淘汰传统产业。
第二章经济效益分析
一、投资情况说明
截至目前,项目实际完成投资4330.24万元,占计划投资的69.67%。
其中:
完成固定资产投资2650.24万元,占总投资的61.20%;
完成流动资金投资1680.00,占总投资的38.80%。
二、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入7117.88万元,同比增长27.99%(1556.53万元)。
其中,主营业务收入为6386.78万元,占营业总收入的89.73%。
(二)利润及利润分配
根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1719.55万元,较去年同期相比增长431.45万元,增长率33.50%;
实现净利润1289.66万元,较去年同期相比增长280.94万元,增长率27.85%。
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
4330.24
1.1
——完成比例
69.67%
2
完成固定资产投资
2650.24
2.1
61.20%
3
完成流动资金投资
1680.00
3.1
38.80%
三、项目盈利能力分析
按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:
1、投资利润率:
39.71%。
2、财务内部收益率:
28.51%。
3、投资回报率:
29.78%。
第三章经营分析
一、运营情况说明
截至目前,该项目(公司)总资产规模达到10822.66万元,其中流动资产总额2708.52万元,占资产总额的25.03%,资产负债率23.31%,运营情况良好。
二、项目运营组织结构
(一)完善企业管理制度的意义
1、未来,我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加投入的外延式增长方式,致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖掘企业潜力的内涵式发展方式,提升企业效益。
要从重规模变为重质量,改变核心技术受制于人、全球价值链受控于人的局面。
具体来讲,中小企业要通过创新人才激励机制、优化合作创新