差旅费方面的内部控制制度Word格式.doc

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(2)出差补助 

按出差起止时间每天补助20元。

(3)车船票按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。

(4)市内交通费控制在人均每天10元以内,凭票据报销。

(5)其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等,控制在人均每天50元以内,凭票据报销。

(6)报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据,报财务经理审核后,才能报销。

(7)特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续3个月亏损的单位的人员出差,一律不准乘坐飞机。

答:

对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度,出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下;

 

1.关于住宿:

住宿标准应区分员工级别及地域差别予以报销 

一、国内出差地域分为三类:

一类为港澳台,二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区,三类为前两类之外的地区,副总以上相当职务出差一类地区可报销140元,二类地区100元,三类地区80元。

中层以上相当职务出差一类地区可报销100元,二类地区80元,三类地区60元,一般办事人员出差一类地区可报销80元,二类地区60元,三类地区40元。

二、出差住宿费在规定的限额内凭单据报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准,实际住宿费未达到规定限额标准的,按二者差额的50%给予出差者奖励。

三、员工出差期间由接待单位接待,无住宿收据的,一律不报销住宿费。

2.关于出差补助:

出差补助应区分本县(市)、本省、外省、特区、境内、境外出差。

3.关于车船票:

车船费要求太笼统,应区分相应级别和不同情况,如:

副总级别以上可据实报销,中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱;

一般员工只能享受硬坐卧,乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过6小时及连续坐车12小时以上的,可享受票价的60%补贴。

4.关于市内交通费:

出差期间每人每日享受10元交通补贴,原则上不得发生出租车费用。

(特殊情况需请示分管副总,报销时须在发票上注明出发地、目的地) 

5.关于其他杂费:

餐费单独列明,出差期间来回途中可享受20元误餐补贴。

如遇会议或培训统一安排住宿,则可实报实销。

电话费应出具电信部门打印的花费清单;

邮寄费需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。

6.关于报销审批手续:

根据出差人员事先整理好的报销单据,报部门主管签字并经财务经理审批后才能报销。

7.特别规定 

出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续3个月亏损的单位的人员出差一律不准乘坐飞机。

点评:

根据第三款车船费报销的有关规定,员工出差原则上不得乘坐飞机,特殊情况需填写《申请表》报主管副总同意后方能报销。

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